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領(lǐng)用管理制度

時(shí)間:2025-04-10 07:14:23 制度 我要投稿

領(lǐng)用管理制度

  隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步,制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛,制度泛指以規則或運作模式,規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢?以下是小編精心整理的領(lǐng)用管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

領(lǐng)用管理制度

領(lǐng)用管理制度1

  1員工在領(lǐng)取物資時(shí),需填寫(xiě)出庫登記表,寫(xiě)明工具品種,規格,數量,由專(zhuān)業(yè)主管簽字認可,報物管中心經(jīng)理批準。

  2物資如有丟失,應由本人負責,特殊情況需由專(zhuān)業(yè)主管認可后方可重新領(lǐng)取。

  3物資嚴禁外借或私自帶出大廈。

  4注意所有物資使用規范和安全保護規定,嚴禁破壞性使用,例如:改錐不能當鑿子用,克絲鉗不能當榔頭敲打等。工具如有損壞,需要說(shuō)明原因經(jīng)同意后方可以舊換新。

  5所有設備工具若發(fā)現有損壞,必須第一時(shí)間通知專(zhuān)業(yè)主管。

  6物資領(lǐng)用本著(zhù)先進(jìn)先出的原則,進(jìn)行物品的分流。

領(lǐng)用管理制度2

  為了規范物資材料、設備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。

  一、適用范圍

  1、本制度所稱(chēng)物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。

  2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領(lǐng)用、費用結算。

  二、管理機構和職責

  1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車(chē)間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等;技改、中修項目所需材料申報。

  2、辦公室負責各車(chē)間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開(kāi)取。

  3、技術(shù)科負責各車(chē)間物資材料的`費用結算

  三、物資領(lǐng)用程序

  1、物資材料計劃申報、審核、批準程序

 、、各車(chē)間18日前向設備科上報每月材料計劃。

 、、設備根據上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車(chē)間上報計劃進(jìn)行審核。

 、、經(jīng)審核無(wú)誤后,輸入nc系統進(jìn)行審批程序。

  2、物資領(lǐng)用程序

 、、各車(chē)間根據本車(chē)間的物資所需,開(kāi)“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料通知單”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知單),寫(xiě)清品名、規格、單位、數量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車(chē)間主任簽字。

 、、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或副廠(chǎng)長(cháng)審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠(chǎng)長(cháng)審核簽字。

 、、辦公室庫管材料員根據領(lǐng)料人所持的通知單,審核無(wú)誤后給予開(kāi)具“安泰集團總公司領(lǐng)料單”。

 、、領(lǐng)料人持“安泰集團總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或副廠(chǎng)長(cháng)簽字后到物資公司領(lǐng)取。

 、、庫管材料員將當日開(kāi)取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料登記表”上。

 、、如物資公司沒(méi)有所領(lǐng)物資或其它原因,當日內需將此票交回廠(chǎng)辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費用。

  3、物資材料費用結算程序

 、、逐日收集各車(chē)間通知單,將各車(chē)間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類(lèi)統計。

 、、根據nc系統中財務(wù)劃出的價(jià)格對各車(chē)間物資材料的數量、用途、價(jià)格進(jìn)行核對。

 、、根據每月27日財務(wù)與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車(chē)間的月物資消耗進(jìn)行核對,并對各車(chē)間的每月物資費用進(jìn)行匯總。

 、、依據績(jì)效考核辦法中各車(chē)間物資費用指標,對各車(chē)間進(jìn)行考核。

領(lǐng)用管理制度3

  第一條物品類(lèi)別辦公用品:

  包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買(mǎi)的辦公用品。公用物品:包括訂書(shū)機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材:包括各類(lèi)彩墨、碳粉、硒鼓、專(zhuān)用彩噴紙、照片紙、硫酸紙,其它特種紙及各類(lèi)電腦、打印機耗材。

  第二條領(lǐng)用原則

  1.辦公用品:

  實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取,自行保管,遺失自負,浪費懲罰的原則。本人根據工作需要,提出申請,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意,到行政部庫管處領(lǐng)取。

  2.公用物品:

  每個(gè)部門(mén)(分部)領(lǐng)取一套作為公用。由部門(mén)(分部)經(jīng)理統一領(lǐng)取,并負責保管。部門(mén)經(jīng)理督促本部門(mén)員工合理使用,不得浪費,不得帶回家或從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn),違反者將予以重處。

  3.電腦耗材:

  實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取,自行保管,遺失自負,浪費重處的.原則。各分部根據當月情況,預測下月工作量,于每月26日――30日向行政部提交下月采購申請。行政部庫管經(jīng)盤(pán)庫后,擬出下月采購清單,交行政部經(jīng)理簽字審批。行政部經(jīng)理簽字審批后,將采購清單交采購員進(jìn)行采購。每月初第一周,各部門(mén)(主要為設計部)員工到行政部領(lǐng)取當月所需電腦耗材,并按領(lǐng)料程序簽字。部門(mén)經(jīng)理督促本部門(mén)員工合理使用,不得浪費,不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn),違反者將予以重處。

  第三條領(lǐng)用程序

  員工領(lǐng)用物品時(shí),填寫(xiě)《領(lǐng)料單》,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后,向行政部庫管員領(lǐng)取。部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)用材料時(shí),填寫(xiě)《領(lǐng)料單》,經(jīng)行政部經(jīng)理同意后,向行政部庫管員領(lǐng)取。

  行政部庫管員接到《領(lǐng)料單》,在《材料領(lǐng)用登記表》填寫(xiě)領(lǐng)料名稱(chēng)、規格型號、數量、項目名稱(chēng)、用途,領(lǐng)料人簽字后,方可發(fā)放物品。應急需領(lǐng)用物品,

  其《領(lǐng)料單》由行政部經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字,并用單據注明,方可領(lǐng)用。物品屬自然磨損者,則以舊換新;凡屬遺失或被盜者,及時(shí)報行政部備補,并按原價(jià)賠償。

  第四條本制度自20xx年一月一起執行,解釋權歸行政部。

領(lǐng)用管理制度4

  1、物品的領(lǐng)用,要按計劃、實(shí)用數和審批手續辦理,維修人員需領(lǐng)料時(shí),要填寫(xiě)領(lǐng)用單,寫(xiě)明領(lǐng)用物品名稱(chēng)、數量、日期并簽字,經(jīng)本班領(lǐng)班審批簽字后交工程部經(jīng)理審批。

  2、庫房工作人員應每周統計各班組的.消耗并將資料存檔。

  3、物品應勤領(lǐng)少儲,防止積壓和浪費。

  4、物品及工具的保養,應由領(lǐng)用人負責;專(zhuān)用工具由專(zhuān)人使用,不用的工具由保管員負責保管,貴重工具、儀表由主管負責人保管;

  5、有關(guān)工種所需個(gè)人工具,必須填寫(xiě)工具登記卡,若工具損壞需調換,要以舊換新;若工具遺失,需填寫(xiě)工具遺失表,由遺失者照價(jià)賠償;

  6、有關(guān)工種需配專(zhuān)用設備和專(zhuān)用工具,要建卡登記,分工保管,責任到人,并定時(shí)核對,做到帳物相符;

  7、工具和設備要隨用隨借,并執行借用歸還手續,按時(shí)歸還;

  工程部物品不準借給其他部門(mén),特殊情況需辦理工具借用手續,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后方可借出,若有損壞或遺失,視具體情況賠償。

領(lǐng)用管理制度5

  為更好的控制辦公消耗成本,規范公司辦公用品的申請購買(mǎi)、發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,特制定本制度。

  一、辦公用品申請購買(mǎi)

  1、各部門(mén)于每月25日前,將本部門(mén)所需辦公用品以《辦公用品申購單》的形式上報公司綜合辦,綜合辦本著(zhù)節儉的原則進(jìn)行審核,統一申購。

  2、綜合辦統一各部門(mén)辦公用品需求量,根據實(shí)際情況進(jìn)行增減,每月28日前填寫(xiě)《辦公用品申購單》上報公司領(lǐng)導批準,于次月1——5日內進(jìn)行統一采購。

  3、辦公用品購進(jìn)后,由綜合辦人員按要求驗收、登記、報帳,做到帳物相符。

  二、辦公用品的領(lǐng)用

 。ㄒ唬、耐用辦公用品的`領(lǐng)用:

  1、耐用辦公用品:電話(huà)、計算器、訂書(shū)機、文件夾、剪刀、直尺、長(cháng)尾夾、起釘器等。

  2、耐用辦公用品各部門(mén)已發(fā)放的,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

 。ǘ、易耗辦公用品的領(lǐng)用:

  1、易耗辦公用品分為兩部分:部門(mén)所需用品和個(gè)人所需用品。

  2、部門(mén)所需用品:傳真紙、復(寫(xiě))印紙、硒鼓、白板筆、文件袋、檔案袋、垃圾袋等。

  3、個(gè)人所需用品:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、透明膠、固體膠、釘書(shū)針、回形針、大頭針、橡皮擦、信箋紙等。

 。ㄈ、領(lǐng)用方法:

  1、領(lǐng)用人到綜合辦填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用記錄表》,由綜合辦發(fā)放辦公用品。

  2、新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門(mén)提出向綜合辦領(lǐng)取辦公用品,人員離職時(shí),應將剩余用品一并交與綜合辦。

  三、辦公用品的使用原則

  1、本著(zhù)節約的原則,可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。

  2、部分辦公用品(記號筆、簽字筆(芯)、圓珠筆(芯))實(shí)行以舊換新原則。

  3、打印文件、資料時(shí)要認真校對,減少錯誤,避免浪費紙張。

  4、復印、打印內容較多的文件資料時(shí),復印紙可用雙面使用。提倡利用廢紙打印內部材料。

  5、為節約紙張,提倡網(wǎng)絡(luò )和無(wú)紙化辦公。用無(wú)紙化辦公可以通過(guò)計算機網(wǎng)絡(luò ),將文件資料傳遞到員工電腦上,通過(guò)網(wǎng)絡(luò )查看資料。確需打印的,經(jīng)修改定稿后打印。

  四、辦公用品的盤(pán)存

  每季度末,綜合辦須對公司辦公用品領(lǐng)用情況進(jìn)行一次帳物盤(pán)存,做到賬物相符。財務(wù)科負責監督。盤(pán)存應有詳細盤(pán)存表,盤(pán)盈盤(pán)虧應有記錄和分析報告。盤(pán)存人和監督人員應在盤(pán)存表上簽字,對盤(pán)存負責。

  五、本制度自簽發(fā)之日起執行,以往如有與此制度相抵觸者,以此為準。

領(lǐng)用管理制度6

  為更好的控制辦公消耗成本,規范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,節約開(kāi)支、避免浪費,特制定本管理規定。

  1、辦公用品由行政部負責統一保管,并指定專(zhuān)人負責。各部門(mén)應指定專(zhuān)人統一領(lǐng)用辦公用品。

  2、公司各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品須填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取登記表》,注明辦公用品品名、數量、領(lǐng)用日期,待填寫(xiě)完整無(wú)誤后,方可領(lǐng)取。

  3、公司各部門(mén)所需的辦公設備(電腦、打印機、電話(huà)機、復印機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由行政部統一購買(mǎi)。

  4、臨時(shí)急需的辦公用品,由部門(mén)辦公用品負責人提出申請,經(jīng)行政辦公室確認,總經(jīng)理批準后購置。

  5、新入職員工,在入職當天發(fā)放配套的辦公用品(包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品)。如在入職后一個(gè)月內辭職,必須將領(lǐng)取的'辦公用品全部退回。

  6、凡屬各部門(mén)或部門(mén)內員工共用的辦公用品應部門(mén)人員共同負責,人為因素丟失損壞,由本部門(mén)自行解決。

  7、員工對辦公用品應本著(zhù)勤儉節約、杜絕浪費的原則。

  8、辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪作私用。

領(lǐng)用管理制度7

  為更好的控制辦公消耗成本,規范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,特制定本規定。

  一、耐用辦公用品的領(lǐng)用:

  1、耐用辦公用品包括:辦公桌,椅子,電話(huà)、計算器、訂書(shū)機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器,紙簍。

  2、耐用辦公用品已于員工入職時(shí)按標準發(fā)放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

  二、易耗辦公用品的領(lǐng)用:

  1、易耗辦公用品分為兩部分:部門(mén)所需用品和個(gè)人所需用品。

  2、部門(mén)所需用品包括:傳真紙、復(寫(xiě))印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤(pán)、墨水、裝訂夾、白板筆。

  3、個(gè)人所需用品包括:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書(shū)針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

  4、部門(mén)常用易耗辦公用品月用量標準見(jiàn)附表。此標準為暫定數,可依據每月平均用量進(jìn)行合理調整。

  5、每月25日前,由各部門(mén)將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過(guò)每月用量標準),經(jīng)部門(mén)負責人初核,綜合辦復核,總經(jīng)理批準后,綜合辦公室認可后統一采購。

  6、領(lǐng)用方法:由各部門(mén)按發(fā)放日期統一到綜合辦公室領(lǐng)取,填寫(xiě)《領(lǐng)料單》,經(jīng)部門(mén)負責人簽字后交綜合辦公室按《易耗辦公用品需求計劃表》發(fā)放,若部門(mén)領(lǐng)用超出需求計劃的,須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可發(fā)放。

  7、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實(shí)行以舊換新原則,傳真紙領(lǐng)用時(shí)須以中間紙交換。

  8、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由綜合辦審核方可領(lǐng)用,申領(lǐng)時(shí)須依舊換新。

  9、本著(zhù)節約與自愿的原則,可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對于節儉成效突出的員工,公司將予以表?yè)P。

  三、未列入耐用及易耗辦公用品的.其它物品的申領(lǐng),按公司相關(guān)制度執行。

  四、辦公用品的領(lǐng)取。

  1、一般辦公用品可根據工作需要,由科室工作人員填寫(xiě)《辦公用品請領(lǐng)單》(一式兩份),經(jīng)本科室主任簽字后,直接到辦公室領(lǐng)取。

  2、特殊辦公用品需經(jīng)主管所長(cháng)鑒批后,由使用科室填寫(xiě)《辦公用品使用登記表》,直接辦理領(lǐng)用手續。

  五、辦公用品的發(fā)放與管理。

  1、一般辦公用品的發(fā)放,由辦公室負責人員依據經(jīng)科室主任簽字后的《辦公用品請領(lǐng)單》,直接發(fā)放各使用科室。特殊辦公用品的發(fā)放,辦公室指定專(zhuān)人負責,經(jīng)使用科室辦理有關(guān)領(lǐng)用手續后,交使用科室具體使用和管理。

  2、辦公室指定專(zhuān)人負責辦公用品的管理工作,要做到分類(lèi)存放,碼放整齊,清潔有序。

  3、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續、發(fā)放有登記。

領(lǐng)用管理制度8

  一、領(lǐng)用物品須經(jīng)部門(mén)主管同意,并要妥善保管。

  二、服裝:保安冬季服裝、夏季服裝、作訓服裝、大衣、及配套帽子、腰帶、襯衣,由管理處統一購置,辭退或辭工時(shí)必須如數上交。

  三、皮鞋、解放鞋由領(lǐng)用人承擔30%的費用,更換期為一年。

  1)一年內有損壞的,自行修補,自行新購。

  2)3個(gè)月內辭職的',要補交70%的費用,物品可帶走。

  3)被解雇的或3個(gè)月以后辭職的公司不予以退還所承擔的費用、物品可帶走。

  四、床上用品:保安員承擔50%的費用。

  1)3個(gè)月內使用人辭工或被辭退按補交50%的費用,物品可帶走。

  2)4—6個(gè)月使用人辭工或被辭退按補交30%的費用,物品可帶走。

  3)7—12個(gè)月內使用人辭工或被辭退不用交費用,但承擔50%的費用不予退還,物品可帶走,13個(gè)月以上。

領(lǐng)用管理制度9

  一、必須自覺(jué)遵守幼兒園的規章制度,有良好的職業(yè)道德,廉潔奉公;必須以高度負責的精神,多想辦法,積極完成采購任務(wù)。購買(mǎi)物品做到價(jià)廉物美,嚴禁購買(mǎi)腐爛變質(zhì)物品。

  二、必須充分掌握市場(chǎng)信息,收集市場(chǎng)物資情況,預測市場(chǎng)供應變化,經(jīng)常與保健員配合,共同制定每周食譜(周三下午),多想辦法改進(jìn)伙食,為幼兒園物資采購提出合理化建議。

  三、幼兒園物資購、管、用實(shí)行登記制,由幼兒園指派專(zhuān)人負責登記工作,一期一匯總,一期一兌現。嚴把質(zhì)量關(guān),認真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理,質(zhì)量合格。

  四、嚴格遵守財經(jīng)制度和驗收制度,做到精打細算。對不履行購、管、用程序和手續者,幼兒園不予報銷(xiāo),對弄虛作假、虛報物資數量和單價(jià)者,按原價(jià)二倍扣罰。采購的'物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費。

  五、嚴格按采購計劃辦事,執行物資預算,遵守財經(jīng)紀律和驗收制度,做到精打細算。

  六、兼任本園的水電、木工、安全等職責,每月抄報水、電表。

  七、幼兒園物資購、管、用程序和要求:

  1、做到計劃采購,不營(yíng)私舞弊。擬定計劃和購物清單,必須由主管領(lǐng)導同意。

  2、若須經(jīng)過(guò)市采購辦的,必須先送報告并與市采購辦共同簽定協(xié)議,取得銷(xiāo)售方所有合格證件,方才履行協(xié)議。

  3、購物時(shí)必須在園財務(wù)室履行借支手續,經(jīng)園長(cháng)批準方可借用資金。嚴格按照現金和轉帳等手續辦理購物手續。

  4、各項購物發(fā)票必須附合同(協(xié)議)和清單方能履行報帳手續。簽訂合同(協(xié)議),必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

  5、購物后要及時(shí)到倉庫進(jìn)行入庫登記,包括購物時(shí)間、名稱(chēng)、地點(diǎn)、用途、價(jià)格、數量、購買(mǎi)人,核實(shí)簽字后園長(cháng)方可簽字報帳。做到購貨迅速,減少運輸中轉環(huán)節,降低庫存量。

  6、物資購回后指定專(zhuān)人保管,使用者在領(lǐng)(借)用時(shí)必須履行簽字手續。

  7、對于教學(xué)用的儀器、設備等物資要報上級領(lǐng)導同意,按計劃定購。對于使用的教材,一定要從正規渠道采購。

  8、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規格、型號等進(jìn)行考察,將結果與使用部門(mén)協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。

領(lǐng)用管理制度10

  為進(jìn)一步加強辦公用品采購管理,規范辦公經(jīng)費的支出行為,保證辦公經(jīng)費有效使用和節約,特制定本辦法。

  一、適用范圍

  全單位日常辦公所需的、《辦公用品目錄》規定范圍內的各種文具、物品等低值易耗材料及器具,均納入定點(diǎn)采供范圍。

  二、職責分配

  1、采供部負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點(diǎn)采購供應商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)供應商);督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同;提供《辦公用品目錄》;受理各部門(mén)《辦公用品領(lǐng)用單》備案;定期向供應商統一結算辦公用品費用;組織大批量辦公用品采購。

  2、財務(wù)部負責向供應商統一支付辦公用品費用,并分戶(hù)扣減各部門(mén)相應的辦公經(jīng)費。

  3、各部門(mén)填寫(xiě)并由部門(mén)領(lǐng)導核批本部門(mén)《辦公用品領(lǐng)用單》相應欄目;向指定供應商提取并驗收所需辦公用品。

  4、供應商按合同要求保證辦公用品供應,按《辦公用品領(lǐng)用單》供應辦公用品,并填寫(xiě)相應欄目。

  5、紀檢部負責參與、監督確定供應商的招標、評標工作;監督辦公用品供應工作。

  三、運作規程

  1、每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規格、數量,由各需用部門(mén)于前一月第4周前報采供部匯總,由采供部按《辦公用品采購規程》組織采購,并分發(fā)相關(guān)部門(mén)。其余辦公用品采購按(2-8)施行。

  2、采供部牽頭組建有相關(guān)單位領(lǐng)導和采供部、財務(wù)部、紀檢部等部門(mén)派員參加的.供應商招標評標小組。

  2、招標評標小組于當年6月底前組織招標,并根據投標商的資質(zhì)、服務(wù)承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點(diǎn)供應商。

  4、各部門(mén)需用辦公用品時(shí),填寫(xiě)統一制定的《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目一式二份,經(jīng)由本部門(mén)領(lǐng)導核批,加蓋本部門(mén)公章后,由經(jīng)辦人憑該單去定點(diǎn)供應商處提取。

  5、供應商按需用部門(mén)核批的《辦公用品領(lǐng)用單》提供的品名、型號、規格、數量提供辦公用品,并在《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目如實(shí)填寫(xiě)物品市價(jià)、實(shí)際結算價(jià)、合計實(shí)際結算價(jià),經(jīng)部門(mén)經(jīng)辦人簽字認可后一份存供應商處,一份由經(jīng)辦人交部門(mén)驗收人驗收簽字后存采供部,連同供貨發(fā)票作為結算對帳和辦理出、入庫單的憑據。 財務(wù)部根據入庫單和發(fā)票向相關(guān)供應商付款;憑出庫單扣減相關(guān)部門(mén)辦公經(jīng)費。

  6、一年之后,原招標評標小組在收集各方意見(jiàn)的基礎上,對各供應商履行合同情況進(jìn)行評審,確定是否續約。

  7、供應商不能履行合同或嚴重違約時(shí),依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿(mǎn),且無(wú)違約現象發(fā)生時(shí),可以續約。供應商不愿續約時(shí),招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。

  8、紀檢部對辦公用品定點(diǎn)采購全過(guò)程進(jìn)行監督,并查處違規行為。

  四、本辦法由單位采購部負責解釋。

領(lǐng)用管理制度11

  為節約辦公費用,規范辦公用品領(lǐng)用手續,規范辦公用品的管理,提高工作效率,更好地控制辦公消耗成本,結合本公司實(shí)際情況,決定實(shí)行“辦公用品領(lǐng)用”制度。凡需領(lǐng)用辦公用品的部門(mén)及人員,必須先填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》,由部門(mén)領(lǐng)導簽字,然后上交辦公室,由辦公室辦辦理。請各部門(mén)認真執行,并給予積極配合。

  一、訂立辦公用品申領(lǐng)制度本著(zhù)以下原則:

  1、厲行節儉,反對浪費;

  2、合理申請,從工作角度出發(fā);

  3、加強保管,責任到個(gè)人;

  4、手續簡(jiǎn)便,易操作。

  二、辦公用品領(lǐng)取規定:

  1、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。易耗品包括:A4、A3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛生紙、抽紙、煙灰缸等。耐用辦公用品包括:訂書(shū)機、垃圾桶、水桶、剪刀、電話(huà)機、計算器、直尺、插座、U盤(pán)、票夾、文件夾、熱水瓶、拖把等。

  2、易耗辦公用品中對以下有特殊規定:每個(gè)員工三個(gè)月內限領(lǐng)水筆一支、水筆筆芯3支、圓珠筆1支、鉛筆1支;每個(gè)部門(mén)六個(gè)月內限領(lǐng)膠水2瓶、固體膠2支;每個(gè)員工一年內限領(lǐng)橡皮1塊;一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領(lǐng)導辦公室領(lǐng)用。此標準為暫定數,可依據每月平均用量進(jìn)行合理調整,但超過(guò)此標準領(lǐng)用,必須由辦公室主任簽字方可再領(lǐng)。

  3、耐用辦公用品已于此制度規定前領(lǐng)取,在今后正常使用發(fā)生的損壞時(shí),要及時(shí)向辦公室報告,由辦公室安排修理,如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄,使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。

  4、對于報廢的辦公用品,要做好登記,在《報廢單》上填寫(xiě)用品名稱(chēng)、數量及報廢處理的`其他有關(guān)事項,并由部門(mén)領(lǐng)導同意簽字后,到辦公室辦理報廢手續,再憑《辦公用品領(lǐng)用單》申領(lǐng)新用品,否則不予領(lǐng)用。

  辦公用品的領(lǐng)用時(shí)間定于每周二下午進(jìn)行,因此,各部門(mén)需在周五下班前將需領(lǐng)用的辦公用品上報辦公室。如因工作原因或特殊情況急需時(shí),辦公室盡量配合。

  3、為能給每位員工提供滿(mǎn)意的服務(wù),需領(lǐng)用大量或較貴重的物品時(shí),經(jīng)請示領(lǐng)導,將所需用品名稱(chēng)、規格、數量、使用時(shí)間提前一周告知辦公室,以便及時(shí)添置。

  4、辦公用品須經(jīng)領(lǐng)用人簽字方可予以發(fā)放。

  5、各部門(mén)指定專(zhuān)人填寫(xiě)《辦公用品申請單》經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字后,上交到辦公室,每周二下午領(lǐng)取,使用辦公用品的員工到該部門(mén)指定人處領(lǐng)取并簽字回饋辦公室。

  6、部門(mén)指定專(zhuān)人領(lǐng)取物品時(shí)必須到辦公室在辦公用品領(lǐng)用單上一一列明并簽字,使用保管人一欄必須注明由誰(shuí)使用保管,使用保管人負責保管并承擔責任。

  三、辦公室每月匯總。

  出各部門(mén)辦公用品領(lǐng)用清單及單價(jià)一覽表,并結算出各部門(mén)辦公用品費用。該表一式三份,一份交財務(wù),一份交領(lǐng)導,一份歸辦公室存檔。

  本制度自即日起執行。

  附件:

  辦公用品領(lǐng)用單

  注:1、該物品由使用保管人簽字,如丟失,按市場(chǎng)價(jià)賠償。

  2、該領(lǐng)用單一式兩份,一份領(lǐng)用人簽字留底辦公室,一份領(lǐng)用人拿回部門(mén)待使用保管人簽字完畢后再交予辦公室留檔。

  附件:

  辦公用品報廢單

領(lǐng)用管理制度12

  一、目的

  為規范公司辦公用品的管理,使辦公用品的采購、使用和保管標準化、制度化,提高綜合辦公室門(mén)的辦事效率,降低辦公用品的消耗,節約成本,特制定本制度。

  本制度適用于公司所有辦公用品的采購、發(fā)放和使用管理。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司的全體員工。

  三、辦公用品分類(lèi)

  (一)固定資產(chǎn):各類(lèi)價(jià)值較高的辦公設備,如:電腦、打印機、復印機、辦公桌、椅、文件柜等。

  (二)辦公用品

  1.消耗品:筆記本、橡皮筋、固體膠、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、打印紙、電池等。

  2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書(shū)器、剪刀、計算器、裁紙刀、插座、U盤(pán)等。

  3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真紙等。

  (三)其他物資:

  1.廣告類(lèi),如宣傳單頁(yè)、宣傳冊等;

  2.節日禮品、購物禮券等;

  3.其他。

  四、職責

  1.綜合辦公室統一負責辦公用品的采購、發(fā)放、保管、使用和監督等日常事務(wù)。

  2.各部門(mén)的辦公用品需求,須由部門(mén)負責人簽字后提交審批。

  五、制度內容

  為實(shí)現在辦公用品“申請即領(lǐng)即用”的高效管理目標,綜合辦公室設立辦公用品定量庫存,收到部門(mén)采購申請單后,對符合審批流程的,可根據辦公用品庫存量立刻發(fā)放,待集中采購后按照定量補充庫存。

  (一)辦公用品的采購

  1.每月月初,各部門(mén)將該部門(mén)所需要的辦公用品需求計劃《辦公用品采購申請單》(需部門(mén)長(cháng)簽字)提交綜合辦公室。

  2.采購專(zhuān)員根據各部門(mén)提交上來(lái)的.需求計劃表再參考辦公用品庫存表制定采購計劃,該采購計劃含固定資產(chǎn)采購或是價(jià)格2500以上的,需公司董事長(cháng)審批后采購。原則上每月8日前采購到位。

  3.采購人員需對用品的價(jià)格、質(zhì)量負責,每一項支出必須有發(fā)票憑證。

  4.每次采購完成,填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證交往財務(wù)部審批報銷(xiāo)。

  (二)辦公用品的發(fā)放和使用

  1.每月10日前,采購專(zhuān)員根據各部門(mén)提交的辦公用品需求表發(fā)放辦公用品。

  2.各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品時(shí),須填寫(xiě)“辦公用品領(lǐng)用登記表”。

  3.若各部門(mén)想領(lǐng)取不在需求計劃表內的辦公用品,須重新填寫(xiě)申請單,交由綜合辦公室門(mén)負責人審批,審批通過(guò),方可領(lǐng)取。

  4.每個(gè)部門(mén)的辦公用品數量都是有指定指標的,若超出需求表數量,須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品,消耗完的辦公用品不可隨處丟棄,應保留著(zhù)。

  非消耗性辦公用品(如訂書(shū)器、計算器、剪刀、臺歷架等)列入移交清單,如重復申領(lǐng),應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領(lǐng)。

  大件物品領(lǐng)取后,列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列,明確責任人。

  (三)辦公用品的保管

  1.庫存辦公用品的種類(lèi)和數量要科學(xué)確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過(guò)量積壓,確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

  2.管理員應對辦公用品進(jìn)行歸類(lèi),按照類(lèi)別的不同進(jìn)行放置。

  3.定期對庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),適時(shí)增加庫存,保障供給。

  4.工作崗位人員有更替的,辦公用品庫存作為移交資料之一。

  六、審批程序

  (一)固定資產(chǎn)采購審批(含報價(jià)審批)

  需求人→部門(mén)負責人→綜合辦公室→董事長(cháng)

  (二)辦公用品采購審批

  需求人→部門(mén)負責人→綜合辦公室

  (三)其他物資

  需求人→部門(mén)負責人→綜合辦公室(價(jià)格在2500元含以下的為止)→董事長(cháng)

  七、辦公用品的使用

  1、精心使用辦公設備,認真遵守操作規程,及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護保養,最大限度的延長(cháng)辦公設備、用品使用壽命。

  2、辦公用品應為辦公所用,不得據為已有,挪作私用;不得用辦公設備干私活,謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

  3、對于高檔耐用辦公用品,部門(mén)間應盡量協(xié)調相互借用,一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障,由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜;因使用不當,人為造成設備損壞的,直接責任人應負賠償責任。

  4、辦公用品使用要物有所值,物盡其用,不要大材小用.貴材賤用。復印紙應用于復印,不得用做草紙、包裝紙;大頭針、曲別針等要反復使用;紙張可雙面利用,修改校對稿可先用廢舊紙張打印等,充分 發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。

  5、印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低。并力求使印制數與需用數基本相符,略有余富,避免不必要的浪費。

  八、附則

  綜合辦公室每季度填寫(xiě)《辦公用品使用情況匯總表》,一式兩份。一份存檔用與年終各部門(mén)的績(jì)效考核,另一份提交各部門(mén)負責人,使其了解本部門(mén)辦公用品的消耗情況。

  本制度的最終解釋權歸綜合辦公室所有。

  本制度自公布之日起實(shí)施。

領(lǐng)用管理制度13

  一、辦公用品的采購應依據各科室填報批準的辦公用品申請表的名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量統一進(jìn)行采購,采購人員應熟悉市場(chǎng)行情,做到腿勤、嘴勤、貨比三家,采購物美價(jià)廉的辦公用品,避免重復購置,注意節約,并開(kāi)據國家統一的報銷(xiāo)票據,確保運輸搬運的安全,辦好入庫手續確保辦公用品安全、保質(zhì)保量的完成采購工作。

  二、辦公用品要設專(zhuān)人保管、專(zhuān)人發(fā)放、專(zhuān)人登記造冊,辦好出入庫手續做到安全管理,分類(lèi)保管,擺放有序,做到無(wú)損壞變質(zhì),使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。

  三、辦公用品的發(fā)放,要建立發(fā)放明細表,逐件登記,做到發(fā)放及時(shí),服務(wù)到位,制度嚴格,責任明確,物盡其用,杜絕浪費,有效保障發(fā)放物品不出現差錯。

  四、各科室領(lǐng)用零星辦公用品,必須到總務(wù)科填制統一申領(lǐng)表,注明用途、數量,由各科室負責人統一簽字后方可領(lǐng)用。每個(gè)季度各科室領(lǐng)用的辦公用品由總務(wù)科填好價(jià)格,核算好總額后,張榜公示,年終匯總,作為創(chuàng )建節約型機關(guān)的依據。

  五、加強辦公費用的統一管理,各科室印刷(除局統一制定的`大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內容、格式報分管局領(lǐng)導批準后,由辦公室統一制定實(shí)施。

  物資采購管理制度

  為充分發(fā)揮物資集中購買(mǎi)產(chǎn)生的規模效益,減少浪費,提高效能,確保采購物資的質(zhì)量,從制度上、源頭上防范物資采購過(guò)程中的不正之風(fēng)及腐敗行為,做到物資采購公正、公開(kāi)、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。

  一、物資采購范圍

  辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務(wù)等。

  二、物資采購原則

  物資采購盡可能批量進(jìn)行,批量物資采購按招標方式進(jìn)行,采購工作應堅持的原則為:依法按制度辦事的原則;秉公辦事、廉潔自律的原則;公開(kāi)、公正、透明的原則;采購與使用分離的原則;注重貨物質(zhì)量的原則;最大限度維護單位利益的原則。

  三、物資采購辦法

  1、大宗物品購置,實(shí)行“事前申報,領(lǐng)導審批,政府采購”的制度?剖曳操徶脝蝺r(jià)在1000-10000元以下的大宗物品,一律由科室先填寫(xiě)“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”,辦公室負責核實(shí)提出意見(jiàn),報分管領(lǐng)導同意,由主管財務(wù)領(lǐng)導審批,再進(jìn)行政府采購。10000元以上的大宗物品購置,由科室出具書(shū)面報告,黨組討論,主管財務(wù)領(lǐng)導審批后,再進(jìn)行政府采購。

  2、零星辦公用品實(shí)行“統一申報,后勤采買(mǎi),科室領(lǐng)用”的制度。由辦公室會(huì )同經(jīng)審辦、財務(wù)室確定2—3家供貨點(diǎn),凡需購置單價(jià)在20xx元以下的零星辦公用品,一律由科室先填寫(xiě)“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”,由分管領(lǐng)導簽具意見(jiàn),主管財務(wù)領(lǐng)導同意,由辦公室統一到供貨點(diǎn)采購。煙直接從煙草專(zhuān)賣(mài)局采購,酒類(lèi)直接從總經(jīng)銷(xiāo)或專(zhuān)賣(mài)店處采購。

  3、對未經(jīng)審批的科室物品購置,財務(wù)一律不予報銷(xiāo),對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷(xiāo)。

  四、物資領(lǐng)用:無(wú)論零星辦公用品還是煙、酒領(lǐng)用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”,經(jīng)分管領(lǐng)導簽具意見(jiàn)報主管財務(wù)領(lǐng)導同意后方可從辦公室統一領(lǐng)用。

  五、維修(包括房屋、設備):先由科室拿出意見(jiàn)和維修經(jīng)費預算,1000元以下的報主管領(lǐng)導審批,1000元以上的由主管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后報分管工程建設的領(lǐng)導審批,方可進(jìn)行。房

  屋維修、線(xiàn)路改造等預決算先由經(jīng)費審查委員會(huì )審查后,再行實(shí)施和結算。

  六、物資管理

  1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類(lèi)、編號、造冊、登記,建立臺帳,由辦公室根據工作需要統一調配到機關(guān)各室。不準轉讓或自行處理,更不得假公濟私、化公為私。

  2、大批量辦公用品及辦公設備由財務(wù)室委托市政府采購中心統一采購入庫,零星辦公用品由財務(wù)室購買(mǎi)。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度,不論數量一律要求登記簽字。

  3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進(jìn)物品,必須由財務(wù)室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。

  4、對辦公用品和其他物件應自覺(jué)愛(ài)護并妥善保管,如需修理或更換,應及時(shí)告知辦公室。如有丟失和損壞,應分清責任,視情節負責賠償。

  5、機關(guān)工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺(jué)歸還,歸還不了的按原價(jià)賠償。

  6、凡機關(guān)工作人員調離機關(guān),需到辦公室辦理有關(guān)財物移交手續后,才能辦理調離手續。

領(lǐng)用管理制度14

  為更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本,規范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,特制定辦公用品領(lǐng)用管理制度,自20xx年5月1日起生效:

  一、辦公用品的分類(lèi)及領(lǐng)用范圍

  1、辦公用品的分類(lèi)

  公司給員工個(gè)人配置的電腦、辦公桌椅、電話(huà)機和員工日常工作所需的紙、筆、計算器等辦公文具。公司給部門(mén)配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。公司公用的辦公設備,如公共區域的傳真機、打印機、復印機等。公司為全體員工購置的書(shū)籍、雜志和報刊。

  2、領(lǐng)用范圍

  員工日常工作所需領(lǐng)用:筆、計算器、筆筒、文件夾、文件欄、剪刀、美工刀、夾子、訂書(shū)機、起釘器、膠帶、膠水、涂改液、筆記本、環(huán)形針、大頭針、橡皮、復寫(xiě)紙等。財務(wù)崗位員工可根據工作需要領(lǐng)用專(zhuān)用:帳簿、憑證、單據等。

  以上常用辦公用品領(lǐng)用清單由綜合部根據庫存情況、貨品成本及公司辦公調備等因素整理成表格(含貨品類(lèi)型、名稱(chēng)、型號、成本價(jià)、銷(xiāo)售人氣等)報總經(jīng)理審批,審批通過(guò)后,則公司辦公用品領(lǐng)用不能超出此表單。特殊情況經(jīng)由總經(jīng)理審批后方可執行。

  第二條辦公用品的`申購

  1、公司各部門(mén)在每月20日之前日進(jìn)行申購,并將《辦公用品申購表》(附表1),報綜合管理部相關(guān)負責人處。

  2、各部門(mén)申購辦公用品時(shí),需要部門(mén)負責人及相關(guān)分管領(lǐng)導進(jìn)行簽字。

  3、新入職員工,在入職當天發(fā)放配套的辦公用品,如在入職后一個(gè)月內辭職,必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回。

  4、新入職人員,辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

  5、公司各部門(mén)所需的辦公用品統一由綜合管理部采購,私自購買(mǎi)不予報銷(xiāo)。

  第三條辦公用品的采購

  1、公司綜合管理部根據費用預算,對公司各部門(mén)的《辦公用品申購表》進(jìn)行審核且匯總。

  2、公司各部門(mén)制定的《辦公用品申購表》,匯總后制定《采購計劃》報分管領(lǐng)導和總經(jīng)理審批,后交到綜合管理部辦公用品專(zhuān)管人員處。

  3、公司綜合管理部和財務(wù)部共同選擇供貨商,通過(guò)比價(jià)的方式本著(zhù)物美價(jià)廉的原則確定適合的供貨商簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議。

  第四條辦公用品的發(fā)放

  1、每月4-5日為統一發(fā)放所申購辦公用品的時(shí)間,其它時(shí)間不予領(lǐng)取(特殊情況除外)。

  2、公司各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品之后,在綜合部做好登記。

  3、辦公用品使用、領(lǐng)用要嚴格執行以舊換新制度,以最大限度地節省、節約,控制日常辦公成本成本。

  第五條辦公設備管理

  1、公司各部門(mén)所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話(huà)機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由綜合管理部統一購買(mǎi)。

  2、各部門(mén)在申購辦公設備時(shí),要在年度及月度預算范圍之內申購。

  3、購買(mǎi)辦公設備一樣要以物美價(jià)廉為原則。

  4、各部門(mén)將領(lǐng)取回的辦公設備要及時(shí)編入《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》,領(lǐng)用人登記,遵循誰(shuí)使用誰(shuí)負責的原則。

  第六條考核標準

  1、如未在規定時(shí)間內進(jìn)行申購而影響本部門(mén)業(yè)務(wù),責任由相關(guān)部門(mén)承擔。

  2、新入職員工如在一個(gè)月內辭職,綜合管理部行政文秘必須負責將辦公用品及設備收回,否則費用由相關(guān)部門(mén)承擔。

  本制度由公司綜合管理部負責編制和修改,由總經(jīng)理批準。

  起草:石若力

  審核:武娜

  簽發(fā):李芳波

  附表1:

  辦公用品申購表

  申購部門(mén):xx月份:

  1、先對現有辦公用品進(jìn)行登記上帳;

  2、領(lǐng)用以舊換新可隨時(shí)領(lǐng)用。

領(lǐng)用管理制度15

  一、入庫和驗收

 。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r(shí),庫管人員需仔細核對物品種類(lèi)、質(zhì)量、數量、單價(jià)是否符合本公司訂貨要求,按有效送貨單驗收,核對完全無(wú)誤后,開(kāi)具《入庫單》,將物品入庫存放。

 。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時(shí),庫管人員可會(huì )同專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類(lèi)、規格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品,可采取直接退貨并安排補貨。

 。ㄈ⿲τ诓少徣藛T零星購回后直接交付使用的物品,庫管人員也需核對實(shí)物數量、種類(lèi)、金額,驗收實(shí)物。核對無(wú)誤后,開(kāi)具《驗收單》,再由相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續。

 。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜椖可系母黝(lèi)物料,由項目小區主任開(kāi)具驗收單,其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價(jià)”、“金額”、“項目名稱(chēng)/領(lǐng)用部門(mén)”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。

  二、領(lǐng)用

 。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴格按已核有效申購計劃數量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。

 。ǘ┪锲奉I(lǐng)用一律須填制規范《領(lǐng)料單》,領(lǐng)用部門(mén)的主管或領(lǐng)班必須清楚、準確填寫(xiě)物品名稱(chēng)、單位、請領(lǐng)數量、工作轄區、領(lǐng)用人簽字,經(jīng)部門(mén)負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚,庫管人員有權拒發(fā)。庫管人員核對后,填寫(xiě)實(shí)發(fā)數量,予以發(fā)放。

  三、庫存物資的管理:

 。ㄒ唬└鶕锪系腵用途分為:辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類(lèi)別。物資管理人員應按類(lèi)別,分門(mén)別類(lèi)碼放物品,擺放整齊,并做好標識,確保各類(lèi)物料不得誤發(fā)或混用,合理有效地使用庫容,保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。

 。ǘ⿴旆繎3智鍧,確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔,注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜,配備消防設施,要做到“八防四檢”。

  四、物資管理人員崗位紀律

 。ㄒ唬┌朔溃悍阑、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

 。ǘ┧臋z:

  1. 上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常,物品有無(wú)丟失。

  2. 下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

  3. 經(jīng)常檢查庫內溫度、濕度,保持通風(fēng)。

  4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

 。ㄈ┪镔Y管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律

  1. 嚴禁在倉庫內吸煙、動(dòng)用明火。

  2. 未經(jīng)庫房管理人員許可,任何人不得出入庫房。

  3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。

  4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品。

  5. 嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

  6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。

  7. 嚴禁隨意挪動(dòng)倉庫的消防器材。

  8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線(xiàn)。

  五、物資的盤(pán)點(diǎn)及報表的編制

 。ㄒ唬┟吭15日,由財務(wù)主管對庫房實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到帳目與實(shí)物數量相符。盤(pán)點(diǎn)當日,庫房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤(pán)點(diǎn)表》。

 。ǘ⿴旆恳罁额I(lǐng)料單》完成當月《物料月度消耗表》,與財務(wù)部進(jìn)行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳,完成《物料出-入庫統計表》,做到庫存物資的數量、金額與財務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。

 。ㄈ┙y計當月公司新增資產(chǎn),于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。

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