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辦公室日常采購管理制度(通用22篇)
在現在的社會(huì )生活中,制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛,制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家收集的辦公室日常采購管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
辦公室日常采購管理制度 1
為規范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作,根據政府采購的有關(guān)規定,特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢(xún)價(jià)、購前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書(shū)面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時(shí)制定采購計劃,按以下程序辦理:
1、一次性開(kāi)支在500元以下的,經(jīng)辦公室主任同意后,指定2人辦理。
2、一次性開(kāi)支500—5000元的,由辦公室主任提出意見(jiàn),報分管領(lǐng)導同意后,指定2人以上辦理。
3、一次性開(kāi)支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見(jiàn),報分管領(lǐng)導審核,由主要領(lǐng)導審批后,指定2人以上辦理。
4、一次性開(kāi)支在10000元以上的',由辦公室主任提出意見(jiàn),經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后,提交領(lǐng)導會(huì )議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:
1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,分類(lèi)存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品,領(lǐng)用單留存備查,并做好詳細記錄,領(lǐng)用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況,向主任匯報,及時(shí)編制采購計劃,按規定采購,保障供給。
四、分管領(lǐng)導隨時(shí)組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查,并征求各單位的意見(jiàn)和建議,增強責任意識、服務(wù)意識,改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過(guò)程中,如有違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務(wù)不到位的保管人員,給予批評教育,情節嚴重的,按照規定給予紀律處分。
辦公室日常采購管理制度 2
一、目的
為規范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程,并有效節約費用,避免資源浪費,特制訂本辦法。
二、適用范圍
本辦法規定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內部使用的用品、設備等采購,不包含工程施工材料和設施設備的采購。
三、辦公用品采購
第一條公司各部門(mén)所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品,由行政人事部相關(guān)責任人根據庫存量及月使用量,按月采購,采購時(shí)間為每月20日,遇特殊情況進(jìn)行調整。請各部門(mén)有特殊需求的,須在每月20日前申請,逾期則下月采購。
第二條各部門(mén)所需預算內非常規及高價(jià)辦公用品、設備由需求部門(mén)向分管領(lǐng)導申請(注明品牌、規格、型號、價(jià)格及用途),申請通過(guò)后由行政人事部采購,若遇預算外急需高價(jià)辦公用品、設備,由需求部門(mén)提出申請,經(jīng)分管領(lǐng)導、總經(jīng)理批準后轉行政人事部進(jìn)行采購。
第三條各部門(mén)所用的專(zhuān)用表格等印刷品,由部門(mén)自行制訂格式、規格,由部門(mén)經(jīng)理協(xié)調行政人事部印制。
第四條本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類(lèi):如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)、復印紙、插座、電源線(xiàn)、計算器、訂書(shū)機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤(pán)等以及辦公文
具類(lèi)如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書(shū)針、尺子、長(cháng)尾夾、卷筆刀、電池、復寫(xiě)紙、大頭針、紙類(lèi)印刷品等。
第二類(lèi):生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類(lèi):辦公家具。如各類(lèi)辦公桌、辦公椅、會(huì )議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類(lèi)較大型的辦公陳設等。
第四類(lèi):辦公設備類(lèi)。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動(dòng)硬盤(pán)、電風(fēng)扇、音響器材、電話(huà)機等。
第五條全公司常規辦公用品費用每月不得超過(guò)人民幣1000元,若因人員或業(yè)務(wù)量增加導致費用超標,則報請總經(jīng)理審批進(jìn)行調整。
四、辦公用品申領(lǐng)流程
1、第一、二類(lèi)辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程。
需求部門(mén)登記)→(預算內)行政人事部采購→需求部門(mén)領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳。
2、第三、四類(lèi)辦公用品申領(lǐng)流程:
需求部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品需求申請單表》→部門(mén)經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導審核(簽字)→詢(xún)價(jià)→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放,同時(shí)建立領(lǐng)用臺帳,記載各部門(mén)領(lǐng)用情況。
3、所有員工要勤儉節約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。
4、使用部門(mén)和個(gè)人直接負責辦公用品的。日常保養、維護及管理。
五、采購費用報銷(xiāo)所有辦公用品、設備采購后,由行政人事部完成費用報銷(xiāo)手續。
六、其他事項
1、臨時(shí)性非常規急需的低價(jià)物品可經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核同意后,由使用部門(mén)配合行政人事部先行采購,事后做好手續補辦工作,反之是臨時(shí)急需的高價(jià)物品須總經(jīng)理審批同意后,由行政人事部采購。
2、各部門(mén)需要辦公用品價(jià)格較高、數量較大、品種較多的'(如各種會(huì )議和大型活動(dòng)),至少提前5天做出采購計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批后,由行政人事部采購。
3、對專(zhuān)業(yè)性物品的采購,由使用部門(mén)協(xié)助行政人事部共同采購。
4、辦公用品原則上根據采購計劃由行政人事部采購和保管。
5、凡屬耐用品類(lèi),按部門(mén)崗位確定相應配置,如有質(zhì)量問(wèn)題,行政人事部負責協(xié)調更換、維修和其他售后工作。
6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
7、員工離職時(shí),所在部門(mén)交接人對照員工辦公用品領(lǐng)用臺帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實(shí)后,方可辦理離職手續。
8、公司員工應本著(zhù)厲行節約的原則,合理使用好各類(lèi)辦公用品。
9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期,需要做報廢注銷(xiāo)時(shí),使用人應提出辦公用品報廢申請,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核,并報分管領(lǐng)導批準后,使用人將報廢辦公用品交回行政人事部,由行政人事部會(huì )同財務(wù)部門(mén)辦理報廢注銷(xiāo)手續。
10、辦公用品若被認定為人為損壞的,應由責任人照價(jià)賠償并追究相關(guān)責任。
11、凡屬各部門(mén)員工內部共用的辦公用品由部門(mén)經(jīng)理指定專(zhuān)人負責保管,丟失和人為損壞由部門(mén)經(jīng)理負責。
辦公室日常采購管理制度 3
為了規范我采購行為,加強財務(wù)管理,提高費用效益,特制定本辦法。
本辦法所稱(chēng)辦公用品、低值易耗品是指單位價(jià)值在2000元以下,列入營(yíng)業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品,包括:文具、紙張、勞動(dòng)保護用品、衛生潔具、電子設備、營(yíng)業(yè)器具、其他。本辦法所稱(chēng)的采購、管理行為包括:采購管理、實(shí)物驗收保管行為,并采取責任分離的原則。
一、采購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專(zhuān)業(yè)用品分類(lèi),每類(lèi)用品確定兩家以上固定供應商,集中采購。分行采購委員會(huì )以集中招標、集中詢(xún)價(jià)的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定,原則上不隨意更換,更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)自行組織采購。
2、實(shí)物保管部門(mén)(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫(xiě)《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃,經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實(shí)物保管部門(mén)負責用品的入庫、保管和領(lǐng)用,不參與采購行為。
3、行政部門(mén)按照采購清單,根據供應商的報價(jià)選擇采購,報價(jià)清單由財務(wù)部門(mén)留存。根據《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷(xiāo)貨清單交財務(wù)部門(mén)審批。財務(wù)部門(mén)審批時(shí)應核對銷(xiāo)貨清單與原留存報價(jià)清單,出現價(jià)格不符時(shí),可提交財務(wù)委員會(huì )討論重新選擇供應商。
4、在《公事聯(lián)系單》額度內的.由計財部負責人審批報銷(xiāo),超過(guò)《公事聯(lián)系單》范圍的采購,由主管財務(wù)總經(jīng)理審批。計劃外臨時(shí)采購,單筆金額500元以下的由計財部負責人審批,超過(guò)500元的須財務(wù)主管財務(wù)總經(jīng)理審批。
二、實(shí)物驗收管理。
實(shí)物保管部門(mén)根據銷(xiāo)貨清單驗收用品登記入庫,記錄收、發(fā)、結存數,并定期核對賬實(shí)。各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)領(lǐng)用時(shí)需逐筆注明領(lǐng)用數量及金額,并由領(lǐng)用人簽字確認。保管部門(mén)為每單位設立臺賬,每季度末結出各單位領(lǐng)用物品數量、金額,交財務(wù)部門(mén)分單位核算。
行政部門(mén)根據需求采購的物品必須移交實(shí)物保管部門(mén)驗收入庫,若臨時(shí)急需物品可先交使用單位使用,同時(shí)補辦移交入庫及領(lǐng)用手續,無(wú)保管員簽字確認的銷(xiāo)貨單據財務(wù)部門(mén)可拒絕出賬。
三、本規定自發(fā)布之日起執行。
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一、公司所有辦公用品的采購工作
統一由辦公室負責采購,其他任何部門(mén)不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金。
二、辦公用品的分類(lèi)
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準后,集中購置;特殊辦公用品的.采購,由所需部門(mén)填制《辦公用品申購單》(需部門(mén)經(jīng)理簽字),報辦公室主任批準后,由辦公室統一購買(mǎi)。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進(jìn)行采買(mǎi),不得隨意增加采購品種和數量,凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品,任何人不得擅自購買(mǎi)。否則,財務(wù)不予報銷(xiāo)。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買(mǎi),不從中謀取私利,并做一《辦公用品報價(jià)對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續,未辦理入庫手續的用品,不準直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據工作需要,由使用部門(mén)工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品請領(lǐng)單》,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字轉辦公室主任批準后,至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷(xiāo)規定及程序
1、報銷(xiāo)時(shí),發(fā)票必須附有申購單,否則不予報銷(xiāo);
2、未經(jīng)辦公室確認,自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金;
3、所有報銷(xiāo)單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務(wù)不予報銷(xiāo)。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會(huì )計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長(cháng)出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室,自董事長(cháng)簽字之日起實(shí)施。請各部門(mén)及員工嚴格遵守并執行,謝謝工作支持與合作!
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為更有效的制止鋪張、浪費現象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費,依據相關(guān)法規、政策,結合我單位實(shí)際情況,制定本采購管理制度,具體內容如下:
一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的.采購,年初要有具體詳細的計劃,并報單位領(lǐng)導辦公會(huì )審批。
三、對單筆購置5000元,批量購置10000元的固定資產(chǎn),要上報局機關(guān)審批。
四、采購單價(jià)在500元(含500元)以下的(來(lái)源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以?xún)鹊娜粘i_(kāi)支由辦公室負責人審批決定;購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記,對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負責人審批通過(guò),履行必要的領(lǐng)借手續,一旦丟失或人為損壞應照價(jià)賠償。
六、采購小組在外出采購時(shí),不得一人獨自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。
七、采購小組在外出采購時(shí),對所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調查,做到心中有數。嚴把質(zhì)量關(guān),力爭使所購物品物美價(jià)廉。
八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內容要實(shí)事求是,所購物品品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。
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為進(jìn)一步規范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用,倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本,提高工作效率,從制度上、源頭上防范物資采購過(guò)程中的不正之風(fēng)及腐敗行為,做到物資采購公正、公開(kāi)、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務(wù)等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進(jìn)行,批量物資采購按招標方式進(jìn)行,物資采購要嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統一集中采購的.有關(guān)規定,堅持集體討論,公開(kāi)招標,并對商品價(jià)格和質(zhì)量實(shí)行監督。
三、物資采購辦法
1、凡符合政府招標采購的大宗物品,由科室出具書(shū)面報告,黨支部集體研究同意后,由財務(wù)科和綜合科派人會(huì )同政府采購中心按照程序進(jìn)行招標購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫(xiě)提交《物品申購審批單》,科室負責人簽字后,提交到綜合科,由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃,報分管領(lǐng)導或主要領(lǐng)導審定后,綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買(mǎi)。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進(jìn)行記錄。
4、對未經(jīng)審批的科室物品購置,財務(wù)一律不予報銷(xiāo)。
四、物資領(lǐng)用
零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單",經(jīng)分管領(lǐng)導簽具意見(jiàn)報主管財務(wù)領(lǐng)導同意后方可從綜合科統一領(lǐng)用。
五、維修(包括房屋、設備)
先由科室拿出意見(jiàn)和維修經(jīng)費預算,1000元以下的報主管領(lǐng)導審批,1000元以上的由主管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后報分管工程建設的領(lǐng)導審批,方可進(jìn)行。房屋維修、線(xiàn)路改造等預決算先由黨支部研究審查后,再行實(shí)施和結算。
六、物資管理
1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類(lèi)、編號、造冊、登記,建立臺帳,由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設備由財務(wù)室委托地區政府采購中心統一采購入庫,零星辦公用品由綜合科購買(mǎi)。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度,不論數量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進(jìn)物品,必須由財務(wù)室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹(shù)立節約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢(qián),努力降低辦公成本。
5、物品應為工作所用,不得據為己有,挪作私用;不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品,科室間應盡量協(xié)調相互借用,一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障,由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調離單位,需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續后,才能辦理調離手續。
辦公室日常采購管理制度 7
一、總則
1、為加強公司辦公用品管理,節約成本,提高效率,規范流程,明確責任,倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度;
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由行政部辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)行政辦)集中管理,實(shí)行統一采購、統一發(fā)放、統一回收處理;
2、行政專(zhuān)員具體負責辦公用品的采購和日常管理;
3、行政部經(jīng)理負責對辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應商等情況進(jìn)行嚴格審核,并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購;
4、財務(wù)主管負責對辦公用品采購價(jià)格的審計,并定期審核辦公用品臺賬;
5、總經(jīng)理對行政部的`辦公用品采購管理實(shí)施嚴格監督,發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)糾偏。
三、申購
1、各部門(mén)根據本部門(mén)對辦公用品的需求,于每周的最后一個(gè)工作日提報下一周辦公用品領(lǐng)用計劃,經(jīng)部門(mén)負責人審簽后報行政專(zhuān)員;
2、行政專(zhuān)員依據各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計劃,及時(shí)查對庫存,對確有缺項的,應及時(shí)編制辦公用品購置計劃,經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)后,確定合適的供應商;
3、填寫(xiě)《辦公用品申購表》,報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實(shí)施采購;
4、凡一次性購買(mǎi)金額預計超過(guò)500元的,行政辦必須安排兩人一起外出采購;
5、對于大宗辦公用品,由行政部經(jīng)理負責詢(xún)價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商,并簽訂購銷(xiāo)合同。行政專(zhuān)員在過(guò)程中實(shí)施配合。
四、核銷(xiāo)
1、采購物資時(shí),行政專(zhuān)員必須向供應商索取正規發(fā)票和物品清單,如供應商未能開(kāi)具正式物品清單的,行政專(zhuān)員須依據實(shí)際購買(mǎi)的物品、規格、型號、單價(jià)、數量等,自行編制采購物資清單,作為報銷(xiāo)憑證;
2、物資采購完畢,須在10個(gè)工作日內,填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》,經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后,按實(shí)際支出報銷(xiāo)費用。財務(wù)部門(mén)須對報銷(xiāo)憑證予以嚴格審核,對于不符合申購流程和報銷(xiāo)憑證不全者,應予拒銷(xiāo)。
五、領(lǐng)用和發(fā)放
1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》,行政專(zhuān)員按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品;
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分,由行政專(zhuān)員統一調換或回收;
4、員工離職時(shí),須根據有關(guān)規定與行政專(zhuān)員交接辦公用品。
六、登記和管理
1、行政專(zhuān)員須建立和登記辦公用品臺賬,做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;
2、財務(wù)部須會(huì )同行政專(zhuān)員定期或不定期盤(pán)點(diǎn),查對臺賬與實(shí)物,保證賬實(shí)相符;
3、辦公用品存放過(guò)程中應避免受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能;
4、行政專(zhuān)員須根據辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況,確定和保持合理的庫存種類(lèi)和數量,以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由行政部制訂,并負責解釋?zhuān)?/p>
2、今后若有未盡事宜,由行政部另行發(fā)文通知。
辦公室日常采購管理制度 8
一、 經(jīng)費的審批報銷(xiāo)
學(xué)校的一切經(jīng)費支出,由校長(cháng)把關(guān),總務(wù)主任負責實(shí)施,全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開(kāi)支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)
簽予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導,教職工參加的會(huì )議,外出聽(tīng)課,學(xué)術(shù)討論會(huì ),參觀(guān)考察,函授學(xué)習等的開(kāi)支,必須經(jīng)校長(cháng)同意,在通知單上批文,附在報銷(xiāo)單據上,經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核,校長(cháng)簽,按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。
3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo),原則上應持有國家統一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽,總務(wù)主任簽,校長(cháng)審核簽,及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報,否則,當事人和財會(huì )人員以作差錯事故處理。
4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財經(jīng)紀律的,應履行職責,向主任和校長(cháng)匯報,及時(shí)處理,否則,作失職論處。
5、學(xué)校的基建項目校長(cháng)全權負責把關(guān),預、結算簽后予以支出。
二、財物(校產(chǎn))管理制度
為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據有關(guān)規定,結合本校實(shí)際,特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的'物質(zhì)條件,本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實(shí)加強財物的常規管理。
1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統一領(lǐng)導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰(shuí)用誰(shuí)管,有獎?dòng)辛P。
3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷(xiāo)手續,經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少,包括調出及報廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長(cháng)室審批,總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳,衛生用具,教學(xué)用品,電器,設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
辦公室日常采購管理制度 9
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購工作的正;、規范化,特制定此制度。
二、工作程序
。ㄒ唬┎少徳瓌t
1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購;
4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
。ǘ┎少徤暾
1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項登錄OA系統填寫(xiě)“物品申請單”。
2.緊急采購時(shí),由采購部門(mén)在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。
3.若撤銷(xiāo)采購,應立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的損失。
。ㄈ┎少徚鞒
1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統,在“物品申請單”內需填寫(xiě)所購物品的.估算價(jià)格、數量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過(guò)OA系統進(jìn)行審核,審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。
。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責
1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2.做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。
。ㄎ澹┎少彿绞
1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2.長(cháng)期報價(jià)采購:凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商,與供應商洽淡需兩人以上進(jìn)行,并對供應商評審,且作出相關(guān)評審記錄。
。┎少弻(shí)施
1.“物品申請單”通過(guò)OA系統審批完畢后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。
2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續。
。ㄆ撸┎少徃犊罘绞
1.物品采購無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購清單。
2.物品采購付款可通過(guò)OA系統申請付款,可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
。ò耍┎少徑(jīng)辦人行為規范
1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。
三、附則
各部門(mén)需要采購時(shí),凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。
辦公室日常采購管理制度 10
第一章總則
第一條為規范采購管理工作,保證物資采購質(zhì)量,降低采購成本和費用,增加物資采購的透明度,依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》,結合公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二章適用范圍
第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實(shí)際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。
1、同類(lèi)型或單品種物資年用量采購值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標一次。
2、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標。
3、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競爭性談判采購。
4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)行招標。
第三章招標采購原則
第三條遵循公開(kāi)、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應商。
第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標準。
第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室,提供物資采購計劃,提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。
第四章組織實(shí)施
第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進(jìn)行,并由辦公室和監察科聯(lián)合組織實(shí)施。
第八條在實(shí)施招標前,由辦公室根據各科室提供計劃、要求,擬草有關(guān)招標文件,其計劃、方案上報公司領(lǐng)導,經(jīng)批準后組織實(shí)施。
第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源,其他科室也可提供供應商信息資源,以形成競價(jià)機制,確保招標工作的實(shí)施。
第十條供應商信息資源必須認真篩選,擬選參與競標的供應商,必須具備一定生產(chǎn)規模,質(zhì)保體系完善,招標人認同的廠(chǎng)家。對多次參加投標,報價(jià)持續偏高的廠(chǎng)家,逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價(jià)。
第十一條委托招標公司進(jìn)行具體招標事項,公司領(lǐng)導及相關(guān)科室負責人參與招標、評標工作。
第五章招標采購形式
第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時(shí)間、資金保證等情況,采取公開(kāi)招標,邀請招標等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標的,需報請公司董事長(cháng)或總經(jīng)理批準,可實(shí)施競爭性談判采購。
第十三條競爭性談判采購,必須實(shí)行多方詢(xún)價(jià),填寫(xiě)詢(xún)價(jià)對比過(guò)程、結果及擬訂供應商,以書(shū)面材料形式,報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可進(jìn)行采購。
第六章招標采購的工作程序
第十四條招標準備工作
1、各科室根據本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求,認真制定下階段物資采購計劃。
2、各科室所報物資采購計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導審核,并報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后,報送辦公室,由辦公室制定招標計劃。
3、辦公室聯(lián)合監察科制定招標實(shí)施計劃,明確招標采購的具體形式,并由公司總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可執行。
4、各科室所報物資采購計劃中,采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量、技術(shù)要求、用途等參數應詳細準確,不得弄虛作假,否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的,追究該科室責任。
第十四條:招標實(shí)施工作
1、采用公開(kāi)招標、邀請招標形式采購。
1)由招標代理公司發(fā)布招標公告,對有意前來(lái)投標報名的供應商進(jìn)行資格預審,擬定投標人。
2)對擬邀請參加投標的單位進(jìn)行資格預審,按物資采購程序對其進(jìn)行前期調研、評價(jià),評價(jià)合格的供應商才具有投標資格,以書(shū)面形式(郵寄或傳真)邀請其投標。
3)向接受邀請的單位發(fā)放標書(shū)(或招標說(shuō)明)并負責答疑。
4)接受并篩選投標文件,并按招標文件約定方式開(kāi)標。
5)按擬定的評標辦法,篩選合格的投標書(shū)。
6)按評標辦法中的定標方式定標,或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。
2、采用競爭性談判采購形式采購
1)對供應商按物資采購程序進(jìn)行前期調研評價(jià),進(jìn)行資格預審,確定合格供應商,以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。
2)按擬定的'評標標準結合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求,從最低的報價(jià)依次進(jìn)行評估、分析,按照統一標準,擇優(yōu)進(jìn)行答疑,通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商,最終確定中標供貨單位。
第十五條:合同前評審
1、為避免評標過(guò)程中對投標方了解不夠細致和簽約時(shí)對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險,由物資采購科室會(huì )同財務(wù)部門(mén)進(jìn)行簽約前的合同評審。
2、根據評審結果并報董事長(cháng)批準后,方可向中標單位發(fā)出中標通知書(shū),同時(shí)應將中標結果通知所有未中標的投標方(根據招標文件或招標說(shuō)明中約定的方式通知)。
第十六條:合同的簽約。合同評審通過(guò)后,須嚴格執行合同審批程序,最后由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷(xiāo)合同,必要時(shí)可申請公證。
第七章資料、樣品存檔及驗收
第十七條:對物資招標采購過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時(shí),對中標單位投標時(shí)提供的樣品要做好妥善保管,以便為今后解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據。同時(shí),供貨驗收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性,要周期性進(jìn)行抽查。
第八章監察與處罰
第十八條為保證招標采購取得預期目標,監察科應在招標前及招標過(guò)程中加強監督,可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標,避免造成損失的事后監督。對于招標采購過(guò)程中人為設置障礙的相關(guān)科室及人員,應責令其改正或上報董事會(huì )建議調離其工作崗位,造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。
第十九條:各科室采購物資必須認真執行本辦法,不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄,搞明招暗定,違者從重處罰。
第九章附則
第二十條:本辦法自頒布之日起實(shí)行。
辦公室日常采購管理制度 11
為加強工程材料程序化管理,有效的控制資金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各項目材料用款,對外欠款。結合公司實(shí)際情況,特制定相關(guān)材料采購流程,望各項目部嚴格按照此制度執行。
一﹑項目部申請材料采購計劃
1.在進(jìn)場(chǎng)前,項目部要提前做出由工程部門(mén)認可的材料總需求計劃,如果部分材料是甲方指定的,項目必須注明指定材料名稱(chēng),品牌,規格型號,數量,到場(chǎng)時(shí)間,聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙,且有項目部項目經(jīng)理簽字,(結合工程實(shí)際情況,項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期,提前提出材料申請,給采購部合理的采購時(shí)間)。
2.施工過(guò)程中,項目部根據實(shí)際施工情況,每個(gè)月報一次月采購計劃,提交材料申購單(每個(gè)月的15號可以補充一次采購計劃,填寫(xiě)內容必須認真詳細,規格、型號、數量必須齊全,采購部完全按照申購單進(jìn)行采購,如與工程實(shí)際材料有出入,項目部自己承擔責任),材料申購單一式三份,采購部,項目部,財務(wù)部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生,材料申購單上面必須有材料申請部門(mén)預算員、申請部門(mén)負責人簽字,缺一不可。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話(huà)通知供貨要求,如果有特殊情況,一定要有公司領(lǐng)導批準同意,由公司領(lǐng)導通知公司采購部負責人,公司采購部負責人在接收到公司領(lǐng)導批準同意采購,方可安排公司采購部相關(guān)人員進(jìn)行采購。在公司采購部進(jìn)行材料采購的同時(shí),項目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補交材料申購表,并且按正常的審批程序進(jìn)行審批,然后將審批通過(guò)的材料采購申請表交至公司采購部。
3.項目中變更或增加材料用量,以甲方書(shū)面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后,必須進(jìn)行核算,并報公司領(lǐng)導審批,同時(shí),項目部按材料采購流程申請材料采購。
二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單,應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進(jìn)行采購。
1.采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后,采購人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購記錄和供應商詢(xún)價(jià)、報價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準時(shí),材料質(zhì)量好,價(jià)格優(yōu)惠,實(shí)力強的供應商,進(jìn)行采購。主要材料或是采購量大的材料,采購人員要選擇三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)比價(jià),并把供應商的材料樣品,交貨時(shí)間和報價(jià)上報給公司采購部負責人和公司領(lǐng)導進(jìn)行審批,采購人員在接收到審批后的供應商名單后,進(jìn)行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時(shí),為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛,公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長(cháng)期固定合作的供應商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購。
2.材料采購應做到事先進(jìn)行控制,所采購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規范及工程設計和合同要求,所采購的材料必須有經(jīng)銷(xiāo)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測
3.報告和合格證等。
三、采購下單和送貨的時(shí)間安排
采購人員和供應商確定了采購意向,采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單,采購人員一定要向供應商確定材料的送(提)貨時(shí)間和付款方式。為了不影響工程正常施工,采購人員盡量要求供應商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目,如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨,采購人員可以和供應商協(xié)商,由我們出運費,讓供應商送貨到我們項目,并同時(shí)告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導。
四、無(wú)法及時(shí)供貨的匯報說(shuō)明
因市場(chǎng)和行業(yè)缺貨因素,或供材商的原因,無(wú)法按期進(jìn)行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應該立即通知材料請購部門(mén),并且要說(shuō)明原因。
五、供應商送貨事項
1.供應商在準備送貨前,一定要通知采購人員或者項目收貨人員(項目經(jīng)理,施工員,倉管),項目現場(chǎng)人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應商送貨到項目現場(chǎng),原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因,采購人員無(wú)法到現場(chǎng)參加材料驗收,由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。
2.供應商在送貨時(shí),要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有,送貨項目的.名稱(chēng),材料
3.申購單的編號,以及供應商所送的材料名稱(chēng),數量,價(jià)格,規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章,F場(chǎng)收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進(jìn)行確認,看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致,項目現場(chǎng)人員可以進(jìn)行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時(shí),供應商要提供每種材料的合格檢測報告,有效產(chǎn)品合格證,質(zhì)量保證書(shū),F場(chǎng)驗收人員確認了供應商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標準,F場(chǎng)驗收人員可以進(jìn)行對供應商所送材料的驗收入庫工作,F場(chǎng)驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯(lián),一份供應商自己留底,一份給工地現場(chǎng)驗收人員,一份給公司采購人員。
3.現場(chǎng)驗收人員在驗收供應商材料時(shí),一定要仔細,如果供應商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱(chēng),數量,品牌,規格型號不符,F場(chǎng)驗收人員一定要及時(shí)反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格,現場(chǎng)驗收人員一律拒絕收貨(質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者,現場(chǎng)驗收人員也可拒絕收貨,并及時(shí)告知公司采購人員協(xié)調)。并且及時(shí)通知公司采購部相關(guān)人員。
六、供應商的結算
對于有采購合同的供應商,結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時(shí)間節點(diǎn)執行,同時(shí),供應商要帶有現場(chǎng)驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票,統一辦理結算。
辦公室日常采購管理制度 12
一、辦公用品由局辦公室按各科室、大隊實(shí)際需要擬訂購置計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導同意后由辦公室統一購置,各科室、大隊負責管理。其他任何人不準私自購買(mǎi)。
二、嚴格控制辦公用品購置標準、購置數量,所購物品應符合實(shí)際用途,并認真審核物品質(zhì)量。
三、各科室、大隊需要調配或購買(mǎi)辦公用品的,須寫(xiě)出書(shū)面申請,由各科室、大隊主要負責人簽字后由辦公室統一安排。
四、各科室、大隊申請的辦公用品,經(jīng)辦公室主任同意后從辦公室領(lǐng)用,并進(jìn)行領(lǐng)用簽字。
五、辦公用品的'領(lǐng)取應根據各科室、大隊實(shí)際工作的需求,杜絕浪費。
六、已領(lǐng)取的辦公用品如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題或中途損壞,需及時(shí)退回辦公室,重新登記領(lǐng)取。
七、不經(jīng)使用人同意,任何人不得隨意將他人辦公用品歸己使用,借用要及時(shí)歸還。
八、嚴禁私自將私有財產(chǎn)(包括家具、電器等)搬入辦公室存放或使用。
辦公室日常采購管理制度 13
第一條:辦公用品的采購
1.本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產(chǎn)標準的低值易耗品,包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。購買(mǎi)單位價(jià)格在100元以下的低值易耗品,各股室負責人填寫(xiě)申購表交辦公室安排購買(mǎi);購買(mǎi)單位價(jià)格在100元以上200元以?xún)鹊,但不需進(jìn)入區財政采購辦公室采購的物品,各部門(mén)事前填寫(xiě)申購表,經(jīng)分管領(lǐng)導批準后交辦公室安排專(zhuān)人購買(mǎi);單位價(jià)格在200元以上的須經(jīng)主要領(lǐng)導審批以后,交辦公室統一采購。
2.對屬于政府采購范圍的物品,經(jīng)主要領(lǐng)導批準后由辦公室,按照有關(guān)規定到區財政采購中心辦理采購手續,由辦公室統一領(lǐng)回發(fā)放。
3.一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購,由辦公室負責采購、管理、發(fā)放。急用現買(mǎi)零散性采購實(shí)行雙人采購制度。任何部門(mén)和個(gè)人均不得私自采購。
4.采購人員須盡職盡責,本著(zhù)厲行節約的原則,認真做好市場(chǎng)調查,充分掌握所需購物品的性能、價(jià)格等情況,力求貨比三家,購得質(zhì)優(yōu)價(jià)廉商品。
5.不屬政府采購范圍的物品的采購程序:需用部門(mén)提出申請→相關(guān)領(lǐng)導審批→辦公室采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經(jīng)手簽字→相關(guān)領(lǐng)導審核→主要領(lǐng)導審核→財會(huì )核銷(xiāo)。
第二條:辦公用品的領(lǐng)取
1.物品領(lǐng)用實(shí)行一次一領(lǐng)、專(zhuān)領(lǐng)專(zhuān)用原則。
2.領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時(shí)須在《辦公用品領(lǐng)取登記單》上寫(xiě)明日期、物品名稱(chēng)及規格、數量、用途等內容并簽字。單位價(jià)格在100以?xún)鹊挠筛鞴墒邑撠熑撕炞;單位價(jià)格在100元-200元的'由分管領(lǐng)導簽字;單位價(jià)格在200元以上的主要領(lǐng)導簽字。
3.大件物品領(lǐng)取后應列入固定資產(chǎn)管理序列,部門(mén)應明確使用管理責任人。
4.除辦公室指定的專(zhuān)人采購外,其他工作人員一律不得在外單獨購買(mǎi)辦公用品或在指定采購點(diǎn)處簽單。
第三條:辦公用品的使用
1.辦公用品應為辦公所用,不得據為已有,挪作私用。
2.要愛(ài)護辦公設備和相關(guān)物品,不得隨意丟棄廢置,嚴格執行注銷(xiāo)制度。要認真遵守操作規程,最大限度延長(cháng)物品使用年限。
3.文件材料的印制要有科學(xué)性和計劃性,印制前要認真做好校對、檢查等工作,避免不必要的浪費。
4.高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時(shí),由原采購人員負責聯(lián)系退換、維修事宜;因使用不當,人為造成設備損壞的,直接責任人應負賠償責任。
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為切實(shí)貫徹落實(shí)《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》,進(jìn)一步規范鎮政府機關(guān)辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用,力爭既節約開(kāi)支、減少浪費,又保證鎮直機關(guān)各項工作的正常開(kāi)展,特制定本制度。
一、辦公用品的分類(lèi)
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指達不到固定資產(chǎn)標準的低值易耗品,包括日常辦公文具、衛生用具等;特殊辦公用品指屬于價(jià)值相對較大的貴重辦公用品。用于提示和宣傳的標識標牌適用本制度。
二、辦公用品的采購和維修
1、一般辦公用品,由鎮黨政辦公室負責統一采購、管理和發(fā)放,任何部門(mén)和個(gè)人均不得私自采購。
2、特殊辦公用品,如電腦、打(復)印機、傳真機、辦公桌椅、文件柜、保險柜等貴重物品,鎮直需用部門(mén)填寫(xiě)《特殊辦公用品申購單》,價(jià)值在xxxx元以?xún)鹊腵,由黨政辦報分管領(lǐng)導同意后統一采購;超過(guò)xxxx元以上的,由黨政辦匯總后報鎮長(cháng)審批。
3、用于提示和宣傳的標識標牌的制作,由需用部門(mén)提出,填寫(xiě)《標示標牌制作申請單》,由黨政辦報分管領(lǐng)導審批同意后方可進(jìn)行制作。
4、如臨時(shí)急用且黨政辦公室無(wú)庫存,需現買(mǎi)的零散性采購實(shí)行雙人采購制度。
5、特殊(貴重)辦公用品的維修,應先報黨政辦,由黨政辦統一安排專(zhuān)人維修。
6、黨政辦采購人員須盡職盡責,本著(zhù)厲行節約的原則,充分了解市場(chǎng)行情,貨比三家,力求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
7、辦公用品購置和標示標牌制作費用結算時(shí),須同時(shí)提交原始采購清單、經(jīng)領(lǐng)導審批后的申購單或申請單作為報銷(xiāo)附件。
8、凡未按上述規定辦理或未經(jīng)黨政主要負責同志同意,擅自采購、制作或維修,其所發(fā)生的費用一律不予結算報銷(xiāo)。
三、辦公用品的發(fā)放和領(lǐng)取
1、一般辦公用品根據部門(mén)工作需要,由需用部門(mén)工作人員直接到辦公室領(lǐng)取,領(lǐng)取人應認真填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取登記表》,寫(xiě)明所領(lǐng)物品名稱(chēng)、規格、數量、用途及日期、等項內容,領(lǐng)取人須簽字。
2、特殊辦公用品,由使用部門(mén)負責人領(lǐng)取和簽字。
3、電話(huà)機、計算器、插板、U盤(pán)等非易耗性用品,再次領(lǐng)取時(shí)須以舊換新。
四、文印工作須知
1、印刷文件材料要有科學(xué)性和計劃性,印制前要認真做好校對、檢查等工作,選擇合適的印制方式,避免不必要的浪費。
2、打印耗材由黨政辦統一管理。各部門(mén)所需打印用紙,統一到黨政辦領(lǐng)取和登記。
3、政府機關(guān)文件材料印制原則上要求在本單位文印室打印,如遇特殊情況需在外打印的,須先到黨政辦登記備案后方可外出打印。未在黨政辦登記備案或未經(jīng)黨政主要領(lǐng)導同意,擅自在外打印的,一律不予結算報銷(xiāo)
五、附則
本制度自20xx年6月2日起施行。
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為了保證采購管理辦公室工作秩序,預防事故的發(fā)生,確保員工人身和學(xué)校財產(chǎn)的安全,特制定本制度。
1、全體員工應樹(shù)立安全意識,落實(shí)安全責任,配合學(xué)校各項安全管理工作,每人均必須掌握消防滅火器材的使用方法。
2、全體員工都必須提高警惕,防止不法分子闖入室內。辦公室的鑰匙不得轉交本處以外的人員使用,嚴禁將與學(xué)校無(wú)關(guān)的外來(lái)人員單獨留在辦公室。
3、個(gè)人辦公桌上的`鑰匙要隨身攜帶,現金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜,以防被盜,人離時(shí)注意確認門(mén)窗是否關(guān)閉。
4、進(jìn)辦公室隨帶的小包、脫卸的衣服內應取掉個(gè)人手機、現金等,防止被外來(lái)人員順手牽羊造成損失。
5、注意防火和安全用電,嚴禁在辦公室內焚燒雜物、紙張,不準亂接電源,人離時(shí)注意關(guān)閉電源,以消除事故隱患。
6、辦公室內嚴禁使用和存放易燃、易爆、易腐蝕和有毒、有害等危險物品。
7、辦公室的重要的文件、資料要妥善保管,不得丟失,不得對外泄露。
8、使用計算機執行《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《州揚大學(xué)校園計算機網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)管理試行辦法》等有關(guān)管理規定。嚴禁任何人違反有關(guān)規定,利用計算機網(wǎng)絡(luò )給國家和學(xué)校利益造成損害。
9、本制度自發(fā)布之日起執行。
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1、辦公用品采購實(shí)行歸口管理制。區供銷(xiāo)社辦公用品由辦公室統一購置,未經(jīng)批準不得自行采購。
2、辦公用品采購實(shí)行質(zhì)量責任制。采購辦公用品必須保證質(zhì)量合格,由采購人員具體負責檢查把關(guān)。采購辦公用品出質(zhì)量問(wèn)題追究相關(guān)人員的責任。
3、辦公用品采購要厲行節約,嚴格按采購計劃辦事,力求經(jīng)濟實(shí)用,避免盲目采購和積壓浪費。
4、凡是能夠定人使用的辦公用品,由使用人簽字領(lǐng)用;各科室內集體使用的辦公用品,由科室負責人簽字領(lǐng)用;機關(guān)日常使用的'設備和非日常使用的設備,由辦公室指定專(zhuān)人負責保管。
5、為保持辦公用品的完好和資料的安全性,各科室設備一般不允許混用,定人使用的專(zhuān)用辦公用品不得轉由他人使用。如因工作需要,須借用時(shí),借用人必須先征得設備所在科室負責人或使用人同意后方可使用;須借用由辦公室或專(zhuān)人負責保管的設備,借用人必須征得辦公室主任同意并向辦公用品保管人辦理設備借出登記手續方可使用。使用后及時(shí)歸還并保持完好。
6、登記造冊。所有辦公用品均應由辦公室指定專(zhuān)人進(jìn)行登記造冊存檔,統一管理,統一發(fā)放。登記內容包括用品名稱(chēng)、型號規格、數量、單價(jià)、購入日期、使用人(領(lǐng)用人、保管人)。電腦、攝像機、復印機、照相機等貴重公用辦公用品的管理、使用要具體落實(shí)到人。
7、凡辦公用品發(fā)生丟失、人為的不當使用損毀和個(gè)人責任的意外損毀,責任人均應負責修復或賠償。如需銷(xiāo)毀處理,由各科室提出書(shū)面意見(jiàn),報辦公室領(lǐng)導審批后按有關(guān)規定進(jìn)行處理。未經(jīng)批準、手續不全的不得隨意處理。
8、使用人、領(lǐng)用人、保管人發(fā)生變動(dòng)(調離、退休、輪崗等)時(shí),必須對原所使用(領(lǐng)用、保管)設備、物資列出移交清單,與辦公室核對無(wú)誤后,報經(jīng)辦公室審批,在簽字同意后及時(shí)辦理移交手續。
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為規范街道辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用,既節約開(kāi)支、減少浪費,又保證各項工作的正常開(kāi)展,特制定本制度。
一、辦公用品的分類(lèi)
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指達不到固定資產(chǎn)標準的低值易耗品,包括日常辦公文具、衛生用具等;特殊辦公用品指屬于政府采購范圍的物品。
二、辦公用品的采購
。ㄒ唬┮话戕k公用品,由黨政辦公室負責采購、管理、發(fā)放,任何部門(mén)和個(gè)人均不得私自采購,采購時(shí)間一般安排在每月月底,申購部門(mén)需在前一月月底將申購單送至黨政辦公室。如臨時(shí)需要且黨政辦公室無(wú)庫存的,實(shí)行零散性急用現買(mǎi)雙人采購制度。
。ǘ┨厥廪k公用品,各科室(中心)需填寫(xiě)固定資產(chǎn)購置審批表,經(jīng)科辦負責人、分管領(lǐng)導、財統科、黨政辦和辦公設備采購主管領(lǐng)導審批后由黨政辦按照政府采購辦法統一采購、管理、發(fā)放,任何部門(mén)和個(gè)人均不得私自采購。特殊辦公用品一般由黨政辦按照標準配置(其中,打印機原則上一個(gè)辦公室共用1臺,5人以上辦公室可配置2臺;復印機一個(gè)辦公點(diǎn)設置1臺),如有特殊要求應在審批表中予以說(shuō)明,并說(shuō)明必要性。
。ㄈ┎少徣藛T須盡職盡責,本著(zhù)厲行節約的`原則,除政府采購規定范圍以外,按照詢(xún)價(jià)采購辦法,比較網(wǎng)上購物平臺、超市采購價(jià)、供應商報價(jià)等價(jià)格后,選取最優(yōu)單位進(jìn)行采購。
三、辦公用品的發(fā)放和領(lǐng)取
。ㄒ唬└骺剖冶仨毭鞔_專(zhuān)人領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時(shí)需在《辦公用品領(lǐng)取登記表》上寫(xiě)明日期、物品名稱(chēng)及規格、數量、用途等內容并簽字。領(lǐng)取非庫存、專(zhuān)門(mén)采購的辦公用品時(shí),領(lǐng)取人須在購物發(fā)票上簽字。
。ǘh政辦及各科室領(lǐng)取人員應恪盡職守,堅持原則,照章辦事,嚴格控制辦公用品的領(lǐng)取數量和次數,保證辦公需要。領(lǐng)取辦公用品應以替換品類(lèi)為主(如筆芯),對于消耗品,可根據歷史記錄和經(jīng)驗法則設定領(lǐng)取基準。明顯超出常規的申領(lǐng),領(lǐng)取人應作出解釋?zhuān)駝t黨政辦有權拒付。領(lǐng)取會(huì )議和接待用品時(shí)應由承辦(接待)科室憑會(huì )議通知或科室負責人簽字的紙質(zhì)說(shuō)明,列明申請物品及數量,方可領(lǐng)取。
。ㄈ┘蓄I(lǐng)取時(shí)間一般在每月1-5號,各科室領(lǐng)取人應提前梳理好本月所需物資(除電腦耗材外)在該時(shí)段內領(lǐng)取。
。ㄋ模╊I(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書(shū)器、計算器、剪刀、臺歷架、U盤(pán)等)應列入移交,如重復申領(lǐng),應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領(lǐng)。
四、辦公用品的保管
。ㄒ唬┺k公用品由黨政辦負責保管。辦公用品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任,各負其責,不得一人雙兼。(二)庫存辦公用品的種類(lèi)和數量要科學(xué)確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過(guò)量積壓,確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。
。ㄈ└骺剖翌I(lǐng)取人應妥善保管領(lǐng)取的物資并按照實(shí)際使用需求發(fā)放給科室人員。
。ㄋ模┺k公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪作私用。要愛(ài)護辦公設備和相關(guān)物品,不得隨意丟棄廢置,嚴格執行注銷(xiāo)制度。要認真遵守操作規程,最大限度延長(cháng)物品使用年限。
。ㄎ澹┪募牧系挠≈埔锌茖W(xué)性和計劃性,印制前要認真做好校對、檢查等工作,避免不必要的浪費。
。┨厥廪k公用品應接受黨政辦調劑。報廢和更新、維修需經(jīng)黨政辦統一辦理。超過(guò)報廢年限、同一問(wèn)題經(jīng)反復維修且一次性維修費用超過(guò)更新費用的70%方可進(jìn)行報廢。
。ㄆ撸└骺剖遗鋫涞碾娔X設備,實(shí)行電腦管理個(gè)人負責制。未經(jīng)允許不得擅自使用他人電腦,不得隨意調換他人計算機的某些部件,如鼠標、鍵盤(pán)等。任何人不得自行打開(kāi)機箱或拆裝機器,不得擅自對電腦硬盤(pán)進(jìn)行格式化或重新安裝操作系統。設備丟失或人為損壞,使用者要負全部責任。
附件:1.星橋街道辦公用品申購單
2.星橋街道辦公設備購置審批表
3.部分普通耗材領(lǐng)取數量建議表
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。ㄒ唬┺k事依據:
20xx年醫院制訂的《醫療設備管理公開(kāi)制度》
。ǘ┥暾堎徶贸绦颍
1、科室凡需添置或更換新儀器設備,須先填寫(xiě)申請表,寫(xiě)明所需購儀器設備的名稱(chēng)、規格型號、生產(chǎn)廠(chǎng)家、數量以及所需經(jīng)費,由科室負責人簽名后送交設備科。
2、萬(wàn)元以上儀器設備購置前,申請科室必須進(jìn)行衛生資源、儀器設備性能、收費標準、使用技術(shù)力量、安裝、防護條件及環(huán)保節能等可行性論證,并向分管院長(cháng)匯報,少數大型貴重儀器設備購置前,還應由院領(lǐng)導組織有使用單位,設備部門(mén)等參加的實(shí)地考察。
3、根據使用科室的申請和實(shí)際需要以及醫院的發(fā)展規劃和經(jīng)濟條件,結合考察論證的結果,報院醫療器械、耗材(試劑)管理委員會(huì )討論及院辦公會(huì )研究批準后實(shí)施采購。
4、單臺件30萬(wàn)元以?xún)鹊腵設備實(shí)行院內公開(kāi)招標采購,招標時(shí)必須邀請三家或三家以上的生產(chǎn)廠(chǎng)家或銷(xiāo)售公司參加;單臺件30萬(wàn)元以上的設備,委托省、市有關(guān)招標部門(mén)公開(kāi)招標采購。
5、購置設備一般應在每年年底由使用單位提出計劃和申請,以便醫院安排預算資金。
。ㄈ┕ぷ髀氊煟
1、對科室提出的申請報告,要認真審查,充分考察論證,嚴格把關(guān)。
2、經(jīng)領(lǐng)導批準同意,購置儀器設備前,要在質(zhì)量、價(jià)格上擇優(yōu)選擇。價(jià)格在1萬(wàn)元以?xún)鹊脑O備由設備科2人以上參與談定后采購。單臺件價(jià)格在1萬(wàn)元以上的設備由院醫療器械采購委員會(huì )成員共同參與談價(jià)。院外招標大型設備由院領(lǐng)導直接組織采購委員會(huì )及相關(guān)人員參與談判。
3、談定的儀器設備的價(jià)格及其它條款,應簽定正式合同,并嚴格按合同執行。
4、購置的儀器設備到貨后,經(jīng)辦人員要按合同內容詳細核對驗收,驗收合格后方可入庫,移交申請單位安裝、調試使用。如所購置設備儀器未按合同執行,達不到使用要求的,要查清責任,若責任在供貨方,要及時(shí)調換或退貨。如屬經(jīng)辦人員工作失誤,要按有關(guān)規定給予經(jīng)濟處罰。
。ㄋ模┕_(kāi)內容:
1、年內購置萬(wàn)元以上(含萬(wàn)元)儀器設備臺、件及每臺、件購置價(jià)格(合同規定不公開(kāi)的除外)。
2、設備儀器購置讓利情況。
。ㄎ澹┕_(kāi)時(shí)間、形式:
設備購置及讓利情況每年公開(kāi)一次。會(huì )議或醫院信息公布。
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為了加強物品設備采購的管理,提高學(xué)校資金的使用效益,進(jìn)一步規范物品設備采購工作,根據學(xué),F有管理格局,特制定本管理辦法。
一、學(xué)校實(shí)行請購、審批、采購制度,由使用人按要求填好請購單,經(jīng)所屬處室負責人審查,交總務(wù)處審核,校長(cháng)室審批后,由總務(wù)處確定2人及以上人員進(jìn)行采購。(物品價(jià)值200元以下由總務(wù)處批準,200元至1000元由校長(cháng)室審批,1000元以上由校委會(huì )根據上級采購管理文件決定。)
二、總務(wù)處是學(xué)校負責采購物品的職能部門(mén),學(xué)校各種辦公用品和各種財產(chǎn)零部件維修以及各種消耗物品都由總務(wù)處統一購買(mǎi):
1、集中采購物品。各處室負責人應在學(xué)期末,列出下學(xué)期物品使用計劃交總務(wù)處,總務(wù)處主任匯總報校長(cháng)批準。
2、零散采購。嚴格控制零散采購物品的次數和金額,未列入采購計劃而又必須采購的.,應提前十天列出使用計劃,經(jīng)校長(cháng)同意,交總務(wù)處購買(mǎi)。
3、購物品,應按規定使用現金,(超出1000元的要轉賬)。
三、執行政府采購規定,凡屬政府采購范圍內的物品,一律按規定報請政府采購。
四、采購人員對學(xué)校負責,杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入學(xué)校;日常采購要勤跑多問(wèn),善于比較,力求做到學(xué)校采購用品物美價(jià)廉。
五、采購人員采購回物品,要及時(shí)經(jīng)保管員驗收簽字,總務(wù)處核實(shí),校長(cháng)審批,方能核銷(xiāo)單據,并將采購通知單和明細單附在單據后面。
六、物品采購后,采購人員須憑稅務(wù)部門(mén)統一發(fā)票將物品交財產(chǎn)保管員驗收、簽字,再由財產(chǎn)保管員記帳入庫,屬固定資產(chǎn)的由固定資產(chǎn)管理人員詳細登記,購買(mǎi)時(shí)間、價(jià)格、去向、使用部門(mén)(或個(gè)人)。
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1、工程重要設備、主要工程材料采購均需應進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。
2、招投標單位入圍資格的確定:由招標經(jīng)辦部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員起草,經(jīng)招標部門(mén)和相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠(chǎng)家入圍的.通用標準,不符合入圍資格的廠(chǎng)家不能參加招投標,入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續。
3、招標部門(mén)根據招投標的入圍資格篩選參加投標的單位,投標單位一般不少于5家,填寫(xiě)入圍單位、入圍資格審批表,呈報公司相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。
4、金額在1萬(wàn)元以下的工程可按照貨比三家、合理低價(jià)的原則,報公司招標工作小組批準后確定承包商。
5、建立合格材料、設備供應商數據庫
5.1合格材料、設備供應商是經(jīng)各相關(guān)部門(mén)推薦并經(jīng)公司招標工作小組審查合格的工程施工、監理,由工程部主持合格材料、設備供應商相關(guān)資料的收集、整理及預審,組織對通過(guò)預審的預選單位的考察篩選,并建立合格材料、設備供應商數據庫,所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數據庫中選擇投標單位。
5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求:
5.3 證照齊全、守法經(jīng)營(yíng)、管理規范;
5.4技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚,在本行業(yè)中有一定的知名度;
5.5重合同、守信用,信譽(yù)良好;
5.6近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故;
5.7近三年與AAAA無(wú)訴訟。
5.8隨時(shí)更新數據庫。
6、自主施工招投標的項目,應在建立合格材料、設備供應商數據庫進(jìn)行選擇,如果特殊材料、設備供應商未辦理進(jìn)津備案,必須要求及時(shí)辦理進(jìn)津備案手續,方可進(jìn)入材料、設備供應商數據庫。
7、所有采購的材料、設備的規格、型號、技術(shù)參數必須滿(mǎn)足施工圖紙及相關(guān)規范標準。
8、大型材料、設備必須進(jìn)行實(shí)地考察。
9、公司設立材料、設備招標工作小組,招標工作小組是公司招標工作的決策機構,小組成員:
組 長(cháng):總經(jīng)理
執行組長(cháng):項目經(jīng)理
組 員:項目總工程師、各專(zhuān)業(yè)主管工程師、合同預算主管負責人
辦公室日常采購管理制度 21
為切實(shí)加強本院醫用耗材集中采購工作的管理,更好的規范醫用耗材的購置和使用,根據上級相關(guān)規定和相關(guān)法律、法規,結合本院的實(shí)際情況,特修改、制訂本制度。
一、本院醫用耗材購置、使用等管理實(shí)行院長(cháng)領(lǐng)導下的集體負責制,院醫用耗材管理委員會(huì )負責重大事項的咨詢(xún)和論證,醫務(wù)處、護理部、器械科和物資供應科負責具體管理與實(shí)施,臨床科室不得自行購入和使用。
二、本辦法所稱(chēng)醫用耗材是指用于醫療的各種消耗材料,包括普通消耗材料和特殊消耗材料。如:各種注射器、輸液器、縫合器、吻合器、醫用膠片、醫用紗布等。
三、醫用耗材集中采購供應應堅持質(zhì)量?jì)?yōu)先、價(jià)格合理,遵循公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用原則,醫用耗材集中采購以公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)采購、集中限價(jià)采購,以及國家認定的其他采購方式進(jìn)行。
四、要求采購對象(企業(yè)或供應商),應具有以下內容:
1、醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證,可生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍內經(jīng)注冊的產(chǎn)品;
2、醫療器械生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證;
3、營(yíng)業(yè)執照的復印件;
4、醫療器械注冊證(含附件)和其他證明文件的復印件;
5、產(chǎn)品檢驗報告;
6、產(chǎn)品合格證;
7、銷(xiāo)售人員的單位授權或委托書(shū)。
五、與供應商簽訂合同的條款及相關(guān)內容:
1、醫療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標準和有關(guān)質(zhì)量要求;
2、產(chǎn)品出廠(chǎng)時(shí)每件包裝中應符產(chǎn)品合格證;
3、廠(chǎng)家提供醫療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證復印件;
4、產(chǎn)品應由生產(chǎn)日期或批(編)號;
5、限期使用產(chǎn)品,應標明有限期;
6、醫療耗材包裝應符合儲運部門(mén)及有關(guān)部門(mén)要求;
7、證件醫療器械需附產(chǎn)品合格證。
六、對采購的醫療耗材采取采購登記制度,詳細的記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、規格、數量、單價(jià)、產(chǎn)品批號、消毒滅菌日期、失效期、出廠(chǎng)日期、衛生許可證號、每次訂貨與到貨的時(shí)間。發(fā)放到科室的必須有雙方經(jīng)辦人簽字,使用后按規定處理并做備查記錄。
七、設置醫療耗材用品庫房,建立庫房管理制度和出入庫登記制度,經(jīng)常與庫管和有關(guān)科室保持聯(lián)系,不斷改進(jìn)工作,保障供給。
八、醫療耗材用品應存放于陰涼干燥,通風(fēng)良好的物架上,距地面25cm;距天花板50cm;距墻壁5cm;按失效期的`先后順序碼放,禁止與其它物品混放,不得將標識不清,包裝破損,失效,辱變的產(chǎn)品發(fā)放到臨床使用。
九、臨床使用醫療耗材用品前,應認真檢查包裝標識是否符合標準,小包裝有無(wú)破損,失效和產(chǎn)品有無(wú)不潔等質(zhì)量和安全性方面的問(wèn)題,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向醫院感染管理部門(mén)和采購部門(mén)報告。
十、使用中如發(fā)生熱原現反應,感染或其它異常情況時(shí),應立即停止使用,并按規定詳細記錄現場(chǎng)情況,同時(shí)報告醫院感染管理科,藥劑科和采購部門(mén)。
十一、使用后的醫療耗材用品須進(jìn)行無(wú)害化處理,單獨存放,按國家主管部門(mén)的規定暫存,轉運和最終處理,禁止與生活垃圾混放,避免回流市場(chǎng)。
十二、本制度自頒發(fā)之日起開(kāi)始試行,最終解釋權歸院辦公室。
辦公室日常采購管理制度 22
1、應有所有設備的維護、操作、使用說(shuō)明書(shū)。
2、根據說(shuō)明書(shū)內所指定的易耗、易損配件清單,結合廣場(chǎng)所配備的設備的數量,提出至少應保證1年所需的備品備件清單。
3、每月20號應提交下月維修備件采購計劃,25號由經(jīng)理室核準后報總經(jīng)理批準采購。
4、采購人員應在每月1日持總經(jīng)理簽復的采購單,在一星期內采購完畢。
5、可以采購到或能加工的,技術(shù)含量較低的.備品備件,可在本地加工處理
6、同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
7、考慮到配件供貨周期長(cháng)的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
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