財務(wù)審計崗位職責15篇
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天,崗位職責使用的情況越來(lái)越多,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理,科學(xué)的進(jìn)行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編整理的財務(wù)審計崗位職責,希望能夠幫助到大家。
財務(wù)審計崗位職責1
職責描述:
1、30歲左右;
2、統招本科以上學(xué)歷,國外學(xué)歷要求有教育部留學(xué)服務(wù)中心的認證;
3、3年以上普華永道、德勒、畢馬威、安永四家事務(wù)所從業(yè)經(jīng)驗;
4、持有CPA證書(shū)者優(yōu)先;
5、具有獨立開(kāi)展內部審計等財務(wù)工作的能力;
6、抗壓能力強。
財務(wù)審計崗位職責2
1。負責訂單項下接單統計,合同、成本、票據審核,出入庫登記,訂單毛利統計,月底編制相應報表,
2。負責與客戶(hù)、供應商對賬,編制應收應付報表。
3。負責費用的審核,分類(lèi)統計,月底編制相應報表。
4、具有制造型工廠(chǎng)成本核算經(jīng)驗;
5、開(kāi)具發(fā)票,申報退稅。
6、完善內部單據,編制部分憑證。
7、服從分配,完成領(lǐng)導交代的其他工作
財務(wù)審計崗位職責3
崗位職責:
1、學(xué)歷專(zhuān)業(yè):財務(wù)審計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科以上學(xué)歷,英語(yǔ)四級以上;
2、工作經(jīng)驗:有3年以上內部控制或財務(wù)管理工作經(jīng)驗;具有會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗和注冊會(huì )計師證者優(yōu)先;
3、具有良好的分析總結能力,有較強的溝通能力和學(xué)習能力。
4、工作細心,責任心強,較強的服務(wù)意識和團隊合作精神。
任職資格:
1、評價(jià)公司各項制度的健全性和有效性,推動(dòng)完善內部控制體系的建設;
2、定期開(kāi)展風(fēng)險評估工作,識別和梳理風(fēng)險點(diǎn),提出風(fēng)險應對策略,并跟蹤改善情況;
3、定期評估公司業(yè)務(wù)流程的設計和運行,提出優(yōu)化和改善建議;
4、持續關(guān)注重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵控制點(diǎn),評價(jià)其業(yè)務(wù)控制的有效性;
5、定期出具內部控制檢查報告,重大內控缺陷及時(shí)報告管理層;
6、負責內控培訓宣貫,提高全員內控意識和能力。
財務(wù)審計崗位職責4
1、根據市社《全面預算管理制度》的要求,指導各經(jīng)營(yíng)單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預決算編制,并進(jìn)行審核(預決算差異分析、評價(jià))和匯總,上報部門(mén)經(jīng)理。
2、審核季度決算表,檢查各經(jīng)營(yíng)單位的預算執行情況,并就預算執行過(guò)程中存在的問(wèn)題向部門(mén)經(jīng)理提出整改意見(jiàn)。
3、負責公司本部會(huì )計憑證的審核,并督促編報人員按時(shí)向公司經(jīng)理室報送全公司合并會(huì )計報表、現金流量表、補充資料表、費用明細表、各經(jīng)營(yíng)單位收入情況匯總表、應收帳款帳齡分析表等。
4、組織實(shí)施對各經(jīng)營(yíng)單位的內部審計工作,協(xié)助本部門(mén)經(jīng)理加強對公司財務(wù)管理制度的實(shí)施情況的監督。
5、積極配合外部審計和市社內部審計做好本公司的審計工作,認真做好公司下屬各經(jīng)營(yíng)單位歇業(yè)及負責人離職等專(zhuān)項審計工作。
5、負責檢查、督促各經(jīng)營(yíng)單位做好會(huì )計基礎工作,對違規現象、疑難問(wèn)題提出財務(wù)處理意見(jiàn)。
6、負責財務(wù)部日常管理工作,包括人員和崗位職責調整(含基層財務(wù)主管)、工作績(jì)效的考核等。
7、負責檢查、督促會(huì )計電算化工作,保證運轉正常。
8、及時(shí)完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。
財務(wù)審計崗位職責5
崗位職責:
1、參與制定財務(wù)審計制度及流程;
2、根據公司財務(wù)工作安排,每季度項目公司財務(wù)進(jìn)行現場(chǎng)內審;
3、撰寫(xiě)審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點(diǎn)問(wèn)題,提出優(yōu)化建議并追蹤整改落實(shí)情況;
4、對各類(lèi)審計數據、記錄、報告及時(shí)進(jìn)行整理、歸檔。
任職資格:
1、財會(huì )、審計相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷,至少5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、至少中級會(huì )計師職稱(chēng)及以上,注冊會(huì )計師、注冊稅務(wù)師、注冊?xún)葘弾焹?yōu)先;
3、有內審或外審實(shí)務(wù)經(jīng)驗,能獨立帶隊實(shí)施審計項目;
4、熟悉財會(huì )、監察、審計、法律知識具備良好的數理邏輯思維能力,較強的財務(wù)分析能力。
崗位要求:
學(xué)歷要求:本科
語(yǔ)言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:不限
財務(wù)審計崗位職責6
職責:
1、參與公司業(yè)務(wù)審計、部門(mén)審計、專(zhuān)項審計、離任審計、投訴調查等審計內容,并出具審計報告;
2、根據審計結果提出合理的改進(jìn)意見(jiàn),并跟進(jìn)后續的改善情況;
3、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理建立風(fēng)險控制及防范機制,定期對內部控制的有效性進(jìn)行評價(jià);
4、對嚴重違反公司制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進(jìn)行專(zhuān)案審計;
5、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理對內部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及執行情況進(jìn)行審計;
6、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理對企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行經(jīng)濟效益審計;
任職資格:
1、28—35周歲,善于分析問(wèn)題,專(zhuān)業(yè)素養較好,溝通能力強,思路嚴謹。全日制本科以上學(xué)歷,財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)
2、具有5年以上財務(wù)管理,2年審計工作經(jīng)驗;
3、較強的組織能力,協(xié)調溝通能力;較強的解決問(wèn)題能力和責任心、事業(yè)心。
4、中級以上職稱(chēng)優(yōu)先,熟悉辦公自動(dòng)化。
財務(wù)審計崗位職責7
崗位職責:
1、負責集團審計制度的起草及年度審計計劃的編制;
2、負責各項審計工作底稿設計、審計通知、實(shí)質(zhì)性測試、符合性測試等具體工作;
3、負責集團內部審計具體執行計劃的執行和實(shí)施審計工作;
4、負責編制審計工作底稿、審計內部報告以及審計建議書(shū)的起草;
5、負責審計報告和審計建議書(shū)提出的各項審計整改進(jìn)行跟蹤、督辦;
6、負責辦理委托社會(huì )審計的具體事項;
7、負責對集團經(jīng)營(yíng)活動(dòng)財務(wù)上合法合規、內控制度執行的有效性進(jìn)行評價(jià)并定期出具評價(jià)報告;
8、負責不定期檢查出納的庫存現金和銀行存款情況;
9、參與集團年度資產(chǎn)清點(diǎn)工作;
10、配合開(kāi)展集團對各項投資項目、開(kāi)發(fā)項目的財務(wù)評價(jià)工作;
職位要求:
1、財會(huì )、審計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、3年以上審計類(lèi)相關(guān)工作經(jīng)歷;
3、具備財務(wù)、會(huì )計、審計、經(jīng)濟、金融、造價(jià)等專(zhuān)業(yè)知識;
4、具有一定的判斷與決策能力、協(xié)調能力、人際溝通能力、計劃與執行能力;
5、熟練使用各類(lèi)辦公軟件;
崗位要求:
學(xué)歷要求:本科
語(yǔ)言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3-5年
財務(wù)審計崗位職責8
工作職責:
1、負責對公司體系內的'財務(wù)收支、工程項目等進(jìn)行專(zhuān)項審計;
2、按照上市公司要求,對募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)方資金占用等進(jìn)行專(zhuān)項審計;
3、梳理、完善業(yè)務(wù)流程和制度,對公司內控體系實(shí)施評估;
4、負責公司大數據比對及管理人員工作,降低操作風(fēng)險;
5、協(xié)助領(lǐng)導進(jìn)行其他專(zhuān)項審計規范工作。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,財務(wù)或審計專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、具有5年以上工作經(jīng)驗,有審計事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、具有較強的溝通能力、文字表達能力。
財務(wù)審計崗位職責9
崗位職責:
1、遵紀守規,具有良好的職業(yè)道德;
2、全日制碩士及以上學(xué)歷;男優(yōu)先,愿意回江西發(fā)展
3、三年以上四大審計從業(yè)經(jīng)驗;
4、具備一定的會(huì )計基礎,熟悉項目運營(yíng)工作
5、做事認真負責,具備較好的抗壓能力
財務(wù)審計崗位職責10
一、審計監察中心職則
1、在公司董事會(huì )和總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下,負責公司及控股子公司企業(yè)的審計工作。有權要求公司及子公司報送財務(wù)收支計劃、資金計劃、財務(wù)預算、財務(wù)決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關(guān)文件資料,檢查資金、資產(chǎn)管理及使用等情況。
2、負責企業(yè)常規年度財務(wù)審計管理工作和根據公司董事會(huì )和總經(jīng)理要求,開(kāi)展過(guò)程審計或專(zhuān)項審計,向董事會(huì )和總經(jīng)理提交審計工作計劃和審計報告,對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責,按時(shí)完成審計工作任務(wù)。
3、評審企業(yè)內部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理,檢查企業(yè)內部控制制度的執行情況,并對其有效性、合理性、經(jīng)濟性進(jìn)行評價(jià),為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計意見(jiàn)和建議。
4、跟蹤企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況,防錯糾弊。對企業(yè)的建設工程和重大技術(shù)改造、大修檢修等的立項、工程招標、概(預)算、決算和竣工交付使用、物資(勞務(wù))采購、產(chǎn)品銷(xiāo)售、對外投資及內部控制等經(jīng)濟活動(dòng)和重要的經(jīng)濟合同等進(jìn)行審計監督。
5、對審計中有關(guān)事項及審計中發(fā)現的問(wèn)題召開(kāi)調查會(huì ),并索取證明材料,并提出制止、糾正違反企業(yè)制度規定等事項的意見(jiàn),及提出改進(jìn)的工作建議。
6、對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計對象,提請公司有關(guān)領(lǐng)導批準后,采取必要的臨時(shí)措施,提出追究被審計對象的責任的建議。
7、協(xié)助監事會(huì )工作。負責組織、聯(lián)系、協(xié)調、外引審計資源服務(wù)等管理工作。
8、制訂審計管理制度,經(jīng)董事會(huì )審批后執行。
9、完成公司布置的其它工作。
二、審計監察中心經(jīng)理崗位職責
1、組織內審人員的業(yè)務(wù)培訓,支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權。
2、全面負責審計部工作,組織制定審計規章制度、辦法、審計部門(mén)文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實(shí)。
3、負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實(shí)施,掌握集團經(jīng)營(yíng)管理中存在的傾向性、普遍性問(wèn)題,為領(lǐng)導決策提供參考信息。
4、負責督辦經(jīng)公司領(lǐng)導批準的審計結論和處理意見(jiàn)的執行情況。
5、負責并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng)。
6、負責公司審計咨詢(xún)工作,為被審單位提供管理咨詢(xún)服務(wù)。
7、對本部門(mén)內部檔案資料的安全、完整、保密負責。對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任。
8、對發(fā)現違反國家法律法規和公司內部管理制度的行為及時(shí)報告。對發(fā)現的內部控制管理漏洞等問(wèn)題,及時(shí)提出改進(jìn)建議。
9、組織協(xié)調部門(mén)內部工作,定期召開(kāi)部門(mén)工作會(huì )議,溝通交流情況,安排工作。
10、加強內部管理,合理安排、配置各審計崗位人員,負責部門(mén)員工的管理和考核。
11、負責組織完成上級安排的其他工作。
三、審計監察中心主管位職責
1、協(xié)助經(jīng)理對本中心進(jìn)行管理,推動(dòng)審計工作的順利開(kāi)展。
2、協(xié)助經(jīng)理制定內部審計規章制度、辦法、審計部門(mén)文件、編制審計年度計劃、工作方案等,并具體負責實(shí)施。
3、協(xié)助經(jīng)理組織并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的專(zhuān)題審計活動(dòng)。
4、負責各項常規審計工作的實(shí)施,負責審計工作底稿的復核,審計報告和審計調查報告的編寫(xiě)工作。
5、負責審計結論和處理意見(jiàn)執行情況的檢查、督辦工作。
6、協(xié)助經(jīng)理開(kāi)展咨詢(xún)工作和業(yè)務(wù)培訓。
7、完成上級安排的其他工作。
四、審計監察中心審計員崗位職責
1、參與制定公司內部審計規章制度、辦法、審計部門(mén)文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。
2、參加各項常規審計工作的實(shí)施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。
3、參與對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng)。
4、負責對所涉及的審計事項,編寫(xiě)內部審計報告,提出處理意見(jiàn)和建議。
5、負責有關(guān)審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作,按規定保守秘密。
6、參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和培訓,不斷提升審計業(yè)務(wù)水平。
7、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作。
8、完成上級安排的其他工作。
財務(wù)審計崗位職責11
1、全面負責酒管公司財務(wù)部的日常管理工作,參與制定公司的財務(wù)制度,編制公司全年預算;
2、為酒店利益最大化,向總經(jīng)理及酒店團隊提供財務(wù)支持,建議及專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。
3、監督工資基金計劃,審核工資、獎金發(fā)放;
財務(wù)審計崗位職責12
1、主持酒店日常財務(wù)、會(huì )計及稅務(wù)管理工作,管理監督基礎財務(wù)的工作質(zhì)量;
2、建立酒店的會(huì )計核算體系,制定會(huì )計核算制度及財務(wù)管理制度,并監督執行;
3、編制實(shí)施企業(yè)預決算、財務(wù)收支和資金籌措計劃,負責成本核算和控制;
4、定期組織資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn),保證財產(chǎn)安全;
5、確保資金的有效管理,加速資金周轉,考核資金使用效果,規避資金和風(fēng)險;
6、完成各項財務(wù)結算、會(huì )計核算,上報財務(wù)執行情況,為管理層提供分析數據;
7、定期清理往來(lái)帳戶(hù),及時(shí)催收和清償款項,做好帳務(wù)核對,組織審計工作;
8、負責部門(mén)團隊建設及員工培養,制定財務(wù)內部相關(guān)指標,做好績(jì)效考核管理;
9、全面負責帳務(wù)問(wèn)題處理及稅務(wù)的協(xié)調工作,維系好與銀行及稅務(wù)機關(guān)的關(guān)系!
財務(wù)審計崗位職責13
財務(wù)審計崗位職責:
1. 負責制定集團財務(wù)制度和財務(wù)管理辦法,并組織實(shí)施;并貫徹、執行《會(huì )計法》等國家財經(jīng)法規。
2. 負責組織做好財務(wù)預算或財務(wù)收支計劃,并監督、檢查和評價(jià)預算或財務(wù)收支計劃執行情況。
3. 負責組織集團會(huì )計核算工作,真實(shí)、完整反映集團財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,并進(jìn)行分析,提出改善建議。
4. 負責制定并嚴格執行資金管理制度,合理調配使用資金,監控資金的投入,提高資金使用效率。
5. 負責對擬投資項目進(jìn)行資金籌措、經(jīng)濟效益預測等財務(wù)方面的可行性分析,作為集團決策參考。
6. 負責編制、審核集團月財務(wù)報表及年度財務(wù)決算報告。
7. 負責建立健全財務(wù)檔案管理制度,保證會(huì )計資料的安全與完整。
8. 負責收集整理統計資料,制定和提供統計分析報告。
9. 負責做好審計工作,檢查、指導各子公司的財務(wù)工作,監督其財務(wù)運行并對其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行考核、評價(jià)。
10. 負責搞好部門(mén)建設,不斷改進(jìn)內部控制等管理工作。
11. 負責對財務(wù)人員進(jìn)行統一管理,做好財務(wù)人員的后續教育和專(zhuān)業(yè)培訓工作,提高人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和部門(mén)工作績(jì)效。
12. 協(xié)助和支持其他部門(mén)的工作,保持部門(mén)之間良好的溝通。
13. 完成集團領(lǐng)導交給的其他工作。
輔助工作職責:
1. 負責與子公司的協(xié)調溝通,強化對下屬各子公司財務(wù)管理過(guò)程的監控;
2. 負責協(xié)助下屬各子公司建立、健全各項財務(wù)管理制度。
3. 負責按集團內部審計管理規定組織對集團各下屬企業(yè)進(jìn)行常規財務(wù)審計和專(zhuān)項審計。
4. 負責對下屬公司財務(wù)人員進(jìn)行統一培訓、管理、考核。
5. 依據下屬各子公司財務(wù)部的崗位需求,負責對其進(jìn)行財務(wù)人員委派管理及考核。
任職要求:
1、會(huì )計、財務(wù)、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)全日制本科學(xué)歷;
2、三年以上同崗或相近崗位工作經(jīng)驗,具備相應的審計、法律知識,熟悉企業(yè)運作流程,熟悉辦公軟件;
3、較強的判斷能力、溝通能力、計劃和執行能力、分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。
財務(wù)審計崗位職責14
1、參與開(kāi)展公司內部控制評審與優(yōu)化。
2、參與物資采購、招標業(yè)務(wù)流程的審計監督;新項目工程量測量審計;財務(wù)流程及制度管理審計。
3、參與公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的審計評價(jià)與咨詢(xún)。
4、不定期地進(jìn)行專(zhuān)項審計和專(zhuān)案審計。
5、公司內部規章管理制度監督執行。
財務(wù)審計崗位職責15
職責描述:
1、在部長(cháng)的統一領(lǐng)導下,具體負責對集團所屬公司(部門(mén))的財務(wù)審計工作。及時(shí)與各部門(mén)進(jìn)行溝通,少普查,多抽查,有問(wèn)題查到底;發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向上級匯報,盡量將問(wèn)題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài))。
2、規范財務(wù)運行體系,對集團各公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)開(kāi)展、報表分析進(jìn)行監督。
3、對集團公司開(kāi)發(fā)的新項目督促財務(wù)部門(mén)可行性經(jīng)濟分析并對其分析結果進(jìn)行審計。
4、對集團各公司進(jìn)行稅收籌劃,每月指導檢查對外帳務(wù)的處理,稅收政策的利用。
5、對集團各公司及部門(mén)的計劃大要事收集,監督執行情況匯總考核。
6、監督各司各部績(jì)效考核財務(wù)指標的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結果。
7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。
任職要求:
從事審計3年以上,財務(wù)會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè),專(zhuān)科以上學(xué)歷;房產(chǎn)/建筑行業(yè)審計經(jīng)驗,
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