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國際內審師考試單選題練習

時(shí)間:2024-10-07 16:46:47 內審員考試 我要投稿
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國際內審師考試單選題練習2017

  1.雇員的調查在舉報項目的以下哪項進(jìn)行。

國際內審師考試單選題練習2017

  A.評估階段。

  B.構建階段。

  C.項目推行階段。

  D.業(yè)績(jì)監控階段。

  2.協(xié)調人員的篩選在舉報項目的以下哪項進(jìn)行。

  A.評估階段。

  B.構建階段。

  C.業(yè)績(jì)監控階段。

  D.項目推行階段。

  3.利用下列資料回答問(wèn)題:

  某中國公司同意采用一增值網(wǎng)絡(luò )為公司的電子數據切換及電子基金轉換業(yè)務(wù)提供代碼服務(wù)和信息交流。在轉移數據到增值網(wǎng)絡(luò )VAN之前,公司施行了在線(xiàn)交易流程。內部審計師有責任對該流程進(jìn)行評估。另外,公司和增值網(wǎng)絡(luò )VAN聲稱(chēng)允許內部審計師每年一次對增值網(wǎng)絡(luò )VAN控制進(jìn)行檢查與執行,合同還說(shuō)明在公司會(huì )計年度的第二或第三季度內可以突擊進(jìn)入增值網(wǎng)絡(luò )VAN系統。這一時(shí)期已經(jīng)選定以防干擾增值網(wǎng)絡(luò )VAN業(yè)務(wù)流程高峰期。這一條款并未經(jīng)過(guò)內部審計師檢查。經(jīng)董事會(huì )批準的年度審計計劃要求本年度開(kāi)展全面審計。

  在EDI/EFT系統設計時(shí)審計人員最不可能提出下列哪項建議?

  A.同意一項電子文件的個(gè)人鑒定應當單獨作為一數據字段儲存;

  B.災難的恢復計劃必須建立;

  C.數據安全措施必須編入程序,防止未經(jīng)授權的個(gè)人擅自篡改數據;

  D.必須禁止間接接觸電子數據。

  4.某零售公司利用電子數據交換來(lái)訂購其所需商品。貨物由中心倉庫接收,并經(jīng)電子掃描入電腦以確定訂貨單是否簽發(fā),然后再作登記,這些貨物經(jīng)中心倉庫貼上價(jià)格標簽后在24到48小時(shí)內送到各商店。收到貨物的當天記錄存貨和應付賬款。公司通過(guò)電腦接收供應商的發(fā)票,后者又由電腦程序與相應的訂貨單及收貨單相比較,若各項單證均吻合,發(fā)票即納入支付計劃并報告財務(wù)主管,若發(fā)票與其他單據在預先界定的項目方面不吻合,則應編制報告并送到應付賬款處以便深入調查。所有相應的文件均由電腦記載,稽核,并保留在公開(kāi)文件中。審計人員擬確定年終單據不一致的情形并對這些單據的潛在原因進(jìn)行調查,在確定被審事項時(shí)下列審計程序哪項最有效?

  A.進(jìn)行數據測試確認不一致事項的屬性;接著(zhù)調查這些已確認屬性的事項;

  B.利用通用審計軟件閱讀該年的訂貨文件;選取訂貨的統計樣本并追蹤調查相應的收貨文件與購貨發(fā)票;

  C.采用系統控制審計檢查文件確認非正常項目,進(jìn)行屬性抽樣并追蹤相應的書(shū)面文件;

  D.利用通用審計軟件閱讀電腦記載的不一致項目。

  5.以下哪項審計技術(shù)可以對電腦交易進(jìn)行連續檢測和分析,以便開(kāi)展詳細的審計:

  A.綜合測試應用程序

  B.并行程序

  C.測試數據

  D.內設審計例行程序

  6.在對采購部門(mén)的審計過(guò)程中,以下哪項往往被視為風(fēng)險因素

  A.材料需求部門(mén)決定購買(mǎi)細節;

  B.反對空白訂單采購某些特定類(lèi)型的物品;

  C.購買(mǎi)決策可能從本公司職員相關(guān)的供應商處采購;

  D.在授權的供應商之間未實(shí)現采購輪換;

  7.在對一個(gè)防御工程承建商的建造部分進(jìn)行審計的過(guò)程中,審計人員遇到了一個(gè)方案,該方案好像在一項成本加(cost--pulls)政府合同中增加了不當成本。審計人員與高級管理者討論該行為,管理者建議征求法律顧問(wèn)的意見(jiàn)。審計人員這樣做了。在審核了政府合同之后,法律顧問(wèn)表示這種做法有問(wèn)題,但他認為這種做法在技術(shù)上沒(méi)有違反政府合同。根據法律問(wèn)的意見(jiàn),審計人員決定在正式呈交給管理當局和審計委員會(huì )的審計報告中不對的該行為加以討論,但仍將法律顧問(wèn)的道路網(wǎng)口頭告知管理當局。審計人員這要做違反了IIA的道德準則嗎?

  A.沒(méi)有違反。審計人員與組織中的適當人員繼續討論此事并且得出了該行為不屬于舞弊的結論。

  B.沒(méi)有違反。如果懷疑有舞弊行為,應該追查至行為發(fā)生的分部?jì)炔俊?/p>

  C.違反。因為所有重要信息都應當向審計委員會(huì )報告。

  D.違反。內部法律顧問(wèn)的意見(jiàn)并不充分,審計人員應該從外部法律顧問(wèn)處尋找建議。

  8.某內部審計師正在審核儲蓄和貸款業(yè)務(wù),他斷定某個(gè)不動(dòng)產(chǎn)擔保貸款是可以收回的。下面哪項審計程序能夠對這項貸款的可收回提供最有說(shuō)服力的信息:

  A.向貸款人函證有關(guān)貸款余額;

  B.檢查貸款文件是否經(jīng)過(guò)信用部門(mén)的恰當授權;

  C.檢查近期關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)的獨立的鑒定文件;

  D.檢查貸款申請是否有恰當的借款人的簽字。

  9.確定業(yè)務(wù)目標已經(jīng)實(shí)現是業(yè)務(wù)的總體監督的組成內容,并且是以下哪位的最終責任:

  A.內部審計人員;

  B.審計委員會(huì );

  C.業(yè)務(wù)監督人員;

  D.首席審計執行官。

  10.某部門(mén)銷(xiāo)售增長(cháng)10%、銷(xiāo)售成本增長(cháng)2%、存貨增長(cháng)15%、凈利潤增長(cháng)8%。年終,內部審計經(jīng)理完成了部門(mén)年終審計業(yè)務(wù)的計劃定稿。根據有關(guān)數據,排在最前面的業(yè)務(wù)程序是:

  A.選擇銷(xiāo)售交易,追蹤出貨單據到銷(xiāo)貨成 ,來(lái)確定是否所有的出貨都已記錄

  B.安排年終存貨的全面清點(diǎn),要求內部審計師觀(guān)察并測試年終存貨

  C.編制產(chǎn)品的成本組成,對標準成本制度進(jìn)行全面調查

  D.安排年終銷(xiāo)售截止測試

  【參考答案】

  1. D 2. D 3. D 4. D 5. A 6. C 7. A 8. C 9. D 10. B

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