2017內部審計業(yè)務(wù)考試復習題及答案
1.在對公司目前的業(yè)績(jì)和上一年的業(yè)績(jì)進(jìn)行比較時(shí),審計師發(fā)現:勞動(dòng)力總成本已增加、發(fā)生了更多的加班費用、工人總人數增加了、凈收入減少了10%,純粹依據以上信息可得出以下哪種有效結論?
A.工人人均凈收入減少了
B.工資水平提高了
C.工人工作效率下降了
D.勞動(dòng)總小時(shí)數增加了
答案:C
2.當舞弊調查的調查階段結束,參加調查的人員已搜集充分的證據,足以對舞弊者進(jìn)行懲戒并提起訴訟時(shí),審計師應該做的下一步工作是什么?
A.將最終審計報告的初稿提交公司法律顧問(wèn);
B.銷(xiāo)毀所有舞弊調查工作底稿,以保護其機密性;
C.將所有控告證據拷貝后放入工作底稿;
D.什么都不做。調查工作已經(jīng)完成! 〈鸢福篈
3.確定審計后續行動(dòng)深度和廣度的首要因素是什么?
A.被審計單位對審計發(fā)現的書(shū)面答復。
B.審計師對與審計發(fā)現有關(guān)的風(fēng)險評估。
C.審計師對負責糾正審計發(fā)現的人員評估。
D.審計人員和資金到位情況。
答案:B
4.鑒于內部審計資源的稀缺,在制定審計業(yè)務(wù)工作時(shí)間表時(shí),審計執行主管(CAE)決定不針對審計建議安排后續工作。審計執行主管的決定是否違反了《標準》?
A.沒(méi)有違反,因為《標準》沒(méi)有具體規定是否需要開(kāi)展后續工作。
B.沒(méi)有違反,因為有證據表明被審計部門(mén)有充分的動(dòng)機采取糾正措施,沒(méi)有必要采取后續措施。
C.違反了,因為內部審計資源稀缺并不能成為不采取后續措施的充分理由。
D.違反了,因為《標準》要求審計師確定客戶(hù)是否恰當落實(shí)了審計師的所有建議。
答案:C
5.審計師在對基于網(wǎng)絡(luò )的第三方付款處理公司進(jìn)行審計。他確定,由于存在一種程序錯誤,客戶(hù)可以為每個(gè)郵寄地址創(chuàng )建多個(gè)賬戶(hù)。這就引起了銀行卡交易處理過(guò)程中的問(wèn)題。管理層同意修正程序,并通知擁有多個(gè)賬戶(hù)的客戶(hù)應對賬戶(hù)進(jìn)行合并。審計師應如何應對此情況?
A.修改今后審計的范圍,以核實(shí)程序得到修正,賬戶(hù)得到合并
B.評估管理層提議開(kāi)展的糾正措施的適當性和有效性
C.開(kāi)展跟蹤審計,核實(shí)程序是否得到修正,賬戶(hù)是否得到合并
D.不采取任何措施,因為管理層已同意解決問(wèn)題
答案:C
6.將理想準確度從1000美元提高到2000美元,將對所需的抽樣規模產(chǎn)生何種影響?
A.加大抽樣規模; B.縮小抽樣規模;
C.不影響抽樣規模; D.無(wú)法確定對抽樣規模的影響。
答案:B
7.以下哪項內容可以使公司的應收賬款周轉率在三年中穩步下降?
A.提高為提前付款提供的折扣; B.實(shí)施更加開(kāi)放的信貸政策;
C.按周而不是按月提供發(fā)票; D.增加現金銷(xiāo)售。
答案:B
8.以下哪項內容(如果審計師觀(guān)察到的話(huà))不表明有必要在采購部門(mén)搜尋其他舞弊信號?
A.其中一位采購代理的生活水平已有提高。
B.內部控制框架存在嚴重薄弱環(huán)節。
C.采購代理已說(shuō)服管理層采納更加及時(shí)地向供應商付款的政策,以避免發(fā)生滯納金費用。
D.所采購貨物的成本似乎高于以往年份。
答案:C
9.以下各項均是對利用問(wèn)題清單來(lái)評估審計風(fēng)險的批評,除了:
A.問(wèn)題清單在形式上將所有相關(guān)因素都列在上面從而提供了一種虛假的安全感。
B.不適當地給予表中所有欄目涉及的因素相同的權重。
C.降低了數據收集過(guò)程中的一致性。
D.不能對清單上各欄目所獲得的合理推斷或健全經(jīng)驗進(jìn)行轉化解釋。
答案:C
10.如果某審計師應用統計抽樣以外的其他抽樣辦法來(lái)估計存貨的價(jià)值,那么,以下哪種說(shuō)法是正確的?
A.無(wú)法量化置信度水平。
B.精確度會(huì )更大。
C.存貨的預期價(jià)值不那么可靠。
D.不正確收貨的風(fēng)險加大。
答案:A
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