財務(wù)的收支審批制度
財務(wù)收支是反應企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的一項重要內容。管好抓好財務(wù)收支,嚴格財務(wù)收支審批手續,是企業(yè)管理的重要組成部分,為加強財務(wù)收支管理,明確審批權限程序和責任,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,特制定本制度。
1、各銷(xiāo)售部門(mén)的收入存入銀行后必須無(wú)條件即時(shí)交店財務(wù)科做帳,不得截留。
2、單位的其它業(yè)務(wù)也必須按財務(wù)制度規定如數計帳,不得計帳外
帳。
3、根據有關(guān)制度規定結合本店的實(shí)際,財務(wù)收支審批由主管和協(xié)管的經(jīng)理負責。劃清權限,分清責任。
4、為明確審批職權范圍,經(jīng)店經(jīng)理會(huì )議研究決定財務(wù)收支審批權限為:壹仟元以下的收支由協(xié)管財務(wù)的副經(jīng)理負責審批,壹仟元以上——壹萬(wàn)元內由主管經(jīng)理審批。壹萬(wàn)元——伍萬(wàn)元內由領(lǐng)導班子集體商定,主管經(jīng)理審批。伍萬(wàn)元以上報上級主管部門(mén)審批。
5、財務(wù)收支審批人員嚴格按照審批的權限進(jìn)行審批,采取一支筆審批的'辦法,審批時(shí)要嚴格把關(guān),按程序辦事,審批的單據必須是符合手續的,經(jīng)辦人、驗收人、填制齊全的正式發(fā)票。
6、審批人員不得直接與開(kāi)具發(fā)票方審批收支,必須由我店,經(jīng)辦人員來(lái)辦理審批手續。
7、審批人員要具有對企業(yè)高度負責的責任感,堅持原則對不符合手續的財務(wù)收支,不得審批,若因工作失誤或不負責任造成的。
8、加強財務(wù)科職能的參謀和監督作用。財務(wù)人員對審批不符合手續的收支有權有責拒絕受理。
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