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內審崗位職責

時(shí)間:2023-11-09 12:07:26 錕宇 崗位職責 我要投稿

內審崗位職責精選(精選20篇)

  在當下社會(huì ),崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,制定崗位職責可以有效規范操作行為。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢?以下是小編為大家整理的內審崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

內審崗位職責精選(精選20篇)

  內審崗位職責 1

  一、審核組長(cháng)職責

  質(zhì)量管理體系審核階段,絕大多數審核工作由審核組長(cháng)全權負責,審核組長(cháng)應具備管理能力和經(jīng)驗,應有權對審核工作的開(kāi)展和審核觀(guān)察結果做出最后決定。

  因此,審核組長(cháng)除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責:

  1、協(xié)助選擇審核組的成員;

  2、制定審核計劃;

  3、代表審核組同受審核部門(mén)的管理者接觸;

  4、分析審核報告。

  二、審核組內審員職責

  1、負責檢查、填寫(xiě)審核檢查表;

  2、負責填寫(xiě)不符合項報告單;

  3、負責對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗證;

  4、向審核組長(cháng)提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息,完成所承擔的內部審核任務(wù);

  5、根據內審安排有權進(jìn)入審核范圍內的工作現場(chǎng)進(jìn)行審核工作;

  6、負責對公司內不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見(jiàn)及建議;

  7、負責在本部門(mén)內質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習,并負責有關(guān)內容后的傳達;

  8、負責本部門(mén)內指導、監督質(zhì)量體系運行工作。

  三、內部審核員能力要求

  1)具備所有審核員應具備的能力。

  2)編寫(xiě)審核文件和報告的能力

  3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

  4)跟蹤驗證和監督審核的能力

  5)較強的上下級溝通能力

  四、內審員部門(mén)內的義務(wù)及權限

  (一)義務(wù)

  1、不斷的學(xué)習理解體系管理知識并在實(shí)際工作中應用,協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導規范管理、促進(jìn)改進(jìn)。

  2、負責本部門(mén)的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護、監督和改進(jìn)。

  3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù),并組織做好本部門(mén)后續改進(jìn)工作。

  4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。

  5、協(xié)助或承擔公司或部門(mén)級的質(zhì)量改進(jìn)項目的`實(shí)施推動(dòng)。

  6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日;A管理工作。

  7、負責日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

  (二)權限

  1、對本部門(mén)的質(zhì)量體系運行有指導、監督和改進(jìn)權。

  2、根據公司審核安排,有權對受審部門(mén)進(jìn)行審核、提出問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)要求,并對問(wèn)題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗證。

  3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進(jìn)行監督和糾正。

  4、有權參與公司基礎管理和部門(mén)間的協(xié)調改進(jìn)工作。

  5、有權對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。

  五、內審員主要工作內容

  內審員的崗位職責內審員1、體系審核:做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內審工作,負責組織實(shí)施職能部門(mén)的體系審核工作,編制審核檢查表和審核報告,并驗證問(wèn)題點(diǎn)整改效果。

  2、管理評審:協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評審的輸入,不斷完善基礎管理體系。

  3、流程優(yōu)化評價(jià):擔任公司流程優(yōu)化評審員,根據計劃負責公司相關(guān)部門(mén)的產(chǎn)品實(shí)現流程優(yōu)化評價(jià)工作,提供增值服務(wù),推動(dòng)管理完善。

  4、迎接外審:組織落實(shí)部門(mén)內部的審核準備工作并接受審核。

  5、改進(jìn)項目的策劃、實(shí)施或參與:公司級或部門(mén)內部質(zhì)量改進(jìn)項目的負責人或主要成員。識別改進(jìn)需求,策劃組織實(shí)施,固化改進(jìn)成果,是公司基礎管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。

  6、日;A管理工作:包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識別、改進(jìn)推動(dòng)、部門(mén)間協(xié)調等。

  7、部門(mén)質(zhì)量管理體系維護:部門(mén)內部體系運行監督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問(wèn)題點(diǎn)組織整改,部門(mén)制度健全等。

  內審崗位職責 2

  1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內部審計制度;

  2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的內控健全方案,推進(jìn)公司年度內控制度體系建設工作。

  3.根據審計經(jīng)理制定的年度審計計劃,逐步推進(jìn)公司財務(wù)相關(guān)的審計工作。

  4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據審計目標選擇適當的'審計方法有序地進(jìn)行各項審計工作,并組織編寫(xiě)審計報告、審計評價(jià)書(shū)等,將審計進(jìn)度及時(shí)反饋至審計經(jīng)理;

  5.審計經(jīng)理交辦的其他事項。

  內審崗位職責 3

  質(zhì)量管理體系內審員崗位職責

  1.負責制定質(zhì)量管理工作計劃和總結,協(xié)助公司開(kāi)展內審工作。

  2.負責協(xié)助公司對工廠(chǎng)進(jìn)行審核。

  3.負責協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂。

  4.負責對工廠(chǎng)體系運行的有效性實(shí)時(shí)進(jìn)行監控。

  5.負責對工廠(chǎng)質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數據的.統計、分析與反饋。

  6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。

  7.會(huì )英文優(yōu)先。

  內審崗位職責 4

  1、協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時(shí)效性,交付各環(huán)節的協(xié)調處理;

  2、熟悉質(zhì)量管理工作,對來(lái)料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的控制過(guò)程進(jìn)行監控;

  3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動(dòng)力;

  4、協(xié)助總監對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節進(jìn)行監督檢查,落實(shí)執行;

  5、協(xié)助總監組織持續改善活動(dòng)不斷提高工廠(chǎng)管理水平;

  6、協(xié)助總監負責績(jì)效管理的組織與評估工作;

  7、安排各項會(huì )議的'日程和議程,撰寫(xiě)會(huì )議紀要,監管落實(shí)會(huì )議決議;

  8、督促落實(shí)各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執行情況;

  內審崗位職責 5

  1、庫存及成本的`賬務(wù)處理;

  2、銀行賬務(wù)處理,制作記帳憑證,銀行對帳;

  3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;

  5、負責與銀行、稅務(wù)、工商等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

  6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

  內審崗位職責 6

  1. 及時(shí)解答客戶(hù)提出的`股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規性財稅問(wèn)題,并將非常規性財稅問(wèn)題,及時(shí)提交給部門(mén)負責人;

  2. 配合審計經(jīng)理檢查代賬代稅業(yè)務(wù)的合規性和合理性;

  3、核對客戶(hù)的財務(wù)報表、納稅申報表等財稅資料,并及時(shí)提醒客戶(hù)繳納相關(guān)稅費;

  4. 對接客服財務(wù)資料的整理和歸檔;

  5. 其他臨時(shí)交辦事情。

  內審崗位職責 7

  1、參與公司內審部專(zhuān)項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

  2、對所負責的審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見(jiàn)并督促業(yè)務(wù)部門(mén)按時(shí)改進(jìn);

  3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;

  4、執行內審部門(mén)宣傳工作;

  6、完成上級交辦的'其他日常事務(wù)性工作,能獨立處理和解決所負責的任務(wù)。

  內審崗位職責 8

  1、在科室主任的領(lǐng)導下,積極開(kāi)展內部審計工作,配合并協(xié)調社會(huì )審計機構開(kāi)展審計業(yè)務(wù)。

  2、嚴格按照審計法規和審計準則開(kāi)展審計業(yè)務(wù),積極參加后續教育培訓。

  3、及時(shí)做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫院相關(guān)規定,做好審計檔案保管工作。

  4、按照審計工作計劃開(kāi)展審計業(yè)務(wù),收集審計資料,編寫(xiě)審計工作底稿,出具審計意見(jiàn)或建議。

  5、按照院領(lǐng)導及科室主任的要求做好審計配合工作。

  內審崗位職責 9

  1、負責編制集團財務(wù)分析,真實(shí)準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)狀況、現金流情況并結合預算目標、行業(yè)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析,提出專(zhuān)業(yè)分析建議,支撐業(yè)務(wù)決策;

  2、負責對經(jīng)營(yíng)數據的質(zhì)量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類(lèi)數據偏差原因,積極與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通,提出優(yōu)化建議并持續跟進(jìn)改進(jìn)狀況,促進(jìn)信息質(zhì)量持續提升;

  3、結合分析結果重點(diǎn)向管理層及業(yè)務(wù)部門(mén)揭示潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,針對異動(dòng)指標,結合業(yè)務(wù)需求開(kāi)展專(zhuān)題研究并出具專(zhuān)項報告;

  4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系,優(yōu)化數據分析報表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內部相關(guān)制度并監督執行。

  內審崗位職責 10

  1、負責編制集團財務(wù)分析報告,真實(shí)準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)狀況、現金流情況并結合預算目標、行業(yè)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析,提出專(zhuān)業(yè)分析建議,支撐業(yè)務(wù)決策;

  2、負責對經(jīng)營(yíng)數據的質(zhì)量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類(lèi)數據偏差原因,積極與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通,提出優(yōu)化建議并持續跟進(jìn)改進(jìn)狀況,促進(jìn)信息質(zhì)量持續提升;

  3、結合分析結果重點(diǎn)向管理層及業(yè)務(wù)部門(mén)揭示潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,針對異動(dòng)指標,結合業(yè)務(wù)需求開(kāi)展專(zhuān)題研究并出具專(zhuān)項報告;

  4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系,優(yōu)化數據分析報表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內部相關(guān)財務(wù)管理制度并監督執行。

  內審崗位職責 11

  信息安全體系內審員宇視科技浙江宇視科技有限公司,宇視科技,浙江宇視科技,宇視崗位職責:

  1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的建設、優(yōu)化和落地審計;

  2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨立審核;

  3、負責定期對信息系統及應用進(jìn)行風(fēng)險評估、安全審計、安全加固;

  4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的'審核;

  5、協(xié)助開(kāi)展it合規管理和風(fēng)險管理相關(guān)的工作;

  內審崗位職責 12

  1、對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及相關(guān)事項的合法性、合規性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;

  2、對經(jīng)營(yíng)成果及財務(wù)收支的真實(shí)性、完整性、準確性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;

  3、對內部控制的.健全性及有效性進(jìn)行審計評價(jià)及監督;

  4、對公司內可能存在的舞弊行為進(jìn)行審計評價(jià)及監督。

  內審崗位職責 13

  2、協(xié)助審查評價(jià)、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

  3、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司經(jīng)濟效益審計相關(guān)規章制度

  4、實(shí)施雪松控股集團有限公司采購價(jià)格、銷(xiāo)售費用、管理費用、財務(wù)費用審計并提交審計報告

  5、實(shí)施各產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)營(yíng)審計,并對執行結果及獎懲兌現情況進(jìn)行審計監督

  6、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執行情況及修理費、技改費、投融資等專(zhuān)項費用使用情況的調查審計方案,實(shí)施并提交專(zhuān)項審計報告

  7、實(shí)施專(zhuān)項費用審查的'后續跟蹤審計,及時(shí)報告審計建議的落實(shí)和整改情況

  8、協(xié)助實(shí)施外審外查

  9、實(shí)施各項審計相關(guān)檔案資料的歸檔管理

  10、維護與相關(guān)政府機構及外部相關(guān)服務(wù)機構的良好關(guān)系

  內審崗位職責 14

  負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進(jìn)意見(jiàn);

  協(xié)助各部門(mén)完成公司管理相關(guān)制度的制定及監督執行;

  負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

  配合完成集團審計流程的`相關(guān)準備工作;

  執行臨時(shí)的、特定的審計/控制項目。

  內審崗位職責 15

  1、組織制定財務(wù)方面的`管理制度及有關(guān)規定,并監督執行;

  2、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告,月、季、年度財務(wù)報告;

  3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃;

  4、組織領(lǐng)導編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃;

  5、組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導匯報并提出可行的建議和措施;

  6、負責公司及下屬各分、子公司的財務(wù)管控。

  內審崗位職責 16

  崗位職責:

  1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統管理情況,評審相關(guān)it制度流程文檔,彌補現有流程風(fēng)險和漏洞,參與新流程制定和修改;

  2、識別公司it系統管理風(fēng)險點(diǎn),獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實(shí)施it審計項目,就審計發(fā)現提出改進(jìn)建議;

  3、根據it內控合規要求,編制it風(fēng)險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執行相關(guān)控制測試,落實(shí)控制缺陷整改;

  4、與業(yè)務(wù)部門(mén)緊密合作,組織或推進(jìn)多部門(mén)合作的'內控流程建設的規范及優(yōu)化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢(xún)和培訓服務(wù);

  5、 完成上級交付的其他工作。

  崗位要求:

  1、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2、5年及以上it內控審計相關(guān)工作經(jīng)驗,有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內審或內控合規(sox)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書(shū)優(yōu)先;

  4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先;

  5、誠信正直,工作認真細心,責任心強,堅持原則,嚴格按照流程規定進(jìn)行監督管理;

  6、良好的溝通能力、執行力和團隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。

  內審崗位職責 17

  崗位職責:

  1、負責開(kāi)展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察;

  2、負責開(kāi)展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分;

  3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的合理性和有效性,促進(jìn)內控體系的建立與完善;

  4、負責協(xié)助部門(mén)審計主管開(kāi)展財務(wù)審計工作,包括但不限于對對外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷(xiāo)售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的審計;

  5、負責協(xié)助部門(mén)審計主管開(kāi)展離任審計及it審計工作;

  6、負責協(xié)助部門(mén)審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定做好保密工作;

  7、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

  崗位要求:

  1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調查的常規流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經(jīng)驗;

  3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的'基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;

  4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

  5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語(yǔ)言和文字表達能力。

  內審崗位職責 18

  工作職責:

  1、實(shí)施集團下屬各公司的經(jīng)濟效益審計

  2、實(shí)施集團及下屬各公司的年度經(jīng)營(yíng)指標完成情況考核工作

  3、開(kāi)展集團及下屬各公司總經(jīng)理、主要負責人離任經(jīng)濟責任審計、任中經(jīng)濟責任審計

  4、實(shí)施集團及下屬各公司財務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)成果審計

  5、參與檢查集團及下屬各公司預算執行情況及考核工作

  6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)

  任職要求:

  1、本科學(xué)歷,財務(wù)、審計或經(jīng)濟類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具有企業(yè)內部審計工作經(jīng)驗佳;

  3、專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí),熟悉財務(wù)處理

  4、注會(huì )過(guò)三門(mén)以上、內審師或國際注冊?xún)葘弾煹认嚓P(guān)任職資格

  注:公司雙休、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節假日、帶薪年假、優(yōu)厚的'節日現金福利,定期體檢,集團內部豪車(chē)購車(chē)優(yōu)惠活動(dòng)等。

  工作內容涉及全國范圍內出差,如不能接受出差,請勿投遞簡(jiǎn)歷。

  內審崗位職責 19

  職位職責:

  1、對公司各事業(yè)部執行各項內部審計業(yè)務(wù),并協(xié)助建立健全公司的內控運營(yíng)相關(guān)制度流程;

  2、負責收集、整理審計數據資料等信息,編制審計工作底稿、匯總審計意見(jiàn)、草擬審計報告;

  3、對提出的改進(jìn)意見(jiàn)進(jìn)行跟蹤并做好記錄;

  4、及時(shí)完成上級交辦的.工作任務(wù)。

  任職資格:

  1、財務(wù)、會(huì )計、審計相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷;

  2、從事財務(wù)工作3年或審計工作1年以上,具有初級以上會(huì )計職稱(chēng);

  3、熟悉審計方法和審計程序,具備勝任業(yè)務(wù)的能力;

  4、具備良好的表達能力、溝通能力、責任心強、有敬業(yè)精神。

  內審崗位職責 20

  1、負責搭建公司合規管理體系,建立合規管理相關(guān)制度;

  2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實(shí)施方案,并組織落實(shí);

  3、負責與公司各部門(mén)協(xié)調,指導并監督各部門(mén)合規管理工作;

  4、負債硝染廠(chǎng)線(xiàn)下管控工作,具體負責硝染廠(chǎng)入圍和管理評價(jià),并督導評估師對硝染廠(chǎng)進(jìn)行日常管理;

  5、對合規管理、硝染廠(chǎng)管理中發(fā)現的`問(wèn)題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續跟進(jìn)改善情況;

  6、協(xié)調并對接外部法務(wù)資源,確保法務(wù)服務(wù)的時(shí)效性和有效性;

  7、根據公司業(yè)務(wù)要求,起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營(yíng)提供法律政策咨詢(xún);

  8、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

  任職要求:

  1、年齡在35歲以下,可接受出差;

  2、項目管理、審計、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

  3、應具備3年以上企業(yè)運營(yíng)管理、合規管理、內控內審等其中一項工作經(jīng)驗,有現場(chǎng)管理、質(zhì)量管理、品控管理等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  4、熟悉企業(yè)內部控制、合規管理基本工作流程和工作方法;

  5、有良好的文字表達能力、組織協(xié)調能力和統籌規劃能力。

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