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物資采購管理制度

時(shí)間:2024-12-11 17:15:05 制度 我要投稿

物資采購管理制度

  在我們平凡的日常里,大家逐漸認識到制度的重要性,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。大家知道制度的格式嗎?以下是小編精心整理的物資采購管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

物資采購管理制度

物資采購管理制度1

  物資采購管理辦法

  1.目的

  為規范公司的采購行為,降低公司經(jīng)營(yíng)成本,特制定本辦法。

  2.適用范圍

  適用于物控部采購人員的采購及各部門(mén)的請購。

  3.職責

  物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門(mén)。

  4.規定

  4.1物資采購計劃管理

  4.1.1辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續。

  4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

  4.1.3各部門(mén)的采購物資均要填寫(xiě)購物申請單,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字審核,報物控部門(mén),物控部根據申請單制定計劃,選擇合格的供應商,進(jìn)行物資采購。

  4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表,結合庫存情況及時(shí)編制采購申請單,并限定采購期限;物控部根據采購申請單編制采購計劃單,部門(mén)經(jīng)理審核,實(shí)施采購。

  4.1.5物控部根據銷(xiāo)售部下達評審后的訂單,由物流專(zhuān)員制定《訂單備料計劃清單》,交倉庫主管、物控部副總簽字確認后,進(jìn)行分項材料編制采購訂單,經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商,并負責物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系,實(shí)施訂購跟單。

  4.1.6當合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用,物控部需填寫(xiě)特別采用申請表,組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì )議評審,總經(jīng)理批準后方可特采;生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進(jìn)行驗證。

4.2物資采購計劃的執行

  4.2.1物控部根據質(zhì)量體系的有關(guān)規定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理,制定供應商檔案。

  4.2.2物控部在采購時(shí)應展開(kāi)多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的.原則進(jìn)行采購。

  4.2.3采購詢(xún)價(jià)獲準后,采購員立即與供應商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款,合同文本經(jīng)過(guò)合同專(zhuān)員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導實(shí)施批準。

  4.2.4買(mǎi)賣(mài)合同簽字生效后,采購員按合同交貨進(jìn)度,及時(shí)催促供應商按時(shí)發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后,立即前往提貨點(diǎn),按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數量或重量,相符后驗收。

  4.3物資的驗收與入庫

  4.3.1供應商送貨上門(mén)

  4.3.1.1供應商送貨到我公司,憑《送貨單》到物控部物流專(zhuān)員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》,由物流專(zhuān)員通知倉庫到貨,同時(shí)通知品控部到現場(chǎng)來(lái)料驗驗,若需印刷車(chē)間、燙金模切車(chē)間配套實(shí)施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗,試驗結論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后,品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》,倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對,核對無(wú)誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數量并簽字。

  4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價(jià)格編制退貨物資清單報物控部,由物控部與供方聯(lián)系,經(jīng)雙方確認,我司實(shí)施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收,倉庫收貨需檢查有無(wú)采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證,手續不全不得辦理入庫。

  4.3.2我公司自已提貨

  4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨,首先由采購人員對接收的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對,并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗,初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實(shí)收數量并簽字!恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián))由供應商留存。

  4.3.2.2物料運回我公司后,由來(lái)料檢驗員進(jìn)行最終驗收,若驗收不合格作為退貨處理,《采購收料通知單》(白聯(lián))由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存,倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》,同時(shí)倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。

  4.4物資付款結算

  4.4.1物控部每月做好付款申請,報總經(jīng)理審核、董事長(cháng)批準,由物控部物流專(zhuān)員跟蹤報批,需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規定的倉庫管理人員簽字,再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據審核,總經(jīng)理批準,最后送老板核準后,財務(wù)部方可進(jìn)行財務(wù)入帳處理。

  4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,在采供雙方確認后,如果供應商未開(kāi)具發(fā)票,由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開(kāi)具發(fā)票,我公司未做財務(wù)處理,由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商,供應商根據原發(fā)票開(kāi)具的數量扣除使用過(guò)程中不合格數量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應商已開(kāi)具發(fā)票,我公司財務(wù)已入帳的情況下,由我公司財務(wù)部在當地稅務(wù)機關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》,供應商收到《退貨或折讓證明單》,根據退貨物資的數量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。

  5.相關(guān)記錄

  5.1采購申請單

  5.2采購計劃單

  5.3采購收料通知單

物資采購管理制度2

  為了進(jìn)一步加強公司接待物資管理,健全物資采購流程,監督和控制不必要的開(kāi)支,保證物資采購工作的正;、規范化,特制定此制度。

  一、管理范圍:

  本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準,由總裁辦直接批量購置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往,以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈的紀念物品(其他部門(mén)因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內)、過(guò)節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì )需要采買(mǎi)的其他物品等。

  二、管理職責:

  2.1組織實(shí)施本制度的.責任部門(mén)是總裁辦。

  2.2總裁辦設置專(zhuān)職倉庫保管員,其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。

  三、采購原則

  3.1根據公司的實(shí)際情況,結合所采購的物資用途和范圍,本制度適用范圍內的采購業(yè)務(wù)統一由總裁辦負責具體辦理,其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統一協(xié)調、安排。

  3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應當遵循“貨比三家,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則,采購申請<5000元,必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇,以最大限度地提高資金的使用效率。

  3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過(guò)“釘釘”管理系統申請后先行購買(mǎi),購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。

  3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票,特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。

  四、采購程序

  4.1公司所有采購均須按以下流程完成:收集信息(申請)、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

  4.3每月25日,物資保管專(zhuān)員根據庫存情況,依據公司接待需求及時(shí)補充庫存。

  4.4物資采購堅持誰(shuí)需要誰(shuí)申報的原則,于每月25日申報下月物資計劃,每月10日申報當月補充計劃,臨時(shí)性采購每月不得超過(guò)兩次。

  4.5采購申請人根據實(shí)際需要,確定一種或幾種物資,到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫(xiě),采購申請單填寫(xiě)保證清晰可閱讀,內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后,由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫(xiě)不規范,導致無(wú)法確認請購

物資采購管理制度3

  一、范圍

  本制度適用于工廠(chǎng)的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設備的采購管理。

  二、職責劃分

  1、事業(yè)部是工廠(chǎng)的歸口采購管理部門(mén)。負責工廠(chǎng)物資、設備的統一采購工作;重要物資、設備的采購按工廠(chǎng)有關(guān)規定實(shí)行歸口管理,凡屬歸口管理的物資、設備統一由事業(yè)部負責采購,實(shí)行統一計劃、統一進(jìn)貨、統一供應的管理。其主要職責如下:

  1.1分析物資市場(chǎng)上的品質(zhì)、價(jià)格等行情;

  1.2尋找物資供應來(lái)源,對每項物資的供貨渠道加以調查和掌握;

  1.3與供應商洽談,并安排對供應商的考察,建立供應商的資料;

  1.4要求報價(jià),進(jìn)行議價(jià),有能力可進(jìn)行估價(jià),并作出比較;

  1.5采購所需的物資;

  1.6查證進(jìn)廠(chǎng)物料的數量和品質(zhì);

  1.7對供應商的價(jià)格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評估;

  1.8掌握主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況,了解市場(chǎng)走勢,加以分析并控制采購成本;

  1.9擬定采購合同,并按合同管理辦法的規定程序進(jìn)行審核批準。

  1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調交貨期。

  2、財務(wù)部參與對采購合同的`會(huì )簽,具體從資金安排方面進(jìn)行確認,并負責采購結算、審核票據、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經(jīng)營(yíng)部從市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的角度對采購合同進(jìn)行評審。

  3 、法律顧問(wèn):負責從法律角度審核采購合同。

  三、采購作業(yè)方式

  事業(yè)部可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:

  1 、招標采購

  對所需的各種非緊俏大宗物資,采用招標采購的辦法。招標采購的開(kāi)標必須至少有三家供應商從事報價(jià)投標后方能開(kāi)標。對于金額在100萬(wàn)元以上原材料、金額在20萬(wàn)以上的備品備件、金額在10萬(wàn)以上的低值易耗品的采購,盡量采用招標采購的方式(議價(jià)采購的物資除外),經(jīng)組織評標后確定中標供應商。

  2、 議價(jià)采購

  對于生產(chǎn)中使用量很大,但市場(chǎng)競爭不夠充分的物資,采用議價(jià)采購的方式進(jìn)行。

  3、 長(cháng)期報價(jià)采購

  凡經(jīng)常性使用,且使用量較穩定的物資,可以從工廠(chǎng)的合格供應商目錄中選定一家或多家供應商,簽訂較長(cháng)期的供應協(xié)議。在工廠(chǎng)采購計劃或請購的需求得到批準后,事業(yè)部根據對方發(fā)出報價(jià)單生成采購訂單,實(shí)施采購。

  四、采購業(yè)務(wù)流程

  1、 采購業(yè)務(wù)應遵循的原則

  事業(yè)部應根據施工計劃、材料消耗定額、結合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃,作為物資采購的依據。

  物資采購計劃中一般應列有材料的名稱(chēng)、采購數量、金額、及用于相關(guān)的工程名稱(chēng)等項。

  事業(yè)部應嚴格按照各種業(yè)務(wù)采購流程和授權進(jìn)行分類(lèi)分級審批,由財務(wù)部負責物資采購價(jià)格的監督,技質(zhì)部負責物資的質(zhì)量驗收。

  對于原材料、備品備件等重要物資的采購,以及采用長(cháng)期報價(jià)采購方式的采購業(yè)務(wù),事前必須對其供應商進(jìn)行評價(jià),如果沒(méi)有充足的理由,不允許從未經(jīng)評價(jià)或評價(jià)不合格的供應商處采購以上物資。

  為避免在采購合同中的法律問(wèn)題,所有的采購合同須經(jīng)法律顧問(wèn)進(jìn)行審查;對于使用法律顧問(wèn)擬定標準的采購合同,沒(méi)有附加條款或特別約定的,可不經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)審查。

  2 、采購業(yè)務(wù)流程

  以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資,其界定為金額在5萬(wàn)元以上;在5萬(wàn)元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同,根據長(cháng)期報價(jià)采購的方式直接發(fā)出采購訂單,直接采購。

  2.1采購流程

  大宗原材料的采購合同,涉及的金額較大,事業(yè)部應嚴格按照采購技術(shù)標準進(jìn)行采購,如果因市場(chǎng)供應等原因需更改采購技術(shù)標準,在簽訂合同前,必須由技質(zhì)部確認。

  2.2采購訂單審批流程

  對于與客戶(hù)簽訂的長(cháng)期采購合同,根據合同規定和工廠(chǎng)經(jīng)審批的月采購計劃,由事業(yè)部填寫(xiě)采購訂單。對于采用合同方式確定的采購,訂單根據采購合同發(fā)出,對于在合同中已確定價(jià)格的,可以直接向供應商發(fā)出采購訂單;對于在合同中未確定最終價(jià)格的,發(fā)出的采購訂單須經(jīng)過(guò)審核后方能實(shí)施采購。

  采購訂單審核后,采購部門(mén)以傳真等書(shū)面的方式將經(jīng)審核的采購訂單傳遞給供應商,并進(jìn)行確認。

  五、其它規定

  1、 事業(yè)部對于采購的材料,要根據供應單位蓋有公章的送貨單(或發(fā)票)、運輸部門(mén)提供的運輸發(fā)票及時(shí)到庫房辦理入庫手續。(送貨 單位上應列有準確的數量、單價(jià)、金額、規格、材料名稱(chēng);入庫日期以送貨單上的日期為準)

  2、 購買(mǎi)材料的運費、吊裝費、開(kāi)平費等,應在相應的購買(mǎi)材料批次中注明清楚,不得單獨報此類(lèi)費用帳。

  3、對于外圍入庫材料,事業(yè)部應及時(shí)將供貨單位蓋有公章的送貨單(或發(fā)貨單)一并交到庫房辦理入庫手續,由庫房管理人員隨同采購相關(guān)負責人員到現場(chǎng)清點(diǎn)數量。對于外圍材料的保管責任由采購部門(mén)負責,每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現場(chǎng)進(jìn)行帳、實(shí)核對盤(pán)點(diǎn)。

  4、對直接送到施工現場(chǎng)的材料,采購部門(mén)相關(guān)人員應催促工程部項目經(jīng)理在1-3天內將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部,由事業(yè)部相關(guān)負責人及時(shí)到庫房辦理入庫手續(備注:送貨單上需有項目部經(jīng)理簽有“數量屬實(shí)”字樣為準;入庫日期以送貨單上的日期為準);如工地在外不能及時(shí)將原件交回的情況下,應及時(shí)將有項目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部,相關(guān)負責人應持傳真件及時(shí)到庫房辦理入庫手續(入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準)。原件應后補交庫房。

  5、應當不定期配合財務(wù)部與供應商核對應付帳款、預付帳款等往來(lái)款項。

  6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況,應將采購合同交一份到財務(wù)。

  7、事業(yè)部相關(guān)負責人應將供貨單位的發(fā)票(增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通發(fā)票)及時(shí)交到財務(wù)部(以對方開(kāi)發(fā)票的日期為準)。

  本規定自下發(fā)之日起執行。

物資采購管理制度4

  設備調撥制度

  一、設備有價(jià)或無(wú)價(jià)向外調撥時(shí),必須履行設備調撥手續,并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核批準后,方能向外調撥。

  二、調撥設備必須保證醫療業(yè)務(wù)正常工作,按設備價(jià)格,年限和數量等核算計價(jià)。

  三、院內設備調撥手續有設備調出部門(mén)先提出設備調出理由,經(jīng)設備管理部門(mén)審核,由設備調入部門(mén)提出申請,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后方可調撥。

  四、院外設備調撥手續,由設備調出部門(mén)提出設備調撥申請,經(jīng)設備管理部門(mén)審核,被調撥設備在本院確實(shí)已經(jīng)無(wú)法使用,但調撥院外確實(shí)有使用價(jià)值,報請院領(lǐng)導批準后方可有償調撥。

  醫療器械使用管理制度

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  1.醫療器械最終用戶(hù)部門(mén)應根據操作手冊,對初次使用的醫療器械(設備)的醫護人員進(jìn)行細致認真的使用前培訓及考核。

  2.醫療器械最終用戶(hù)部門(mén)應指派專(zhuān)人負責收集和保管所使用的醫療器械操作手冊等資料。

  3.醫療器械最終用戶(hù)部門(mén)應針對不同的醫療器械(設備)培養技術(shù)骨干,建立部門(mén)內技術(shù)支持。

  4.醫療器械最終用戶(hù)部門(mén)應對相關(guān)醫療器械(設備)的操作進(jìn)行定期考核,以保證下屬醫護人員對醫療診斷或治療設備的正確有效操作。提高診斷準確率或有效治療率。

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  1.保證患者安全:在對醫療器械操作時(shí)首先應保證被診斷或被治療的患者安全。

 、籴t護人員在操作前,應對所用設備進(jìn)行檢查。發(fā)現有異常情況應停止對該器械(設備)的使用,及時(shí)通知部門(mén)內相關(guān)人員或負責人,并與維修主管人員取得聯(lián)系。

 、卺t療器械最終用戶(hù)部門(mén)應嚴防對相關(guān)器械(設備)操作不熟練的醫護人員獨立操作,尤其是由于操作不當對患者會(huì )造成傷害的治療設備和搶救設備。

 、蹖τ谟捎诓僮鞑划敃(huì )造成傷害患者的治療設備和搶救設備,最終用戶(hù)部門(mén)應根據操作說(shuō)明書(shū)及醫療規范提前制定需要重點(diǎn)注意的操作規程和應急方法,標識在操作者容易看到之處。

  2.保證操作者安全:操作醫療器械(設備)的醫護人員應加強對所使用器械(設備)安全使用知識學(xué)習,尤其是操作與熱、光、射頻、有害射線(xiàn)等相關(guān)的設備,應做好自身防護。

  3.保證醫療器械(設備)安全:操作醫療器械(設備)的醫護人員應對所操作的醫療器械(設備)的安全給與重視。在使用時(shí)應嚴防其倒伏、跌落、碰撞、水浸及其他人為損壞情況發(fā)生。

  醫療設備報廢制度

  一、凡使用期滿(mǎn)并喪失效能、性能?chē)乐芈浜蟛荒軡M(mǎn)足當時(shí)需求、由于各種原因造成損壞且無(wú)法修理或無(wú)修理價(jià)值的醫療設備可申請辦理報廢手續。

  二、醫療設備報廢,必須先由使用科室提出書(shū)面申請,說(shuō)明報廢原因、數量、經(jīng)醫療設備科鑒定審核批準。單價(jià)一萬(wàn)元以上貴重設備必須經(jīng)院領(lǐng)導審批后,方能辦理報廢。

  三、經(jīng)批準報廢的醫療設備,由醫療設備科會(huì )計辦理銷(xiāo)帳手續,建立殘值帳目,檔案員辦理相關(guān)檔案手續。

  四、凡經(jīng)批準報廢的醫療設備必須送交醫療設備科,進(jìn)價(jià)萬(wàn)元以上的設備須由設備科報國有資產(chǎn)管理局處理。

  醫療設備購置及引進(jìn)制度

  一、醫院各科需用的各類(lèi)低值易耗器材,由各科每月擬定計劃,交設備科審批,由采購員聯(lián)系采購。采購人員在采購過(guò)程中必須嚴格自律,采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作,對不符合質(zhì)量要求的器材堅決退換。

  二、單價(jià)在5萬(wàn)元或以上的設備購進(jìn),必須先由計劃使用科室提出可行性報告,填寫(xiě)《醫療設備購置申請表》,并由科室核心組全體成員簽名,交設備科加具意見(jiàn),后提至醫院辦公會(huì )議討論研究決定是否購買(mǎi)。

  三、洽談購買(mǎi)單價(jià)5萬(wàn)元以上設備時(shí),由院領(lǐng)導、設備科領(lǐng)導、設備使用科室領(lǐng)導(或設備使用人員)參與洽談。有關(guān)人員不允許單獨與經(jīng)銷(xiāo)商接觸洽談?dòng)嘘P(guān)買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。對擬購的設備選擇應具備多向性,有比較擇優(yōu)購買(mǎi),洽談成功必須簽定正式供貨合同,明確雙方責任,參加洽談人員不允許接受經(jīng)銷(xiāo)商的各種贈品及旅游邀請。在購買(mǎi)設備中獲得的折扣全部歸公,絕對禁止收受回扣。

  四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術(shù)人員,使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收,并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的,將邀請省市有關(guān)部門(mén)參與驗收。參與驗收人員必須認真負責,在驗收表中簽字確認,設備使用科室人員必須認真填寫(xiě)《精密、貴重儀器設備檔案》內容欄目

  五、各類(lèi)精密貴重儀器設備購買(mǎi)發(fā)票必須有使用科室領(lǐng)導、設備科領(lǐng)導、及相關(guān)院領(lǐng)導簽名才能付款。

  醫療設備科工作制度

  一、在主管院長(cháng)領(lǐng)導下,負責醫院醫療、預防、教學(xué)、科研所需醫療器械的計劃、論證、招標、采購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。

  二、嚴格審核各使用科室上報的醫療器械計劃,做好年度、月計劃報請主管院長(cháng)、院長(cháng)審批,并做好相關(guān)論證工作。

  三、嚴格執行衛生部門(mén)相關(guān)文件,做好醫療器械論證、招標、采購、公示工作。

  四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續,每月定期清庫,打印月報表,盡量做到零庫存管理。

  五、建立健全醫療器械檔案管理,做到賬、卡、物相符。 六、做好每月的醫療器械付款工作,做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符,憑證裝訂整齊,保存完好。

  七、組織本科人員學(xué)習業(yè)務(wù),不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平。

  八、做好下送、下修和報廢回收工作,保證醫療、教學(xué)和科研任務(wù)的順利完成。

  九、積極開(kāi)展技術(shù)革新及科研工作,定期做好大型設備更新和應用分析,充分發(fā)揮醫療設備的作用。

  十、采用國家法定計量單位,建立有關(guān)計量管理制度,積極協(xié)助技術(shù)監督部門(mén)定期做好醫療設備計量檢測工作。

  十一、嚴格執行國家關(guān)于一次性醫療器械及高值耗材管理條例,嚴把質(zhì)量關(guān)。

  十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作,建立醫療器械領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄。

  十三、負責對甲類(lèi)、乙類(lèi)大型設備的逐級上報審批工作,負責辦理醫療設備配置許可證,并存檔大型醫療設備上崗人員的上崗證復印件。

  十四、努力協(xié)調醫院與相關(guān)各單位之間的關(guān)系,保證臨床一線(xiàn)工作順利進(jìn)行。

  十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規,廉潔奉公,不得以權謀私。

  醫療器械管理制度

  醫療器械包括醫療設備、醫用耗材(低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材)、醫用試劑、消殺用品、醫療設備配件及軟件。

  1、醫療器械的計劃管理

 。1)凡醫院由國家無(wú)償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療設備均屬于此管理范圍。

 。2)醫院所有醫療設備一律由醫療設備科有計劃地統一購入。各使用科室應本著(zhù)先急后緩、勤儉節約的原則,結合臨床和科研工作需要,在做好可行性預算的前提下,向醫療設備科做出每月計劃和年度計劃,由醫療設備科統一匯總,經(jīng)有關(guān)部門(mén)及醫院領(lǐng)導批準后方能實(shí)施。未經(jīng)批準,不得擅自訂購任何醫療器械。

 。3)醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產(chǎn)地、規格、型號、性能、數量等,供購置時(shí)參考。

 。4)醫療設備的購置計劃須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字,報設備科統一制定計劃,經(jīng)醫院院務(wù)會(huì )議討論通過(guò)后,方可執行。

 。5)為保證計劃的嚴肅性,經(jīng)批準后的購置計劃一般不得隨意改動(dòng)。如系特殊情況需調整時(shí),也應書(shū)面呈報設備科并由醫院領(lǐng)導同意后方可改動(dòng)。

  2、醫療器械的采購管理

 。1)醫療設備科所購醫療器械嚴格執行衛生部門(mén)的相關(guān)規定,并按照國家有關(guān)規定向供應商查驗索取必要的證件,審查招標醫療器械公司是否有不良記錄(如有,一票否決,兩年內不允許參加醫院任何形式的招標)、是否為進(jìn)口二手大型醫療設備、是否為國家已公布的淘汰機型,并備檔。

 。2)一般醫療設備的購置,使用科室要填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”,科室主任簽字后報醫療設備科長(cháng)審核后再報院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后由設備科組織采購。大型醫療設備除填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”外,還需要填寫(xiě)“大型醫療設備購置論證報告”。50萬(wàn)元以下5萬(wàn)元以上由院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后報政府采購辦批準購買(mǎi)。50萬(wàn)元以上設備經(jīng)過(guò)院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。

 。3)新進(jìn)的醫用耗材及檢驗試劑必須嚴格執行貴州省非營(yíng)利性醫療機構醫用耗材及檢驗試劑集中采購的相關(guān)規定,嚴格按照中標(成交)產(chǎn)品采購手冊進(jìn)行采購。

 。4)所有購置的醫療器械必須與供貨商簽訂購置合同。

  3、醫療器械的出入庫管理

 。1)所購醫療設備到貨后必須填寫(xiě)《醫療設備驗收登記卡片》,包括設備名稱(chēng)、生產(chǎn)企業(yè)的名稱(chēng)、經(jīng)銷(xiāo)單位的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、購置時(shí)間、生產(chǎn)編號、驗收人等內容;所購低值易耗品、衛生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫療設備配件到貨后需登記產(chǎn)品名稱(chēng)、供貨單位、生產(chǎn)廠(chǎng)家、規格、型號、數量、單價(jià)、生產(chǎn)批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發(fā)票號、報關(guān)單、檢測報告、追蹤號;檢查醫療器械無(wú)誤后方可辦理出入庫手續,并由專(zhuān)人下送使用科室。

 。2)嚴禁包裝破損、失效及有明顯問(wèn)題的物品進(jìn)入庫房。

 。3)醫療器械需存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的貨架上,不得將包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用科室。使用科室發(fā)現不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品應立即停止使用,并及時(shí)報告院內感染科、設備科及當地食品藥品管理部門(mén),不得自行處理。

 。4)對于所購醫療器械,招標文書(shū)、檔案、出入庫登記必須統一由專(zhuān)人管理,做到每件醫療器械可追溯。

  4、醫療器械的檔案管理

 。1)凡購入的5萬(wàn)元以上醫療設備必須建立檔案,整理后交院檔案室保存。

 。2)凡購入耗材,一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔,并由設備科專(zhuān)人管理,以上物資使用后其檔案需保存10年。

 。3)凡醫療器械招標資料由設備科專(zhuān)人整理,建檔并保管留存,保存期限為醫療器械使用壽命周期結束后10年。

  5、醫療設備的運行管理

 。1)醫療設備領(lǐng)回到使用科室后,應及時(shí)由醫療設備科工程技術(shù)人員協(xié)同廠(chǎng)家及使用人員安裝、調試,操作人員使用正常后,填寫(xiě)驗收報告單,并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。

 。2)醫療設備投入正常使用后,操作人員應保證其有足夠的工作時(shí)數,以便一些質(zhì)量問(wèn)題能夠及早發(fā)現,盡可能在保修期內得到妥善處理。

 。3)對大型醫療設備應制定嚴格的操作規程,制成卡片掛在醫療設備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置,使用時(shí)嚴格按操作程序進(jìn)行。

 。4)大型醫療設備須由專(zhuān)人管理,并有使用記錄和交接手續。使用人員需經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓考核取得大型醫療設備上崗證后方可上機操作,進(jìn)修,實(shí)習人員和其他非專(zhuān)業(yè)人員不得擅自操作。

 。5)萬(wàn)元以上醫療設備要建立檔案,內容包括科室申請、論證報告、招標文書(shū)、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說(shuō)明書(shū)、線(xiàn)路圖、維修記錄等,由設備科專(zhuān)人建檔后交醫院檔案室統一保存。

 。6)各使用科室于醫療設備科每年清點(diǎn)醫療設備財產(chǎn)一次,如遇賬目不符,及時(shí)查找,并報告設備科長(cháng)及醫院領(lǐng)導,研究處理。

 。7)使用科室的醫療設備發(fā)生故障,要及時(shí)填寫(xiě)維修申請表,寫(xiě)明故障所在,通知醫療設備科負責維修。如遇外修時(shí),需由設備科專(zhuān)人聯(lián)系,如使用科室擅自請外單位人員維修,設備科有權拒絕辦理付款及有關(guān)手續并追究使用科室責任。

 。8)大型甲類(lèi)、乙類(lèi)醫療設備必須有大型醫療設備配置許可證,設備操作人員必須持有大型醫療設備上崗證方可上機操作。

  6、醫療設備的維護、計量、維修安全管理

 。1)各使用科室應重視醫療設備的維護,每天開(kāi)機前、關(guān)機后均應周密檢查,并進(jìn)行清潔、校驗、整理、復原等工作,使設備每天處于良好狀態(tài)。

 。2)對環(huán)境有特殊要求的醫療設備,要根據其技術(shù)管理要求,分別采取恒溫、防磁、防震、穩壓、避光、潤滑等維護措施。

 。3)醫療設備須進(jìn)行兩級保養。一級保養系指前述第1、2條,二級保養是指設備科技術(shù)人員對各醫療設備進(jìn)行定期預防性檢修,確保良好的機器性能。

 。4)醫療設備科技術(shù)人員應每季度對10萬(wàn)元以上大型醫療設備性能指標、安全防護等進(jìn)行檢查。

 。5)對于強檢醫療設備需根據質(zhì)量技術(shù)監督局規定時(shí)間定期計量、檢測,并做好相關(guān)記錄。

 。6)醫療設備需要維修時(shí),使用科室應仔細填寫(xiě)設備維修申請單,注明醫療設備的型號、故障原因、現象等,然后交設備科維修組,設備科維修技術(shù)人員在收到維修申請單后,應盡快對故障進(jìn)行檢查、維修,使其恢復正常運轉。要確保常規搶救設備完好率100%。

 。7)醫療設備需要外修時(shí),使用科室應填寫(xiě)“醫療設備外修維修申請表”,科主任簽字后報醫療設備科長(cháng)審批,主管院長(cháng)審批后由醫療設備科專(zhuān)人聯(lián)系外修,使用科室不得自行外修,否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任。

 。8)重視維修人員素質(zhì)培養,定期選派技術(shù)人員外出培訓。

 。9)各科室醫療設備不得私自外借,否則造成的一切不良后果自負。

  7、醫療器械的應用分析、效益評估、更新報廢

 。1)醫療設備科應定期于財務(wù)科、經(jīng)管會(huì )、病案室等職能科室聯(lián)合到醫療設備使用科室了解設備性能、工作效率等使用情況,并根據使用科室實(shí)際作出大型醫療設備應用分析、效益評估、更新計劃報院領(lǐng)導參考。

 。2)凡因使用磨損、老化等損壞的醫療設備,經(jīng)設備科技術(shù)人員鑒定確認無(wú)法維修的或經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)鑒定不符合國家計量標準的,由使用科室填寫(xiě)“醫療設備報廢(調撥)審批表”,使用科室主任簽字,經(jīng)設備科核實(shí),設備科長(cháng)批準、院領(lǐng)導批準和財務(wù)科長(cháng)批準后,方可報上級部門(mén)報廢注銷(xiāo)或降級使用。

 。3)凡有下列情況之一的醫療設備應調整使用:①無(wú)正當理由閑置半年以上者;

 、谝M(jìn)新醫療設備后原設備降級使用者。

 。4)凡有下列情況之一的醫療設備應注銷(xiāo)報廢:①達不到國家計量標準,嚴重影響使用安全造成危害而無(wú)法修復改造者;

 、诔^(guò)使用年限,機構陳舊,性能明顯落后,嚴重喪失精度,主要配件損壞無(wú)法修復者。

 。5)醫療設備的報廢與調整統一由設備科辦理,各使用科室不得自行處理。

 。6)低值易耗品的報廢由使用科室填寫(xiě)“低值易耗品的報廢申請表”,使用科室主任簽字后報設備科長(cháng)和主管院長(cháng)審批簽字后方可報廢,報廢物品由設備科按規定統一處理。

  8、醫療器械的損壞賠償

 。1)凡使用醫療醫療設備的工作人員,因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規程或使用不當,造成醫療設備損壞的,可根據情節輕重,對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經(jīng)濟賠償。

 。2)醫療設備丟失,要書(shū)面說(shuō)明丟失情況并附檢查,經(jīng)設備科組織相關(guān)人員調查確認事實(shí)后,拿出處理意見(jiàn),報院領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)審批,及時(shí)銷(xiāo)賬。

 。3)由于人為因素造成醫療器械遺失、霉爛、蟲(chóng)蛀時(shí),要追究當事人的責任,并給予相應處理。

  大型醫療器械購置論證制度

  1、凡購置單價(jià)在10萬(wàn)元以上醫療設備使用科室須經(jīng)過(guò)科室論證小組論證后填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”和“大型醫療設備購置論證報告”。

  2、設備科負責匯總審核,院領(lǐng)導審批后由設備科組織相關(guān)人員通過(guò)座談會(huì )論證其可行性。

  3、設備科在職工座談會(huì )后將論證結果進(jìn)行匯總,報醫院領(lǐng)導審批后,方可組織招標采購。

  4、甲、乙類(lèi)大型醫療設備的購置需報衛生局審批后,由政府采購辦組織招標。

  5、購置50萬(wàn)元以上的醫療設備由醫院委托的招標公司招標,需報衛生廳備案。

  醫療設備科招標采購制度

  根據貴州省衛生部門(mén)相關(guān)文件,完善醫療器械采購制度,規范采購行為,凡醫療設備科購置的醫療器械必須經(jīng)國家,省市或醫院內部進(jìn)行招標后方可采購。

  1、50萬(wàn)元以上醫療設備采購需由招標機構公開(kāi)招標后方可采購,招標結果需報衛生廳備案。凡是經(jīng)過(guò)國家、省、市招標過(guò)的醫療設備、一次性用品、高值及低值耗材,醫院必須按其價(jià)格采購,醫院內不再另行招標,對于國家、省、市均沒(méi)有招標過(guò)的'50萬(wàn)元以下醫療設備,一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛生材料、醫用試劑、消毒用品,醫院均采用院內招標的方式采購,做到公開(kāi)、公平、公正。

  2、醫院招標采購必須由主管院長(cháng)、院辦、紀檢辦、審計處、財務(wù)處、醫務(wù)處、院內感染科、設備科招標小組成員及臨床科室有關(guān)專(zhuān)家組成的評標委員會(huì )評標。

  3、醫院內招標流程須首先由臨床使用科室提出申請,報醫療設備科審核,醫療設備科報主管院長(cháng)、院長(cháng)審批同意后方實(shí)施招標。

  4、醫療設備科招標組成員有義務(wù)前期審核廠(chǎng)商資質(zhì),無(wú)異議后進(jìn)行會(huì )議安排,報醫院領(lǐng)導批準后方可進(jìn)行招標。

  5、10萬(wàn)元以下的醫療設備、耗材等的中標結果采取與會(huì )的各位專(zhuān)家評委表決通過(guò),評委在中標目錄上簽字后生效;10-50萬(wàn)元醫療設備的招標由與會(huì )的各位專(zhuān)家評委采用實(shí)名制填寫(xiě)評標成員意見(jiàn)表,并根據評標意見(jiàn)產(chǎn)生評標結果。

  6、中標結果由醫療設備科公示,無(wú)異議后通知各參標廠(chǎng)商,并簽訂由醫院法律顧問(wèn)審核過(guò)的合同,合同生效后方可實(shí)施采購。

  7、嚴禁購置進(jìn)口二手大型醫療設備,嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。

  醫療器械檔案管理工作制度

  1、醫療器械檔案由醫療設備科專(zhuān)人負責整理、分類(lèi)管理。

  2、醫療設備安裝調試完畢后由專(zhuān)人整理核實(shí)資料,裝訂后交醫院檔案室統一管理。

  3、醫療耗材資料由專(zhuān)人整理后 ,在設備科保管,所有資料在耗材用完后保存10年,植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統一管理。

  4、醫療器械檔案應集中統一管理,任何科室、個(gè)人不得存放有關(guān)檔案,以確保醫療器械檔案的系統化、完整化,充分發(fā)揮信息管理的作用。

  5、建立醫療器械檔案目錄,單位和個(gè)人需借閱有關(guān)醫療設備檔案或其他資料時(shí),醫療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續,并妥善保管,損壞者按有關(guān)規定賠償損失。

  6、醫療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全,注意防火、防潮、嚴防泄密。

  7、醫療器械檔案資料要按規定的項目?jì)热菡J真填寫(xiě),做到字跡端正、清晰,并分類(lèi)編號登記;資料收集應真實(shí)、完整;案卷目錄應與案卷內容一致。

  醫用計量器具管理辦法

  1、醫用計量器具的購進(jìn),須先由使用科室提出申請,經(jīng)設備科長(cháng),主管院長(cháng)審批后方可招標購買(mǎi),與醫療器械的采購相同。

  2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書(shū)、廠(chǎng)家名稱(chēng)、出廠(chǎng)時(shí)間、產(chǎn)品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后,才可發(fā)放到臨床科室。

  3、各科室必須按有關(guān)規定和程序操作計量器具,不得隨意改動(dòng)計量器具的參數和基準,出現問(wèn)題要及時(shí)向設備科申報,不得擅自拆除。

  4、凡屬醫院強檢計量器具,必須建立統一的計量強檢制度,定期由質(zhì)量監督局檢定,確保強檢率100%。嚴禁使用無(wú)檢定合格證書(shū)或合格證書(shū)過(guò)期的醫用計量器具。

  5、醫療設備科定期對醫院職工開(kāi)展計量知識的教育、培訓工作,開(kāi)展對計量工作的定期管理考核,做好計量器具檔案管理工作。

  6、各科室要有專(zhuān)人負責,維護保養醫用計量器具,對隨意損壞和改動(dòng)計量器具參數基準的科室和個(gè)人要追究責任。

  7、醫療設備科負責報請有關(guān)醫用計量器具使用造成不良事件的工作。

  計量器具周期檢定制度

  《中華人民共和國計量法》規定,凡屬醫院強制檢定的計量器具有必須實(shí)行周期檢定,由省、市質(zhì)量監督局行使檢定權,根據醫院情況實(shí)行送檢、來(lái)檢兩種方法

  1、凡有強檢計量器具的科室、個(gè)人,必須按規定周期進(jìn)行檢定,不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。

  2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具,按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規定一律不準使用,否則責令賠償損失、沒(méi)收計量器具并處罰,對不合格的計量器具申報上級領(lǐng)導后進(jìn)行維修、降級和報廢處理。

  3、經(jīng)過(guò)維修后屬強檢醫用計量器具應經(jīng)省市質(zhì)量技術(shù)監督局鑒定后方方可投入臨床使用。

  4、對于新購進(jìn)或注銷(xiāo)的計量器具要經(jīng)主管院長(cháng)、設備科長(cháng)審批,報專(zhuān)職計量員建賬、建卡、建檔、銷(xiāo)賬、銷(xiāo)卡,任何人無(wú)權處理。

  5、專(zhuān)職計量人員要定期詢(xún)訪(fǎng)各科室,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導匯報、處理。

  醫療器械技術(shù)組工作制度

  1、醫療器械維修人員應每月定期對所管科室醫療設備進(jìn)行維護、保養、并作記錄存檔。

  2、醫療器械維修人員應在接到臨床科室保修申請后15分鐘內趕到現場(chǎng),如無(wú)法修復應及時(shí)上報科長(cháng)及臨床科室主任,組織相關(guān)維修人員會(huì )診、修復或申請外修。

  3、醫療器械維修人員應在維修后及時(shí)填寫(xiě)維修記錄,存入檔案。

  4、醫療器械技術(shù)組確保醫院常規搶救醫療設備的100%完好率。

  5、醫療器械維修人員應確保購買(mǎi)保修及配件質(zhì)量與價(jià)格合理。

  6、醫療器械技術(shù)組應定期召開(kāi)業(yè)務(wù)碰頭會(huì ),每月至少組織一次業(yè)務(wù)學(xué)習,研究,分析維修中的疑難問(wèn)題,交流維修心得。積極開(kāi)展技術(shù)革新,搞好科研和教學(xué)工作。

  醫療器械應用分析制度

  1、醫療設備科應定期到臨床科室對10萬(wàn)元以上醫療設備進(jìn)行巡檢,并做好記錄。

  2、對50萬(wàn)元以上大型設備,設備科除定期到臨床科室了解其設備性能及使用情況外,臨床科室應填寫(xiě):“大型醫療設備醫用分析表”。

  3、醫療設備科對臨床科室填寫(xiě)的“大型醫療設備應用分析表”進(jìn)行匯總,做出相應的分析、總結,并報醫院領(lǐng)導參考。

  4、根據分析結果,設備科結合臨床實(shí)際需求做出大型醫療設備年度更新計劃。

  一次性植入人體醫療器械管理制度

  1、一次性植入人體的醫療器械是指植入人體,用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險,其安全性,有效性必須嚴格控制的醫療器械,F在醫院開(kāi)展的醫用鋼板、心臟瓣膜、人工關(guān)節、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。

  2、凡醫院購入的植入人體的醫療器械,須嚴格按照衛生部門(mén)相關(guān)文件要求采購,并與供貨商簽訂合同。

  3、使用科室應根據臨床的實(shí)際需要,提前送交申請計劃,必須寫(xiě)清產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)家、供應商、規格、型號、價(jià)格、病人姓名、地址、聯(lián)系電話(huà)、住院號、診斷病情、手術(shù)醫師姓名、手術(shù)日期,并由科室主任簽字。

  4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求,逐一進(jìn)行核實(shí),登記生產(chǎn)廠(chǎng)家、供應商、產(chǎn)品名稱(chēng)、詳細清單、產(chǎn)品的檢驗報告或報關(guān)單、價(jià)格、生產(chǎn)日期及失效期和企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識,如條碼或統一編號,并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄,做到?jīng)]件高值耗材可追溯。相關(guān)資料由設備科整理并存檔。

  5、使用時(shí)由手術(shù)室派專(zhuān)人負責領(lǐng)取,將其送往手術(shù)室進(jìn)行消毒,以備手術(shù)時(shí)使用。手術(shù)室有責任對所送植入材料數量等手續進(jìn)行核實(shí),再次驗貨,以防在材料消毒前的貨物調換。使用后的植入人體醫療器械的相關(guān)標識載入病歷。

  6、一旦有醫療器械不良事件發(fā)生,要按照國家有關(guān)規定,依照有關(guān)程序及時(shí)上報相關(guān)部門(mén)。

  醫療器械安全管理制度

  按照中華人民共和國《放射性同位素與射線(xiàn)裝置放射裝置放射防護條例》有關(guān)規定,實(shí)行許可登記制度,醫院內有放射性同位素與射線(xiàn)裝置的科室必須向醫院上級主管部門(mén)申請許可證。甲、乙類(lèi)大型醫用設備必須辦理大型醫療設備配置許可證。

  1、醫院所有醫療設備必須由廠(chǎng)家專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行安裝、調試或計量,驗收合格后方可投入使用。

  2、醫療設備的操作人員應由廠(chǎng)家進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓后方可上機操作,大型醫療設備的操作人員須持上崗證,并嚴格按照每臺醫療設備操作規程執行。

  3、醫療設備維修人員應定期到臨床科室維護、檢修醫療設備。

  4、醫療設備科專(zhuān)職計量人員及維修技術(shù)人員應每季度對大型醫療設備性能指標、計量、安全防護、接地等進(jìn)行檢查和監測。

  5、對于壓力容器、高壓氧、X線(xiàn)機、CT、B超等特殊醫療設備應由醫療設備科專(zhuān)職人員聯(lián)系治療技術(shù)監督管理局專(zhuān)職人員定期鑒定,取得合格證后方可使用。

  6、對于使用放射性物質(zhì)、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理,并可追溯。特別是放射性物質(zhì)在使用時(shí)需要報屬地公安部門(mén),完善相關(guān)手續,謹防丟失泄露。

  7、凡由于購入的醫療設備、放射性物質(zhì)、劇毒性物質(zhì)、劇毒試劑引起的相關(guān)醫療事故,使用科室應及時(shí)上報醫療設備科及主管院長(cháng),并上報當地藥監局和相關(guān)部門(mén)。

  醫療器械不良事件報告制度

  1、醫療器械不良事件是指獲準上市的、合格的醫療器械在正常使用的情況下發(fā)生的,導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無(wú)關(guān)的有害事件。醫療器械不良事件報告是指對事后醫療器械不良事件的報告。

  2、醫院組成醫療器械不良事件管理委員會(huì ),并有專(zhuān)人負責醫療器械不良事件的監管工作。

  3、使用科室對發(fā)現的醫療器械不良事件應由專(zhuān)人進(jìn)行詳細記錄,按規定報告。

  4、凡由醫療器械引起的不良事件,使用科室一經(jīng)發(fā)現,應立即停止使用,經(jīng)科主任簽字后與48小時(shí)內上報設備科,嚴重傷害應于發(fā)現后24小時(shí)內上報設備科,死亡事件應在12小時(shí)之內上報設備科;設備科接到書(shū)面報告后,由專(zhuān)人及時(shí)報告醫務(wù)處,同時(shí)上報省、縣食品藥品監督管理局,必要時(shí)可越級報告。

  醫療器械上崗培訓考核制度

  1、一般醫療設備的驗收合格后,須由廠(chǎng)家工程師對醫院至少兩名以上操作人員進(jìn)行現場(chǎng)培訓或異地培訓。

  2、對國家有特殊要求的醫療設備,使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門(mén)組織的培訓,取得合格證后方可進(jìn)行上機操作。

  3、操作人員合格證有效期滿(mǎn)后須及時(shí)進(jìn)行再次培訓,取得合格證后方可進(jìn)行上機操作。

  4、操作人員要嚴格按照醫療設備操作規程進(jìn)行操作,違反操作規程引發(fā)的醫療事故責任自負。

  5、維修人員須定期對可能發(fā)生危險的醫療設備進(jìn)行安全監督檢查,有問(wèn)題應及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報。

  醫療設備科急救物資應急保障預案

  一、編制目的:根據衛生部門(mén)相關(guān)文件精神,為了應對突發(fā)性公共衛生事件,確保醫療物資安全供給,本著(zhù)預防與應急并重的原則,制定本預案。

  二、應急組織與職責

 。1)組織機構及職責

  組 長(cháng):分管院長(cháng)

  副組長(cháng):設備科科長(cháng)

  成 員:設備科全體工作人員,分為管理組、采購供應組、維修組。組長(cháng)不在的情況下由副組長(cháng)現場(chǎng)指揮

 。2)組長(cháng)負責制定本科各項規章制度,保障本科應急工作的有效實(shí)施,組織制定并實(shí)施醫療物資供應應急預案,并及時(shí)上報應急情況。

 。3)各組成員及職責

  I管理組負責應急醫療設備的等級、驗收、外修、建賬、建檔、報廢、培訓、使用安全、付款及醫療不良事件的上報。

  II采購供應組負責應急物資招標采購、驗收、保管、下送、更新,確保供應商供貨渠道暢通,協(xié)調醫院內部醫療物資的調配。

  III維修組負責應急醫療設備的維護、維修,確保醫療設備正常運轉。

  三、應急響應:每天安排值班人員必須準時(shí)到崗,有緊急情況必須第一時(shí)間與組長(cháng)及總值班聯(lián)系。

  四、應急結果:應急結束后,各組總結經(jīng)驗,報設備科長(cháng)匯總后起草文字材料上報主管院長(cháng)。

  醫療設備處政治、業(yè)務(wù)學(xué)習制度

  1、每周一次在設備科進(jìn)行政治學(xué)習或業(yè)務(wù)學(xué)習。

  2、每個(gè)工作人員必須熟練掌握本職業(yè)業(yè)務(wù),并對設備科各項業(yè)務(wù)做到基本了解。

  3、對醫院舉辦的各種政治學(xué)習和業(yè)務(wù)學(xué)習,無(wú)特殊情況必須參加。

  4、年終對全科室工作人員政治思想及業(yè)務(wù)技能進(jìn)行總結評定,不合格者離崗學(xué)習。

  5、查詢(xún)投標企業(yè)相關(guān)證件及不良記錄制度

  6、醫療設備科招標組成員有責任上網(wǎng)查詢(xún)各種信息。

  7、每次招標前必須與醫院紀檢、審計部門(mén)審核投標企業(yè)的各種資質(zhì)。

  8、對列入當地商業(yè)賄賂不良記錄的生產(chǎn)廠(chǎng)家、經(jīng)營(yíng)企業(yè)或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者在兩年之內不能以任何名義、任何形式參加醫院各種形式的招標。

  9、醫療設備科招標組組長(cháng)負責收集社會(huì )及臨床科室反映的情況,及時(shí)向設備科長(cháng)報告,設備科長(cháng)并逐級上報主管院長(cháng)、院長(cháng)及衛生行政部門(mén),建立不良記錄檔案。

  10、落實(shí)“質(zhì)量?jì)?yōu)先,價(jià)格合理”的措施

  11、在招標過(guò)程中要尊重科學(xué)、尊重價(jià)值規律,遵守“質(zhì)量?jì)?yōu)先、價(jià)格合理”的原則。

  12、臨床科室有義務(wù)調研在本學(xué)科內醫療器械發(fā)展動(dòng)態(tài),寫(xiě)出器械考察調研報告、申請計劃,最少報3家以上的廠(chǎng)家,如屬獨家產(chǎn)品,要寫(xiě)出相關(guān)情況。

  13、設備科招標小組在接到科室申購計劃和調研報告后,應認真做好前期調研、考察工作,上網(wǎng)查詢(xún)相關(guān)的各種證件,將不同價(jià)格、不同檔次的器械分類(lèi)。

  14、招標時(shí),評委有義務(wù)對醫療器械性?xún)r(jià)比做出評審結果。

  治理醫療器械行業(yè)不正之風(fēng)的管理制度

  1、醫療設備科工作人員必須嚴格遵守國家的法律法規,遵守相關(guān)衛生部門(mén)及醫院制定的各項規章制度。

  2、招標組成員按醫院的規定,履行好招標的各項程序。

  一經(jīng)發(fā)現有收取回扣并與商家有不正當來(lái)往情況的,上報醫院處理。

  3、維修工作人員要認真履行本人職責,不準怠慢。合理購買(mǎi)零配件,保質(zhì)、保量完成維護保養任務(wù),不準上班時(shí)間干私活,違者給予警告,情節嚴重者上報醫院處理。

  4、管理人員要認真完成本職工作,保證臨床一線(xiàn)正常工作,要廉潔自律,不利用職權拿紅包、后口,違者上報醫院處理。

  5、醫院支部要發(fā)揮黨員的先鋒模范作用,以身作則,負責監督全科的工作作風(fēng),每個(gè)工作人員的行為規范,認真做好每個(gè)月的調查問(wèn)卷工作。

  6、各科工作人員利用政治學(xué)習、業(yè)務(wù)學(xué)習等形式,進(jìn)行黨紀政紀教育、典型案例警示教育、黨風(fēng)及醫德醫風(fēng)教育,警鐘長(cháng)鳴。

  7、全體工作人員要敢于開(kāi)展批評與自我批評,互相監督,勇于揭發(fā)不良行為,行成良好的正氣氛圍,樹(shù)立良好的行業(yè)作風(fēng),為臨床一線(xiàn)保駕護航。

  醫療設備維修保養制度

  一、各科室醫療設備出現故障,及時(shí)報告醫療設備維修組,一般小型設備由科室直接送維修組修,大型醫療設備由維修員到科室修理。

  二、維修人員按照設備類(lèi)別分工協(xié)作,嚴格執行責任制,保證設備正常運轉。一般故障一天修好,當天不能修好的應及時(shí)向使用科室解釋說(shuō)明。一周不能修好的要報告設備科科長(cháng),組織會(huì )診或決定外送修理。

  三、設備維修要進(jìn)行維修紀錄,貴重醫療設備須建立維修檔案。

  四、維修員進(jìn)行查房巡檢,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。一般科室四周一次,重點(diǎn)科室一周一次或一周兩次。

  五、各科室需對醫療設備進(jìn)行日常的維護和保養,如有問(wèn)題應及時(shí)通知設備科進(jìn)行處理。

  六、對有關(guān)醫療設備的技術(shù)改造,必須事先寫(xiě)出書(shū)面報告,交設備科審批,大的技術(shù)改造須由使用科室和設備科共同確認并報院領(lǐng)導批準方可執行。

  七、醫療設備如需更換價(jià)格較高的零配件時(shí),應及時(shí)按規定報告相關(guān)領(lǐng)導審批。

物資采購管理制度5

公司各部門(mén):

  根據公司高管辦公會(huì )議研究決定,遷入新廠(chǎng)后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資,采購物資遵循節約資金、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門(mén)不得白行采購物資,如有違反財務(wù)部不予審核報銷(xiāo),并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jì)效考核辦法》對責任人進(jìn)行考核,對數額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟處罰,F將公司授權履行采購職責的部門(mén)及采購范圍明確如下:

  一、采購部門(mén)采購范圍

  1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料;

  2、生產(chǎn)勞保用品(含工作服)及消耗材料;

  3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具(原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部);

  4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設備設施、質(zhì)量分析大中小型儀器;項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權,并參與選型及考察過(guò)程;

  5、生產(chǎn)用清潔用品類(lèi)(含潔具、消毒洗滌用品等);

  6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。

  7、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。

  二、辦公室采購范圍

  1、辦公用品(筆墨紙張、名片、耗材類(lèi));

  2、辦公設備、器材、清潔用具等;

  3、辦公家具、電器、飲用水;

  4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料;

  5、其他由總經(jīng)理批準的'采購項目。

  三、請購及審批程序

  1、各部門(mén)需要采購的物資,由部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)請購單,部門(mén)經(jīng)理初審、分管總監簽字審核后,提交總經(jīng)理批準,重大項目或大宗物資需執行董事或董事長(cháng)核準后,由米購部門(mén)開(kāi)展米購業(yè)務(wù)。

  2、特殊商品如專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、雜志、報刊、專(zhuān)用賬冊等非常規物資經(jīng)部門(mén)請購,總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門(mén)采購。

  3、印字包裝材料變更按照專(zhuān)用程序進(jìn)行審批和采購。

  特此通知,請各部門(mén)遵照執行。

有限公司

  二。一五年五月二十八日

物資采購管理制度6

  1 、目的和范圍

  ——通過(guò)加強對車(chē)用物資采購的管理,以高品質(zhì)、高速度的采購來(lái)保證車(chē)輛的維修質(zhì)量和維修進(jìn)度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務(wù)的目的。

  ——本制度適用于車(chē)用物資采購管理。

  2、職責

  (1)綜合部是負責車(chē)用物資采購、領(lǐng)用、管理的歸口部門(mén)。

  (2)部門(mén)主管負責采購計劃的審核及落實(shí)。

  (3)總經(jīng)理負責大額采購的`審批。

  (4)倉庫保管員負責車(chē)用物資的入庫、發(fā)放、管理。

  3 、程序

  (1)物資采購采取計劃采購和臨時(shí)采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時(shí)采購方式,以減少庫存積壓。并根據車(chē)輛的更新?lián)Q代,及時(shí)調整庫存結構。汽車(chē)管理員根據汽車(chē)需用配件品種多、規格多等特點(diǎn),按儲備定額規定,提出汽車(chē)配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進(jìn)行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經(jīng)綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開(kāi)支。

  (2)物資采購要嚴格遵循“比質(zhì)比價(jià),擇優(yōu)進(jìn)貨”的原則,減少流通環(huán)節,節約采購成本。

  (3)采購的配件和輔料必須保證質(zhì)量,用途不明不購,質(zhì)量不符合標準不購。副廠(chǎng)件的采購需經(jīng)部門(mén)主管同意,以免影響生產(chǎn)造成配件和物資積壓。

  (4)批量采購物資在5000元以上,要經(jīng)主管負責人審批,對價(jià)值高的總成件或單件物品在價(jià)值20xx元以上,需經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導批準。

  (5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開(kāi)拓的物資批量采購渠道要經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人審核,向上申報經(jīng)批準后方可確定。

  (6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點(diǎn)供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質(zhì)量保證的供方。

  (7)配件的質(zhì)量管理

  (8)配件質(zhì)量好壞關(guān)系到的車(chē)輛維保的質(zhì)量、企業(yè)的信譽(yù)。配件質(zhì)量重點(diǎn)抓好三個(gè)環(huán)節:a采購環(huán)節;b入庫檢驗環(huán)節;c裝配檢驗環(huán)節。以確保不合格配件不裝配使用。

  (9)提高采購人員,倉庫人員的配件業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴把物資采購質(zhì)量關(guān),要杜絕采購假貨和偽劣配件。

  (10)對物資出現的質(zhì)量問(wèn)題,從發(fā)現問(wèn)題的三日內采購員必須與供方進(jìn)行交涉,要求退賠。

  (11)采購時(shí)間的管理

  (12)在衢州范圍內采購物資須在2小時(shí)內采購到位,如說(shuō)明是急件的必須急事急辦。

  (13)在浙江省范圍內采購物資不得超過(guò)3天,在省外采購的物資視距離而定。

  (14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門(mén)主管作出令人信服的解釋與答復,必要時(shí)以書(shū)面形式。

  (15)汽車(chē)用油的采購執行《油料管理制度》

物資采購管理制度7

  1、為加強學(xué)校辦公用品管理,本著(zhù)節約成本,提高效率,規范流程,明確責任,統一管理的原則。倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式,使學(xué)校物品采購程序化、規范化、制度化,結合本校實(shí)際情況特制定本制度。

  2、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。

  3、辦公用品由總務(wù)處集中管理,實(shí)行統一采購、統一發(fā)放、統一回收處理。

  4、總務(wù)處具體負責辦公用品的采購和日常管理。

  5、事務(wù)負責對辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應商等情況進(jìn)行嚴格審核,并配合大宗辦公用品的采購。

  6、財務(wù)人員負責對辦公用品采購價(jià)格的審計,并定期審核辦公用品臺賬。

  7、校長(cháng)辦公室對辦公用品采購管理實(shí)施嚴格監督,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾偏。

  8、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則,采購原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費預算的計劃,基本一次購買(mǎi)到位。中途確需購添物品,應由學(xué)校各處室事先提出購買(mǎi)報告,按照審批的.程序,統一購買(mǎi)。辦公用品采購由級長(cháng)(各室管理員)上報、分管校長(cháng)審核、主管財務(wù)校長(cháng)、校長(cháng)審批、統一采購的辦法。由申請人填寫(xiě)《物品采購申請單》提出申請,報分管校長(cháng)審核簽字,交主管財務(wù)校長(cháng)、校長(cháng)審批并安排總務(wù)處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品,均由當事人承擔全部責任。

  9、事務(wù)依據各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計劃,及時(shí)查對庫存,對確有缺項的,應及時(shí)編制辦公用品購置計劃,經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)后,確定合適的供應商。

  10、凡一次性購買(mǎi)金額預計超過(guò)1000元的,必須至少安排兩人一起外出采購;

  11、.對于大宗辦公用品,由支委、校委會(huì )成員共同商議后,指定專(zhuān)人負責詢(xún)價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商,并簽訂購銷(xiāo)合同。事務(wù)在過(guò)程中實(shí)施配合。

  12、采購物資時(shí),采購負責人必須向供應商索取正規發(fā)票和物品清單,如供應商未能開(kāi)具正式物品清單的,采購負責人須依據實(shí)際購買(mǎi)的物品、規格、型號、單價(jià)、數量等,自行編制采購物資清單,作為報銷(xiāo)憑證。

  13、物資采購完畢,須在10個(gè)工作日內,填寫(xiě)《財務(wù)報銷(xiāo)單》,經(jīng)校長(cháng)審核后,按實(shí)際支出報銷(xiāo)費用。財務(wù)辦公室須對報銷(xiāo)憑證予以嚴格審核,對于不符合申購流程和報銷(xiāo)憑證不全者,應予拒銷(xiāo)。

  14、領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》,事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品。

  15、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分,由事務(wù)統一調換或回收。

  16、學(xué)期末,教職工須根據有關(guān)規定與事務(wù)交接辦公用品。

  17、教職工到崗時(shí),所需辦公用品由相關(guān)處室報請辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時(shí),須根據有關(guān)規定與總務(wù)處交接辦公用品。

  18、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺賬,做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤(pán)點(diǎn),查對臺賬與實(shí)物,保證賬實(shí)相符。防止辦公用品受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能。須根據辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況,確定和保持合理的庫存種類(lèi)和數量,以減少資金占用和保證正常使用。

  19、本制度未盡事宜,按學(xué)校有關(guān)規定執行。

  20、本制度自制定之日起實(shí)施,由學(xué)?倓(wù)室負責解釋。

物資采購管理制度8

  一、總則

  為規范公司施工項目物資采購管理工作,確保采購物資符合規定的質(zhì)量要求,降低公司開(kāi)發(fā)成本,結合公司實(shí)際,擬制定本制度。本制度結合公司項目開(kāi)發(fā)的實(shí)際情況,依照“集中統一,合理采購,降低成本”的原則,適用于公司所有開(kāi)發(fā)項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。

  二、職責:

  招標采購部作為組織材料設備采購的主體,負責物資供應計劃、采購實(shí)施和相關(guān)控制管理工作,負責采購招標的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定,負責供貨服務(wù)商信息管理系統的管理。

  1、招標采購部經(jīng)理的職責:

  1)負責招標采購部的日常行政工作。

  2)負責組織員工的日常培訓工作。

  3)負責審批年度及月度工作計劃,并按計劃執行。

  4)負責對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察,參加對供貨商的定期評價(jià)。

  5)負責審核《工程材料采購計劃》。

  6)負責審核相關(guān)采購項目的報價(jià)表。

  7)負責與相應供貨商進(jìn)行競價(jià)性談判。

  8)負責審核相關(guān)采購合同。

  9)審核材料付款申請書(shū),并報上級主管審核、審定。

  10)負責材料入、出庫的審批。

  11)負責定期組織對全庫進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),依照公司相關(guān)規定處理不合格品。

  2、材料設備采購專(zhuān)干的職責:

  1)協(xié)助部門(mén)主管做好日常行政工作。

  2)負責編制年度及月度工作計劃,并按計劃實(shí)施。

  3)負責編制《工程材料采購計劃》。

  4)負責對供應商進(jìn)行初步調查,制定《供貨服務(wù)商信息表》。

  5)控制報表及采購實(shí)施,并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗證,形成書(shū)面材料供主管領(lǐng)導審核。

  6)負責組織并參加對供貨商進(jìn)行定期評價(jià)和考察。

  7)協(xié)助參與與相應供貨服務(wù)商的競價(jià)性談判。

  8)負責監督供貨服務(wù)商合同執行程度,協(xié)同處理合同執行事宜,形成書(shū)面材料上報。

  9)確認材料付款申請書(shū)并上報審核、審批。

  10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

  11)負責對新材料、新設備進(jìn)行市場(chǎng)調查。

  12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫工作的開(kāi)展。

  13)協(xié)助進(jìn)行全庫盤(pán)點(diǎn),依照公司有關(guān)規定處理不合格品。

  3、材料設備采購實(shí)行公司直接采購(甲供)與我司定價(jià)、定規格而承建商自行采購(甲定乙供)相結合的方式。具體管理辦法如下:

  1)依照與承建方簽訂的《建工合同》,合同條款中明確規定由承建方自行采購,我司定價(jià)、定規格的物資,招標采購部負責承建方自動(dòng)材料的供方指定、價(jià)格認可和資金控制。

  2)依照與承建方簽訂的《建工合同》,除合同條款中明確規定由承建方自行采購的物資,原則上由招標采購部統一進(jìn)行采購。其中含大型設備(給排水設備材料等)和其他材料(鋼筋、電線(xiàn)電纜、鋪裝材料等)。

  4、甲供物資明細:

  在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和甲定乙供物資范圍。沒(méi)有明確規定甲供的材料,招標采購部依據實(shí)際情況提出意見(jiàn)報主管領(lǐng)導審批,決定是否甲供,并提前通知項目部、監理方和承建商。

  三、采購計劃:

  1、招標采購部應根據項目總體規劃和工程建設進(jìn)度計劃,會(huì )同相關(guān)部門(mén)編制采購供應計劃。

  1)工程開(kāi)工前5天,由招標預算組人員提出工程材料清單,送交招標采購部。

  2)施工單位在圖紙會(huì )審后一周內,提出本單位承建工程所需材料的整體計劃,經(jīng)監理方和項目部主管人員審核后,報招標采購部。

  3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃,依照預算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后,并匯總編制材料采購計劃,提交主管領(lǐng)導審批。

  2、施工單位根據工程進(jìn)度提報季、月物資需求計劃,計劃包括:采購物資名稱(chēng)、品種規格(型號)、需用數量、用途和要求進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間等內容,特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項目部及監理方主管審定簽字。

  3、招標采購部根據各施工單位提交的季、月度物資采購計劃,結合公司的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)計劃,匯總編制公司季、月度的'工程物資采購計劃及資金需求計劃,報公司相關(guān)部門(mén)審定,列入預算。

  4、由于公司開(kāi)發(fā)項目計劃的調整或設計變更的原因,需調整物資采購計劃時(shí),由規劃設計組提出意見(jiàn),公司領(lǐng)導審批同意,交招標采購部會(huì )同相關(guān)部門(mén)一并進(jìn)行調整。

  四、物資采購

  1、依照招標采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢(xún)價(jià)明細表》,查詢(xún)《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場(chǎng)調。

  2、招標采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫,以備選用。

  3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎上,依照“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則,結合相關(guān)市場(chǎng)調查,遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書(shū)面材料上報主管領(lǐng)導審核。

  4、采購物資時(shí),符合招標條件的,按公司相關(guān)招標管理制度進(jìn)行。

  5、不符合招標條件的物資可采取詢(xún)價(jià)采購和直接市場(chǎng)采購:

  1)詢(xún)價(jià)采購:

  a)招標采購部經(jīng)理指定詢(xún)價(jià)人、詢(xún)價(jià)采購的物資規格、數量。

  b)詢(xún)價(jià)人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢(xún)價(jià),并要求供貨服務(wù)商以書(shū)面形式并蓋公章確認最終報價(jià)。

  c)確定符合采購要求且報價(jià)合理的供貨服務(wù)商,形成書(shū)面材料報主管領(lǐng)導審批,形成記錄,進(jìn)入采購實(shí)施階段。

  2)直接市場(chǎng)采購

  零星物資經(jīng)批準后,可遵循“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則,直接市場(chǎng)采購或要求供貨服務(wù)商送貨。

  6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務(wù)商后,由招標采購部組織對入圍供貨商進(jìn)行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面:公司基本資質(zhì);公司生產(chǎn)能力;運輸能力;儲貨能力;產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量;維保服務(wù)能力;投標文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現能力;本土市場(chǎng)占有率:業(yè)績(jì)實(shí)地考核;市場(chǎng)美譽(yù)度。

  7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執行,并應包括以下適宜的采購信息:

  1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴守要求,可引用標準或提供規范圖樣等;

  2)價(jià)格、數量、交付方式等;

  3)可對供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求;

  4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。

  8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前,須經(jīng)監理方、招標采購部、項目部進(jìn)行供方和價(jià)格、質(zhì)量認可后方可簽約。否則,不得投入使用和辦理結算。

  9、屬非系統性的采購物資應確定三家以上的供貨服務(wù)商;系統性較強的工程所需物資、設備可固定一、兩家長(cháng)期供貨服務(wù)商。

  五、材料設備進(jìn)場(chǎng)驗收、校驗和合同執行

  1、招標采購部根據采購合同或訂單的規定及施工單位提供的月度材料計劃和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求,與供方協(xié)商進(jìn)度及時(shí)間,組織物資進(jìn)場(chǎng)。

  2、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須提供以下資料:

  1)產(chǎn)品合格證;

  2)質(zhì)量檢驗報告;

  3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。

  3、物資進(jìn)場(chǎng)后,凡涉及工程外觀(guān)、功能的物資,由招標采購部組織項目部、監理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數量驗收;其他物資,由工程項目部組織施工方、監理方進(jìn)行質(zhì)量、數量的驗收工作。驗收合格后,施工單位開(kāi)具收料單(注明品種、規格、數量等)并加蓋單位公章,交供方。對整機設備等重要物資,由招標采購部根據需要組織設計方、項目部、監理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗收,如需在供方驗證,則需在合同中規定時(shí)間和方式。

  4、所有物資由監理方質(zhì)量主管在項目部監督下進(jìn)行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權威檢驗機構檢驗,并出具相應的檢驗報告;未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。

  5、所有進(jìn)場(chǎng)物資,有關(guān)人員同時(shí)在驗收單上簽字,并作為材料設備結算的依據之一,相關(guān)部門(mén)負責人辦理相應手續。

  6、供方供貨過(guò)程中,招標采購部依照合同條款中的明確規定對供貨服務(wù)商的合同執行力度進(jìn)行監督,編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執行、結算情況作為供貨服務(wù)商評定依據。

  7、合同執行過(guò)程中,如出現供貨服務(wù)商違約或未嚴格按合同執行,招標采購部根據合同約定參照實(shí)際情況,及時(shí)形成書(shū)面材料說(shuō)明上報主管領(lǐng)導并對違約供方進(jìn)行評定。

  8、合同履行完畢后,招標采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執行情況形成書(shū)面材料上報主管領(lǐng)導審核,存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補充。

  六、物資保管、分發(fā)與結算

  1、進(jìn)場(chǎng)物資嚴格按照施工現場(chǎng)相關(guān)管理規范進(jìn)行分類(lèi)存放。

  2、甲供物資驗收合格后根據承建商申請的品種、規格、數量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應分類(lèi)或建庫存放,碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說(shuō)明進(jìn)行保養和維護。

  3、根據月度計劃及供貨服務(wù)合同執行情況,招標采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結算等有效證明文件提交相關(guān)部門(mén)審核后,與財務(wù)管理部門(mén)辦理有關(guān)結算、付款手續。

  4、招標采購部對物資供應服務(wù)情況隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調、控制,并按期向主管領(lǐng)導提交書(shū)面報告。

  5、招標采購部健全供貨服務(wù)商供應服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價(jià)格變動(dòng)情況,以及新材料、新設備的信息資料,完善《供貨服務(wù)商信息庫》,作為選擇、評價(jià)及補充新供貨服務(wù)商的依據。

物資采購管理制度9

  第一章總則

  第一條為進(jìn)一步規范物品采購行為,加強物品管理,節約經(jīng)費開(kāi)支,充分發(fā)揮物品的使用效能,更好地為開(kāi)發(fā)區各項工作服務(wù),特制定本制度。

  第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開(kāi)展相關(guān)所需的各類(lèi)采購。

  凡屬政府

  采購范疇,嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理辦法執行。

  第三條物品采購應按照服務(wù)工作的原則,又要精打細算,避免損失和浪費。

  第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節約的優(yōu)良傳統,愛(ài)護與珍惜國家財物,配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。

  第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責,嚴格遵守規章制度,廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。

  第二章采購方式及流程

  第六條物資采購要嚴格執行預算計劃和審批程序,按照先預算計劃,并通過(guò)審批后購買(mǎi)的原則,未預算計劃或未通過(guò)審批的不得采購。

  既要及時(shí)周到,

  第七條日常辦公中低易品采購和列入政府采購目錄中的采購需分類(lèi)進(jìn)行,采購辦理流程如下:

 。ㄒ唬┤粘^k公中低易品采購。一律由辦公室安排專(zhuān)人負責采購,其他人員一律不得自行采購或在指定采購點(diǎn)簽字采購。

  一次性采購物品金額在1000元以?xún)鹊,由采購申請人填?xiě)“物品采購計劃單”,分管副主任提出采購意見(jiàn)和建議,報分管后勤工作的副主任審批后,分管副主任和專(zhuān)門(mén)負責采購的人員一同采購。

  一次性采購物品金額在1000元以上的,由采購申請人填寫(xiě)“物品采購計劃單”,分管副主任提出采購意見(jiàn)和建議,報辦公室主任審批后,分管后勤工作的副主任、采購申請人和專(zhuān)門(mén)負責采購的人員一同采購。

  對采購物品有特殊要求的.,采購物品時(shí),采購申請人可提出詳細采購要求或由申請采購部門(mén)的分管副主任派人一同采購。

 。ǘ┝腥胝少從夸浿械牟少。由采購申請部門(mén)預先填寫(xiě)“物品采購計劃單”,分管部門(mén)副主任提出采購意見(jiàn)和建議,由分管辦公室的副主任和分管財務(wù)的副主任審批通過(guò)后,根據采購金額分別報管主要領(lǐng)導或黨工委集體審批通過(guò),并由辦公室安排專(zhuān)門(mén)負責采購的人員前往市財政局和交易中心申辦米購。米購完成后,由辦公室物資管理人員、紀檢人員和米購申請部門(mén)人員對物資驗收入庫登記,并在采購申請部室辦理完物品領(lǐng)取登記后,建立好使用臺賬。

物資采購管理制度10

  第一章 原 則

  第一條為進(jìn)一步規范學(xué)校的采購行為,加強學(xué)校的物資采購管理,根據我校的實(shí)際情況,特制訂本物資采購管理辦法。

  第二條本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。

  第三條采購原則

  1. 采購過(guò)程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購原則。

  2. 采購實(shí)行“三審一檢”(即采購計劃審核、價(jià)格審核、合同及票據審核和質(zhì)量檢測)的控制原則。

  第二章采購的計劃管理

  第四條學(xué)校各部門(mén)所需的物資用品,單價(jià)或批量采購預算在萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下需填報詳細的物資采購計劃,附采購申請報告,報送縣級主管部門(mén)。主管部門(mén)根據所掌握的情況進(jìn)行分類(lèi)分口把關(guān),核實(shí)匯總后,再根據庫存情況確定、編制采購計劃,經(jīng)主管部門(mén)決定后由校長(cháng)審批執行。

  第五條學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備等金額較大的物資,必須由黨政聯(lián)席會(huì )議和相關(guān)部門(mén)負責人通過(guò)會(huì )議或其它形式實(shí)行集體決策,增加透明度。

  第六條嚴把進(jìn)貨渠道關(guān),本著(zhù)科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎上實(shí)行定點(diǎn)采購。

  第三章采購過(guò)程管理

  第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對單項或批量采購預算達到萬(wàn)元以上的物資采購,具備招標條件的,一律實(shí)行招標采購。

  第八條對需要招標采購的物資,由后勤處編制招標文件,由學(xué)校領(lǐng)導安排成立招標工作組,根據采購物資的.特點(diǎn),臨時(shí)組建相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評標,評標人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。

  第九條物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進(jìn)行,對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較,充分論證,確定所購物品。

  第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進(jìn)行整理歸檔,做好資料保存,凡參與招標人員對招標有關(guān)事項嚴格保密,工作人員不得將投標單位的報價(jià)及招標情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。

  第十一條學(xué)校采購物資,在與供貨商談判價(jià)格時(shí),必須有兩人或兩人以上參加談判定價(jià),價(jià)格質(zhì)量監督組參與,最終購買(mǎi)價(jià)由校長(cháng)決定。

  第十二條采購人員將物資采購回來(lái),由價(jià)格質(zhì)量監督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購價(jià)格和質(zhì)量,驗證簽字后,校領(lǐng)導方可簽字報銷(xiāo)。

  第十三條價(jià)格質(zhì)量監督組定期向學(xué)校黨政聯(lián)席會(huì )議匯報監督實(shí)施情況,并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。

物資采購管理制度11

  總則

  一、為了規范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業(yè)物資采購的監督管理,特制定本規定。

  二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

  三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購,同時(shí),在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風(fēng)險。

  第一章采購部職責

  四、采購部崗位職責

  1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定;

  2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理;

  3、負責物資采購計劃的制定,采購合同的簽訂及保管;

  4、負責物資采購的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);

  5、負責本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作;

  6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

  7、采購部做好各項檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;

  8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務(wù)部對帳。

  五、物資采購遵守的原則

  1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購;

  2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用;

  3、建立合格供應商名錄時(shí),采購遠近搭配的原則;

  4、采購物資時(shí),應盡量通過(guò)銀行結算,減少現金結算;

  5、在比價(jià)過(guò)程中,嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價(jià)格,同樣價(jià)格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位;

  6、對于先試用的物資,必須由使用部門(mén)出具試驗報告,并由審批后,方可采購。

  第二章物資采購管理

  六、為節約采購成本,公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時(shí),要從實(shí)際工作出發(fā),避免盲目提報物資采購計劃,避免物資積壓損失。

  七、公司內各部門(mén)及配套廠(chǎng)家要按程序報物資采購計劃,在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃,然后由采購部匯總后統一上交公司經(jīng)理辦公會(huì )。

  八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的需采購物資的規格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失,所在部門(mén)承擔30%;同時(shí),采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

  九、物資采購時(shí)必須嚴格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購,做到不錯訂、不漏訂,及時(shí)準確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資

  采購合同時(shí),要嚴格執行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點(diǎn)、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標準合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后,再簽定合同。

  十、物資采購時(shí),如工程部及設計院出具的'原材料出現短缺現象,采購部應征求使用單位意見(jiàn),在使用單位同意,并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品,否則,出現后果由采購部負直接責任。

  十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù),應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因,擬定補救措施。

  第三章物資驗收入庫管理

  十二、物資到庫后,采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數量、及規格型號,按約定時(shí)間到達對物資進(jìn)行檢驗。

  十三、驗收中的不合格物資,由采購部及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通,及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。

  十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后,經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后,方可對外調劑。

  十五、驗收合格的物資,由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的,由倉庫保管員打印入庫單,并由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由倉庫保管員打印入庫單。

  十六、采購部收到入庫單后,盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續。每月25日前,將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內。

物資采購管理制度12

  目的

  為規范公司的采購行為,降低公司經(jīng)營(yíng)成本,特制定本辦法。

  適用范圍

  適用于物控部采購人員的采購及各部門(mén)的請購。

  職責

  物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門(mén)。

  規定

  物資采購計劃管理

  辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續。

  生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

  各部門(mén)的采購物資均要填寫(xiě)購物申請單,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字審核,報物控部門(mén),物控部根據申請單制定計劃,選擇合格的供應商,進(jìn)行物資采購。

  生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據每批產(chǎn)品的'原材料消耗定額表,結合庫存情況及時(shí)編制采購申請單,并限定采購期限;物控部根據采購申請單編制采購計劃單,部門(mén)經(jīng)理審核,實(shí)施采購。

  物控部根據銷(xiāo)售部下達評審后的訂單,由物流專(zhuān)員制定《訂單備料計劃清單》,交倉庫主管、物控部副總簽字確認后,進(jìn)行分項材料編制采購訂單,經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商,并負責物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系,實(shí)施訂購跟單。

  當合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用,物控部需填寫(xiě)特別采用申請表,組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì )議評審,總經(jīng)理批準后方可特采;生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進(jìn)行驗證。

  物資采購計劃的執行

  物控部根據質(zhì)量體系的有關(guān)規定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理,制定供應商檔案。

  物控部在采購時(shí)應展開(kāi)多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。

  采購詢(xún)價(jià)獲準后,采購員立即與供應商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款,合同文本經(jīng)過(guò)合同專(zhuān)員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導實(shí)施批準。

  買(mǎi)賣(mài)合同簽字生效后,采購員按合同交貨進(jìn)度,及時(shí)催促供應商按時(shí)發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后,立即前往提貨點(diǎn),按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數量或重量,相符后驗收。

  物資的驗收與入庫

  供應商送貨上門(mén)

  供應商送貨到我公司,憑《送貨單》到物控部物流專(zhuān)員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》,由物流專(zhuān)員通知倉庫到貨,同時(shí)通知品控部到現場(chǎng)來(lái)料驗驗,若需印刷車(chē)間、燙金模切車(chē)間配套實(shí)施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗,試驗結論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后,品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》,倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對,核對無(wú)誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數量并簽字。

  對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價(jià)格編制退貨物資清單報物控部,由物控部與供方聯(lián)系,經(jīng)雙方確認,我司實(shí)施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收,倉庫收貨需檢查有無(wú)采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證,手續不全不得辦理入庫。

  我公司自已提貨

  我公司到供應商單位處提貨,首先由采購人員對接收的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對,并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗,初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實(shí)收數量并簽字!恫少徥樟贤ㄖ獑巍(綠聯(lián))由供應商留存。

  物料運回我公司后,由來(lái)料檢驗員進(jìn)行最終驗收,若驗收不合格作為退貨處理,《采購收料通知單》(白聯(lián))由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存,倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》,同時(shí)倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。

  物資付款結算

  物控部每月做好付款申請,報總經(jīng)理審核、董事長(cháng)批準,由物控部物流專(zhuān)員跟蹤報批,需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規定的倉庫管理人員簽字,再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據審核,總經(jīng)理批準,最后送老板核準后,財務(wù)部方可進(jìn)行財務(wù)入帳處理。

  若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,在采供雙方確認后,如果供應商未開(kāi)具發(fā)票,由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開(kāi)具發(fā)票,我公司未做財務(wù)處理,由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商,供應商根據原發(fā)票開(kāi)具的數量扣除使用過(guò)程中不合格數量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應商已開(kāi)具發(fā)票,我公司財務(wù)已入帳的情況下,由我公司財務(wù)部在當地稅務(wù)機關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》,供應商收到《退貨或折讓證明單》,根據退貨物資的數量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。

物資采購管理制度13

  第一條 公司大宗物資采購監督范圍:

 。ㄒ唬┮淮钨忂M(jìn)超過(guò)五萬(wàn)元的材料、設備等物資。

 。ǘ┟磕昀塾嫴少彅盗枯^大的同類(lèi)物資、材料等。

  第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進(jìn)行。確因市場(chǎng)情況或工作需要,擬不采用招標形式采購的,經(jīng)公司主管監督的副經(jīng)理審核后,報經(jīng)理批準。

  第三條 在招標開(kāi)始前,負責采購物資的各部門(mén),應按財務(wù)審批手續列出采購計劃,填寫(xiě)采購計劃書(shū),報公司批準后實(shí)施。在招標之前和招標過(guò)程中,應組織必要的市場(chǎng)調查或考察。

  第四條 招標由負責采購該物資的部門(mén)成立招標小組負責組織實(shí)施。采購部門(mén)要認真制定招標計劃,填寫(xiě)招標計劃書(shū),招標計劃經(jīng)公司主管監督的副經(jīng)理批準后實(shí)施。招標小組一般由5-7人組成,成員一般包括:公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、專(zhuān)(兼)職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員,重大項目的采購招標應邀請紀委(審計)部門(mén)人員參加,招標小組組長(cháng)由采購部門(mén)明確一名負責人擔任。采購物資額度在五萬(wàn)元以下的,經(jīng)公司同意,

  招標小組可簡(jiǎn)化至3-5人組成(其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加)。

  第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個(gè)以上,競標單位數量較多的.可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個(gè)供貨廠(chǎng)家(商家)。招標結果以書(shū)面形式通知財務(wù)科,由財務(wù)科在報銷(xiāo)時(shí)進(jìn)行審核。需簽訂合同的,將合同內容報經(jīng)理批準。

  第六條 各部門(mén)應加強采購工作的計劃性。同類(lèi)物資累計采購數量較大,需要確定定點(diǎn)供應商家(廠(chǎng)家)的,每年進(jìn)行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下,提前安排。

  第七條 各部門(mén)在采購過(guò)程中(含各類(lèi)物資采購)要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資,各部門(mén)要制定相應制度,組織人員進(jìn)行驗收和妥善保管。

  第八條 在招標采購過(guò)程中,所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等,要對招標與采購過(guò)程負責,要廉潔自律,秉公辦事。各部門(mén)要嚴格執行本規定,對違反本規定或采購人員違規違紀的,要追究該部門(mén)負責人和有關(guān)人員的責任。

物資采購管理制度14

  第一章總則

  第一條為了規范救援物資采購管理,提高救援物資采購工作效率,保障救援物資采購質(zhì)量和安全,特制定本制度。

  第二條本制度適用于本單位及其下屬單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)單位)的救援物資采購管理工作。

  策三條救援物資采購應遵循公開(kāi)、公t、公正的愿則;協(xié)調供雷雙方的利益,維護社會(huì )型諧穩定:

  第四條救援物資采購應當服從上級部門(mén)和法律法規的規定,同時(shí)根據實(shí)際情況制定相應的采購管理制度和規章制度。

  第五條本制度由單位負責制定,經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核后施行。

  第二章救援物資采購管理的基本原則

  第六條救援物資采購管理應當堅持以下原則:

  (一)依法合規:嚴格按照法律法規和相關(guān)規定開(kāi)展采購活動(dòng),確保采購行為合法、合規。

  (二)公開(kāi)透明:采購活動(dòng)應當公開(kāi)、透明,提高監督效果,確保所有參與者都能享有相同的.機會(huì )。

  (三)平等競爭:采購活動(dòng)應當建立在平等競爭的基礎上,公平對待所有參與者,避免出現不正當競爭行為。

  (四)誠實(shí)守信:采購主體應當遵守契約精神,嚴格執行合同,保證供應商合法權益。

  (五)高效便捷:采購活動(dòng)應當高效、便捷,提高采購效率,確保救援物資的及時(shí)供應。

  第三章救援物資采購管理的組織機構

  第七條區域救援物資采購管理單位負責組織、協(xié)調和管理救援物資采購活動(dòng)。

  第八條區域救援物資采購管理單位設立采購管理部門(mén),主要職責包括:

  (一)負責編制救援物資采購計劃,組織救援物資采購活動(dòng);

 。ǘ┙M織救援物資供應商的招標、拍賣(mài)等采購方式;

  (三)審核與救援物資采購相關(guān)的合同和協(xié)議;

物資采購管理制度15

  一、目的

  為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等)的采購。

  三、職責權限

  1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批;

  2、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。

  3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。

  四、采購原則

  1、詢(xún)價(jià)和比價(jià)原則

  對于貨物的采購,必須有兩個(gè)以上的供應商提供報價(jià),并在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶(hù)群等因素的權衡基礎上進(jìn)行綜合評估,與供應商進(jìn)一步協(xié)商最終價(jià)格,但臨時(shí)采購的貨物因緊急情況除外。

  2、一致性原則

  買(mǎi)方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)的要求或成本過(guò)高,采購人員必須及時(shí)反饋信息,以便申請部門(mén)更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的,經(jīng)審核,差額不超過(guò)請購單的。

  3、低價(jià)搜索原則

  采購人員應隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案,了解最新的市場(chǎng)趨勢和最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)采購。

  4、清廉的原則

 。1)自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高進(jìn)貨質(zhì)量,降低進(jìn)貨成本。

 。2)誠實(shí)自律,不收受禮品、賄賂、邀請,不主動(dòng)聯(lián)系供應商。

 。3)嚴格執行采購制度和程序,自覺(jué)接受監督。

 。4)加強學(xué)習,廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備和市場(chǎng)信息。

 。5)工作認真細致,無(wú)失誤,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則

  所有大宗或經(jīng)常使用的項目都要進(jìn)行談判或招標,由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與一段時(shí)間(一年或半年)確定供應商和價(jià)格,簽訂供應協(xié)議,簡(jiǎn)化采購流程,提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的商品,除了縮短招標間隔外,還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況,調整采購價(jià)格。

  6、審計監督原則:

  采購人員應自覺(jué)接受財務(wù)部門(mén)或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和詢(xún)問(wèn)。對于采購人員在采購過(guò)程中違反誠信制度的行為,公司有權根據公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰,甚至追究其法律責任。

  五、材料分類(lèi):

 。ㄒ唬┎牧戏诸(lèi)

  1、固定資產(chǎn):?jiǎn)挝粌r(jià)值在元以上,使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。

  2、操作材料:與操作有關(guān)的各種物品。

  3、營(yíng)銷(xiāo)禮品:節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等

  4、辦公用品:與辦公有關(guān)的物品。

  5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

  6、其他物資:其他需采購的相關(guān)物資。

 。ǘ┎少彴才牛

  總公司統一采購:代理商填寫(xiě)采購申請單,由部門(mén)經(jīng)理批準,子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。(子公司門(mén)店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調味品、零食、水果等臨時(shí)消耗品,由部門(mén)經(jīng)理備案后報子公司總經(jīng)理批準,財務(wù)審核后可由子公司自行采購)

  六、采購流程:

  1、請購單:

  用戶(hù)部門(mén)填寫(xiě)《采購申請單》,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準后,提交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心。購貨申請表應注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

  2、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、洽談:

 。1)每項(材料)原則上報價(jià)應在三家以上。

 。2)采購員接到《報價(jià)單》后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記

  錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

 。3)在下列情況下,不需要比價(jià)、議價(jià):獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無(wú)替代品,但仍需報價(jià)記錄。

  3、樣品的`提供和確認:

 。1)如需提供和確認樣品,必須確定樣品發(fā)貨周期,并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后,必須第一時(shí)間送到需求部門(mén)進(jìn)行確認,如有必要,必須與財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行確認。

 。2)如果樣品需要保存,必須密封以便將來(lái)比較。

  4、供應商選擇:

 。1)具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。

 。2)質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。

 。3)有良好信譽(yù)的。

 。4)客戶(hù)認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶(hù)。

  5、合同簽署:

 。1)供應商通過(guò)樣品評審后,采購部與選定的供應商簽訂合同。

 。2)因交易發(fā)生的爭議,按合同約定的條款處理。

  6、后續的進(jìn)展

 。1)為保證按時(shí)交貨,采購人員應提前通過(guò)電話(huà)、傳真或親自與供應商進(jìn)行跟蹤,以確保貨物(材料)的及時(shí)供應。

 。2)如采購物品(材料)不能在規定時(shí)間內發(fā)貨,采購人員必須提前通知請求部門(mén)尋求解決辦法,并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門(mén)。

  7、驗收和倉儲:

  采購的貨物(材料)到達公司后,經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護用品等項目(材料)由需求部門(mén)驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后,由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的,應通知采購部門(mén),并在天內辦理?yè)Q貨(退換貨)手續。

  8、對賬付款:

  采購付款實(shí)行審批制度,具體程序如下:

 。1)采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發(fā)票到財務(wù)部門(mén)申請付款;

 。2)付款方式:

  A.200金額在元以下的,由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字,經(jīng)公司財務(wù)部門(mén)審核后,以現金方式支付。

  B.200IOOO金額在元至元之間,由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字,經(jīng)公司財務(wù)部門(mén)審核后,以轉賬方式支付。

  C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)部、董事長(cháng)轉賬支付。

 。3)要求預付款項的部門(mén)直接填寫(xiě)轉賬匯款申請表。經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)部門(mén)審核,董事長(cháng)簽字后,即可先行辦理匯款手續。財務(wù)部相應掛賬,發(fā)票到賬后,經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

  七、本制度解釋權歸財務(wù)部,自20xx年xx月xx日起執行。

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