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供應商管理制度

時(shí)間:2024-08-10 12:33:35 制度 我要投稿

供應商管理制度(精選)

  在現在的社會(huì )生活中,很多地方都會(huì )使用到制度,制度是指一定的規格或法令禮俗。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編整理的供應商管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

供應商管理制度(精選)

供應商管理制度1

  供應商采購管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心環(huán)節之一,旨在確保供應鏈的穩定性和效率。其主要內容包括供應商的選擇與評估、采購流程管理、合同簽訂與執行、質(zhì)量控制、價(jià)格談判與付款條款、風(fēng)險管理和持續改進(jìn)。

  內容概述:

  1. 供應商選擇與評估:設定供應商資質(zhì)標準,如財務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、過(guò)往業(yè)績(jì)等,進(jìn)行定期評估,確保供應商的可靠性和質(zhì)量保證能力。

  2. 采購流程管理:明確從需求識別、詢(xún)價(jià)比價(jià)、訂單下達、到貨驗收的.每個(gè)步驟,確保流程的規范化和透明化。

  3. 合同簽訂與執行:制定合同模板,明確雙方權利義務(wù),確保合同的合法性,監控合同執行情況,處理合同糾紛。

  4. 質(zhì)量控制:設立質(zhì)量檢驗標準,對供應商提供的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行嚴格把關(guān),確保符合企業(yè)需求。

  5. 價(jià)格談判與付款條款:基于市場(chǎng)信息和供應商性能,進(jìn)行公正公平的價(jià)格談判,設定合理的付款條件和方式。

  6. 風(fēng)險管理:識別潛在的供應中斷、價(jià)格波動(dòng)、法律合規等問(wèn)題,制定應急預案,降低風(fēng)險影響。

  7. 持續改進(jìn):定期回顧采購績(jì)效,收集反饋,推動(dòng)供應商和服務(wù)的持續優(yōu)化。

供應商管理制度2

  1.目的

  加強對供方的管理,確保供方提供滿(mǎn)足公司要求的產(chǎn)品。

  2.適應范圍

  適用于對公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售或最終產(chǎn)品有影響的配料供方的評價(jià)、重新評價(jià)與管理。

  3.職責

  3.1采購中心負責供方評價(jià)的組織工作。

  3.2生產(chǎn)中心、技術(shù)研發(fā)中心參與供方的評價(jià)。

  4.工作程序

  4.1建立合格供方評價(jià)小組。

  4.1.1采購中心牽頭建立合格供方評價(jià)小組。

  4.1.2對供應商生產(chǎn)中心、技術(shù)研發(fā)中心各推薦一名評價(jià)小組成員。

  4.1.3填寫(xiě)供方評價(jià)小組名單,報公司主管領(lǐng)導批準。

  4.2供方的準入

  4.2.1通過(guò)ISO9000認證的企業(yè)作為首選供方,沒(méi)有經(jīng)過(guò)體系認證的要求逐步經(jīng)過(guò)認證或通過(guò)第二方審核。

  4.2.2授權準入:對一次性購買(mǎi)或批量很小的、臨時(shí)性、試驗性產(chǎn)品,在使用前對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗,作出評定后,經(jīng)批準可作為供方進(jìn)貨。

  4.2.3根據公司經(jīng)營(yíng)工作需要,選擇資金實(shí)力強,能承擔起一手托兩家(生產(chǎn)廠(chǎng)家、使用廠(chǎng)家)的中間商,根據其供貨質(zhì)量、供貨能力及信譽(yù)等方面對其進(jìn)行評。

  4.2.4準入:由采購中心評估市場(chǎng)需求種類(lèi)選擇供應商。

  4.3新供方的評價(jià)

  4.3.1評價(jià)新供應商的資質(zhì)水平。包括:國家質(zhì)量認證證書(shū)、資質(zhì)證明、企業(yè)簡(jiǎn)介、產(chǎn)品介紹等資料對供方質(zhì)量、保證能力、運輸能力、信譽(yù)能力等方面進(jìn)行評價(jià)。

  4.3.2供應商在供貨期間更名,需重新填寫(xiě)供方評審表,注明更名的新名稱(chēng),對其按新供方重新評價(jià)。

  4.4對合格供方的重新評價(jià)與管理

  4.4.1評價(jià)內容

  4.4.1.1對供方交付時(shí)限、供貨能力進(jìn)行評價(jià)。

  4.4.1.2對供方提供的產(chǎn)品的使用情況進(jìn)行評價(jià)。

  4.4.1.3對供應商資金實(shí)力情況進(jìn)行評價(jià)。根據實(shí)際情況,由各評價(jià)成員對以上方面評價(jià)。

  4.4.2供方的.評定等級

  根據供方的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì),競爭力及供需雙方的依賴(lài)程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。

  A級供方:能夠長(cháng)期穩定的供應,對需求方的供應具有全局性或局部戰略需求的影響,生產(chǎn)資源優(yōu)勢明顯。

  B級供方:能夠在產(chǎn)品之外提供潛在或增值服務(wù),在質(zhì)量、數量、交付、價(jià)格、服務(wù)保證方面能夠達到基本滿(mǎn)足。

  C級供方:能夠滿(mǎn)足合同約定的當前運作要求,在質(zhì)量方面偶爾會(huì )出現小的質(zhì)量波動(dòng)或不穩定的情況。

  4.4.3管理控制

  4.4.3.1等級確定:采購中心對合格供方的供貨情況進(jìn)行分類(lèi)評價(jià),實(shí)行A.B.C三級分類(lèi)管理,根據供貨質(zhì)量合格率確定等級:供貨質(zhì)量合格率達到95%以上為A級供方;達到85%以上(即全年供貨出現輕微質(zhì)量問(wèn)題,采取補救措施后可達到標準要求或許可使用)確定為B級供方;供貨質(zhì)量在85%以下(即全年供貨出現嚴重質(zhì)量問(wèn)題

  或不能投入使用的),確定為C級供方。

  4.4.3.2動(dòng)態(tài)管理

  a).對各級合格供方,在分類(lèi)評價(jià)中,根據到貨質(zhì)量合格率確定級別。如果已確定級別的,在下一年全年沒(méi)有供貨的則可免除評價(jià),對級別有變化的升、降級的合格供方,要說(shuō)明升、降級的原因,降級的還要求制定并落實(shí)相關(guān)的質(zhì)量整改措施,以提高產(chǎn)品質(zhì)量。

  b).如果供方在供貨過(guò)程中出現重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí),由采購中心組織各評價(jià)小組成員針對供方出現的質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行評價(jià),由相關(guān)部門(mén)采取相應措施予以處理。

  4.5 評價(jià)工作分工

  4.5.1采購中心負責對供方基本情況質(zhì)量管理與質(zhì)量保證能力資料的收集,對供方交貨時(shí)限、供貨能力等情況進(jìn)行評價(jià)。

  4.5.2技術(shù)研發(fā)中心提供采購標準,提供新礦點(diǎn)考察資料,并對供方樣品化驗結果及入庫原料生產(chǎn)使用情況進(jìn)行評價(jià)。

  4.5.3采購中心組織評價(jià)小組成員根據上述情況對供方逐一綜合評價(jià)后,填寫(xiě)評價(jià)小組意見(jiàn),建立合格供方名錄,報公司主管領(lǐng)導批準。

  4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質(zhì)量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環(huán)法,進(jìn)行整改落實(shí)。

  5.供方退出

  根據供方ABC三級管理.凡出現以下情況考慮退出:

  5.1連續兩年被評定為C級供方的,采購中心要積極尋找質(zhì)量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的C級供方,要通過(guò)進(jìn)行第二方審核限期制定糾正預防措施,改進(jìn)質(zhì)量。

  5.2凡供貨中出現質(zhì)量問(wèn)題,整改措施屢次得不到實(shí)施,且質(zhì)量得不到提高的,不能滿(mǎn)足公司技術(shù)要求的。

  5.3凡發(fā)生欺詐、違約、背信等不法行為,造成影響惡劣,且行為得不到糾正的。

供應商管理制度3

  承包商供應商管理制度是企業(yè)管理體系的重要組成部分,旨在確保承包商和供應商的'服務(wù)質(zhì)量、合規性以及與企業(yè)的協(xié)同合作。這一制度涵蓋了合同管理、資質(zhì)審查、績(jì)效評估、溝通協(xié)調、風(fēng)險控制等多個(gè)環(huán)節。

  內容概述:

  1. 合同管理:明確合同條款,包括服務(wù)內容、期限、價(jià)格、付款條件等,以及違約責任和爭議解決機制。

  2. 資質(zhì)審查:對承包商和供應商進(jìn)行資格認證,確保其具有合法經(jīng)營(yíng)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力和良好信譽(yù)。

  3. 績(jì)效評估:定期對承包商和供應商的工作效果進(jìn)行評估,包括質(zhì)量、交付時(shí)間、成本控制等方面。

  4. 溝通協(xié)調:建立有效的信息交流機制,保證雙方在項目執行中的溝通順暢。

  5. 風(fēng)險管理:識別和管理潛在風(fēng)險,如供應鏈中斷、質(zhì)量問(wèn)題等,制定應急預案。

  6. 持續改進(jìn):推動(dòng)承包商和供應商不斷提升服務(wù)質(zhì)量,通過(guò)反饋和培訓促進(jìn)雙方共同成長(cháng)。

供應商管理制度4

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱(chēng)為采購物品)。

  三、職責權限

  1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

  2、分管副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核;

  3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

  4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的.采購由企管部負責;非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

  四、采購原則

  1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

  2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

  3、低價(jià)搜索原則:采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。

  (4)加強學(xué)習,廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則:凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調整采購價(jià)格。

  6、審計監督原則:采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

  五、采購流程

  1、采購申請:物品(物資)需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請,填寫(xiě)《請購單》,請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門(mén)審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門(mén)采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者,應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。

  2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):

  (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。

  (2)采購員接到報價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

  (3)屬下列情況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品,但仍需留下報價(jià)記錄。

  3、樣品提供和確認:

  (1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認,必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

  (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

  (2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

  (3)信譽(yù)良好者。

  (4)客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

  5、合同簽定:

  (1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。

  (2)交易發(fā)生爭執時(shí),依據合同的核定條款進(jìn)行處理。

  6、進(jìn)度跟催

  (1)為確保準時(shí)交貨,采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應。

  (2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門(mén),尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會(huì )需求部門(mén)。

  7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開(kāi)具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門(mén)通知采購部門(mén),2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。

  8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

  9、采購流程圖:(附后)

  六、考核:

  凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

  七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自公布之日起執行。

  八、本制度附件:

  1、《XXXXX請購單》

  2、《XXXXX詢(xún)價(jià)記錄表》

供應商管理制度5

  為規范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關(guān)系,充分了解供應商的各項實(shí)力,確保正常運營(yíng),保質(zhì)保量,使供應商能更好的服務(wù)于酒店。

  供貨商管理細則:

  1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解。每月必須及時(shí)給酒店餐飲部出品負責人提供時(shí)令原材料,方便出品部及時(shí)更新菜品,推出新菜。

  2、 涉及所有采購物資的`供貨廠(chǎng)商必須具備:《營(yíng)業(yè)執照》,《稅務(wù)登記證》,《食品安全衛生許可證》三證齊全者為我公司供方的進(jìn)場(chǎng)前提。對牛羊豬,家禽,凍品類(lèi)供應商還需提供《動(dòng)物檢疫合格證明》。

  3、 送貨及時(shí),各供應商根據酒店要求準時(shí)送貨,做到無(wú)延遲,無(wú)擅自未到情況。如有因送貨不及時(shí)而造成影響的相應給予扣罰。

  4、 收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛生清潔,做到地面無(wú)菜葉、無(wú)紙皮箱、無(wú)明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時(shí),也應保持地面清潔,如有發(fā)現,每次扣款100元。

  5、 各餐飲類(lèi)供應商均由采購部統一規范管理,供應商送貨人員在進(jìn)入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙,愛(ài)護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進(jìn)行雙倍處罰。

供應商管理制度6

  有效的供應商管理制度對企業(yè)運營(yíng)至關(guān)重要,它:

  1. 保證原材料和產(chǎn)品的.質(zhì)量,降低因質(zhì)量問(wèn)題導致的損失。

  2. 確保供應鏈的穩定性,防止因供應商問(wèn)題影響生產(chǎn)進(jìn)度。

  3. 優(yōu)化成本結構,通過(guò)競爭性定價(jià)和效率提升實(shí)現成本節約。

  4. 增強企業(yè)競爭力,良好的供應商關(guān)系能帶來(lái)創(chuàng )新技術(shù)和市場(chǎng)信息。

  5. 降低風(fēng)險,預防供應商破產(chǎn)、質(zhì)量事故等可能對企業(yè)造成的沖擊。

供應商管理制度7

  ●xx談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門(mén)

  ●在確立合同前,供應商須向談判員提供其廠(chǎng)商資信材料,商品的有關(guān)證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應商須備有傳真機,否則不能合作)。

  ☆營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼、稅務(wù)登記證復印件。

  ☆生產(chǎn)許可證/代理證書(shū)復印件。

  ☆質(zhì)量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進(jìn)京銷(xiāo)售許可(對外埠產(chǎn)品)/商檢證書(shū)(對進(jìn)口產(chǎn)品)。

  ●xx超市總部供應商合同,對xx超市各店均有效。供應商和xx超市及其各店均需遵守執行。

  ●合同經(jīng)雙方確認后,談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店,并給供應商在xx超市唯一一個(gè)"廠(chǎng)商編碼"(同一供應商供應xx超市不同部組單品,僅在"廠(chǎng)商編號"前加部組號以示區別)。

  ●xx購銷(xiāo)單品清單為合同的重要附件,該附件為xx超市選購供應商具體單品的依據,是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

  ●購銷(xiāo)單品清單須經(jīng)雙方簽字確認,確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應商的每一單品在xx超市唯一一個(gè)"單品編碼"。

  ●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息(單品調整或包裝/規格/價(jià)格等)如有變動(dòng),須以書(shū)面形式提前一個(gè)月通知談判員,以便及時(shí)更正購銷(xiāo)單品清單,變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會(huì )保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利,提高雙方數據的準確和效率。

  ●雙方確認合同后并非承諾購買(mǎi),商品的采購需通過(guò)店訂貨單進(jìn)行。如對合同或購銷(xiāo)單品清單有疑問(wèn)請與談判員聯(lián)系。

  ●有關(guān)商品及商品促銷(xiāo)的所有問(wèn)題,供應商應與談判員聯(lián)系解決。

  ●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預約洽談時(shí)間。

  ●為節省往返時(shí)間,供應商及其單品基礎信息變更和促銷(xiāo)確認請盡量以傳真形式通知談判員。

  關(guān)于訂/送/驗收貨

  ●店營(yíng)業(yè)部門(mén)依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料,根據店內銷(xiāo)售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單(訂單須是電腦打印,手寫(xiě)訂單無(wú)效)。

  ●訂單須以傳真方式向供應商下達(非傳真方式供應商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。

  ●供應商收到訂單后,要按訂單及時(shí)備貨并按要求時(shí)間送到訂貨店的收貨組。

  ●供應商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質(zhì)量有問(wèn)題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。

  ●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時(shí)貨量不足或斷貨,請及時(shí)向各店營(yíng)業(yè)主管或經(jīng)理反映,協(xié)商解決方案。長(cháng)時(shí)間(15天以上)斷貨或供應商已停止生產(chǎn)供應的單品請提前一周向談判員反映,以便談判在電腦系統內及時(shí)終止,店營(yíng)業(yè)不再訂貨。

  ●收貨完成后,供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價(jià)、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

  關(guān)于對帳和結款

  ●店財務(wù)部核算員負責與供應商對帳業(yè)務(wù)。

  ●在結款日前15天開(kāi)始對帳。對帳時(shí)間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。

  ●為節省時(shí)間,請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數,在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話(huà)答復數額是否相符,如不符雙方應預約時(shí)間詳盡核對。

  ●對帳完成后,請按雙方核對的數額開(kāi)具增值稅票,并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務(wù)部,以保證按期結款。

  ●供應商第一次辦理結款,請提供:

  ☆公司授權的結款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

  ☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章(A4規格紙張)。

  ☆供應商的開(kāi)戶(hù)行及帳號。

  ●供應商發(fā)生退票,請用公司抬頭的信紙說(shuō)明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時(shí)交納10元手續費。財務(wù)部收到作廢支票日起五個(gè)工作日后重新開(kāi)具支票。

  ●供應商支票遺失,請立即到xx超市開(kāi)戶(hù)行掛失。如支票未被冒領(lǐng),自供應商報告之日起30天后財務(wù)部重新開(kāi)具支票。

  關(guān)于工作劃分

  ●談判部談判員負責:供應商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價(jià)等變更,促銷(xiāo),贊助費用。

  ●財務(wù)部負責:核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

  ●店營(yíng)業(yè)/收貨組的營(yíng)業(yè)員/主管負責:訂貨、驗貨、退貨。

  ●店財務(wù)部核算員/會(huì )計負責:對帳、結帳、賠償。

  ●店營(yíng)業(yè)經(jīng)理負責:長(cháng)期租用店內堆頭、店內廣告。

  供應商在以上各環(huán)節遇到問(wèn)題可投訴于談判部:談判經(jīng)理/區經(jīng)理;店內:店長(cháng)。

  關(guān)于業(yè)務(wù)其它要求

  ●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價(jià)優(yōu)質(zhì)的商品,這樣可以贏(yíng)得更多的顧客。對于我們雙方,這就意味著(zhù)銷(xiāo)量的增加和生意的提升。為此,xx超市必須擁有最低成本。

  ●為推動(dòng)店內銷(xiāo)售,xx超市要求供應商積極參與促銷(xiāo),并支持xx超市的促銷(xiāo)活動(dòng)、新店開(kāi)業(yè)和店慶等到活動(dòng)。

  ●xx超市希望供應商和談判員就商品調整、價(jià)格調整、促銷(xiāo)活動(dòng)等方面多加交流和建議,并愿與供應商分享銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和市場(chǎng)信息。

  ●xx超市要求供應商在合作上必須誠實(shí),提供的所有資信和證明材料必須合法真實(shí)有效,供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

  ●因商品質(zhì)量問(wèn)題導致顧客投訴或政府專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢查處罰的,造成xx超市相關(guān)損失由供應商補償。xx超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

  ●xx超市規定所有業(yè)務(wù)洽談必須與談判員在公司的談判間進(jìn)行,所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)。

  ●xx超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉,所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)透明。

  ●xx超市相信供應商給予談判或營(yíng)業(yè)員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會(huì )導致雙方經(jīng)營(yíng)成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發(fā)生,所以xx超市規定:

  ☆凡xx超市員工,不論職務(wù)高低,都不得出于個(gè)人利益從與xx超市有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司或個(gè)人,收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂(lè )活動(dòng)票券、有價(jià)證券、現金或商品形式的回扣,供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。

  ☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂xx超市員工,一經(jīng)發(fā)現即終止合作。如xx員

  工出于個(gè)人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的.正常合作,請直接向公司稽核部反映。

  ☆供應商贊助xx超市的任何費用,都須有談判員和供應商雙方確認的xx超市的收費單據,供應商憑此單據到財務(wù)部交納確定的費用,財務(wù)部收訖后在收費單據上核章并向供應商開(kāi)具相應發(fā)票,供應商將財務(wù)核章的收費單據交給談判員,談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務(wù)部未開(kāi)具相應發(fā)票,供應商有權拒絕交納。

  ☆未按時(shí)限交納的費用,總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

  關(guān)于供應商建議或投訴舉報

  ●xx超市愿意聽(tīng)取接受供應商對雙方業(yè)務(wù)合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見(jiàn)。

  ●xx超市對供應商利益的維護,就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協(xié)議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門(mén)可寫(xiě)清事實(shí)向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。

供應商管理制度8

  第一章總則

  第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作,優(yōu)化采購資源、規避采購風(fēng)險、保證采購質(zhì)量、控制采購成本,促進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩定提高,特制訂本管理辦法。

  第二條本方法適用于公司的供應商管理,以及公司對供應商進(jìn)行評價(jià)、選擇和重新評價(jià)等各項控制活動(dòng)。

  第三條公司供應商管理實(shí)行統一歸口分級管理。

  第二章職責

  第四條公司總經(jīng)理負責合格供應商的批準,以及對生產(chǎn)管理部、質(zhì)量技術(shù)部、采購部的供應商評價(jià)進(jìn)行審核。

  第五條公司采購部負責供應商檔案管理,對供應商的推薦、預選時(shí)提出意見(jiàn)并對其進(jìn)行監控,做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責:

 。ㄒ唬┴瀼芈鋵(shí)公司供應商管理規章制度。

 。ǘ┴撠煿竟⿷绦畔(dòng)態(tài)維護。

 。ㄈ﹨⑴c供應商推薦、評價(jià)等管理工作。

 。ㄋ模┴撠煴竟竟⿷藤Y料、檔案管理工作。

  第六條公司生產(chǎn)管理部和質(zhì)量技術(shù)部負責參與供應商評價(jià)工作,并根據各部門(mén)cv專(zhuān)業(yè)提出評價(jià)結果。

  第三章分類(lèi)

  第七條根據采購物資本身的特性、與公司產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度以及使用的相關(guān)要求,將采購物資分為以下幾類(lèi):

 。ㄒ唬〢類(lèi)物資:公司生產(chǎn)進(jìn)行所需要進(jìn)行加工以及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量,可通過(guò)檢驗確定質(zhì)量水平的原輔材料,例如護面紙、發(fā)泡劑等。

 。ǘ〣類(lèi)物資:公司生產(chǎn)進(jìn)行不需要進(jìn)行加工以及間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料,包括包裝材料、標簽等,例如燃煤、捆扎帶等。

 。ㄈ〤類(lèi)物資:公司生產(chǎn)進(jìn)行所需的,無(wú)法通過(guò)檢測、需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)技術(shù)人員認定的物資,例如生產(chǎn)設施設備、五金配件、化學(xué)試劑等。

  第八條根據供應商的能力資質(zhì)及對本公司的供貨情況與服務(wù)態(tài)度,將供應商分為以下幾五類(lèi):

 。ㄒ唬┖蜻x供應商(CS):經(jīng)初步篩選后能力有待進(jìn)一步確認的供應商。

 。ǘ┖细窆⿷蹋≦S):能夠形成穩定(品質(zhì)價(jià)格周期穩定)供應的供應商。

 。ㄈ﹥(yōu)秀供應商(GS):二年以上穩定供應的合格供應商。

 。ㄋ模┖诿麊喂⿷蹋˙S):連續兩次供應不穩定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。

  第九條根據公司對各類(lèi)供應商的要求有所不同,具體界定如下:

 。ㄒ唬┖蜻x供應商(CS):物流部根據采購物資的需要,聯(lián)絡(luò )和選擇2家以上侯選供方,組織收集供方滿(mǎn)足采購要求能力的有關(guān)資料以及采購物資的樣品填寫(xiě)《供方樣品評價(jià)表》交質(zhì)量部審核通過(guò)后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行搜集或指定候選供應商供應商。

 。ǘ﹤溆霉⿷蹋ˋS):對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進(jìn)進(jìn)行試用(批量購進(jìn)的最大金額應不超過(guò)5萬(wàn)元),并填寫(xiě)《供方批量試用評價(jià)表》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部協(xié)同物流部、生產(chǎn)部對其產(chǎn)品進(jìn)行小批或中批試用,若試用2次以上,《供方批量試用評價(jià)表》均顯示通過(guò)的供方方可列為備用供應商。

 。ㄈ┖细窆⿷蹋≦S):列為備用供應商的供方物流部可進(jìn)行正常采購,能穩定供貨兩次以上、服務(wù)態(tài)度良好的備用供應商,可升級為合格供應商,物流部將其列入《合格供方名錄》,并報質(zhì)量部、生產(chǎn)部審核,總經(jīng)理批準。

 。ㄋ模﹥(yōu)秀供應商(GS):列為合格供應商的供方能穩定供貨兩年以上、服務(wù)態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應商,公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。

 。ㄎ澹┖诿麊喂⿷蹋˙S):連續兩次樣品不合格、資質(zhì)不完全、供應不穩定或有意欺瞞不積極配合的供應商,物流部將其列為黑名單供應商,對此類(lèi)供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。

  第十條采購部負責組織質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)人員根據采購物資分類(lèi)的原則對需采購的物資進(jìn)行類(lèi)別的確認。

  第四章準入原則

  第十一條公司供應商實(shí)行準入原則,準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件:

 。ㄒ唬┕⿷瘫仨毦哂蟹ǘǖ.生產(chǎn)資格。

 。ǘ┚哂型晟频馁|(zhì)量保證體系,提供的物料能夠滿(mǎn)足本公司的質(zhì)量要求,有持續改進(jìn)的愿望與能力。

 。ㄈ┥a(chǎn)能力能夠滿(mǎn)足本公司需求,并有持續發(fā)展的潛力。

 。ㄋ模┍WC按時(shí)、按量供貨。

 。ㄎ澹┰跐M(mǎn)足上述條件的同時(shí),價(jià)格有競爭力。

 。┰谕袠I(yè)中有良好的信譽(yù)和競爭優(yōu)勢。

  供應商原則上以制造商為主,因條件限制無(wú)法選擇制造商的,可在嚴格審查的基礎上優(yōu)選適量代理商或貿易商。

  第十三條對于A(yíng)類(lèi)、B類(lèi)物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進(jìn)行采購,C類(lèi)物資由于物資特殊性可由采購部或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行搜集或指定供應商。

  第五章準入程序

  第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。

  第十五條申請準入的供應商應填寫(xiě)《供應商準入申請表》(附件一),并按照《供應商準入資料清單》(附件二)提供有關(guān)資料,經(jīng)采購部門(mén)報質(zhì)量技術(shù)部。

  第十六條質(zhì)量技術(shù)部負責組織供應商準入申請資料的預審,對采購物資級別及風(fēng)險等級較高的,可組織相關(guān)人員對申請準入的供應商進(jìn)行現場(chǎng)審核,并形成現場(chǎng)審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據。審核報告應包括企業(yè)概況、生產(chǎn)設備和經(jīng)營(yíng)情況、質(zhì)量控制、研發(fā)能力、產(chǎn)品實(shí)際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的,不予預審:

 。ㄒ唬┥蠄筚Y料不全或不符合要求的。

 。ǘ┨峁┨摷俚臉I(yè)績(jì)證明或其他資信資料的。

 。ㄈ┯羞`反經(jīng)營(yíng)誠信、職業(yè)道德等不良行為的。

 。ㄋ模┕⿷逃羞`法行為或有嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的。

  第十七條質(zhì)量技術(shù)部按照《供應商準入評審項目和內容》(附件三)制定評審標準,按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現場(chǎng)審核報告進(jìn)行評審。質(zhì)量技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)依據評審情況,統一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。

  第十八條質(zhì)量技術(shù)部將通過(guò)預審的供應商上報給公司總經(jīng)理審批。

  第十九條通過(guò)公司總經(jīng)理審核批準后的供應商,質(zhì)量技術(shù)部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》,并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門(mén)。

  第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年,每年公司質(zhì)量技術(shù)部應對已準入的合格供應商進(jìn)行一次年審。年審合格的,準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的,暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括:相關(guān)法定生產(chǎn)資格、上一年業(yè)務(wù)發(fā)生情況、有關(guān)質(zhì)量和生產(chǎn)方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。

  第六章考核評價(jià)

  第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式,對合格供應商進(jìn)行考核評價(jià)。

  第二十二條日常管理由各個(gè)相關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行。各部門(mén)在采購和使用過(guò)程中對供應商產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進(jìn)行跟蹤,發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)上報質(zhì)量技術(shù)部。

  第二十三條質(zhì)量技術(shù)部應定期對供應商進(jìn)行評估,回顧分析物料質(zhì)量檢驗結果、質(zhì)量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質(zhì)量問(wèn)題或生產(chǎn)條件、工藝、質(zhì)量標準和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí),還應盡快進(jìn)行相關(guān)的現場(chǎng)質(zhì)量審計。

  第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進(jìn)行年度考核,填寫(xiě)《年度供方評價(jià)表》,以以確定下一年度合格供方名單,供方評價(jià)表可包括但不限于以下內容:

 。ㄒ唬┕⿷痰馁Y信能力。

 。ǘ┕⿷痰墓┴洏I(yè)績(jì)。

 。ㄈ┕⿷痰馁|(zhì)量保證能力。

 。ㄋ模┕⿷坍a(chǎn)品價(jià)格。

 。ㄎ澹┙回浨闆r。

 。┓⻊(wù)情況。

  第二十五條根據考評結果,對物資供應商實(shí)行分級管理?荚u合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商?荚u不合格的給予中止交易,取消準入資格的處理。

  第二十六條供應商有下列情形之一的,予以降級:無(wú)正當理由延期供貨的;

  非不可抗力原因,單方面變更合同的;

  售后服務(wù)未達到合同要求的;

  連續三年無(wú)供貨交易的。

  第二十七條應商有下列情形之一的,予以中止交易,限期整改。依問(wèn)題嚴重程度,中止期為一至二年。

 。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ,單方面解除、終止合同的;

 。ǘ┊a(chǎn)品質(zhì)量出現較大問(wèn)題的;

 。ㄈ┻`反合同約定,進(jìn)行分包、轉包或提供其他廠(chǎng)家產(chǎn)品的。

  第二十八條供應商出現下列情形之一的,取消準入資格,準入證隨即作廢,并在公司內及時(shí)發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。

 。ㄒ唬┠甓瓤荚u不合格的;

 。ǘ_取準入證的;

 。ㄈ┎宦男谢虿划斅男泻贤x務(wù)造成公司或各單位重大經(jīng)濟損失的;

 。ㄋ模┯袃r(jià)格欺詐行為的,或者采取不正當競爭手段的;

 。ㄎ澹┊a(chǎn)品出現重大質(zhì)量問(wèn)題或存在重大安全環(huán)保隱患的;

 。┯匈V賂公司及各單位員工行為的;

 。ㄆ撸┢渌`法違規行為的。

  第七章附則

  第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。

供應商管理制度9

  供應商管理制度的重要性不容忽視。它不僅影響到企業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,還關(guān)系到企業(yè)的`成本控制和市場(chǎng)反應速度。良好的供應商關(guān)系能降低供應風(fēng)險,提高供應鏈的靈活性,使企業(yè)在市場(chǎng)變化中保持敏捷。此外,有效的供應商管理還有助于提升企業(yè)的社會(huì )責任感,通過(guò)推動(dòng)供應商遵守環(huán)保和社會(huì )規范,提升企業(yè)的社會(huì )形象。

供應商管理制度10

  一、總則

  為了穩定供應商隊伍,建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。

  本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。

  二、管理原則和體制

  公司采購部或配套部主管供應商,生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。

  對選定的供應商,公司與之簽訂長(cháng)期供應合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。

  公司可對供商評定信用等級,根據等級實(shí)施不同的管理。

  公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià),不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。

  公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

  三、供應商的篩選與評級

  公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

  質(zhì)量水平。包括:(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。

  交貨能力。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。

  價(jià)格水平。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的能力;(3)成本下降空間。

  技術(shù)能力。包括:

(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;

(2)后續研發(fā)能力;

(3)產(chǎn)品設計能力;

(4)技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。

  后援服務(wù)。包括:

(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)能力。

  人力資源。包括:

(1)經(jīng)營(yíng)團隊;

(2)員工素質(zhì)。

  現有合作狀況。包括:

(1)合同履約率;

(2)年均供貨額外負擔和所占比例;

(3)合作年限;

(4)合作融洽關(guān)系。

  具體篩選與評級供應商時(shí),應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。

  篩選程序。

  對每類(lèi)物料,由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后,各提出5~10家候選供應商名單;

  公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組;

  評選小組初審候選廠(chǎng)家后,由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家,雙方協(xié)填調查表;

  經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

  四、核準為供應商的,始得采購;沒(méi)有通過(guò)的',請其繼續改進(jìn),保留其未來(lái)候選資格。

  五、每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

  六、公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。

  七、對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

  八、管理措施

  公司對重要的供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員,或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

  公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。

  公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài),分散采購風(fēng)險。

  公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

  公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén),可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓,但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。

  公司對重要的、有發(fā)展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。

  九、附則

  本辦法由采購、配套部門(mén)解釋、執行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議批準頒行。

供應商管理制度11

  供應商檔案建立及管理操作程序

  一、目的可以更加有效的對供應商實(shí)行管理,提高工作效率。

  二、內容

  1、檔案基礎知識

  檔案:機關(guān)、組織和個(gè)人在社會(huì )中形成的,作為歷史記錄保存起來(lái)以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。

  2、供應商檔案建立的必要性

  其必要性主要體現在對質(zhì)量保證方面,能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況,縱向追蹤供應商質(zhì)量變化,易于橫向對比同類(lèi)供應商的優(yōu)劣。

  3、供應商檔案的建立

  3.1、采購部負責確定供應商檔案的內容:營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、衛生許可證、印刷許可證和稅務(wù)登記證等。

  3.2、對供應商進(jìn)行分類(lèi)與編號,分類(lèi)的方法一般可按商品來(lái)劃分,常用的編碼一般為四位數,前一位為商品類(lèi)別碼,后三位為廠(chǎng)商類(lèi)別碼。

  3.3、建立分門(mén)別類(lèi)的供應商基本資料檔案。

  3.4、檔案建立的具體要求:

 。1)供應商基本情況:供應商代碼、供應商名稱(chēng)、供應商地址、開(kāi)戶(hù)銀行、開(kāi)戶(hù)賬號、稅號、組織機構代碼證、聯(lián)系人、電話(huà)、傳真和手機等。

 。2)資料類(lèi):營(yíng)業(yè)執照/執照到期日期、生產(chǎn)許可證/許可證到期日期、質(zhì)量體系證書(shū)/證書(shū)到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產(chǎn)品標識/行業(yè)檢測報告及有效期、企業(yè)簡(jiǎn)介、配套主機情況、供應商基本情況調查表等。

 。3)合同類(lèi):供應商質(zhì)量保證承諾書(shū)、合同及合同編號等。

 。4)產(chǎn)品類(lèi):物料編碼/產(chǎn)品名稱(chēng)/含量規格/價(jià)格/企業(yè)行業(yè)標準/產(chǎn)品執行標準等。

 。5)流程類(lèi):樣品小批鑒定表/供應商評價(jià)記錄。

 。6)一般文件:往來(lái)傳真等。

  4、建立檔案的注意事項:

  4.1、具有詳細的聯(lián)系地址,EMAIL,網(wǎng)址。

  4.2、合理的供應商名稱(chēng),要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱(chēng),不能簡(jiǎn)單稱(chēng)呼。

  4.3、供應商名稱(chēng)必須是全稱(chēng),如公司名稱(chēng),不能只叫“農科”,正確合法的叫法應該是“晉中市農業(yè)科技開(kāi)有限公司”。

  4.4、詳細的`聯(lián)系人資料,聯(lián)系人須用全名,不能只寫(xiě)某某兄等日常生活性稱(chēng)呼。

  4.5、供應商的電話(huà)除包含其公司的前臺電話(huà)外,還須有其業(yè)務(wù)聯(lián)系人的常用電話(huà)和商用傳真等。

  4.6、聯(lián)系電話(huà)應盡可能收錄該供應商業(yè)務(wù)主管級以上的聯(lián)系資料,以便處理重大問(wèn)題時(shí)聯(lián)系用。

  4.7、檔案應含有供應商的經(jīng)營(yíng)范圍,應該具體詳細供應商的產(chǎn)品類(lèi)型,檔次,銷(xiāo)售渠道等。

  4.8、檔案應盡可能備注供應商相關(guān)的歷史資料,含稅狀況等。

  5、供應商檔案管理要求

  5.1、對有經(jīng)常業(yè)務(wù)往來(lái)或偶發(fā)次數較多的供應商,應及時(shí)將資料記錄到相關(guān)的軟件或資料中,記錄的要求按供應商詳細資料表,為方便采購業(yè)務(wù)的操作,供應商的簡(jiǎn)稱(chēng)要求是供應商全稱(chēng)的簡(jiǎn)單稱(chēng)呼。

  5.2、供應商合作各項要求都符合公司發(fā)展要求的,且通過(guò)審核的供應商,應備注“資料已審核”字樣。

  5.3、對于已開(kāi)發(fā)過(guò)的供應商和可潛在開(kāi)發(fā)的供應商分別以文檔的形式保存于電腦,方便需要時(shí)用或進(jìn)行開(kāi)發(fā)以備用。

  5.4、若供應商的聯(lián)系方式,地址發(fā)生變更,采購員應該及時(shí)將相關(guān)資料更新保存。

  5.5、對符合公司發(fā)要求的已審核供應商,應該及時(shí)錄入合格供應商資料表。

  5.6、對于終止合作的供應商資料根據實(shí)際情況判定是否可再次起用,并做相關(guān)的備注說(shuō)明。

  5.7、檔案的機密性

 。1)供應商檔案資料嚴禁非采購部門(mén)人員未經(jīng)采購部經(jīng)理許可的情況下翻閱。

 。2)存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。

 。3)采購人員應該做好相關(guān)資料的機密性,不能將供應商相關(guān)信息隨意透露給其他部門(mén),更不可將相關(guān)信息透露給供應他供應商或是公司客戶(hù)。

  5.8、檔案定存放及整理頻率

 。1)紙質(zhì)類(lèi)檔案應按照規定的位置存放,電子類(lèi)檔案應當標題明確(如標明供應商名稱(chēng)或供應原材料名稱(chēng)),以確?煽焖贆z索到。

 。2)至少1個(gè)月1次對其進(jìn)行整理。

  過(guò)期資料的打包一年進(jìn)行一次。

供應商管理制度12

 。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力;

 。ǘ┳袷貒业姆、行政法規,具有良好的商業(yè)信譽(yù);

 。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗;

 。ㄋ模┚邆渫晟频'生產(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力;

 。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況;

 。┞男欣U納社會(huì )保障、稅收義務(wù);

 。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品符合國家環(huán)保標準;

 。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

 。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

 。ㄊ┱少徆芾頇C關(guān)規定的其他條件。

供應商管理制度13

  供應商檔案管理制度

  供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容,而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、

  存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度,有利于更好的了解供應商之制程能力、品管

  功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力,是建立長(cháng)期供需合作關(guān)系決策

  的重要依據。

  第一條 供應商檔案管理對象:

  1、從時(shí)間序列來(lái)劃分:老供應商、新供應商、未來(lái)供應商。新供應商和未來(lái)供應商為重點(diǎn)管理對象。

  2、從交易過(guò)程來(lái)劃分:包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應商、正在進(jìn)行交易的供應商和即將進(jìn)行交易的供應商。對于第一類(lèi)供應商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類(lèi)的供應商,需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內容;對于第三類(lèi)供應商,檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料,為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)準備資料。

  3. 從供應商性質(zhì)來(lái)劃分:特殊公司(與本公司有特殊業(yè)務(wù)等)、普通公司等。這類(lèi)供應商因其性質(zhì)、供應特點(diǎn)、供應方式、供應量等不同, 對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。

  4. 從供應數量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分:包括主力供應商(供貨時(shí)間長(cháng)、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點(diǎn)應放在主力供應商上。

  第二條 供應商管理內容

  1. 供應商基礎資料,即公司所掌握的供應商最基本的原始資料,是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應商檔案管理的起點(diǎn)和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

  2. 供應商特征:供應能力、發(fā)展潛力、企業(yè)規模和知名度等。

  3. 業(yè)務(wù)狀況:主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

  4、交易活動(dòng)現狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的`優(yōu)勢、未來(lái)的對策;企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。

  第三條 供應商檔案管理方法

  1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作,是建立供應商檔案卡(又稱(chēng)供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的 形式,主要是為了填寫(xiě)、保管和 查閱方便。

  供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料,這種資料的取得,主要有三種形式:

 、 提供供應商資料卡,由供應商填寫(xiě)。

 、 由采購員通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應商的相關(guān)資料。

 、 通過(guò)本公司和供應商已發(fā)生的采購情況(包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況)。

  然后根據這三種渠道反饋的信息,對供應商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總,填入供應商檔案卡。

  2、通過(guò)采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息周報,由

  匯總整理,周會(huì )時(shí)上報總經(jīng)理,據此建立綜合的供應商檔案。

  第四條供應商檔案管理應注意問(wèn)題

  1. 供應商檔案管理應保持動(dòng)態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化,不斷地加以調整,消除過(guò)舊資料;及時(shí)補充新資料,不斷地供應商的變化,進(jìn)行跟蹤記錄。

  2. 供應商檔案管理的重點(diǎn)不僅應放在現有供應商上,而且還應更多地關(guān)注意向供應商,為公司選擇新

  應商,開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。

  3. 供應商檔案管理應“用重于管”,提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣,應以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí),應利用供應商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。

  4、借閱供應商檔案時(shí),必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

供應商管理制度14

  第一章 總 則

  第一條 為進(jìn)一步規范物資采購供應商管理,打造公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)競爭環(huán)境,有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,保證物資采購質(zhì)量,切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項目建設,根據《關(guān)于印發(fā)<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號),結合企業(yè)實(shí)際,特制定本辦法。

  第二條 本辦法適用于公司范圍內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設及其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資采購供應商管理工作。

  第三條 公司對自購物資供應商實(shí)行歸口統一管理,物資供應部門(mén)負責自購物資供應商建庫及管理工作。

  第四條 供應商管理堅持以下原則:

  (一)薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、分級管理、動(dòng)態(tài)維護原則;

  (二)供應商資源內部共享,在庫供應商優(yōu)先使用原則;

  (三)常用物資供應商入庫為主原則;

  (四)數量控制,生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;

  (五)公平、公正、公開(kāi)錄用,誰(shuí)推薦誰(shuí)負責、誰(shuí)管理誰(shuí)負責原則。

  第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

  第二章 管理機構和職責分工

  第六條 為加強供應商管理工作,成立統購物資供應商管理領(lǐng)導小組。

  組 長(cháng):趙金修

  副組長(cháng):陳廷章

  成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

  領(lǐng)導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。

  領(lǐng)導小組職責:

  1、審定供應商管理相關(guān)制度與辦法;

  2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

  3、審批在庫供應商考評結果;

  4、協(xié)調解決供應商管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。

  第七條 供應商管理職責劃分

  (一)物資供應部職責:

  1、貫徹落實(shí)永煤控股供應商管理制度;

  2、對統購物資供應商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商;

  3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進(jìn)行考察;

  4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

  5、及時(shí)反饋統購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。

  6、制定公司供應商管理制度,經(jīng)領(lǐng)導小組審定后監督執行;

  7、建立健全公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進(jìn)行準入審核,必要時(shí)參與考察;

  8、收錄和維護公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;

  9、牽頭組織對自購物資供應商進(jìn)行定期評審,并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;

  10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為,提來(lái)源理意見(jiàn)和提議;

  11、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。

  (二)企管部職責:

  1、參與制定公司供應商管理制度;

  2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

  3、參與公司自購物資供應商評審;

  4、其他相關(guān)工作。

  (三)綜合管理部職責:

  1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

  2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

  3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

  4、其他相關(guān)工作。

  第三章 供應商分類(lèi)

  第八條 按供應商重要程度分為五類(lèi):戰略供應商、重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商、臨時(shí)供應商。

  (一)戰略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協(xié)議,供給的產(chǎn)品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質(zhì)量穩定可靠、用量?jì)?yōu)勢明顯、技術(shù)含量高,且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術(shù)裝備先進(jìn)、履約本事強、企業(yè)商譽(yù)好,屬于國內或行業(yè)內知名企業(yè)。

  (二)重點(diǎn)供應商:指其產(chǎn)品在公司內用量相對較大,技術(shù)含量較高,質(zhì)量穩定可靠,企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn),履約本事較強,在行業(yè)內部有必須知名度,屬于被各使用部門(mén)認可的供應商,是公司物資采購的常規渠道。

  (三)一般供應商:指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應商,但其產(chǎn)品在公司有較為穩定的用量,質(zhì)量穩定可靠,售后服務(wù)及時(shí),是公司物資采購的補充渠道。

  (四)內部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關(guān)系,且具有國家認可的生產(chǎn)資質(zhì),證照齊全,合法經(jīng)營(yíng),體系完善,能夠生產(chǎn)滿(mǎn)足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)商。

  (五)臨時(shí)供應商:除上述四類(lèi)以外的其產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足公司使用要求的其他供應商。

  第四章 供應商準入

  第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求,對物資采購供應商實(shí)行準入制度。物資采購活動(dòng)優(yōu)先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

  (一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦,經(jīng)永煤控股供應商管理部門(mén)核準,上報河南煤化集團供應商管理部門(mén)匯總、審核,經(jīng)河南煤化集團供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。

  (二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入,經(jīng)審查審核合格后報永煤控股供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。

  (三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入,經(jīng)審查審核合格后報公司供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。

  第十條 供應商準入應貼合以下基本條件:

  (一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

  (二)遵守國家法律法規,在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來(lái)中沒(méi)有違規違約記錄。

  (三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業(yè)務(wù)往來(lái)中的廉政承諾。

  (四)具有滿(mǎn)足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設施、設備以及資質(zhì)、質(zhì)量認證管理體系。

  (五)財務(wù)核算規范,具有良好的資金實(shí)力和財務(wù)狀況。

  (六)特殊行業(yè)和特種設備具有相關(guān)部門(mén)核發(fā)的資格證書(shū)。

  (七)內部供應商必須是經(jīng)河南煤化集團認定的企業(yè),其企業(yè)名稱(chēng)及準入產(chǎn)品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

  第十一條 供應商準入必要條件

  (一)戰略供應商準入必要條件:

  1、貼合《河南煤業(yè)化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

  2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。

  3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協(xié)議。

  (二)重點(diǎn)供應商準入必要條件:

  1、以常用設備類(lèi)、材料類(lèi)、安全設備類(lèi)生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點(diǎn)進(jìn)口設備與材料的國內總代理商或唯一經(jīng)銷(xiāo)商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供應商;

  2、在同行業(yè)中具有必須的規模,并且具有規范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系;

  3、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史,并且在業(yè)務(wù)過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生過(guò)安全質(zhì)量事故,供貨及時(shí)、服務(wù)良好。

  (三)一般供應商準入必要條件:

  1、具備準入供應商的基本條件;

  2、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷,產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求。

  (四)臨時(shí)供應商不納入供應商信息庫管理,根據實(shí)際需要選用推薦。

  第十二條 對戰略供應商、重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣,分類(lèi)推薦上報和建庫,建庫有關(guān)具體要求詳見(jiàn)本辦法第五章規定。

  (一)對入庫供應商實(shí)行總量控制,原則上單一品種或同類(lèi)型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專(zhuān)營(yíng)產(chǎn)品、獨家專(zhuān)利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經(jīng)供應商管理領(lǐng)導小組審批后可低于3家。

  (二)統購物資入庫供應商(重點(diǎn)和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

  (三)我公司不評定戰略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類(lèi)別供應商庫進(jìn)行管理。

  (四)內部供應商由河南煤化集團根據實(shí)際進(jìn)行單獨建庫管理。

  (五)臨時(shí)供應商不納入供應商庫管理,其準入條件按照第十條有關(guān)規定,推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。

  第十三條 準入供應商的基本權利和義務(wù)

  (一)對采購及評價(jià)中存在的不公正行為向供應商管理部門(mén)進(jìn)行質(zhì)疑與投訴;

  (二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格,并有權獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購和服務(wù)信息;

  (三)有權參加公司范圍內的物資采購競價(jià)、詢(xún)價(jià)、招標等活動(dòng);

  (四)合同簽訂后有權要求按約定進(jìn)行履行;

  (五)有權向監督部門(mén)投訴公司范圍內物資采購中存在的營(yíng)私舞弊行為;

  (六)理解永煤控股相關(guān)部門(mén)和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢(xún);

  (七)以誠信的原則參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不以不正當手段搞競爭;

  (八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;

  (九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應商哄抬價(jià)格,牟取利益;

  (十)中標后,按規定與采購單位簽訂合同,履行投標承諾;

  (十一)嚴格執行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;

  (十二)及時(shí)向供應商管理部門(mén)通報企業(yè)重大變更情景,如企業(yè)重組、更名、遷址等。

  第十四條 準入供應商可享受的優(yōu)惠政策

  (一)重點(diǎn)供應商:

  1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿(mǎn)足招標需要時(shí),應優(yōu)先推薦重點(diǎn)供應商入圍投標,推薦入圍供應商數量貼合要求后,不再選擇其他類(lèi)別的供應商。

  2、在同一標段進(jìn)行競爭的供應商,對上年度供應商評價(jià)中被評為A級的重點(diǎn)供應商,招標組織部門(mén)在匯總商務(wù)評分時(shí)可給予1分的商務(wù)加分,并在審批招標結果時(shí)將加分情景備注注明。

  3、重點(diǎn)供應商可繳納長(cháng)期投標保證金。

  (二)內部供應商:

  1、對河南煤化集團評定的一類(lèi)內部企業(yè)參與招標時(shí)給予2分的商務(wù)加分,二類(lèi)內部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分,以上情景須在物資采購結果審批時(shí)備注說(shuō)明。

  2、內部供應商不繳納標書(shū)費、投標保證金和中標會(huì )務(wù)費。

  (四)一般供應商:實(shí)行全面競爭,不享受優(yōu)惠政策。

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  第五章 供應商信息庫建立和維護

  第十五條 待首批供應商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時(shí)推薦。

  第十六條 供應商入庫程序

  (一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序

  按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

  (二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。

  1、推薦申請

  物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫(xiě)《商丘裕東發(fā)電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3),連同供應商所供給的所有資料進(jìn)行準入推薦。

  2、資格預審

  企管部和監督部門(mén)共同對供應商進(jìn)行資格預審,具體包括:

  (1)營(yíng)業(yè)執照:具體審查企業(yè)名稱(chēng)與在庫供應商名稱(chēng)是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本和年檢情景等。個(gè)別地區的營(yíng)業(yè)執照在有效期內不需進(jìn)行年檢的,應由當地工商部門(mén)出具書(shū)面證明。

  (2)稅務(wù)登記證:具體審查登記時(shí)光、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

  (3)組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。

  (4)生產(chǎn)許可證:列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)一致性等進(jìn)行審查。

  (5)認定物資必須具有的相關(guān)強制性認證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)等信息。

  (6)生產(chǎn)本事、技術(shù)裝備水平,產(chǎn)品執行標準、專(zhuān)利證書(shū)和市場(chǎng)業(yè)績(jì)。

  (7)產(chǎn)品代理授權書(shū)。審查其手續是否貼合法律規定,是否有效,從事專(zhuān)賣(mài)銷(xiāo)售和代理銷(xiāo)售的供應商需供給生產(chǎn)廠(chǎng)家或銷(xiāo)售總代理所供給的'書(shū)面授權及委托證明文件。

  (8)考察報告或推薦意見(jiàn)?疾靾蟾鎽唇y一格式執行,且簽字蓋章手續齊全。

  (9)兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應商供給國家有關(guān)部門(mén)認可的安裝、維檢資質(zhì)證明。

  (10)分公司性質(zhì)的供應商必須按要求同時(shí)供給本公司及總公司的相關(guān)資料。

  (11)其他必要證件。對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,根據行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求供給。

  3、準入評審

  物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證本事、經(jīng)營(yíng)狀況、供貨本事、服務(wù)水平、供應商準入種類(lèi)等方面進(jìn)行審核、評價(jià),進(jìn)行適當調整和分類(lèi)整理后構成書(shū)面意見(jiàn)報公司供應商管理領(lǐng)導小組復核、審批。

  4、準入核準、錄入建庫

  物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。

  第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告等。

  第十八條 對供應商信息庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護,物資供應部必須及時(shí)將與庫內供應商業(yè)務(wù)合作情景、對其考評情景等相關(guān)信息錄入信息庫。

  第十九條 供應商入庫實(shí)行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的,對有關(guān)職責單位、部門(mén)和人員進(jìn)行嚴肅職責追究。

  第六章 供應商選用推薦

  第二十條 供應商選用推薦的基本要求:

  (一)根據采購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方采購邀請,并能按要求進(jìn)取響應。

  (二)同一標段擬入圍供應商整體實(shí)力相當(尤其技術(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次)。

  (三)招標方式采購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過(guò)兩家。

  (四)選用推薦優(yōu)先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。

  第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理:

  (一)按供應商類(lèi)別選用:重點(diǎn)供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時(shí)供應商。

  (二)按供應商評價(jià)結果選用:同類(lèi)型供應商評價(jià)級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。

  (三)凡自愿退出的在庫供應商,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時(shí)供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。

  第二十二條 供應商選用推薦程序

  (一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關(guān)具體要求執行。

  (二)自購物資供應商選用推薦程序

  1、各部門(mén)根據自購物資供應商信息庫,結合實(shí)際情景,填寫(xiě)《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。

  2、物資供應部對報送的供應商信息進(jìn)行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經(jīng)綜合部紀檢監察復核,分管領(lǐng)導審批后列為入圍供應商名單。發(fā)現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時(shí)調查,查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正。

  3、在庫供應商不能滿(mǎn)足需要時(shí),可推薦臨時(shí)供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全并附齊供應商資質(zhì)材料后一并報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商信息進(jìn)行初審后組織會(huì )審會(huì )簽,會(huì )審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動(dòng)。

  第二十五條 凡是國內能夠生產(chǎn)的單(臺)批次價(jià)值在5萬(wàn)元以上的物資在采購時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商采用的銷(xiāo)售模式屬于完全授權代理模式,沒(méi)有其他銷(xiāo)售模式存在的特殊情景例外。

  第二十六條 供應商準入過(guò)程中,必要時(shí)應組織對擬入圍供應商進(jìn)行實(shí)地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:

  (一)與生產(chǎn)緊密相關(guān),對項目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購;

  (二)技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的主要、大型設備及原材料的采購;

  (三)擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設備的采購;

  (四)認為其他應當考察的情形。

  對在河南煤化集團內部具有良好業(yè)績(jì)的成熟供應商可不再進(jìn)行考察,但應將書(shū)面咨詢(xún)材料存檔備查,對于應當考察而未進(jìn)行考察的供應商一律不得入圍。

  第二十七條 擬組織供應商考察活動(dòng)的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監察部門(mén)參與(未按要求通知監督部門(mén)參與的`,對考察結果可不予認可),并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5):

  (一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動(dòng),具體由物資供應部負責組織協(xié)調,原則上應邀請使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)和永煤控股專(zhuān)業(yè)技術(shù)、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門(mén)參加。

  (二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動(dòng),具體由物資供應部組織協(xié)調,原則上應邀請使用部門(mén)、技術(shù)、財務(wù)、法律監察等相關(guān)部門(mén)參加。

  (三)組織供應商考察活動(dòng)的,應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購),將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門(mén)備案。

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  第七章 供應商考核評價(jià)

  第二十八條 對在庫供應商采用日?己撕湍甓仍u價(jià)相結合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評價(jià),臨時(shí)供應商不參與考評。

  第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤,根據使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現場(chǎng)使用、售后服務(wù)等情景,對供應商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據。

  第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中發(fā)現的問(wèn)題,物資供應部負責及時(shí)填寫(xiě)《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部,由其匯總整理后上報河南煤化集團。

  第三十一條 對在庫供應商(重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商)的年度考核評價(jià)于次年1月份進(jìn)行,評價(jià)結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。

  (一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價(jià)按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

  (二)公司自購物資供應商年度考核評價(jià)程序:

  1、物資供應部發(fā)布供應商考核評價(jià)通知;

  2、各部門(mén)根據通知要求,對自購物資供應商進(jìn)行考核評價(jià),考核結果按要求報送物資供應部,對與本單位無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商不進(jìn)行考核評價(jià)。

  3、物資供應部根據考核結果,結合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財務(wù)、審計監察等相關(guān)部門(mén),對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。評價(jià)結果匯總后統一進(jìn)行公開(kāi)發(fā)布,年度無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商無(wú)特殊情景維持原評價(jià)結果。

  第三十二條 對供應商年度考核評價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行(評價(jià)資料和辦法詳見(jiàn)附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》),評價(jià)采用百分制,資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履行本事、售后服務(wù)等項目。在評分匯總時(shí)同一供應商同類(lèi)產(chǎn)品在不一樣項目中出現扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應商同類(lèi)同批次產(chǎn)品出現的相同問(wèn)題涉及多個(gè)單位或部門(mén)扣分的,評價(jià)時(shí)不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進(jìn)行越項、超分值扣分。

  第三十三條 供應商年度評價(jià)類(lèi)別與等級確認

  供應商年度評價(jià)主要對重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商進(jìn)行評價(jià),分別評出A、B、C、D四個(gè)等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時(shí)供應商不參與評價(jià)定級。

  第三十四條 供應商評價(jià)達標級別要求:

  (一)重點(diǎn)供應商。在年度評價(jià)中須到達B級及以上,若評價(jià)為C級則降為C級一般供應商;若A級重點(diǎn)供應商連續兩年評為A級,該供應商所供產(chǎn)品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。

  (二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,若連續兩年被評為A級,可晉級為B級重點(diǎn)供應商。

  (三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,因內供產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或售后服務(wù)不及時(shí)給使用單位造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的,除給予經(jīng)濟處罰外,將不合格內供產(chǎn)品信息上報河南煤化集團,停用不合格產(chǎn)品;情形嚴重的,嚴肅追究單位及人員職責,對內部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

  (四)凡年度評價(jià)為D級的各類(lèi)供應商一律視為不合格供應商。

  第八章 供應商退出

  第三十五條 發(fā)現供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中有以下行為之一的,可隨時(shí)終止其在公司的供應業(yè)務(wù),及時(shí)清理出庫。

  (一)商業(yè)賄賂;

  (二)重大質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)重大事故;

  (三)報價(jià)不實(shí)、低價(jià)位承諾未兌現;

  (四)資質(zhì)材料弄虛作假;

  (五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;

  (六)配套產(chǎn)品供應嚴重滯后,影響我方正常生產(chǎn)和建設或借機哄抬價(jià)格;

  (七)以不正當方式謀求入圍投標或無(wú)正當理由拒不參加我方投標邀請的;

  (八)經(jīng)查實(shí)存在招標過(guò)程中有串標、圍標行為;

  (九)不按合同要求履約或兩次不能按時(shí)交貨,影響供應的;

  (十)售后服務(wù)不及時(shí),年度內出現2次以上且影響安全生產(chǎn)的;

  (十一)代理供應商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠(chǎng)家產(chǎn)品的;

  (十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或更改生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍后,質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降,不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;

  (十三)準入后連續兩年未發(fā)生業(yè)務(wù),且永煤控股內部沒(méi)有其產(chǎn)品在用的;

  (十四)內部管理混亂,多頭授權,擾亂正常經(jīng)營(yíng)秩序的。

  (十五)具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴,損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽(yù)等其他嚴重不良行為的。

  對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的,無(wú)論是否給各級公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個(gè)人,均將按照干部管理權限進(jìn)行嚴肅職責追究。

  第三十六條 供應商在評價(jià)及退來(lái)源理中發(fā)現自身的合法權益受到損害時(shí),能夠書(shū)面形式或經(jīng)過(guò)指定網(wǎng)站向供應商管理領(lǐng)導小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴,質(zhì)疑和投訴時(shí)應供給明確的事實(shí)證據及理由,不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。

  第九章 附 則

  第三十九條 發(fā)此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價(jià)考核、招標評標等環(huán)節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節對有關(guān)職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關(guān)處理。

  第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。

  第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始執行。

供應商管理制度15

  本《供應商來(lái)訪(fǎng)管理制度》旨在規范公司與供應商之間的交流與合作,確保來(lái)訪(fǎng)活動(dòng)的有效進(jìn)行,保護公司利益,提升協(xié)作效率。制度內容主要包括以下幾個(gè)方面:

  1. 來(lái)訪(fǎng)申請與審批流程

  2. 來(lái)訪(fǎng)接待標準與程序

  3. 信息保密與安全規定

  4. 來(lái)訪(fǎng)后的反饋與評估

  5. 違規處理與責任追究

  內容概述:

  1. 來(lái)訪(fǎng)申請與審批流程:明確供應商來(lái)訪(fǎng)前需提交的申請材料、審批權限及時(shí)間限制。

  2. 來(lái)訪(fǎng)接待標準與程序:規定接待人員的職責、接待場(chǎng)所的選擇、參觀(guān)路線(xiàn)的規劃等。

  3. 信息保密與安全規定:強調在供應商來(lái)訪(fǎng)期間對公司敏感信息的保護措施。

  4. 來(lái)訪(fǎng)后的`反饋與評估:設定對供應商來(lái)訪(fǎng)效果的評價(jià)機制,以便持續改進(jìn)管理。

  5. 違規處理與責任追究:對于違反規定的供應商和內部員工,設定相應的處罰措施。

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