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績(jì)效評估報告

時(shí)間:2024-07-10 15:02:26 績(jì)效考核 我要投稿

績(jì)效評估報告(15篇)

  在現在社會(huì ),報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng),我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎?以下是小編精心整理的績(jì)效評估報告,歡迎大家分享。

績(jì)效評估報告(15篇)

績(jì)效評估報告1

  一、自評結論

 。ㄒ唬┳栽u得分

  通過(guò)項目績(jì)效自評小組的全方位評價(jià),昌寧縣20xx年營(yíng)養改善計劃項目達到預期目標,自評得分94.58分,自評結果為“優(yōu)秀”。

 。ǘ┛(jì)效目標完成情況

  1.執行率情況。

  昌寧縣20xx年營(yíng)養改善計劃預算金額2860.38萬(wàn)元,全部為中央資金,執行2371.35萬(wàn)元(其中結余滾存使用26.10萬(wàn)元,未兌付462.91萬(wàn)元),執行率為82.9%。

  2. 完成的績(jì)效目標。

 。1)數量指標完成情況。

  20xx年,全縣春季學(xué)期營(yíng)養改善計劃應補助人數31782人,實(shí)際補助31782人,秋季學(xué)期應補助31260人,實(shí)際補助31260人,所有學(xué)生均得到補助。

 。2)質(zhì)量指標完成情況。

  所有符合享受條件營(yíng)養改善計劃補助的學(xué)生均得到享受,原建檔立卡覆蓋率達100%。

 。3)時(shí)效指標完成情況。

  20xx年度,我縣預算資金2860.38萬(wàn)元,全部到位,因財政資金調度困難,未按照時(shí)間節點(diǎn)完成兌付,截止20xx年12月31日,未兌付資金462.91萬(wàn)元。

 。4)社會(huì )效益指標完成情況。

  九年義務(wù)教育鞏固率指標值≧96%,全年實(shí)際完成值98.22%;補助對象政策的知曉度,指標值100%,全年實(shí)際完成值100%。

 。5)服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標完成情況。

  學(xué)生營(yíng)養改善計劃項目的實(shí)施,增強學(xué)生的體質(zhì),學(xué)生健康成長(cháng),減輕了家長(cháng)的經(jīng)濟負擔,受助學(xué)生和學(xué)生家長(cháng)滿(mǎn)意度高。

  3. 未完成的績(jì)效目標。

  截止20xx年12月31日,未兌付資金462.91萬(wàn)元。

 。ㄈ┐嬖诘膯(wèn)題和原因

  1.上年度結果應用情況。

  20xx年評價(jià)結果為20xx年的預算提供了依據,為下一步工作開(kāi)展提供了參考。20xx年我縣營(yíng)養改善計劃項目未按照預定計劃實(shí)施,昌寧縣教育體育局加強與財政溝通對接,及時(shí)兌付資助資金,于20xx年春季學(xué)期完成了20xx年秋季學(xué)期的資助資金的兌付。

  2. 本年度存在問(wèn)題和原因。

  20xx年存在春季學(xué)期資金兌付不夠及時(shí)的問(wèn)題。我縣本年的支付資金本該分為春秋兩個(gè)學(xué)期,兩個(gè)時(shí)段進(jìn)行支付,但由于財政資金調度困難,春季學(xué)期到11月份才能完成兌付,秋季學(xué)期仍有462.91萬(wàn)元未兌付。

 。ㄋ模┫乱徊綌M改進(jìn)措施

  1.下一步擬改進(jìn)措施。

  在下一步工作中,昌寧縣將認真做好營(yíng)養改善計劃實(shí)名制工作,嚴格實(shí)施好、貫徹好、落實(shí)好相關(guān)政策,加強與財政溝通對接,及時(shí)兌付資助資金,不讓一名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生因貧困而失學(xué)。

  2.擬與預算安排相結合情況。

  在下一步工作中,我縣將結合在校生情況,抓實(shí)營(yíng)養改善計劃實(shí)名制工作,實(shí)施精準資助,根據《保山市人民政府關(guān)于印發(fā)保山市教育領(lǐng)域財政事權和支出責任劃分改革實(shí)施方案的通知》保政辦發(fā)〔20xx〕29號要求,認真做好預算,提高預算執行率。

  二、佐證材料

 。ㄒ唬┗厩闆r

  1.項目立項目的和年度績(jì)效目標。

  實(shí)施農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃是對學(xué)生營(yíng)養進(jìn)行科學(xué)干預,增加膳食營(yíng)養成分,保障農村學(xué)生健康成長(cháng),提高了農村學(xué)生健康水平,加快了農村教育發(fā)展,促進(jìn)了教育公平,這充分體現了黨中央、國務(wù)院對青少年健康成長(cháng)的重視、對農村孩子的關(guān)懷,是重大的民生工程、德政工程、惠民工程。

  年度績(jì)效目標:鞏固城鄉義務(wù)教育經(jīng)費保障機制,對農村義務(wù)教育學(xué)生提供營(yíng)養膳食補助,改善農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養狀況。

  3. 項目資金情況。

  20xx年,我縣共收到營(yíng)養改善計劃預算金額2860.38萬(wàn)元,全部為中央資金,項目資金均撥付到位,項目資金到位率達100%。

  我縣營(yíng)養改善計劃采取“學(xué)校食堂供餐+企業(yè)供餐”相結合的模式進(jìn)行供餐,食堂供餐由學(xué)校食堂提供早餐或午餐,內容包括蛋、肉、蔬菜等。企業(yè)供餐提供課間餐,內容為牛奶,牛奶和大宗食材進(jìn)行公開(kāi)招投標,補助資金據實(shí)結算,供餐結束后兌付給供餐企業(yè)。20xx年我縣應兌付營(yíng)養改善計劃資金2834.28萬(wàn)元,截止20xx年12月31日兌付了2371.37萬(wàn)元,未兌付462.91萬(wàn)元。

 。ǘ┎块T(mén)自評工作開(kāi)展情況

  為更好的開(kāi)展績(jì)效自評工作,昌寧縣教育體育局成立了由分管財務(wù)和學(xué)生資助管理工作的副局長(cháng)為組長(cháng)、計劃財務(wù)股負責人、學(xué)生資助管理中心負責人為成員的自評小組,自評小組采用查看相關(guān)賬目、查看資金到位情況、執行情況、管理情況、實(shí)地走訪(fǎng)調查等方式開(kāi)展自評,查看項目實(shí)施情況、項目實(shí)施產(chǎn)生的經(jīng)濟效益、政治效益、社會(huì )效益、社會(huì )滿(mǎn)意度情況。

 。ㄈ┛(jì)效目標完成情況分析

  1.預算執行情況分析。

  20xx年,我縣收到上級撥付營(yíng)養改善計劃資金2860.38萬(wàn)元,全部為中央資金。全年實(shí)際兌付營(yíng)養改善計劃2371.37萬(wàn)元,其中:春季學(xué)期兌付1271.28萬(wàn)元,惠及學(xué)生31782人,秋季學(xué)期兌付1100.09萬(wàn)元,惠及學(xué)生31260人,未兌付提標資金及部分資金462.91萬(wàn)元。結余滾存使用資金26.10萬(wàn)元,預算執行率達82.90%,因春季學(xué)期和秋季學(xué)生有差異,預算資金有偏離。

  2. 績(jì)效目標完成情況分析。

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。

  數量指標方面,20xx年,全縣春季學(xué)期營(yíng)養改善計劃應補助人數31782人,實(shí)際補助31782人,秋季學(xué)期應補助31260人,實(shí)際補助31260人,達到應享受均得到享受。質(zhì)量指標方面,所有符合享受條件營(yíng)養改善計劃補助的`學(xué)生均得到享受,原建檔立卡覆蓋率達100%。時(shí)效指標方面,20xx年度,我縣預算資金2860.38萬(wàn)元,全部到位,因財政資金調度困難,未按照時(shí)間節點(diǎn)完成兌付,截止20xx年12月31日,未兌付資金462.91萬(wàn)元,產(chǎn)出指標自評得分38分。

 。2)效益指標完成情況分析。

  我縣九年義務(wù)教育鞏固率指標值≧96%,全年實(shí)際完成值98.22%;補助對象政策的知曉度,指標值100%,全年實(shí)際完成值100%,效益指標自評得分30分。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

  學(xué)生營(yíng)養改善計劃項目的實(shí)施,增強學(xué)生的體質(zhì),學(xué)生健康成長(cháng),減輕了家長(cháng)的經(jīng)濟負擔,受助學(xué)生和學(xué)生家長(cháng)滿(mǎn)意度高,學(xué)生滿(mǎn)意度和家長(cháng)滿(mǎn)意度均達到85%以上,滿(mǎn)意度指標自評得分10分。

 。ㄋ模┥夏甓炔块T(mén)自評結果應用情況

  20xx年我縣學(xué)生營(yíng)養改善計劃項目未按照預定計劃實(shí)施,昌寧縣教育體育局加強與財政溝通對接,及時(shí)兌付了資助資金,于20xx年春季學(xué)期完成了20xx年秋季學(xué)期的資助資金兌付。下一步昌寧縣教育體育局將繼續積極配合財政,及時(shí)兌付20xx年未兌付的資金,并按照相關(guān)文件要求,加強項目資金監管,專(zhuān)款專(zhuān)用,提高資金使用率。

 。ㄎ澹┢渌糇C材料

  無(wú)。

績(jì)效評估報告2

  一、項目背景

  為貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推薦養老服務(wù)發(fā)展的意見(jiàn)》《關(guān)于加快建立全國統一養老機構等級評估體系的.指導意見(jiàn)》等文件要求及全省養老機構等級劃分和評估培訓會(huì )議精神,進(jìn)一步摸清蕭縣養老機構的運營(yíng)現狀、面臨的問(wèn)題及政策需求,為政府制定養老機構的發(fā)展策略、出臺政策提供決策依據,促進(jìn)全縣養老機構健康持續發(fā)展,受蕭縣民政局委托開(kāi)展養老機構服務(wù)質(zhì)量績(jì)效評估項目,公司根據同類(lèi)項目經(jīng)驗與項目實(shí)際需求,特制定如下方案。

  二、評估內容

  1、評估對象。本次蕭縣養老機構服務(wù)質(zhì)量績(jì)效評估對象為全縣在冊養老機構,共計38家(具體以蕭縣民政局提供名單為準)。

  2、評估內容及方式。本次蕭縣養老機構服務(wù)質(zhì)量績(jì)效評估工作采用資料審查、實(shí)地走訪(fǎng)、問(wèn)卷調查、深度訪(fǎng)談等多種方式,對全縣養老機構進(jìn)行全面評估。評估內容為基礎項、環(huán)境建筑與設施建設140分、機構管理130分、服務(wù)提供100分、運用情況及機構發(fā)展能力30分、加分項目15分,合計415分。合計后折合成百分制進(jìn)行打分,評價(jià)分為四個(gè)等次:優(yōu)秀(85以上)、良好(75-84)、合格(60-74)、較差(60分以下)。

  三、評估對象

  本次養老機構等級評估對象為蕭縣38家養老機構,分別是白土鎮養老服務(wù)中心、黃口鎮養老服務(wù)中心、龍城鎮三里老年公寓、張莊寨鎮錦橋養老服務(wù)中心、黃口鎮北養老服務(wù)中心、龍城鎮李臺養老服務(wù)中心、圣泉鄉王山養老服務(wù)中心、圣泉鄉養老服務(wù)中心、新莊鎮養老服務(wù)中心、楊樓鎮郝集養老服務(wù)中心、杜樓鎮養老服務(wù)中心、黃口鎮頤園養老服務(wù)中心、青龍鎮南養老服務(wù)中心、石林鄉養老服務(wù)中心、趙莊鎮張樸樓養老服務(wù)中心、杜樓鎮夕陽(yáng)紅養老服務(wù)中心、龍城鎮三里莊養老服務(wù)中心、王寨鎮養老服務(wù)中心、永堌鎮養老服務(wù)中心。

  四、評估結果

績(jì)效評估報告3

  為貫徹落實(shí)中央關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的決策部署,加強政府專(zhuān)項債券項目資金管理,提高專(zhuān)項債券資金使用效益,有效防范政府債務(wù)風(fēng)險,湖南省財政廳下發(fā)通知,對20xx-20xx年度全省市、縣政府專(zhuān)項債券項目資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。邵陽(yáng)市委、市政府高度重視本次績(jì)效評價(jià)工作,市政府常務(wù)副市長(cháng)親自主抓并對如何搞好本次評價(jià)工作做出批示;邵陽(yáng)市財政局成立了局黨組書(shū)記、局長(cháng)任組長(cháng)、分管績(jì)效管理工作的局總會(huì )計師任副組長(cháng)的政府專(zhuān)項債券績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組,局相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人任組員;領(lǐng)導小組制定了績(jì)效評價(jià)工作方案,明確工作職責,召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,布置績(jì)效評價(jià)工作。20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級共發(fā)行政府專(zhuān)項債券739,600萬(wàn)元,涉及項目共計56個(gè)。按照要求,本次將以上三年期間發(fā)行的專(zhuān)項債券項目資金全部納入評價(jià)范圍,全面開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作;按債券資金總額的30%篩選7個(gè)項目開(kāi)展財政重點(diǎn)評價(jià),重點(diǎn)評價(jià)的債券資金總額為250,063萬(wàn)元,通過(guò)公開(kāi)招標方式選定第三方中介機構負責實(shí)施,F已按程序完成了評價(jià)的各項工作,根據現場(chǎng)評價(jià)結果,結合項目單位自評情況,通過(guò)綜合評議,形成綜合評價(jià)報告,F將評價(jià)情況報告如下:

  一、政府專(zhuān)項債券資金基本情況

 。ㄒ唬┥坳(yáng)市市本級財政狀況與債務(wù)管理情況

  20xx年,邵陽(yáng)市地方一般公共預算收入105億元,其中市本級一般公共預算收入53.56億元。20xx年末,邵陽(yáng)市本級地方政府債務(wù)余額223.89億元(其中一般債務(wù)67.89億元,專(zhuān)項債務(wù)156.00億元),債務(wù)余額控制在省人民政府核定的債務(wù)限額之內。20xx年邵陽(yáng)市防范化解政府債務(wù)風(fēng)險工作繼續保持市州黨政重點(diǎn)工作績(jì)效考核全省第一;隱性債務(wù)化解任務(wù)超額完成,市轄三區基本實(shí)現了隱性債務(wù)“清零”。全市債務(wù)還本付息均按期履約,沒(méi)有出現債務(wù)違約和資金斷鏈風(fēng)險。市本級綜合債務(wù)率大幅下降,在全省率先退出高風(fēng)險地區,化債工作績(jì)效考核從全省末尾躋身全省先進(jìn),債務(wù)管理工作卓有成效。

 。ǘ┦斜炯墝(zhuān)項債券發(fā)行情況

  1、專(zhuān)項債券發(fā)行總體情況

  20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級共發(fā)行政府專(zhuān)項債券739,600.00萬(wàn)元,其中:20xx年發(fā)行53,000.00萬(wàn)元,20xx年發(fā)行324,700.00萬(wàn)元,20xx年發(fā)行361,900.00萬(wàn)元。20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券發(fā)行情況如下:

  略

  2、專(zhuān)項債券項目類(lèi)別分析

  20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級共發(fā)行政府專(zhuān)項債券739,600.00萬(wàn)元,其中:園區建設專(zhuān)項債券發(fā)行金額為278,000.00萬(wàn)元,收費公路專(zhuān)項債券發(fā)行金額為217,500.00萬(wàn)元,土地儲備專(zhuān)項債券發(fā)行金額為101,500.00萬(wàn)元,交通基礎設施專(zhuān)項債券發(fā)行金額為70,000.00萬(wàn)元,棚戶(hù)區改造專(zhuān)項債券發(fā)行金額為34,100.00萬(wàn)元,水務(wù)建設專(zhuān)項債券(含兩供兩治專(zhuān)項債券)發(fā)行金額為22,500.00萬(wàn)元,社會(huì )事業(yè)專(zhuān)項債券發(fā)行金額為16,000.00萬(wàn)元。20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券項目類(lèi)別情況如下:

  略

  3、專(zhuān)項債券資金在項目總投資中占比情況

  20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級共申請發(fā)行政府專(zhuān)項債券739,600.00萬(wàn)元,發(fā)行了七個(gè)類(lèi)別的專(zhuān)項債券,共涉及56個(gè)項目;政府專(zhuān)項債券資金充分發(fā)揮了引導作用,專(zhuān)項債券資金支持的建設項目共帶動(dòng)項目總投資217.48億元,專(zhuān)項債券資金帶動(dòng)效應明顯,政府專(zhuān)項債券資金占項目總投資比重情況如下:

  略

 。ㄈ⿲(zhuān)項債券資金管理情況

  1、專(zhuān)項債券資金管理情況

  邵陽(yáng)市人民政府嚴格遵循《地方政府專(zhuān)項債務(wù)預算管理辦法》(財預〔20xx〕155號)、《關(guān)于進(jìn)一步規范財政管理硬化預算約束的通知》(湘政辦發(fā)〔20xx〕12號)等管理規定,規范專(zhuān)項債券資金預算管理,強化專(zhuān)項債券預算管理和限額管理,嚴防財政收支混亂,專(zhuān)項債券項目收入、支出、還本付息均分門(mén)別類(lèi)、依法依規納入政府性基金預算管理。專(zhuān)項債券資金嚴格用于債券發(fā)行對應的具體項目,嚴禁將不同項目資金混用,嚴格按照規定的項目用途使用,嚴禁將專(zhuān)項債券資金用于無(wú)收益的公益性項目或非公益性項目(特別是房地產(chǎn)項目),嚴格禁止將專(zhuān)項債券資金用于發(fā)放工資等經(jīng)常性支出。

  2、專(zhuān)項債券資金撥付情況

  邵陽(yáng)市委、市政府多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,督促協(xié)調加快專(zhuān)項債券資金使用,加快專(zhuān)項債券項目建設進(jìn)度,使政府專(zhuān)項債券資金充分及時(shí)地發(fā)揮效益。一是及時(shí)撥付債券資金。在省財政廳對專(zhuān)項債券資金的撥付情況通報中,邵陽(yáng)市本級政府專(zhuān)項債券資金撥付進(jìn)度居全省前列;二是適時(shí)預撥專(zhuān)項債券資金。根據項目建設實(shí)際情況,市政府對重點(diǎn)建設項目酌情安排預撥部分債券資金,推動(dòng)項目盡早形成實(shí)物工作量。截至目前,20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級發(fā)行的政府專(zhuān)項債券累計完成資金撥付73.96億元,專(zhuān)項債券資金撥付率為100%,邵陽(yáng)市財政未截留、擠占、挪用政府專(zhuān)項債券資金。20xx-20xx年期間市本級發(fā)行的專(zhuān)項債券資金已按管理規定及時(shí)、全額撥付到項目單位。

  3、對專(zhuān)項債券資金的監管情況

  邵陽(yáng)市政府對專(zhuān)項債券資金建立了多部門(mén)聯(lián)動(dòng)監管機制,創(chuàng )新監管模式,確保專(zhuān)項債券資金管理使用安全、合規和高效。對專(zhuān)項債券資金監督管理主要采取了以下幾方面措施:一是聯(lián)合財評壓實(shí)項目金額。對發(fā)行專(zhuān)項債券的項目,引入事先財政投資評審機制,壓實(shí)核準項目建設所需資金,避免虛報項目投資;二是實(shí)時(shí)監控,督促使用。建立資金使用管理臺賬,動(dòng)態(tài)掌握資金使用情況,及時(shí)督促相關(guān)單位加快資金撥付和使用進(jìn)度;三是加強考核,提高專(zhuān)項債券資金績(jì)效。對專(zhuān)項債券資金項目實(shí)行財政績(jì)效評價(jià),促進(jìn)專(zhuān)項債券資金發(fā)揮良好效益。

 。ㄋ模⿲(zhuān)項債券資金支出情況

  1、各年度發(fā)行的政府專(zhuān)項債券資金累計支出情況

  20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券累計發(fā)行739,600.00萬(wàn)元,專(zhuān)項債券資金已累計完成支出618,912.85萬(wàn)元,專(zhuān)項債券資金使用率為83.68%。其中:20xx年發(fā)行53,000.00萬(wàn)元,已累計使用44,783.30萬(wàn)元,專(zhuān)項債券資金使用率為84.5%;20xx年發(fā)行324,700.00萬(wàn)元,已累計使用276,192.81萬(wàn)元,專(zhuān)項債券資金使用率為85.06%;20xx年發(fā)行361,900.00萬(wàn)元,已累計使用297,936.74萬(wàn)元,專(zhuān)項債券資金使用率為82.33%。專(zhuān)項債券資金累計使用情況如下:

  略

  2、政府專(zhuān)項債券資金分類(lèi)使用情況

  20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級發(fā)行的專(zhuān)項債券資金已累計使用618,912.85萬(wàn)元。其中:園區建設專(zhuān)項債券發(fā)行金額為278,000.00萬(wàn)元,已累計使用248,523.3萬(wàn)元,專(zhuān)項債券資金使用率為89.4%;收費公路專(zhuān)項債券發(fā)行金額為217,500.00萬(wàn)元,已累計使用183,894.21萬(wàn)元,專(zhuān)項債券資金使用率為84.55%;土地儲備專(zhuān)項債券發(fā)行金額為101,500.00萬(wàn)元,已累計使用79,289.73萬(wàn)元,專(zhuān)項債券資金使用率為78.12%;交通基礎設施專(zhuān)項債券發(fā)行金額為70,000.00萬(wàn)元,已累計使用56,827.64萬(wàn)元,專(zhuān)項債券資金使用率為81.18%;棚戶(hù)區改造專(zhuān)項債券發(fā)行金額為34,100.00萬(wàn)元,已累計使用33,192.17萬(wàn)元,專(zhuān)項債券資金使用率為97.34%;水務(wù)建設專(zhuān)項債券發(fā)行金額為22,500.00萬(wàn)元,已累計使用7,059.9萬(wàn)元,專(zhuān)項債券資金使用率為31.38%;社會(huì )事業(yè)專(zhuān)項債券發(fā)行金額為16,000.00萬(wàn)元,已累計使用10,125.9萬(wàn)元,專(zhuān)項債券資金使用率為63.29%。專(zhuān)項債券資金分類(lèi)支出情況如下:

  略

 。ㄎ澹⿲(zhuān)項債券資金支出管理情況

  邵陽(yáng)市對市本級政府專(zhuān)項債券資金實(shí)行支出“雙控”監管,對專(zhuān)項債券資金支出開(kāi)展全過(guò)程監管。20xx年4月,經(jīng)邵陽(yáng)市債務(wù)管理領(lǐng)導小組專(zhuān)題研究,決定由市財政局和項目主管部門(mén)對專(zhuān)項債券資金采取“雙控”監管模式,項目單位支出專(zhuān)項債券資金需由項目主管部門(mén)和市財政局共同簽批后才能從資金專(zhuān)戶(hù)對外付款,從制度和流程設計上杜絕了專(zhuān)項債券資金違規使用或被擠占挪用。邵陽(yáng)市對市本級專(zhuān)項債券資金全面實(shí)行“雙控”監管制度,確保了專(zhuān)項債券資金專(zhuān)款專(zhuān)用,大大降低了專(zhuān)項債券資金被違規使用和擠占挪用的風(fēng)險。

 。⿲(zhuān)項債券資金結余情況

  20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級發(fā)行的政府專(zhuān)項債券資金尚有120,687.15萬(wàn)元未完成支付,專(zhuān)項債券資金結余情況如下:

  略

  邵陽(yáng)市市本級加強了對短期內尚未完成支付的專(zhuān)項債券資金的管理,形成了安全合規的管理制度,提高了專(zhuān)項債券資金的效益。對暫未使用的專(zhuān)項債券資金,在確保本金安全的前提下,依規開(kāi)展現金管理,將存款年化利率提高至1.6%以上,達到普通活期存款利率的4倍左右。20xx年下半年對土地儲備專(zhuān)項債券資金進(jìn)行了試點(diǎn),當年增加存款利息收入570.92萬(wàn)元;20xx年對專(zhuān)項債券資金全面開(kāi)展現金管理,全年增加資金存款利息收入約3000萬(wàn)元。邵陽(yáng)市政府明令禁止項目單位將短期內未使用的專(zhuān)項債券資金用于本金安全無(wú)保障的任何形式的存管與投資(包括購買(mǎi)理財產(chǎn)品)。根據中央和省相關(guān)文件精神,市政府組織相關(guān)部門(mén)對域內銀行機構支持政府化債、支持區域經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的情況進(jìn)行量化打分,相應安排市本級債券資金存放,切實(shí)有效地激勵和引導本區域內銀行機構支持地方政府化債,實(shí)現專(zhuān)項債券資金管理提質(zhì)增效。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┰u價(jià)政策依據

  1、與政府預算績(jì)效管理相關(guān)的政策和制度。主要包括:《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)、財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)、《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規范財政管理硬化預算約束的通知》(湘政辦發(fā)〔20xx〕12號)、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕7號)等相關(guān)文件。

  2、與政府專(zhuān)項債券資金管理相關(guān)的制度。主要包括:《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于做好地方政府專(zhuān)項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》(廳字〔20xx〕33號)、《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》(國發(fā)〔20xx〕43號)、《地方政府專(zhuān)項債務(wù)預算管理辦法》(財預〔20xx〕155號)、《地方政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效管理辦法》(財預〔20xx〕61號)、《中共湖南省委 湖南省人民政府關(guān)于嚴控政府性債務(wù)增長(cháng)切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險的若干意見(jiàn)》(湘發(fā)〔20xx〕5號)、《湖南省政府債務(wù)項目績(jì)效管理暫行辦法》(湘財績(jì)〔20xx〕12號)、《湖南省政府專(zhuān)項債券管理暫行辦法》(湘財債管〔20xx〕18號)等文件。

 。ǘ┰u價(jià)工作組織與評價(jià)步驟

  按照績(jì)效評價(jià)要求,市政府組織召開(kāi)了專(zhuān)項債券項目績(jì)效評價(jià)協(xié)調會(huì )和推進(jìn)會(huì ),并下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展20xx-20xx年度邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)工作的通知》(邵財績(jì)〔20xx〕20號),明確了績(jì)效評價(jià)要求,規范了評價(jià)工作流程,壓實(shí)了各項目單位和財政相關(guān)科室的職責,并明確了本輪績(jì)效評價(jià)工作的六個(gè)步驟:

  1、統計匯總基礎數據。由市財政局各業(yè)務(wù)主管科室、專(zhuān)項債券項目主管部門(mén)負責組織項目單位對政府專(zhuān)項債券項目資金基礎數據進(jìn)行統計,填報《邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券資金分配表》和《邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券項目統計匯總表》,摸清底數,鎖定評價(jià)范圍,做到應評盡評。

  2、項目單位自評。由市財政局債務(wù)科牽頭、項目主管部門(mén)組織、項目單位具體實(shí)施政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效自評工作。

  3、開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)。由市政府選定專(zhuān)項債券重點(diǎn)項目,開(kāi)展財政重點(diǎn)評價(jià),市財政局組織第三方機構進(jìn)行現場(chǎng)評價(jià),F場(chǎng)評價(jià)專(zhuān)項債券資金總額不低于20xx-20xx年期間市本級累計發(fā)行專(zhuān)項債券資金總額的30%。通過(guò)公開(kāi)招標方式,選定了南方會(huì )計師事務(wù)所等三家中介機構分別承擔7個(gè)項目現場(chǎng)評價(jià)工作。

  4、出具評價(jià)報告。由被委托的中介機構根據省、市財政的通知要求完成現場(chǎng)評價(jià),并按項目分別出具績(jì)效評價(jià)報告。在形成正式績(jì)效評價(jià)報告之前,由市財政局向被評價(jià)單位征求意見(jiàn)。

  5、形成綜合報告。根據現場(chǎng)評價(jià)情況,結合各項目單位提交的績(jì)效自評報告及自評資料,填報《政府專(zhuān)項債券項目統計匯總表》;匯總各專(zhuān)項債券項目現場(chǎng)評價(jià)資金支出結構性分析情況,形成結構性分析匯總表;對市本級所有政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)情況進(jìn)行綜合分析,形成20xx-20xx年邵陽(yáng)市市本級政府專(zhuān)項債券資金績(jì)效評價(jià)綜合報告。

  6、評價(jià)結果應用?(jì)效評價(jià)結果采取評分與評級相結合的形式?(jì)效評價(jià)結果應用方式主要包括:結果報告與通報,結果反饋與整改,結果公開(kāi),評價(jià)結果與債券資金分配相結合,績(jì)效問(wèn)責等。對于績(jì)效評價(jià)中發(fā)現的管理不規范問(wèn)題,責成相關(guān)單位和主管部門(mén)限期完成整改;對于專(zhuān)項債券資金效益低下的,對責任單位和責任人進(jìn)行績(jì)效問(wèn)責;對于存在違章違紀情節的,移送紀檢部門(mén)處理。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)的主要內容

  1、項目決策方面。項目立項批復情況,項目勘察、設計、用地、環(huán)評、開(kāi)工許可等前期工作完成情況,項目符合政府專(zhuān)項債券支持領(lǐng)域和方向情況,項目是否兼具公益性和收益性,項目“一案兩書(shū)”編制情況,項目績(jì)效目標設定情況,項目申請專(zhuān)項債券額度與實(shí)際資金需求匹配情況等。

  2、過(guò)程管理方面。項目單位財務(wù)管理與業(yè)務(wù)管理制度健全情況;財務(wù)與業(yè)務(wù)內部控制有效性;項目專(zhuān)項債券資金收支、還本付息納入政府性基金預算管理情況;債券資金按規定用途使用情況;資金撥付和支出進(jìn)度與項目建設進(jìn)度匹配情況;專(zhuān)項債券本息償還計劃執行情況;專(zhuān)項債券期限與項目期限匹配情況;外部監督發(fā)現問(wèn)題整改情況;信息系統使用管理情況等。

  3、項目產(chǎn)出方面。項目產(chǎn)出與項目投資備案、融資平衡方案、績(jì)效目標的符合程度;項目建設質(zhì)量達標情況,項目建設進(jìn)度情況,項目建設成本控制情況;項目形成資產(chǎn)情況;項目建成后提供公共產(chǎn)品和服務(wù)情況等。

  4、項目效益方面。項目的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益實(shí)現情況,項目可持續影響情況,社公公眾滿(mǎn)意程度等。

 。ㄋ模┈F場(chǎng)評價(jià)開(kāi)展情況

  三家中介機構按計劃和分工開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià),被選取開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)的7個(gè)專(zhuān)項債券資金項目情況如下表:

  略

  被選取現場(chǎng)評價(jià)的7個(gè)項目專(zhuān)項債券資金總額合計250,063萬(wàn)元,占邵陽(yáng)市市本級20xx-20xx年期間發(fā)行的政府專(zhuān)項債券資金73.96億元的33.8%,現場(chǎng)評價(jià)資金比例符合規定。抽選的專(zhuān)項債券項目涵蓋了收費公路、園區建設、社會(huì )事業(yè)、水務(wù)建設、棚戶(hù)區改造和土地儲備等主要專(zhuān)項債券大類(lèi),現場(chǎng)評價(jià)樣本具有代表性。

 。ㄎ澹┛(jì)效指標設置情況

  按照省財政廳評價(jià)通知附件1之“政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)共性指標”,對項目決策、過(guò)程管理、項目產(chǎn)出和項目效益四個(gè)維度開(kāi)展評價(jià)評分。由于項目建設期和運營(yíng)期的評價(jià)重心不同,對于尚處于建設期的項目,重點(diǎn)是評價(jià)項目決策與過(guò)程管理,特別是對過(guò)程管理部分應設置較高的分值權重;對于運營(yíng)期的項目,重點(diǎn)是評價(jià)項目產(chǎn)出與項目效益。由于不同類(lèi)別的專(zhuān)項債券具有不同的特性,對于部分專(zhuān)項債券項目在開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)時(shí),可由中介機構在績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架范圍內對部分三級指標進(jìn)行適當調整設定。

 。┚C合評價(jià)分值計算

  由于邵陽(yáng)市市本級20xx-20xx年期間發(fā)行的專(zhuān)項債券項目共有56個(gè),專(zhuān)項債券資金總額達73.96億元,專(zhuān)項債券類(lèi)別較多,基于時(shí)間和成本因素,績(jì)效評價(jià)組不能前往所有項目單位對自評報告及自評資料進(jìn)行情況核實(shí)。本輪績(jì)效評價(jià)的綜合評價(jià)評分,是以經(jīng)第三方中介機構現場(chǎng)評價(jià)的7個(gè)專(zhuān)項債券項目的評分結果為基礎,以現場(chǎng)評價(jià)項目專(zhuān)項債券資金加權平均計算出綜合評價(jià)得分。

  三、債券資金主要績(jì)效

 。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出情況

  現場(chǎng)評價(jià)的7個(gè)專(zhuān)項債券項目產(chǎn)出情況如下:

  略

  1、現場(chǎng)評價(jià)的兩個(gè)土地儲備項目已完成目標地塊土地收儲,并已實(shí)現土地使用權掛牌出讓?zhuān)瑐椖恳寻搭A期實(shí)現產(chǎn)出。

  2、資江北路片區棚戶(hù)區改造項目已按規定完成全部征收程序,征收土地面積35,276.12平方米,征地和拆遷補償款已支付到位,20xx年12月已完成國有建設用地使用權掛牌出讓?zhuān)瑢?zhuān)項債券已實(shí)現預期產(chǎn)出。

  3、湘中幼兒師范高專(zhuān)污水處理工程項目已建成處理能力為2,000噸/天的`污水處理廠(chǎng)并投入使用,項目已實(shí)現預期產(chǎn)出。

  4、白倉至新寧高速公路建設項目已完成征地290公頃,項目路基建設部分已基本完工,通涵部分工程已完成,橋梁部分和隧道部分已完成過(guò)半建設工作量。項目建設進(jìn)度正常,并有望實(shí)現提前通車(chē)。

  5、中國邵陽(yáng)特種玻璃谷(一期)項目主體工程已完成1#廠(chǎng)房、2#廠(chǎng)房、3#廠(chǎng)房、4#綜合研發(fā)樓、食堂、門(mén)衛室的建設與裝修,完工建筑面積共計35,004.34平方米;集仙路和29號道路工程已部分完工。

  6、邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎設施建設項目已完成基坑工程和地下室基礎澆筑。

 。ǘ╉椖啃б媲闆r

  1、項目經(jīng)濟效益良好:項目累計實(shí)現收入437,256.08萬(wàn)元,其中:土地出讓收入436,758萬(wàn)元(含棚改項目土地出讓收入),園區資產(chǎn)收入333.2萬(wàn)元,其他專(zhuān)項收入164.88萬(wàn)元。項目累計實(shí)現的收益情況詳見(jiàn)下表:

  略

  20xx-20xx年,邵陽(yáng)市市本級加大了對園區建設的投入,申請并發(fā)行專(zhuān)項債券27.8億元支持園區建設,先后安排了五個(gè)園區建設項目(邵陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區智能終端產(chǎn)業(yè)建設項目、邵陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區配套公共基礎設施項目、邵陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區湘商產(chǎn)業(yè)園標準廠(chǎng)房配套及附屬工程、邵陽(yáng)特種玻璃谷項目、邵陽(yáng)高端顯示器件產(chǎn)業(yè)園基礎設施配套項目),五個(gè)項目概算總投資80.69億元,建設力度為前所未有,邵陽(yáng)市湘商產(chǎn)業(yè)園建設領(lǐng)跑全省,F已累計新增入園企業(yè)738家,累計實(shí)現產(chǎn)值1,420億元、稅收56.8億元,新增就業(yè)6.98萬(wàn)人,在全省“135”工程三年綜合評價(jià)考核中名列第一,20xx年在全省園區綜合評價(jià)考核中排名第6位。在專(zhuān)項債券資金的支持下,邵陽(yáng)市市本級項目建設特別是園區建設項目取得了良好的經(jīng)濟效益。

  2、項目社會(huì )效益顯著(zhù):專(zhuān)項債券項目建設直接帶動(dòng)項目周邊區域居民就業(yè)與增收,如白新高速公路建設項目,在項目建設期間,為項目建設周邊地區提供近千個(gè)就業(yè)崗位;在項目后期運營(yíng)期間,仍將長(cháng)期提供高速公路配套服務(wù)、公路養護維保等就業(yè)崗位,促進(jìn)本區域居民就業(yè)與增收,助力邵陽(yáng)縣、新寧縣在脫貧后產(chǎn)業(yè)致富發(fā)展。白新高速項目建設將直接改變兩縣的區位劣勢,增強可持續發(fā)展的后勁與潛力。又如邵陽(yáng)市北塔區資江北路片區棚戶(hù)區改造項目為城中村棚改項目,主要涉及農村集體土地征拆,通過(guò)推進(jìn)棚戶(hù)區改造工程,顯著(zhù)改善了城中村群眾居住條件;通過(guò)出讓國有土地使用權,對項目土地進(jìn)行了二級開(kāi)發(fā)建設,對北塔區的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展起到了良好的帶動(dòng)作用。市本級專(zhuān)項債券項目社會(huì )效益顯著(zhù)。

  3、項目建設促進(jìn)生態(tài)效益提升:通過(guò)發(fā)行專(zhuān)項債券籌集水務(wù)建設等項目資金,邵陽(yáng)市市本級截污入網(wǎng)工作已基本完成,中心城區黑臭水體整治全面完成,全市所有監測斷面水質(zhì)達標率100%,國家監測斷面水質(zhì)排全國地級市第26位、全省第2位。環(huán)保治污有力有效,6項主要污染物平均濃度均達到國家二級標準,城市水質(zhì)改善幅度列全省第一。邵陽(yáng)市市本級專(zhuān)項債券建設項目有效地促進(jìn)了區域生態(tài)效益提升,人居環(huán)境得到明顯改善。

  四、評價(jià)結論

 。ㄒ唬┈F場(chǎng)評價(jià)項目的評分情況

  三家中介機構對7個(gè)專(zhuān)項債券項目現場(chǎng)評價(jià)的評分結果如下表:

  略

  第三方中介機構對7個(gè)專(zhuān)項債券項目資金開(kāi)展了現場(chǎng)評價(jià),有5個(gè)項目資金績(jì)效評價(jià)等級為“良”,有2個(gè)項目資金績(jì)效評價(jià)等級為“較差”。其中,“湘中幼兒師范高專(zhuān)污水處理工程”項目資金績(jì)效評價(jià)得分較低的主要原因是項目資產(chǎn)出現閑置,產(chǎn)能利用率僅20%左右;“邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎設施建設”項目資金績(jì)效評價(jià)得分較低的主要原因是項目前期準備工作不充分,工程建設進(jìn)度緩慢,專(zhuān)項債券項目資金支出率低。

 。ǘ┛傮w評價(jià)結論

  根據評價(jià)方案確定的綜合評分規則,對開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)的7個(gè)項目的評分以專(zhuān)項債券資金進(jìn)行加權平均計算本項目綜合得分,邵陽(yáng)市市本級20xx-20xx年度專(zhuān)項債券資金績(jì)效評價(jià)綜合評分為84.68分,績(jì)效綜合評價(jià)等級為“良”。

  邵陽(yáng)市市本級20xx-20xx年度政府專(zhuān)項債券資金共計73.96億元,市財政均已及時(shí)、全額地撥付到項目單位專(zhuān)戶(hù),并自20xx年起對專(zhuān)項債券資金實(shí)行“雙控”管理,在制度和流程上保證了專(zhuān)項債券資金專(zhuān)款專(zhuān)用、不被擠占挪用。截至績(jì)效評價(jià)日,邵陽(yáng)市市本級20xx-20xx年度政府專(zhuān)項債券資金已累計完成支出83%,債券資金整體支出率正常。邵陽(yáng)市委、市政府加大了對重點(diǎn)建設項目(如白新高速公路建設項目、邵陽(yáng)市火車(chē)站客運綜合交通樞紐工程配套基礎設施建設項目、寶慶工業(yè)園園區建設項目等)的協(xié)調力度,除了少數幾個(gè)項目因客觀(guān)因素暫未形成支付、建設實(shí)施進(jìn)度較慢以外,其余項目建設進(jìn)度基本正常。已完工投入運營(yíng)的專(zhuān)項債券項目整體經(jīng)濟效益顯著(zhù),社會(huì )效益良好,項目建設促進(jìn)了本區域生態(tài)效益提升。

  五、績(jì)效評價(jià)發(fā)現的主要問(wèn)題

 。ㄒ唬╉椖壳捌诠ぷ鞣矫娴膯(wèn)題

  1、項目績(jì)效管理工作不到位。根據《湖南省政府債務(wù)項目績(jì)效管理暫行辦法》的有關(guān)規定,項目單位要對政府債務(wù)項目全生命周期開(kāi)展事前績(jì)效評估、績(jì)效目標管理,事中績(jì)效運行監控,事后績(jì)效評價(jià)、評價(jià)結果應用等績(jì)效管理活動(dòng),對重大項目實(shí)行績(jì)效管理終身問(wèn)責制。邵陽(yáng)市本級有多個(gè)專(zhuān)項債券資金項目未設立績(jì)效總體目標,未對績(jì)效目標分解為具體、量化的績(jì)效指標,也未開(kāi)展績(jì)效運行監控、績(jì)效自評價(jià)等工作,項目績(jì)效管理工作不到位。如白新高速公路建設項目、北塔區資江北路片區棚戶(hù)區改造、桃花新城7-14#土地儲備項目、佘湖新城A-05#土地儲備等項目,均沒(méi)有設立績(jì)效目標,項目績(jì)效管理工作不到位。

  2、個(gè)別項目前期準備工作存在不足。邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎設施建設項目“四證”辦理進(jìn)度滯后,出現了“資金等項目”的現象,專(zhuān)項債券資金時(shí)效受到影響;另該項目施工許可證下發(fā)時(shí)間為20xx年12月7日,工程實(shí)際開(kāi)工日期為20xx年9月,違規提前開(kāi)工建設;白新高速公路建設項目于20xx年9月開(kāi)工,20xx年4月才獲得省政府用地審批單,截至績(jì)效評價(jià)日,該項目不動(dòng)產(chǎn)登記證尚在辦理中。

  3、部分項目預算編制不夠科學(xué)。部分項目預算編制沒(méi)有經(jīng)過(guò)科學(xué)論證,預算編制與實(shí)際不符。如白新高速公路建設項目融資平衡方案對融資利息測算不嚴謹,利息資金測算與實(shí)際存在較大出入;部分土地儲備發(fā)債項目和發(fā)債額度的精準度方面有待提高,申請的額度和項目需求不夠匹配,如桃花新城7-14#土地儲備項目申請專(zhuān)項債券額度3,000萬(wàn)元,實(shí)際支付拆遷補償預付款2,500萬(wàn)元,專(zhuān)項債券資金節余500萬(wàn)元;佘湖新城A-05#土地儲備項目發(fā)行專(zhuān)項債券資金7,000萬(wàn)元,實(shí)際支付拆遷補償款為4,373萬(wàn)元,項目資金預算精準度有待提高。

 。ǘ╉椖抠Y金管理方面的問(wèn)題

  1、個(gè)別項目資金未能按原計劃及時(shí)籌措到位。白新高速公路建設項目,按計劃應在20xx年底前到位的項目資金為41.21億元,實(shí)際僅到位資金21.75億元,資金到位率僅為52.8%,且均為專(zhuān)項債券資金,項目資金來(lái)源單一。目前項目資金已經(jīng)面臨短缺,亟需落實(shí)項目后續建設資金來(lái)源渠道,否則將會(huì )直接影響項目建設進(jìn)度。

  2、個(gè)別項目單位與關(guān)聯(lián)方的資金往來(lái)有待規范。省高速公路集團于20xx年6月、7月分兩次從白新高速項目部銀行賬戶(hù)調撥歸集專(zhuān)項債券資金6.6億元,截至20xx年10月末,尚有3.55億元專(zhuān)項債券資金暫存省高速公路集團公司賬戶(hù),項目專(zhuān)項債券資金未能實(shí)現專(zhuān)戶(hù)儲存與管理。

  3、個(gè)別項目專(zhuān)項債券付息資金來(lái)源不合規。截至20xx年10月末,白新高速公路項目部累計支付四期專(zhuān)項債券利息(每半年付息一次)共計1.6億元,由于項目暫無(wú)自籌資金到位,專(zhuān)項債券付息資金來(lái)源于項目專(zhuān)項債券資金本身。根據財政部《地方政府專(zhuān)項債務(wù)預算管理辦法》(財預〔20xx〕155號)規定,專(zhuān)項債券利息不得通過(guò)發(fā)行專(zhuān)項債券歸還,該項目專(zhuān)項債券付息資金來(lái)源不合規。

 。ㄈ╉椖抗こ坦芾矸矫娴膯(wèn)題

  1、個(gè)別項目實(shí)施進(jìn)度緩慢。湘中幼兒師范高專(zhuān)污水處理工程項目,從開(kāi)工到驗收耗時(shí)兩年,項目建設進(jìn)度緩慢;邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎設施建設項目于20xx年9月開(kāi)工,截至評價(jià)日僅完成土方外運、地下室基礎施工,目前尚處于一樓基礎施工階段,晚于原計劃進(jìn)度工期6個(gè)月以上;邵陽(yáng)玻璃谷(一期)建設項目29號道路工程項目合同約定的竣工日期為20xx年1月30日,工程完成日期比合同約定滯后8個(gè)月時(shí)間;邵陽(yáng)市江北污水處理廠(chǎng)提標、管網(wǎng)新建及修復工程,原計劃建設工期為20xx年6月至20xx年12月,項目暫未開(kāi)工,專(zhuān)項債券資金支付率為0;另有20xx年發(fā)行的原邵陽(yáng)對外經(jīng)濟貿易土特產(chǎn)品有限公司、邵陽(yáng)湘林城建投資有限公司地塊土地儲備專(zhuān)項債和20xx年北塔區二期控規04-9#地塊土地儲備項目,截至評價(jià)日專(zhuān)項債券資金支出率為0。

  2、個(gè)別項目工程建設關(guān)鍵管理崗位人員調整變動(dòng)。白新高速公路工程項目中標單位履約人員頻繁調整,其中一標段承包單位施工負責人已經(jīng)變更兩次;邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎設施建設項目現場(chǎng)質(zhì)檢員、安全員有時(shí)未在崗履職,導致有部分材料進(jìn)場(chǎng)未及時(shí)報驗、送檢。

  3、部分項目采購管理不規范。湘中幼兒師范高專(zhuān)污水處理工程項目建設合同簽訂日期早于中標通知日期14天,采購及簽約流程不合規;邵陽(yáng)玻璃谷(一期)建設項目中,邵陽(yáng)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區C-6地塊土石方及部分地塊場(chǎng)內臨時(shí)排水工程由邵陽(yáng)公路橋梁建設有限責任公司中標,合同簽訂日期晚于中標通知下發(fā)日30天以上,與我國《政府采購法》第四十六條“采購人與中標、成交供應商應當在中標、成交通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內,按照采購文件確定的事項簽訂采購合同”規定不符。

 。ㄋ模┴攧(wù)管理與內部控制方面的問(wèn)題

  1、原始憑證不規范。白新高速公路項目2標承包人-湖南路橋建設集團有限責任公司向白新項目部開(kāi)具第2期工程計量款工程服務(wù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票未加蓋開(kāi)票單位發(fā)票專(zhuān)用章,也未注明注明建筑服務(wù)發(fā)生地縣(市、區)名稱(chēng)及項目名稱(chēng),不符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告20xx年第23號)第四條之規定。

  2、個(gè)別項目資金管理內部控制有待完善。20xx年6月,白新高速項目部從國開(kāi)行的銀行賬戶(hù)劃轉至工商銀行長(cháng)沙月湖支行賬戶(hù)金額96,167.12萬(wàn)元,大額資金內部劃轉無(wú)審批程序,不符合“三重一大”管理規定,項目資金管理內部控制有待完善。

 。ㄎ澹╉椖窟\營(yíng)管理方面存在的問(wèn)題

  湘中幼兒師范高專(zhuān)污水處理工程項目自完工交用以來(lái),產(chǎn)能利用率僅為23.77%,部分設備處于閑置狀態(tài),項目資產(chǎn)未能發(fā)揮預期效用。

  六、有關(guān)建議措施

 。ㄒ唬┒嗲阑I措項目建設資金,確保項目建設順利推進(jìn)

  邵陽(yáng)市市本級專(zhuān)項債券項目中,有部分項目資金來(lái)源渠道單一,如白新高速項目目前僅通過(guò)發(fā)行收費公路專(zhuān)項債券籌集了第一期資金,尚未落實(shí)其他資金來(lái)源,當前項目建設已面臨資金短缺的局面。根據省發(fā)改委對該項目批復意見(jiàn),該項目由項目單位通過(guò)發(fā)行收費公路專(zhuān)項債券和市場(chǎng)化配套融資籌措項目建設資金,建議項目單位按省發(fā)改委批復,適度開(kāi)展市場(chǎng)化配套融資。此外,建議項目單位向省財政廳、交通廳爭取中央、省級基礎設施預算內撥款,實(shí)現多渠道籌措項目建設資金。

 。ǘ┭a足和完善項目前期工作

  項目單位按照《湖南省政府債務(wù)項目績(jì)效管理暫行辦法》的有關(guān)規定,對項目開(kāi)展全生命周期績(jì)效管理工作,開(kāi)展包括事前績(jì)效評估、績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控、績(jì)效自評價(jià)等系列績(jì)效管理活動(dòng),提高資金使用效益,防范債務(wù)風(fēng)險。

 。ㄈ┘訌娬畟瘜(zhuān)項資金管理,確保專(zhuān)款專(zhuān)用

  政府專(zhuān)項債券資金必須專(zhuān)款專(zhuān)用,債券資金與債券發(fā)行項目應嚴格一一對應管理使用,不得與其他項目混同管理,更不得擠占挪用,嚴格執行專(zhuān)項債券資金“雙控”管理制度,項目主管部門(mén)不得單方面強行歸集與臨時(shí)劃轉專(zhuān)項債券資金,確保專(zhuān)項債券資金專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。對于專(zhuān)項債券利息,應通過(guò)其他渠道合規解決。

 。ㄋ模┘訌娨淹旯ろ椖窟\營(yíng)期管理

  對于已完工交用的專(zhuān)項債券項目,一是要做好資產(chǎn)驗收與交接工作,明確各時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)管理責任,及時(shí)辦理資產(chǎn)權證和國有資產(chǎn)登記;二是對于已完工資產(chǎn),要及時(shí)充分發(fā)揮其效能,對不能達到預期效用的,應深入分析原因,排除影響資產(chǎn)產(chǎn)能發(fā)揮的障礙因素,實(shí)現資產(chǎn)預期效益;三是要加強專(zhuān)項債券項目運營(yíng)收益管理,及時(shí)與相關(guān)受益單位進(jìn)行結算,嚴格按專(zhuān)項債券預算管理規定將專(zhuān)項收入繳入財政專(zhuān)戶(hù),用于專(zhuān)項債券本息歸還。

績(jì)效評估報告4

  青島市嶗山區教育和體育局對20xx年度學(xué)前教育發(fā)展資金項目進(jìn)行部門(mén)績(jì)效評價(jià)工作。對其提供的項目資料、財務(wù)會(huì )計資料及其他相關(guān)資料的真實(shí)性和完整性負責。

  一、績(jì)效目標設置情況

  20xx年我區計劃補助普惠性民辦幼兒園44處,其中普通普惠性民辦幼兒園22處,按照3600元/生/年的補助標準,預算補助資金1188萬(wàn)元;新型普惠性民辦幼兒園22處,按照11000元/生/年的補助標準,預算補助資金5390萬(wàn)元,普惠性民辦幼兒園補助資金共計預算6578萬(wàn)元。學(xué)前公用經(jīng)費1425萬(wàn)元,農村幼兒教師工資2113萬(wàn)元,總計10116萬(wàn)元。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  1.資金到位和執行情況分析。

  20xx年普惠性民辦幼兒園補助資金撥付及時(shí)。為緩解疫情造成的幼兒園經(jīng)費困難,第一、二季度資金都提前下達,對新認定的普惠性民辦園即認即補。由于新型普惠性民辦幼兒園認定受居住區配套幼兒園整治工作限制,必須與整治工作保持同步,因此,20xx年有17處新型普惠性民辦幼兒園進(jìn)行了補助,另有5處受不可控因素影響,尚不具備認定及補助條件,造成預算資金未能全部撥付。學(xué)前公用經(jīng)費1425萬(wàn)元,實(shí)際撥付1373.4萬(wàn)元。農村幼兒教師工資2113萬(wàn)元已足額撥付。

  2.資金管理情況分析。

  嚴格普惠補助資金撥付、申請制度。區財政局將各街道辦事處所屬的普惠性民辦幼兒園的普惠補助經(jīng)費等均按時(shí)撥付到各街道,各街道辦事處根據轄區內普惠性民辦幼兒園的實(shí)際情況將普惠補助經(jīng)費等撥付至街道教育中心,由街道教育中心將普惠補助經(jīng)費等撥付至普惠性民辦幼兒園,專(zhuān)款專(zhuān)用。普惠補助經(jīng)費等主要用于改善辦園條件、教師培訓、提高教職工待遇、租賃園舍等,不得用于清償債務(wù)、回報舉辦者、贊助投資、支付捐款和罰款等其他用途。

  資金使用符合規定用途,無(wú)違法違規使用問(wèn)題。

 。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析

  通過(guò)本項目實(shí)施,大幅擴增普惠幼兒園學(xué)位,確保普惠性民辦幼兒園持續實(shí)行普惠收費標準,降收費不降質(zhì)量。普惠補助資金注入,使普惠性民辦幼兒園師資隊伍穩定,辦園條件不斷改善,群眾滿(mǎn)意度不斷提高。

 。ㄈ┚唧w績(jì)效指標完成情況分析

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

 。1)數量指標:撥付生均經(jīng)費的學(xué)前教育人數為9156人,完成率96.38%。以補助資金惠及的普惠學(xué)位數為考量指標,計劃惠及普惠學(xué)位數4400個(gè),實(shí)際普及學(xué)位數6208個(gè),完成率100%。

 。2)質(zhì)量指標:以普惠性民辦幼兒園合格率和達標率為考量指標,合格率指資金惠及的幼兒園是否符合普惠性民辦幼兒園資格,計劃指標100%,實(shí)際完成100%,達標率指普惠性民辦幼兒園在全區民辦幼兒園中占比,計劃指標61%,實(shí)際完成85%,完成率100%。

 。3)時(shí)效指標:以普惠資金撥付是否及時(shí)為考量指標,資金實(shí)際撥付及時(shí),普通普惠補助資金下半年一次性撥付,新型普惠補助資金一年分兩次撥付,20xx年為解決幼園疫情停課導致的經(jīng)費運轉困難,前兩個(gè)季度的補助資金均提前下達。

 。4)成本指標:學(xué)前教育生均經(jīng)費標準為1500元/生/年。以生均定額補助標準為考量指標,普通普惠性民辦幼兒園生均定額補助標準為3600元/生/年,按照評定標準每年分為A-E五個(gè)等級予以補助,該標準為C級,20xx年實(shí)際評定等級均在C級以上;新型普惠性民辦幼兒園補助標準為11000元/生/年,按照標準分為A(12000元/生/年)、B(10000元/生/年)兩個(gè)等級予以補助,17處新型普惠性民辦幼兒園中僅1處未達到A等級。補助標準均達標。

  2.效益指標完成情況分析。

 。1)經(jīng)濟效益。無(wú)。

 。2)社會(huì )效益。以幼兒園普惠達標率為考量指標,即公辦及普惠性民辦幼兒園在園幼兒占比,計劃指標不低于82%,實(shí)際達到指標為96%。

 。3)生態(tài)效益。無(wú)。

 。4)可持續影響。無(wú)。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

  學(xué)前教育發(fā)展資金項目支出獲得普惠性幼兒園和學(xué)生家長(cháng)的一致好評,整體滿(mǎn)意度不低于95%。

  根據評價(jià)指標體系和評價(jià)標準,從投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面分四級指標評價(jià)績(jì)效目標的實(shí)現程度。評價(jià)結論:根據20xx年度學(xué)前教育發(fā)展資金支出績(jì)效評價(jià)體系打分結果,該項目綜合得分為95分,總體評價(jià)等級為“優(yōu)”。明細見(jiàn)下表:

  略

  三、偏離績(jì)效目標的.原因和下一步改進(jìn)措施

  普惠性民辦幼兒園補助經(jīng)費屬于學(xué)前教育發(fā)展資金項目,預算6578萬(wàn)元,實(shí)際執行3713.69萬(wàn)元,執行率56.5%。主要原因如下:

  1.我區居住區配套幼兒園整治工作必須通過(guò)新型普惠性民辦幼兒園認定的形式完成,即整治一處、認定一處、補助一處,新型普惠性民辦幼兒園補助資金撥付視整治完成情況而定。

  2.為確保小區配套幼兒園整治任務(wù)順利完成,年初預算必須給予足夠資金保障,按全部完成整治、全年度全學(xué)位資金保障進(jìn)行預算,實(shí)際資金執行情況存在整治進(jìn)度等不可控因素,完成幼兒園整治的時(shí)間不確定、補助月份不確定、在園幼兒數不確定等,且20xx年12月份部分幼兒園才完成整治,致部分補助資金滯留。

  下一步,小區配套幼兒園整治任基本完成,普惠性民辦幼兒園大部分將全年度撥付補助資金,同時(shí)對新開(kāi)辦小區配套幼兒園及時(shí)認定、及時(shí)撥付經(jīng)費,確保預算資金執行到位。

  四、績(jì)效自評結果擬應用

  通過(guò)績(jì)效自評,普惠性民辦幼兒園補助資金項目完成情況較好,充分體現了教育的公共服務(wù)價(jià)值。扶持發(fā)展的普惠性民辦幼兒園實(shí)現了降收費不降質(zhì)量,群眾滿(mǎn)意度高,項目資金安排十分必要,20xx年將進(jìn)一步提高項目資金執行率。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  1.普惠性民辦幼兒園補助資金安排十分必要,全部用于扶持轉型后幼兒園發(fā)展,確保幼兒園降收費不降質(zhì)量。

  2.普惠性民辦幼兒園補助資金申報審核嚴格,等級評定、人數核查、資金使用都經(jīng)過(guò)嚴格核查監督,發(fā)現問(wèn)題監督整改,確保幼兒園在無(wú)違規行為前提下?lián)芨妒褂醚a助資金。

績(jì)效評估報告5

  一、項目情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  項目名稱(chēng):仙河苑二期安置房綜合改造提升工程。

  項目預計時(shí)間:20xx年11月-20xx年8月。

  項目建設單位:無(wú)錫雪浪科教產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司。

  項目?jì)热莺?jiǎn)介:仙河苑二期位于五湖大道與清源路東北角交叉口,項目占地面積約34.5萬(wàn)㎡,設計建筑面積為573117㎡,81棟建筑,203個(gè)單元。通過(guò)整治環(huán)境補齊基礎設施和服務(wù)短板,完善小區功能,提高公共服務(wù)水平,提升小區運行水平、居住環(huán)境品質(zhì)和居民滿(mǎn)意度,將仙河苑二期提升為宜居、健康富有活力的小區。項目建設內容為機動(dòng)車(chē)、非機動(dòng)車(chē)停車(chē)位改造,小區建筑污水管網(wǎng)改造及建筑立面出新等。

  項目資金投入及使用情況:本項目總投資為0.68億元。資金來(lái)源為建設單位自籌及申請地方政府專(zhuān)項債資金支持解決,其中申請專(zhuān)項債券資金為0.4億元,占比約58.82%,財政預算和自籌資金0.28億元,占比約41.18%。20xx年申請專(zhuān)項債券資金0.2億元,自籌0.28億元均已到位。

 。ǘ┛(jì)效目標。

  總體目標:

  1、進(jìn)一步完善了小區使用功能,大大提升了項目區域土地的使用價(jià)值。改善了該區域居民的交通出行環(huán)境、生產(chǎn)和生活環(huán)境,有利于改善當地的人文環(huán)境,使當地居民直接受益。

  2、新項目的實(shí)施,帶來(lái)的是整個(gè)小區的景觀(guān)提升,完善區域配套設施,從而使得小區環(huán)境美化,市民增加了一個(gè)休閑活動(dòng)場(chǎng)所,豐富了市民業(yè)余生活,激發(fā)了社區活力,提高了城市精神文明建設。

  年度目標:

  1、完成項目立項、審批、設計、招標等前期工作。

  2、各子項目順利開(kāi)工,按照進(jìn)度及時(shí)施工。

  二、評價(jià)情況

 。ㄒ唬╉椖刻攸c(diǎn)分析。

  江蘇確立了“重點(diǎn)支持20xx年前的老舊小區、鼓勵20xx年后的既有居住區、引導新建居住區建成宜居示范住區”的總體思路,明確了老舊小區整治改造主要針對居民居住生活中“急難愁盼”的問(wèn)題,按照現行要求及居民意見(jiàn)推進(jìn)居住區環(huán)境全面整治和功能完善。

  通過(guò)小區綜合改造,提升居民的幸福指數,提升區域整體環(huán)境。提升居民生活環(huán)境,激發(fā)居民活力,提高公共服務(wù)水平,提升小區運行水平,提升小區運行水平、居住環(huán)境品質(zhì)和居民滿(mǎn)意度,將仙河苑二期提升為宜居、健康富有活力的小區。

  根據本項目以上主要特點(diǎn),績(jì)效評價(jià)的要點(diǎn),主要集中在工程的.過(guò)程管理;投入產(chǎn)出效益方面的評估;以及惠民、提升居民滿(mǎn)意度幾個(gè)主要方面展開(kāi)。

 。ǘ┰u價(jià)思路方法

  工程項目重點(diǎn)關(guān)注完工或進(jìn)度與計劃的比較,評價(jià)原則上有數據指標的,盡量用數據比較,無(wú)數據的定性指標,主要考慮社會(huì )效益以及居民的滿(mǎn)意度,做到定性定量相結合。主要績(jì)效指標分析如下:

  1. 資金到位率:20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程項目專(zhuān)項債券資金到位率=20xx年債券實(shí)際到位金額/20xx年度申請專(zhuān)項債券金額/*100%=100%,該指標權重分5分,實(shí)際得分5分。

  2.資金執行率:20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程項目專(zhuān)項債券資金執行率=20xx年債券支付金額/20xx年債券實(shí)際到位金額*100%=100%。該指標權重分5分,實(shí)際得分5分。

  3.資金使用合規性:資金使用符合規范,該項債券資金專(zhuān)用于20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程項目,專(zhuān)項資金的撥付有完整的審批程序和手續,專(zhuān)款專(zhuān)用,符合監管要求。該指標權重分5分,實(shí)際得分5分。

  4.管理制度健全性:20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程項目有適用的合法、合規、適用的項目管理制度。該指標權重分10分,實(shí)際得分10分。

  5.制度執行有效性:20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程項目的專(zhuān)項債券資金按照相關(guān)法律法規和業(yè)務(wù)管理規定執行,有建設方案及相關(guān)工作資料,資料保存齊全。合同管理嚴謹,財務(wù)管理制度按相關(guān)規定執行,制度執行有效。該指標權重分10分,實(shí)際得分10分。

  6.20xx年項目工作完成率:完成項目立項、審批、設計、招標等前期工作。該指標權重分10分,實(shí)際得分10分。

  7. 工程質(zhì)量達標率:工程屬于前期準備階段,部分工程尚未竣工,無(wú)法判定全部合格。該指標權重分10分,實(shí)際得分9分。

  8. 工程及時(shí)施工:工程按計劃及時(shí)施工,但按照專(zhuān)項海綿城市建設,室外市政,綠化目前暫緩施工。該指標權重分5分,實(shí)際得分4分。

  9. 平均融資利率:項目融資利率控制在5%以?xún)。發(fā)行專(zhuān)項債券年化率為3.37%,未超過(guò)5%,為工程節省較多籌資費用。該指標權重分10分,實(shí)際得分10分。

  10.社會(huì )效益:該項目實(shí)施期間,施工時(shí)間合理安排,對居民正常生活影響較小。該指標權重分5分,實(shí)際得分4分。

  11.生態(tài)效益:該項目綠化目前暫緩施工,衛生環(huán)境提升尚未取得良好效果。該指標權重分5分,實(shí)際得分4分。

  12.可持續發(fā)展:該項目制定長(cháng)效管理實(shí)施方案剛開(kāi)始執行,尚未取得明顯效果。該指標權重分5分,實(shí)際得分4分。

  13.服務(wù)對象滿(mǎn)意度:該項目實(shí)施后,根據問(wèn)卷調查統計,居民的滿(mǎn)意度為85 %。該指標權重分15分,實(shí)際得分15分。

 。ㄈ┰u價(jià)工作情況。

  仙河苑二期安置房綜合改造提升工程實(shí)際情況:總投資6500萬(wàn),工期180天,20xx年10月25日完成招標,計劃開(kāi)始時(shí)間20xx年11月份,計劃20xx年5月底完成,目前已進(jìn)場(chǎng)施工,(1)外墻涂料:正在對高層建筑外立面翻新,南區外墻涂料到年底(高層:多層)基本結束,北區高層到年底結束,多層目前完成30%,到20xx年1月15日全部結束,(2)樓道一樓門(mén)廳、門(mén)戶(hù)升級改造,到年底入戶(hù)門(mén)廳改造年底完成240#一242#(11層一幢),257#(24層一幢),243#一245#,250#一252#(6層二幢)共計十個(gè)單元,(3)頂樓屋面防水改造,已啟動(dòng)維修,目前完成10%。(4)智能化改造正在專(zhuān)業(yè)設計深化中,20xx年2月份后啟動(dòng);(4)為了按照專(zhuān)項海綿城市建設,室外市政,綠化目前暫緩施工。

 。ㄋ模┛(jì)效評價(jià)結論。

  經(jīng)自我評價(jià),20xx年度仙河苑二期安置房綜合改造提升工程專(zhuān)項債券資金評分為95分,評價(jià)等級為優(yōu)秀。

  三、項目績(jì)效。

  隨著(zhù)城鎮化的發(fā)展、經(jīng)濟的發(fā)展、社會(huì )的進(jìn)步,人們的溫飽問(wèn)題解決之后,精神需求被提上了人們的生活日程,如何使城市更有利于人的生存和生活,最大限度的滿(mǎn)足人們的精神需求這個(gè)問(wèn)題擺在了人們面前。提升居住環(huán)境以及激發(fā)社區活力是人在完成社會(huì )必要勞動(dòng)時(shí)間后,為不斷滿(mǎn)足人的多方面需要而處于的一種文化創(chuàng )造、文化欣賞、文化建構的生命狀態(tài)和行為方式,它是一種文化形態(tài)。高質(zhì)量的發(fā)展要求以及對美好生活的需求是打造“共建共享共治”的“宜居示范居住區”的基本訴求;经h(huán)境得到整治,宜居品質(zhì)的提升,社區活化的培育,長(cháng)效機制的建立是我們老舊小區改造的最終目標。通過(guò)整治環(huán)境補齊基礎設施和服務(wù)短板,落實(shí)物業(yè)管理服務(wù)全覆蓋,完善小區功能,提高公共服務(wù)水平,提升小區運行水平、居住環(huán)境品質(zhì)和居民滿(mǎn)意度, 將老舊小區改造提升為宜居示范居住區。

  項目的建設有利于片區經(jīng)濟,取得較大的社會(huì )效益。項目建成后,將加速區域的建設,帶動(dòng)商業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、文化娛樂(lè )等的迅速發(fā)展,從而促進(jìn)區域經(jīng)濟的繁榮。

  仙河苑二期安置房綜合改造提升工程是一項惠民工程,是一項為老百姓辦實(shí)事工程,更是政府推進(jìn)和諧社會(huì )建設的一項重要舉措。此項目完工后整個(gè)自然村的公用配套設施明顯改善,居民賴(lài)以生存的生態(tài)環(huán)境和人文環(huán)境有了質(zhì)的飛躍,臟亂差的現象得到整治,環(huán)境面貌煥然一新,村民的獲得感和幸福感大幅提高。

  四、存在問(wèn)題。

  該項目綠化部分目前暫緩施工,衛生環(huán)境提升尚未取得明顯效果。

  五、有關(guān)建議。

  建議嚴格按照工程進(jìn)度安排施工,確保時(shí)效和工程質(zhì)量,注重生態(tài)效益提升。

  六、相關(guān)信息。

績(jì)效評估報告6

  按照貴廳《關(guān)于做好20xx年省級預算項目績(jì)效評價(jià)工作的通知》(冀財函【20xx】9號)要求,我校對20xx年納入預算管理的所有項目資金進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現將本科高校質(zhì)量工程經(jīng)費、科研平臺及人才支持計劃經(jīng)費、高校資助經(jīng)費以外的專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)情況匯報如下:

  一、績(jì)效自評工作組織開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┙M織情況

  為了做好此次績(jì)效評價(jià)工作,學(xué)校財務(wù)處專(zhuān)門(mén)下發(fā)了《關(guān)于做好20xx年省級預算項目績(jì)效評價(jià)工作的通知》,成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組,由孫政副院長(cháng)(主管財務(wù)工作)任組長(cháng),成員包括:張春風(fēng)(財務(wù)處處長(cháng))、王瑜卿(人事處處長(cháng))、張滿(mǎn)利(學(xué)生處處長(cháng))、榮寧(教務(wù)處處長(cháng))、李同勝(科研處處長(cháng))、徐公領(lǐng)(國資與后勤管理處處長(cháng))、李玉來(lái)(工會(huì )老干部處處長(cháng))、吳智艷(生命科學(xué)學(xué)院院長(cháng))、張英。w育學(xué)院院長(cháng))、王通(圖書(shū)館館長(cháng)),制定了績(jì)效評價(jià)方案,分配了績(jì)效評價(jià)工作任務(wù),財務(wù)處牽頭負責,統籌協(xié)調。

 。ǘ⿲(shí)施過(guò)程

  按照省教育廳和學(xué)!锻ㄖ芬,財務(wù)處、人事處、學(xué)生處、教務(wù)處、科研處、國資與后勤管理處、老干部處、生命科學(xué)學(xué)院、體育學(xué)院、圖書(shū)館分別組織評價(jià)人員對本部門(mén)、單位負責實(shí)施的項目開(kāi)展了自評。

  1.項目單位搜集相關(guān)的數據和資料,包括績(jì)效目標、指標數據、該項資金使用情況等資料。

  2.項目單位對所取得的數據和資料進(jìn)行核實(shí)、整理。

  3.項目單位根據基礎數據計算出反映各項績(jì)效指標完成情況的實(shí)際完成值。

  4.按照項目設定的各項績(jì)效指標完成情況確定相應的.完成等級,分優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級。

  5.組織有關(guān)專(zhuān)家,根據不同績(jì)效指標分別選擇評估方法,判定單項指標得分。

  6.討論確定指標權重,計算單項指標折算得分,并計算自評得分。

 。ㄋ模╊A算安排及資金分配撥付

  20xx年預算安排及資金分配撥付情況如下:

  財務(wù)處

  1.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—公用經(jīng)費(中央提前下達資金)4239萬(wàn)元;

  2.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—日常公用經(jīng)費3073萬(wàn)元;

  人事處

  3.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—高層次人才引進(jìn)150萬(wàn)元;

  4、“三三三”人才工程培養資助項目經(jīng)費4萬(wàn)元;

  教務(wù)處

  5.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—軍轉干部培訓經(jīng)費7萬(wàn)元;

  國資與后勤管理處

  6.本科高校綜合水平提升經(jīng)費——地面綠化硬化工程251萬(wàn)元;

  7.本科高校綜合水平提升經(jīng)費——電力增容及設備更新改造工程150萬(wàn)元;

  8.本科高校綜合水平提升經(jīng)費——防水工程240萬(wàn)元;

  9.本科高校綜合水平提升經(jīng)費——固安校區污水處理150萬(wàn)元;

  老干部處

  10.20xx年駐石外單位離休干部醫療補助資金38萬(wàn)元;

  體育學(xué)院

  11.省級體育項目補助經(jīng)費1.2萬(wàn)元;

  圖書(shū)館

  12.本科高校綜合水平提升經(jīng)費—圖書(shū)資料購置100萬(wàn)元;

  綜合項目

  13.20xx年中央支持地方高校改革發(fā)展專(zhuān)項資金938萬(wàn)元。

 。ㄎ澹┤粘X攧(wù)管理

  1、建立經(jīng)費監管責任制

  學(xué)!敦攧(wù)報銷(xiāo)暫行規定》(院財字【20xx】4號)第二條規定,堅持事權與財權統一的原則,按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則,學(xué)校各類(lèi)經(jīng)費的審批人在所分管的經(jīng)費項目開(kāi)支范圍和審批權限內審批,對所發(fā)生的一切經(jīng)濟業(yè)務(wù)合法性、合規性、真實(shí)性進(jìn)行審批簽字并承擔相應的經(jīng)濟責任,財務(wù)處負責對原始單據完整性、合規性、合法性的核查,指導、監督各部門(mén)、各單位的預算執行,并對執行情況做好財務(wù)分析;堅持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則,各項資金應嚴格按照預算規定的使用項目、用途和標準開(kāi)支,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,不得挪作他用,不得套用資金;堅持各類(lèi)經(jīng)費報銷(xiāo)審批原則。

  學(xué)!额A算支出管理辦法》(院財字【20xx】2號)規定,專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”的原則。各經(jīng)費使用部門(mén)、單位承擔經(jīng)費管理的主體責任,對經(jīng)費預算編制、執行的真實(shí)性、合規性、合法性以及資金使用效益負責。各經(jīng)費使用單位負責人是項目實(shí)施、經(jīng)費支出的責任人。財務(wù)處負責指導和監督。

  2、制定管理辦法

  所有經(jīng)費報銷(xiāo)都執行《財務(wù)報銷(xiāo)暫行規定》(院財字【20xx】4號)

  所有經(jīng)濟活動(dòng)招投標業(yè)務(wù)都執行《經(jīng)濟活動(dòng)項目招標管理辦法(暫行)》(院字【20xx】78號)

  引進(jìn)高層次人才執行《高層次人才引進(jìn)工作暫行辦法》(院字【20xx】79號)、《引進(jìn)高層次人才工作實(shí)施辦法》(院字【20xx】15號)。

  建設項目執行《建設工程暫估價(jià)管理辦法(試行)》(院字【20xx】67號)、《建設工程變更管理辦法(試行)》(院字【20xx】68號)、《建設工程監理管理辦法(試行)》(院字【20xx】69號)、《建設工程質(zhì)量管理辦法(試行)》(院字【20xx】70號)、《建設工程價(jià)款支付(驗工計價(jià))管理辦法(試行)》(院字【20xx】71號)、《建設工程竣工驗收管理辦法(試行)》(院字【20xx】72號)。工程驗收時(shí),召集審計處、財務(wù)處、辦公室等部門(mén)聯(lián)合驗收;工程竣工驗收結束后,向審計處提交竣工結算相關(guān)材料,工程結算款最終以審計結果為準。

  醫藥費報銷(xiāo)執行《廊坊師范學(xué)院離休干部公費醫療管理辦法》(院老干字【20xx】1號)。

  3、實(shí)行專(zhuān)賬核算。每項專(zhuān)項經(jīng)費都專(zhuān)門(mén)編制項目碼、設立項目賬,實(shí)行專(zhuān)賬核算。

  二、績(jì)效目標實(shí)現情況

 。ㄒ唬┛傮w工作開(kāi)展情況

  專(zhuān)項資金績(jì)效目標的實(shí)現,取決于專(zhuān)項項目工作的推進(jìn)與完成,進(jìn)而實(shí)現專(zhuān)項資金支出,最終達到預期效果。隨著(zhù)績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展,項目實(shí)施部門(mén)、單位在不斷總結經(jīng)驗、吸取教訓,努力推進(jìn)工作,加快資金支出進(jìn)度,追求最佳效果。從項目謀劃論證、預算編制、細化執行方案、跟蹤推進(jìn)資金支出進(jìn)度、績(jì)效評價(jià)各個(gè)環(huán)節入手,確保提前謀劃、論證科學(xué)、預算詳實(shí)、方案可行、加快進(jìn)度、效果優(yōu)良。

  經(jīng)費支出符合相關(guān)管理辦法規定,不存在擠占、挪用、套取專(zhuān)項資金行為,專(zhuān)項經(jīng)費按照財政廳、教育廳要求建立了項目庫,應納入政府采購的項目均納入政采,進(jìn)行政府采購,執行政府采購預算!犊蒲薪(jīng)費管理實(shí)施細則》(院科字【20xx】1號)對科研設備自行采購做了規定,并認真落實(shí)。

 。ǘ⿲(zhuān)項資金和具體預算支出項目的預期績(jì)效目標完成情況

  本報告共對13個(gè)專(zhuān)項資金和具體預算支出項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),完成情況如下:

  1、10個(gè)項目完成預期績(jì)效目標自評得分在90分以上:

 。1)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—公用經(jīng)費(中央提前下達資金)95.5分

 。2)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—日常公用經(jīng)費95.4分

 。3)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—高層次人才引進(jìn)98.7分

 。4)本科高校綜合水平提升經(jīng)費——地面綠化硬化工程98分

 。5)本科高校綜合水平提升經(jīng)費——電力增容及設備更新改造工程99.65分;

 。6)本科高校綜合水平提升經(jīng)費——防水工程97.3分

 。7)20xx年駐石外單位離休干部醫療補助資金100分

 。8)省級體育項目補助經(jīng)費100分

 。9)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—圖書(shū)資料購置92.4分

 。10)20xx年中央支持地方高校改革發(fā)展專(zhuān)項資金92.82

  2、1個(gè)項目完成預期績(jì)效目標自評得分在80-90分之間

  本科高校綜合水平提升經(jīng)費——固安校區污水處理86.4分

  3、2個(gè)項目實(shí)施期間跨越年度,本年度無(wú)法完成預期績(jì)效目標,無(wú)自評分

 。1)三三三”人才工程培養資助項目經(jīng)費

 。2)本科高校綜合水平提升經(jīng)費—軍轉干部培訓經(jīng)費

 。ㄈ┐嬖趩(wèn)題及評價(jià)結論

  1、部分項目下達額度較晚,部分項目實(shí)施期間跨越年度,當年無(wú)法完成,當年未能進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

  2、預算金額支出率未達到100%,資金利用率低。由于政采低價(jià)中標,部分項目資金剩余較多,導致資金不能充分利用,但績(jì)效目標完成較好,績(jì)效評價(jià)結果基本未受影響。

  3.上年度預算支出進(jìn)度較慢,下半年預算支出進(jìn)度較快,項目在年底能夠完成,實(shí)現資金支出,績(jì)效評價(jià)未受影響。

  4、離休干部的醫藥費報銷(xiāo)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)、據實(shí)報銷(xiāo),預算及其支出進(jìn)度無(wú)法提前預計,設定資金支出進(jìn)度計劃不盡科學(xué)。

 。ㄋ模┪赐瓿煽(jì)效目標或偏離績(jì)效目標的原因

  1、三三三”人才工程培養資助項目經(jīng)費,未完成預期績(jì)效目標的原因

  該項目是20xx年12月接到上級通知后剛剛建立的經(jīng)費項目,完成時(shí)間為20xx年12月,故尚未開(kāi)始執行。

  2、本科高校綜合水平提升經(jīng)費—軍轉干部培訓經(jīng)費,未完成預期績(jì)效目標的原因

  20xx年9月廊坊市7名軍轉干部學(xué)員入校插班培訓,在校學(xué)習時(shí)間為一年。軍轉干部培訓經(jīng)費是20xx年11月接到經(jīng)費到賬通知后建賬的經(jīng)費項目,至20xx年底未能全部支出。因學(xué)員培訓時(shí)間跨年度,該項目經(jīng)費計劃在20xx年該批學(xué)員結業(yè)至下一批學(xué)員入校前支出完畢。

  3、中央支持地方高校改革發(fā)展資金中的少數民族預科生培養經(jīng)費,未完成績(jì)效目標的原因

  該項目是20xx年11月接到上級通知后剛剛建立的經(jīng)費項目,我校20xx年招生錄取工作已經(jīng)結束,計劃用于20xx年招生工作。另,少數民族預科生被我校錄取后,在河北師范大學(xué)民族學(xué)院進(jìn)行一年的預科培養,當年學(xué)費交給河北師范大學(xué),我校不參與預科培養。

  三、績(jì)效目標設定質(zhì)量情況

  通過(guò)績(jì)效自評結果對比倒查年初績(jì)效目標設定質(zhì)量情況,發(fā)現年初績(jì)效目標設定基本清晰準確,較為全面完整、科學(xué)合理,績(jì)效標準恰當適宜、易于評價(jià)。

  四、整改措施及結果應用

 。ㄒ唬├^續加大執行力度,執行《教學(xué)經(jīng)費使用效益評估方案》(院財字〔20xx〕1號),其他專(zhuān)項經(jīng)費參照執行,規范指導各部門(mén)、各單位對專(zhuān)項經(jīng)費作出績(jì)效評價(jià),不斷總結經(jīng)驗。

 。ǘ┽槍Σ糠猪椖抠Y金在下半年下達,當年預算資金不能支出的問(wèn)題,建議上級財政、教育主管部門(mén)提前組織申報,提前審批,提前下達額度,以便預算單位當年完成項目,支付資金。

 。ㄈ┽槍︻A算資金執行率低,資金利用率低的問(wèn)題,要細化預算編制,充分考慮市場(chǎng)及政采低價(jià)中標因素,使項目預算貼近實(shí)際需要。

 。ㄋ模┽槍︻A算支出進(jìn)度較慢的問(wèn)題,嚴格執行《預算支出管理辦法規定》(院財字〔20xx〕2號),進(jìn)一步加強項目論證、預算編制、預算執行、支出進(jìn)度分析與督促,促進(jìn)專(zhuān)項經(jīng)費支出進(jìn)度。

績(jì)效評估報告7

  根據南財績(jì)函〔20xx〕6號《關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》精神,結合具體情況,南縣應急管理局黨委對此進(jìn)行了認真的研究和部署,并以政工室牽頭組織開(kāi)展預算資金績(jì)效自評工作,現將20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)組織機構及人員情況

  南縣應急管理局(加掛南縣安全生產(chǎn)委員會(huì )辦公室牌和防汛抗旱指揮部牌),為縣人民政府主管安全生產(chǎn)綜合監督管理的工作部門(mén)。局機關(guān)現設有辦公室、危險化學(xué)品安全監督管理股、非煤礦山和工貿行業(yè)安全監督管理股、預案管理和物質(zhì)保障股、綜合防災管理股、法規股(行政審批改革股)、防汛抗旱股、政工室(黨建工作辦公室),局屬二級單位2個(gè),均為股級公益一類(lèi)事業(yè)單位:縣安全生產(chǎn)執法大隊和縣應急救援指揮大隊。

  局機關(guān)定行政編制10名,全額撥款事業(yè)編制19名,實(shí)有在崗人數27名,退休人員7名。

 。ǘ┲饕ぷ髀氊

  1、負責應急管理工作,組織協(xié)調全縣應對安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作;負責安全生產(chǎn)綜合協(xié)調管理和工礦商貿及危險化學(xué)品行業(yè)安全生產(chǎn)監督管理工作;

  2、貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規、部門(mén)規章、規程和標準,組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規劃,組織擬訂相關(guān)規程和標準并監督實(shí)施;

  3、指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度。

  4、推進(jìn)全縣統一的應急管理信息系統建設;

  5、組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件應急數援,承擔應對較大災害指揮的相關(guān)工作;

  6、統一協(xié)調指揮各類(lèi)應急專(zhuān)業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制,推進(jìn)指揮平臺對接,負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關(guān)銜接工作等。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出概況

  20xx年總收入1702.54萬(wàn)元,其中財政撥款收入1562.11萬(wàn)元,其他收入137萬(wàn)元,上年結轉收入3.43萬(wàn)元。

  20xx年總支出1699.79萬(wàn)元,其中基本支出259.28萬(wàn)元,項目支出1440.51萬(wàn)元。項目支出中本級項目資金共91萬(wàn)元,其中防災減災專(zhuān)項經(jīng)費10萬(wàn)元,森林防火指揮部辦公室工作經(jīng)費5萬(wàn)元,安全生產(chǎn)隱患治理專(zhuān)項經(jīng)費8萬(wàn)元,自然災害救助經(jīng)費(工作經(jīng)費)20萬(wàn)元,防汛抗旱專(zhuān)項經(jīng)費40萬(wàn)元,立項爭資工作經(jīng)費8萬(wàn)元。

  收支平衡結余情況:收入1702.53萬(wàn)元,支出1699.79萬(wàn)元,上年結轉3.43萬(wàn)元,本年結余2.74萬(wàn)元。

 。ㄋ模┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標情況

  1、績(jì)效完成情況

 。1)認真履職盡責,堅守安全生產(chǎn)紅線(xiàn)。

  全面加強安全監管。持續強化安全生產(chǎn)常態(tài)化、全方位監管,狠抓煙花爆竹、危險化學(xué)品和工貿行業(yè)領(lǐng)域的安全監管和綜合治理,有效消除了一大批安全生產(chǎn)隱患。

  危險化學(xué)品領(lǐng)域:一是針對我縣;髽I(yè)規模小,儲存零售企業(yè)多的特點(diǎn),以政府購買(mǎi)技術(shù)服務(wù)的形式,聘請湖南金泰安全評價(jià)公司對我縣危險化學(xué)品企業(yè)開(kāi)展隱患排查和技術(shù)服務(wù)。同時(shí),鼓勵規模較小的儲存零售企業(yè)開(kāi)展標準化創(chuàng )建。二是全面開(kāi)展“大排查大整治”和“隱患排查治理”行動(dòng),在“兩會(huì )”、“兩節”、節后復工復產(chǎn)等重點(diǎn)時(shí)期,全面推進(jìn)“兩個(gè)責任”的落實(shí),對危險化學(xué)品企業(yè)進(jìn)行了“全覆蓋、無(wú)死角”的大排查。今年以來(lái),共檢查;髽I(yè)100余次,下達現場(chǎng)檢查記錄90余份,整改指令38份,現場(chǎng)措施決定書(shū)2份,處罰3萬(wàn)元。

  煙花爆竹領(lǐng)域:對全縣煙花爆竹5家儲存企業(yè)進(jìn)行了全面排查和不定時(shí)抽查,重點(diǎn)整治經(jīng)營(yíng)超標違禁非法成品、超許可范圍經(jīng)營(yíng)及向零售店銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)燃放類(lèi)產(chǎn)品、在倉庫存放不屬于煙花爆竹的爆炸物等危險物品,存儲超量和堆放超高以及通道堵塞、購買(mǎi)和銷(xiāo)售未張貼流向登記標簽的產(chǎn)品行為,高壓打擊非法儲存經(jīng)營(yíng)行為。今年以來(lái),共檢查企業(yè)15次,下達現場(chǎng)檢查記錄15份,整改指令10份,現場(chǎng)措施決定書(shū)2份,整改復查意見(jiàn)書(shū)14份,立案6起,處罰2.51萬(wàn)元(另有一案件未結案)。

  工貿行業(yè)領(lǐng)域:一是開(kāi)展工貿行業(yè)企業(yè)基礎信息調查摸底工作。我局對全縣冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等企業(yè)開(kāi)展了一次全面的調查摸底,摸排出工貿行業(yè)企業(yè)106家,從業(yè)人數11715人。二是規范工貿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)管理臺賬。針對工貿行業(yè)安全生產(chǎn)共性?xún)热菁爸攸c(diǎn)內容,制作了各類(lèi)臺賬,并發(fā)放給全縣工貿行業(yè)企業(yè),有效規范了工貿行業(yè)企業(yè)的安全管理。三是指導推進(jìn)企業(yè)完成安全生產(chǎn)標準化建設工作。我局根據實(shí)際情況積極地推進(jìn)落實(shí)了企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設,今年共有17家企業(yè)完成創(chuàng )建,并取得安全生產(chǎn)標準化三級證書(shū)。四是開(kāi)展全縣工貿企業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)大排查大整治專(zhuān)項行動(dòng)。今年以來(lái),檢查企業(yè)87人次,制作現場(chǎng)檢查記錄29份、現場(chǎng)處理措施決定書(shū)32份、責令限期整改指令書(shū)29份、整改復查意見(jiàn)書(shū)41份、立案審批表8份、行政處罰決定書(shū)8份,處罰金額3.1萬(wàn)元。

 。2)提高安全防范意識,注重宣傳教育培訓。

  一是組織開(kāi)展“5·12”防災減災日活動(dòng)。今年5月12日是我國第13個(gè)全國防災減災日,我局以“防范化解災害風(fēng)險,筑牢安全發(fā)展基礎”為主題,認真扎實(shí)地開(kāi)展了防災減災科普宣傳活動(dòng)。懸掛橫幅、張貼宣傳標語(yǔ)、編制發(fā)放《防災減災知識宣傳冊》2000多本,在人口密集的廣場(chǎng)、商場(chǎng)、公園和交通路口等地擺放全民安全防災減災掛圖12副;在縣城設立防災減災專(zhuān)題宣傳點(diǎn),對群眾關(guān)于災害發(fā)生時(shí)如何避險、自救、互救以及部門(mén)的減災防災職能職責等問(wèn)題進(jìn)行解答。二是組織開(kāi)展安全生產(chǎn)月活動(dòng)。緊緊圍繞第20個(gè)“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)主題(落實(shí)安全責任,推動(dòng)安全發(fā)展),扎實(shí)有效地開(kāi)展了內容豐富、形式多樣、注重實(shí)效的安全生產(chǎn)宣傳教育月活動(dòng)。組織干部職工觀(guān)看《生命重于泰山—關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述》、《安全生產(chǎn)紅線(xiàn)不可逾越》警示教育片。通過(guò)LED電子顯示屏滾動(dòng)播放、張貼安全生產(chǎn)宣傳標語(yǔ)、懸掛橫幅、制作大型廣告牌、印發(fā)《安全生產(chǎn)“五進(jìn)”宣傳手冊》30000余份等形式宣傳。另外,6月16日,在赤沙廣場(chǎng)舉行了安全生產(chǎn)宣傳咨詢(xún)日活動(dòng),接待群眾3000余人。通過(guò)系列宣傳教育,增強全民安全意識和素質(zhì),在全社會(huì )營(yíng)造良好安全氛圍。

 。3)多措并舉提升救災能力。一是完善應急物資儲備。

  20xx年初,通過(guò)政府采購方式采購了帳篷、防潮墊、救生衣、棉被等專(zhuān)業(yè)救援設備和應急物資儲備300萬(wàn)元,補充防汛砂石75萬(wàn)元。二是注重應急實(shí)戰演練。注重以演代練、以練為戰,開(kāi)展應急演練,全面提升應急救援隊伍應急處置能力。聯(lián)合縣消防救援大隊在城區及鄉鎮中小學(xué)開(kāi)展消防應急演練5次;在安全生產(chǎn)月期間,我局牽頭,聯(lián)合湘運、人社局、交警大隊、消防大隊等單位開(kāi)展了安全生產(chǎn)應急演練6次;特別是6月16日在中石化南縣興盛加油站開(kāi)展了;髽I(yè)應急演練,全縣共有120余人參加觀(guān)摩知演練,規模大、標準高、效果突出。三是聚焦科學(xué)高效救災。今年,我縣先后遭受洪澇災、雹風(fēng)災兩種災害,全縣共造成14761人次受災,累計受災面積2656公頃,一般損壞房屋1106間,造成直接經(jīng)濟損失達2713.5萬(wàn)元。災情發(fā)生后,我局領(lǐng)導帶隊,組織工作人員及時(shí)下鄉核實(shí)災情,并向上級部門(mén)爭取中央自然災害生活補助資金50萬(wàn)元,用于因自然災害造成人員緊急轉移安置和需緊急生活救助、一般損壞房屋維修補助、因災遇難人員家屬慰問(wèn)等方面。目前,一般損壞房屋1106間已完成修復。

 。4)提升自然災害防治能力,聚焦三項重點(diǎn)工程建設。

  一是實(shí)施自然災害綜合風(fēng)險普查工程。成立自然災害綜合風(fēng)險普查辦,明確專(zhuān)人專(zhuān)班,統籌協(xié)調各項工作,制定方案細則,保障工作經(jīng)費,提供技術(shù)支撐。目前,應急系統涉及全縣209所學(xué)校、39所醫院、20所敬老院等777條清查數據和2799條調查數據的填報、審核、質(zhì)檢、內外業(yè)核查工作已完成,質(zhì)檢核查通過(guò)率排名全市前列。地震系統場(chǎng)地鉆孔勘察資料已收集上報完畢,住建、水利、交運、氣象、林業(yè)、自然資源系統行業(yè)普查工作正穩步推進(jìn)。

  二是實(shí)施地震易發(fā)區房屋設施加固工程。成立地震易發(fā)區房屋設施加固工程協(xié)調工作組,編制了加固工程工作清單。目前,我縣首次地震易發(fā)區房屋設施抗震設防信息采集工作已進(jìn)入收尾攻堅期,已完成了6處加固學(xué)校、1處加固危橋、3處加固電信網(wǎng)絡(luò )設施和25處新建電力網(wǎng)絡(luò )設施工程的信息采集上報;計劃與縣住建局聯(lián)合,收集約兩百棟新建、加固農村民居項目的信息。同時(shí),完成了武圣宮鎮初級中學(xué)和麻河口方谷學(xué)校2個(gè)應急避難場(chǎng)所改造項目的前期摸排選址、立項申報、初步設計、財政評審和招標掛網(wǎng)工作,兩個(gè)項目都已開(kāi)工建設。

  三是實(shí)施地質(zhì)災害監測預警信息化工程。為建立健全災害風(fēng)險數據庫,完善地質(zhì)災害監測站網(wǎng)建設,積極普及全省災情管理系統,明確了15名一般管理員、12名鄉鎮應急責任人和452名村級災害信息員,實(shí)現了縣、鄉鎮、村三級全覆蓋和手機APP網(wǎng)絡(luò )化報災,第一時(shí)間掌握災害風(fēng)險隱患現場(chǎng)信息以輔助決策。

 。5)加強值班值守,及時(shí)報送信息。我局嚴格落實(shí)領(lǐng)導干部在崗帶班、24小時(shí)值班值守制度和安全生產(chǎn)、自然災害信息上報制度,落實(shí)專(zhuān)人負責收集、匯總、上報每日動(dòng)態(tài)信息。

  2.效益情況

  各項指標在縣委、縣政府的績(jì)效考核全部合格。

  3.預算決算公開(kāi)透明

  整體預算決算在南縣人民網(wǎng)站公開(kāi)。

  4.嚴控“三公經(jīng)費”

  20xx年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算為2.19萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費支出2.19萬(wàn)元,與上年持平。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的'。為了嚴格落實(shí)《預算法》及省、市、縣績(jì)效管理工作的有關(guān)規定,進(jìn)一步規落財政資金的管理,強化財政支出績(jì)效理念,提升部門(mén)責任意識,確保國有資產(chǎn)的安全有效地使用,資金合法合規的安全運行,提高資金的使用效益,促進(jìn)應急管理事業(yè)的發(fā)展。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。根據績(jì)效評價(jià)的要求,我局首先成立了自評工作領(lǐng)導小組,對照自評方案進(jìn)行研究和布暑,黨委成員、局屬各單位及機關(guān)各股室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實(shí)施項目的內容逐條逐項自評。在自評過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎,所有資金使用都能做到公開(kāi)、公平、公正,隨時(shí)接受上級檢查驗收和人民的監督。

  三、存在問(wèn)題

  1、預算編制還不夠完善和準確,預算執行的靈活度相對較大,預算管理的指導性和管理性作用不強。

  2、會(huì )計核算還不夠嚴謹,導致項目支出和基本支出偶有混淆,未嚴格按照預算執行,基本支出擠占項目支出的現象依然存在。

  四、有關(guān)建議

  1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制,編制范圍盡可能的全面、不漏項;進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。

  2、加強績(jì)效評價(jià)管理制度和流程的建設,進(jìn)一步深化、完善績(jì)效管理體系,建立全過(guò)程的績(jì)效管理機制。

  3、規范績(jì)效評價(jià)管理資料的收集整理,確保相關(guān)信息完善、可靠,客觀(guān)公正地反映項目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jì)效狀況。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題:

  無(wú)

績(jì)效評估報告8

  一、評估對象

  項目名稱(chēng):市轄城區生活垃圾分類(lèi)處理服務(wù)試點(diǎn)項目

  實(shí)施單位:南充市住房和城鄉建設局

  主管部門(mén):南充市人民政府

  項目屬性(新增/延續):延續

  項目績(jì)效目標:優(yōu)秀

  申請資金總額:350萬(wàn)元

  其中申請財政資金:350萬(wàn)元

  項目概況:為了響應國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類(lèi)制度實(shí)施方案》的通知和《南充市城鄉生活垃圾處理設施建設三年推進(jìn)方案》、推廣南充市市轄區的生活垃圾分類(lèi)工作,加強生活垃圾分類(lèi)的宣傳和推廣,實(shí)現生活垃圾的減量化、資源化、無(wú)害化,減少垃圾對環(huán)境造成的影響,在舞風(fēng)街道辦事處轄區內的居民小區、機關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類(lèi)工作,減小垃圾對環(huán)境造成的影響。

  項目申請預算總額350萬(wàn)元。

  二、評估方式和方法

  (一)評估程序

  1.下達評估通知。局財務(wù)裝備科根據要求,通知局相關(guān)科室在規定時(shí)間內對項目進(jìn)行績(jì)效考核。

  2.擬定工作方案。結合事前績(jì)效評估工作要求,擬定工作方案。

  3.形成專(zhuān)家組。評估組由局財務(wù)裝備科、城鎮環(huán)衛科形成專(zhuān)家評估組。

  4.現場(chǎng)開(kāi)展績(jì)效考核等評估工作。由評估組赴項目現場(chǎng)進(jìn)行績(jì)效考核評估工作。

  5.獲取評估結論。完成績(jì)效評價(jià)報告。

  (二)論證思路及方法

  主要針對項目的相關(guān)性、項目績(jì)效的可實(shí)現性、項目實(shí)施方案的.有效性等方面進(jìn)行評估。

  (三)評估方式

  評估主要采取現場(chǎng)評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。

  三、評估內容與結論

  (一)立項的必要性

  生活垃圾分類(lèi)是中、省、市積極倡導、大力推行的,在推行過(guò)程中需要因地制宜,摸索出適合我市市情的方式方法,進(jìn)行試點(diǎn)工作就是有益的探索,為大面積推廣打下堅實(shí)基礎。

  (二)績(jì)效目標科學(xué)性

  本項目目標包括基礎設施建設、設備采購、宣傳活動(dòng)、桶邊督導等,從硬件設施、宣傳督導、信息管理等全方位、全鏈條規范生活垃圾分類(lèi)的分類(lèi)投放、分類(lèi)轉運,能極大推動(dòng)民眾分類(lèi)習慣養成。

  (三)實(shí)施可行性

  本項目實(shí)施方案已通過(guò)局領(lǐng)導認可,批準實(shí)施。

  (四)籌資合理性

  本項目主要由政府的財政資金支持。

  (五)預算合理性

  本次預算的主要計算數據以市場(chǎng)詢(xún)價(jià)為準,預算合理可行。

  (六)總體要求

  項目實(shí)施區域實(shí)現生活垃圾分類(lèi)投放,提高民眾生活垃圾分類(lèi)的知曉率、參與率和正確率。

  四、相關(guān)建議

  1.市政府進(jìn)一步明確縣(市、區)垃圾分類(lèi)管理主體責任。

  2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類(lèi)宣傳力度。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  本自評報告適用市轄城區生活垃圾分類(lèi)處理服務(wù)試點(diǎn)項目的單位內部自我績(jì)效評價(jià),結論與意見(jiàn)是參考性的,僅供財政部門(mén)批復預算時(shí)使用,不做其他用途。

績(jì)效評估報告9

  為進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系,根據呈貢區財政局《關(guān)于對20xx年度預算支出開(kāi)展績(jì)效自評工作的通知》文件要求,我局對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效進(jìn)行了全面綜合自評,F將有關(guān)情況報告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況

  納入昆明市呈貢區應急管理局部門(mén)20xx年度整體支出績(jì)效評價(jià)的單位共2個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

  20xx年呈貢區應急管理局年初預算收入18,281,866.58元,全年共追加預算8,556,917.16元,全年總收入26,838,783.74元,其中財政撥款收入26,838,783.74元,占總收入的100%。

  20xx年呈貢區應急管理局總支出26,838,783.74元,其中基本支出13,883,212.45元,占總支出的51.73%,項目支出12,955,571.29元,占總支出的48.27%。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標

  區應急局按照新時(shí)代應急管理工作要求,創(chuàng )新建制、有效落實(shí),扎實(shí)推進(jìn)全區應急管理體系逐步健全完善,突發(fā)事件應對水平、應急救援能力不斷提升,切實(shí)為呈貢高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的應急保障。20xx年全區未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故,各項指標均控制在市級下達目標范圍內,安全生產(chǎn)總體形勢持續平穩可控。

  呈貢區應急管理局根據國家相關(guān)法規的規定,結合自身實(shí)際,完善了《呈貢區應急管理局財務(wù)管理制度》、《呈貢區應急管理局“三公”經(jīng)費管理制度》、《呈貢區應急管理局固定資產(chǎn)管理制度》等規章制度,對資金、物資進(jìn)行管理和使用;嚴格按照財經(jīng)紀律規范和使用財政資金,做到資金的使用均有完整的審批程序,并實(shí)行專(zhuān)人管理、轉賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用原則,資金管理情況較好。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出或項目實(shí)施情況分析

 。ㄒ唬┗局С銮闆r。20xx年,用于保障單位正常運轉的基本支出13,883,212.45元。其中,基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,864,445.31元,占基本支出的85.46%,辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出2,018,767.14元,占基本支出的14.54%。

 。ǘ╉椖恐С銮闆r。20xx年,為保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12,955,571.29元。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的。

  本次自評的目的是了解我單位20xx年度財政資金預算支出的績(jì)效狀況,分析存在問(wèn)題及原因,為今后預算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強本單位支出管理的`責任,優(yōu)化支出結構,提升預算管理水平,保障更好地履行職責,提高公務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財政資金使用效益。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1.前期準備:根據呈貢區財政局《關(guān)于對20xx年度區級預算支出開(kāi)展績(jì)效自評工作的通知》等相關(guān)文件要求,呈貢區應急管理局成立了以局長(cháng)為組長(cháng)的績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組,具體負責組織和指導績(jì)效自評工作。領(lǐng)導小組組織全局干部職工學(xué)習領(lǐng)會(huì )績(jì)效自評相關(guān)文件精神及要求,結合部門(mén)實(shí)際情況制定了部門(mén)20xx年度區級預算支出績(jì)效自評工作方案,確定評價(jià)的目的、內容、任務(wù)、依據、開(kāi)展評價(jià)的時(shí)間以及要求等情況。

  2.組織實(shí)施:采用核查法核查20xx年度部門(mén)整體支出數據的準確性、真實(shí)性,著(zhù)重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內部控制制度情況,對內設機構,根據部門(mén)職能和年初制定的績(jì)效考核目標,進(jìn)行了實(shí)地績(jì)效考評。

  3.分析評價(jià):查閱20xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。對收集的評價(jià)材料結合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。根據評價(jià)材料結合各項評價(jià)指標進(jìn)行分析評分并形成績(jì)效自評報告。

  三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

  1、經(jīng)濟性分析

 。1)成本控制情況:20xx年呈貢區應急管理局整體支出按照區財政局下達的預算批復,對于基本支出中的工資福利支出、對個(gè)人和家庭補助支出按照實(shí)際在編人員及進(jìn)度均衡支付;對于商品及服務(wù)支出(日常公用經(jīng)費)按照下達的預算執行,實(shí)現內部報告審批制度,實(shí)時(shí)監控支出情況;對于項目支出的經(jīng)費使用情況進(jìn)行監督檢查,超過(guò)金額規定的采購支出委托政府采購中心或有政府采購資質(zhì)的代理機構采購。對照昆明市市本級政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄,對單位內需要購買(mǎi)政府服務(wù)的支出均按照程序辦理公式購買(mǎi)。

  預算支出節約情況:20xx年初下達預算指標18,281,866.58元,全年共追加預算8,556,917.16元,全年總收入26,838,783.74元,其中財政撥款收入26,838,783.74元,占總收入的100%。實(shí)際部門(mén)20xx年度財政資金支出共計26,838,783.74元,資金使用率100%。

  我單位嚴格按照成本控制和厲行節約的要求,從嚴控制一般性支出。各部門(mén)對核定的經(jīng)費額度有計劃、有核算、有管理,本著(zhù)高效精簡(jiǎn)、厲行節約、勤儉的原則開(kāi)支業(yè)務(wù)經(jīng)費,在有限的資金保障范圍內提高經(jīng)費使用效益,實(shí)現節支增效目標。

  2、效率性分析

 。1)實(shí)施進(jìn)度:20xx年呈貢區應急管理局各項日常性工作正常有效開(kāi)展,按預算執行進(jìn)度支出,截止20xx年底執行進(jìn)度100%。

  (2)完成質(zhì)量:20xx年呈貢區應急管理局按時(shí)按質(zhì)完成區委、區政府、上級主管部門(mén)績(jì)效考核的各項指標。

  在費用性支出中,呈貢區應急管理局依據“八項規定”及《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》等制度,在保障日常工作的正常有序開(kāi)展的情況下,做到了資金略有結余。項目支出方面,呈貢區應急管理局嚴格審查編制方案和執行政府采購程序,對不符合規定的支出做到事前控制,保證了項目資金使用的合規、有效。

  3、效益性分析,主要包括預期目標完成程度和對經(jīng)濟和社會(huì )的影響等。

  在《昆明市呈貢區突發(fā)事件總體應急預案》的基礎上,率先在全市完成了1+54應急預案體系,建成橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋、高效實(shí)用的應急預案體系。將應急預案備案和管理工作納入日常工作,開(kāi)展常態(tài)化管理,深入推進(jìn)企業(yè)應急預案備案率達100%,20xx年以來(lái),按照預案管理“四要素”原則,共審核備案企業(yè)預案141家。

  四、存在的問(wèn)題

  20xx年績(jì)效工作取得了一定的成果,但仍存在不足之處,主要存在的問(wèn)題是預算執行進(jìn)度存在沓進(jìn)度情況,由于有些項目為延續性項目,項目支付按工作時(shí)序來(lái)進(jìn)行,造成有些項目前期無(wú)法支出,影響支付進(jìn)度。

  我單位最終預算執行績(jì)效與績(jì)效目標無(wú)偏離。

  五、有關(guān)建議

  在下步工作中針對預算執行力度不夠,有時(shí)未能在財政要求的時(shí)限內完成支出進(jìn)度等問(wèn)題。我單位在預算執行方面,已完善了預算執行管理辦法,建立健全預算績(jì)效管理體系,增強預算執行的嚴肅性,提高預算執行的準確率和時(shí)效性。通過(guò)加強預算管理、促進(jìn)信息公開(kāi)、建立獎懲機制,遵循先有預算、后有支出的原則,嚴格執行預算,嚴禁超預算或者無(wú)預算安排支出,嚴禁虛列支出、轉移或者套取預算資金等現象發(fā)生。

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

績(jì)效評估報告10

  一、項目基本情況

  我鎮環(huán)境衛生治理相對困難,為美化城鎮環(huán)境,預測我鎮20xx年環(huán)境衛生整治資金61.00萬(wàn)元。

  主要內容包括:對我鎮16個(gè)村、10個(gè)社區及多個(gè)城鄉結合部的城鄉環(huán)境衛生整治,聘用貧困戶(hù)打掃環(huán)境衛生,解決部分貧困戶(hù)就業(yè)問(wèn)題,安排專(zhuān)人清理轉運、購買(mǎi)相關(guān)的環(huán)衛服務(wù)及環(huán)衛設施、開(kāi)展環(huán)保宣傳活動(dòng)等,實(shí)現村社區容村貌整潔,美化人居環(huán)境,營(yíng)造良好的宜居氛圍,促進(jìn)社會(huì )和諧穩定,提高群眾滿(mǎn)意度。

  二、項目實(shí)施的相關(guān)性

  根據宜縣財辦(20xx)59號文件要求,通過(guò)對我鎮城鎮環(huán)境的實(shí)地勘察,發(fā)現我鎮存在垃圾處理不規范、群眾環(huán)保意識不高等情況,我鎮申報20xx年城鎮環(huán)境衛生整治資金,主要是為了進(jìn)一步改善我鎮環(huán)境衛生,營(yíng)造良好的宜居環(huán)境,有利于創(chuàng )建文明城市,提升場(chǎng)鎮綜合形象,提高群眾滿(mǎn)意度。由于我鎮經(jīng)濟落后,財政資金收入困難,所需資金均全部來(lái)自區財政局撥款。

  三、項目績(jì)效目標

  總績(jì)效目標:對我鎮場(chǎng)鎮街道進(jìn)行維護,安排專(zhuān)人對場(chǎng)鎮路燈進(jìn)行檢修、場(chǎng)鎮綠化植被的日常管護、美化場(chǎng)鎮街道環(huán)境,改善場(chǎng)鎮居住環(huán)境,美化城鄉環(huán)境,將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務(wù)、建設綠色生態(tài)環(huán)境,營(yíng)造良好的宜居氛圍,促進(jìn)社會(huì )和諧穩定,提高群眾滿(mǎn)意度。

  項目數量指標:保障全鎮村社區的城鎮環(huán)境衛生整治,營(yíng)造生態(tài)良好的宜居環(huán)境。

  項目質(zhì)量指標:通過(guò)綜合治理村社區的環(huán)境衛生,美化人居環(huán)境,提高居住環(huán)境質(zhì)量。

  社會(huì )效益指標:聘用貧困戶(hù)打掃環(huán)境衛生,解決部分貧困戶(hù)就業(yè)問(wèn)題,增加了貧困戶(hù)收入,維護了社會(huì )穩定。

  生態(tài)效益指標:美化城鎮環(huán)境,將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務(wù)、建設綠色生態(tài)環(huán)境。

  滿(mǎn)意度指標:通過(guò)進(jìn)一步加大對環(huán)境衛生整治的投入,力爭群眾滿(mǎn)意度達95%以上。

  四、項目實(shí)施方案的有效性

  1、項目政策依據:我鎮政府的職能就包括公共服務(wù)職能,為我鎮群眾提供良好的衛生環(huán)境。我鎮環(huán)境衛生存在薄弱之處,維護困難較大,加大資金投入,既改善了群眾居住條件,美化了環(huán)境,又有利于維護社會(huì )和諧穩定,減少不必要的上訪(fǎng)事件。

  2、項目決策程序:對20xx年環(huán)境衛生整治所需資金全部由區財政局通過(guò)財政授權支付撥付到對方單位和個(gè)人,用于加強對場(chǎng)鎮街道維護,并納入我鎮年度計劃目標。

  3、制度建設:為規范我鎮財務(wù)工作,加強會(huì )計核算和內部監督,我鎮根據相關(guān)的法律法規和區財政局的'相關(guān)要求,結合我鎮的實(shí)際情況,制定完善相關(guān)的內部財務(wù)控制、財務(wù)公開(kāi)、項目支出管理、會(huì )計報銷(xiāo)及賬戶(hù)管理等財務(wù)制度。

  4、過(guò)程控制:執行項目前進(jìn)行預算評審,過(guò)程中進(jìn)行監督監控、事后進(jìn)行結算評審。在項目實(shí)施上,嚴格相關(guān)程序,并安排專(zhuān)人對該項目進(jìn)行跟蹤監控,對突發(fā)事件,有應對措施,并上報上級單位,妥善處理。

  五、項目預期績(jì)效的可持續性

  成立環(huán)境衛生整治管理小組,對項目實(shí)施的全過(guò)程進(jìn)行監控,制定實(shí)施方案,嚴格按照方案流程進(jìn)行施工及資金的支付。項目實(shí)施完成后,將進(jìn)一步美化我鎮環(huán)境衛生,既有利于改善群眾居住條件,又有利于維護社會(huì )和諧穩定,提高群眾滿(mǎn)意度。

  六、項目預算

  預計我鎮20xx年環(huán)境衛生整治資金全部通過(guò)區財政撥款,根據項目實(shí)施進(jìn)度,通過(guò)轉賬支付轉賬給對方單位或個(gè)人,禁止現金支付。

績(jì)效評估報告11

  根據澠績(jì)效[20xx]8號文件的要求,我局對照澠績(jì)效[20xx]4號文件《關(guān)于下達二〇一一年績(jì)效考核主要指標的通知》中關(guān)于我局的主要績(jì)效考核指標,進(jìn)行嚴格自查,進(jìn)行自我打分。經(jīng)過(guò)自查對我局上半年的績(jì)效考核內容有了清楚深刻的認識,明晰了上半年工作的成績(jì)與不足之處。通過(guò)對比也更加明確了下半年的工作任務(wù),理清了我局下半年的工作思路,工作方向也更加明確,清楚,F對照我局績(jì)效考核主要指標將我局上半年的績(jì)效考核內容做如下匯報:

  一、重點(diǎn)工作方面

 。ㄒ唬┲攸c(diǎn)工程

  1、上半年,共檢查藥械3000余種次,檢查各藥品生產(chǎn)、零售、使用單位350戶(hù)次,其中藥品生產(chǎn)企業(yè)、醫療機構制劑室分別監管4次,38家醫療器械經(jīng)營(yíng)使用單位監管均達2次,52家藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)監管2次以上,檢查覆蓋率均達100%,326家縣、鄉、村醫療機構檢查50%以上;批發(fā)企業(yè)所經(jīng)營(yíng)的藥品100%達到企業(yè)質(zhì)量保證體系標準,確保批發(fā)企業(yè)源頭安全;

  2、上半年共檢驗藥品60批次,檢出不合格18批次,

  其中基本藥物32批,不合格5批,檢驗正確率100%,信息平臺輸入正確率100%。

 。ǘ幦≠Y金

  1、1-5月份我局引進(jìn)資金項目:

  引進(jìn)開(kāi)辦明康大藥房

  金額:150萬(wàn)元

  引進(jìn)開(kāi)辦黃河路宏泰大藥房

  金額:40萬(wàn)元

  引進(jìn)開(kāi)辦康樂(lè )大藥房

  金額:14萬(wàn)元

  引進(jìn)開(kāi)辦艾米薩比薩自助西餐廳

  金額:132萬(wàn)元

  引進(jìn)開(kāi)辦黃河路鮮魚(yú)館

  金額:35萬(wàn)元

  2、6月份引進(jìn)資金項目:

  引進(jìn)楚天湖北菜館金額135萬(wàn)元

  3、上半年共計完成招商引資502萬(wàn)元

 。ㄈ┳栽u打分

  經(jīng)自查重點(diǎn)工作所有指標我局上半年均已完成,自評打分40分。

  二、常規工作方面

 。ㄒ唬┳陨斫ㄔO和其他工作

  1、圍繞“創(chuàng )先爭優(yōu)促監管,飲食用藥保安全”這個(gè)主旋律,開(kāi)展“兩創(chuàng )一爭”活動(dòng),在全局營(yíng)造“比、學(xué)、趕、超”的良好氛圍,樹(shù)立積極、健康、向上的精神風(fēng)貌。

  2、投資10萬(wàn)余元完善黨建基礎設施,設置黨員之家、圖書(shū)室、檔案室、文明學(xué)校、文體娛樂(lè )室等,改善了職工辦

  公環(huán)境;建設設施更完備的學(xué)習中心,制作“文明創(chuàng )建”、“兩創(chuàng )一爭”、“雙爭”、“創(chuàng )先爭優(yōu)”版面及樓梯、樓道警示標語(yǔ)30余塊;創(chuàng )建了濃厚的教育氛圍,使同志們時(shí)刻感受到黨的影響。

  3、以作風(fēng)建設年活動(dòng)為契機,高度重視黨風(fēng)廉政建設,形成一把手負總責,黨組統一領(lǐng)導部署,科室各負其責,紀檢監察綜合協(xié)調、辦公室全面督查,一級抓一級、層層抓落實(shí)的領(lǐng)導領(lǐng)導體系和責任體系,為政風(fēng)行風(fēng)評議和優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境評議奠定良好的基礎。

  4、統戰工作

  5、復創(chuàng )市級文明單位,提升單位形象。我局為提高精神文明建設工作的質(zhì)量組織人員到外單位參觀(guān)學(xué)習,并邀請縣文明辦的工作人員來(lái)我局參觀(guān)指導工作,對文明辦工作人員指出的問(wèn)題積極采取措施整改。

  6、在信訪(fǎng)工作會(huì )議結束后我局針對會(huì )上的要求立即拿出貫徹落實(shí)措施,工采取三方面的措施:一、加強組織領(lǐng)導,層層落實(shí)責任;二、實(shí)行“一崗雙責”,不留責任空白;三、認真迅速,及時(shí)化解矛盾。上半年,我局監管措施得當,未發(fā)生一起上訪(fǎng)事件。

  7、上半年,我局積極配合計生委完成計生藥品案件的查處,查處違法妊娠藥品案件9起。單位內部的計生工作也全面完成工作責任目標。

  8、截止5月份已完全完成文書(shū)歸檔工作,縣檔案局以為我局出具歸檔證明。

  9、在縣里組織防洪期間,我局配合縣水利局抽調車(chē)輛、人員到南村鄉展開(kāi)抗洪防御工作。

  10、我局上半年須知多次普法知識學(xué)習,全機關(guān)人員都參加學(xué)習。另外,我局還組織人員到仰韶廣場(chǎng)做藥品知識宣傳工作,要求我局執法人員在執法期間向老百姓宣傳用藥知識。

  11、針對縣節能辦下發(fā)的節能任務(wù),我局采取換節能燈,制定辦公設備、空調等節能措施保證了節能指標完成。我局還參加縣節能辦組織的機關(guān)技能知識競賽獲得三等獎。

 。ǘ┦锌h經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展指標

  我局上半年在接收新職能和新到崗人員后積極展開(kāi)監管工作,營(yíng)造良好的餐飲服務(wù)食品和藥品市場(chǎng),保證了我縣餐飲服務(wù)市場(chǎng)和藥品市場(chǎng)的.良性發(fā)展。

 。ㄈ┒讲槭马椔鋵(shí)

  我局內部建立督查體系,對交辦不不力的工作內部出督查專(zhuān)報,保證工作落實(shí)。上半年的人大政協(xié)提案已全部完成并報送人大政協(xié)以及督查局。

 。ㄋ模⿲h委、縣政府安排的臨時(shí)性工作,我局從不推諉,積極協(xié)辦,從沒(méi)有出現過(guò)拖辦情況。

  綜上來(lái)看我局在常規工作方面進(jìn)行自查自評可以得27分。

  三、創(chuàng )先創(chuàng )新性工作

 。ㄒ唬┪揖衷谏习肽戢@得先進(jìn)基層黨組織稱(chēng)號;在第二屆縣直工委運動(dòng)會(huì )中獲得拔河比賽三等獎;在市食藥監局組織的唱紅歌比賽中兩首歌曲分獲二三等獎。

  我局的創(chuàng )先創(chuàng )新工作可以獲得5分。

  四、社會(huì )監督

  縣領(lǐng)導對我局工作基本持褒獎態(tài)度,充分肯定了局領(lǐng)導的工作,社會(huì )群眾一直對我局評議較好,上半年無(wú)通報批評與媒體曝光。綜上來(lái)看可以獲得20分。

  五、綜合上半年的工作我局工作基本上完成了績(jì)效考核指標,但是個(gè)別方面工作仍需改進(jìn)。下半年需對薄弱環(huán)節下功夫進(jìn)行提高。上半年績(jì)效考核指標我局綜合可得92分。

績(jì)效評估報告12

  今年以來(lái),全省各級部門(mén)按照全面實(shí)施預算績(jì)效管理有關(guān)要求,不斷健全事前績(jì)效評估機制,加大評估工作力度,推動(dòng)績(jì)效管理由“事后評效”向“事前問(wèn)效”轉變,切實(shí)把好守牢財政支出第一道關(guān)口,預算安排的科學(xué)性和精準度進(jìn)一步提高。截至目前,全省財政部門(mén)評估政策和項目640個(gè),評估規模285億元,根據評估結果核減20xx年預算65.9億元,核減率達23.1%。其中,省級對7個(gè)政策項目開(kāi)展財政評估,根據評估結果核減預算申請11.9億元,核減率為54.2%。

  一是與成本績(jì)效改革相結合。將成本效益分析作為事前績(jì)效評估的重要內容,實(shí)現成本核定與預算編制深度融合,從源頭上解決部門(mén)單位“重投入、輕成本,重支出、輕績(jì)效”問(wèn)題,促進(jìn)預算安排更加科學(xué),資源配置更加高效。例如,在省級道路交通救助基金管理服務(wù)費財政評估中,圍繞管理服務(wù)的所有環(huán)節開(kāi)展成本效益分析,綜合考慮歷史成本、行業(yè)標準以及采購要求,重新核定費用構成。同時(shí),參照先行省份實(shí)際執行情況,科學(xué)測算預算金額,壓減預算申請超四成,真正實(shí)現了“少花錢(qián)、多辦事”。

  二是與預算評審相結合。事前評估和預算評審都是在預算實(shí)施前的管理活動(dòng),二者具有一定的'相似性。為進(jìn)一步提高管理效率和資金效益,省級規定對于基建項目,要在事前績(jì)效評估過(guò)程中同步實(shí)施預算評審,對預算內容細化分解、定量分析,明確項目預算具體支出規模,提高預算安排的精準度。例如,省級對供銷(xiāo)智能倉配和應急保障基地(一期)建設項目開(kāi)展事前評估,圍繞主體結構、裝飾等建筑工程以及給排水、強弱電、電梯等安裝工程開(kāi)展造價(jià)評審,重新核定項目預算,壓減資金8.3億元。

  三是與項目審批相結合。積極探索將事前績(jì)效評估嵌入政府投資項目審批,在立項環(huán)節強化績(jì)效理念,優(yōu)化項目審批流程。例如,威海市修訂市級政府投資管理辦法,將政府投資項目的可行性研究和事前評估合并實(shí)施,把事前評估作為項目可行性報告的重要內容,要求每一個(gè)重大政府投資項目必須經(jīng)過(guò)事前評估才能納入政府投資計劃,并按照評估結果安排財政資金。20xx年以來(lái),威海市結合政府投資項目審批開(kāi)展事前評估35項,提出建議200多條,核減投資金額3.7億元,取得了良好效果。

績(jì)效評估報告13

  為進(jìn)一步規范和加強財政資金管理,提高財政資金使用績(jì)效,根據《永泰縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》(樟財〔20xx〕209號)文件要求,對永泰縣鄉村振興試點(diǎn)示范項目縣級配套資金開(kāi)展部門(mén)績(jì)效評價(jià)工作,分析項目政策實(shí)施效果,提出績(jì)效評價(jià)中發(fā)現的相關(guān)問(wèn)題及改進(jìn)建議。

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  鄉村振興工作專(zhuān)項資金項目系常年發(fā)展項目,根據中共福建省委實(shí)施鄉村振興戰略領(lǐng)導小組關(guān)于印發(fā)《福建省鄉村振興試點(diǎn)示范工作方案》的通知(閩委振興組〔20xx〕3號)和《中共福州市委實(shí)施鄉村振興戰略領(lǐng)導小組關(guān)于印發(fā)<福州市鄉村振興試點(diǎn)示范工作實(shí)施方案>的通知》(榕委鄉村振興組〔20xx〕6號)文件要求,對省市試點(diǎn)鎮村進(jìn)行補助,側重培育鄉村產(chǎn)業(yè)、補齊農村公共服務(wù)短板,促進(jìn)村集體經(jīng)濟增長(cháng)和農民增收。

 。ǘ╉椖磕繕巳蝿(wù)

  緊緊圍繞實(shí)施鄉村振興戰略“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉風(fēng)文明、治理有效、生活富!钡目傄,堅持縣鄉村同步推進(jìn),突出特色培育,創(chuàng )新機制體制,強化試點(diǎn)示范。以美麗鄉村建設為抓手,推動(dòng)農村人居環(huán)境整治,建設干凈整潔、平安有序、生態(tài)宜居的美麗幸福鄉村。在全縣實(shí)施19個(gè)省級試點(diǎn)村、7個(gè)市級試點(diǎn)村、2個(gè)市級試點(diǎn)鎮建設。

 。ㄈ╉椖抠Y金安排

  20xx年鄉村振興試點(diǎn)村縣級配套資金計劃2665.55萬(wàn)元。本級財政當年預算2665.55萬(wàn)元、當年財政核撥2665.55萬(wàn)元,當年實(shí)際支出2665.55萬(wàn)元,當年結余0萬(wàn)元。

  二、部門(mén)績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)績(jì)效評價(jià)的目的、對象和范圍

  本次部門(mén)績(jì)效評價(jià)內容主要包括項目績(jì)效目標設置的合理性、戰略發(fā)展規劃的適應性、財政資金分配合理性、資金使用合規性、為加強管理所制定的相關(guān)制度完善情況、制度執行情況、采取的措施、績(jì)效目標實(shí)現程度以及所產(chǎn)生的社會(huì )、經(jīng)濟效益等。

  通過(guò)部門(mén)績(jì)效評價(jià)旨在督促相關(guān)單位進(jìn)一步規范完善項目資金的使用和管理,并考核項目在一定期限內達到的產(chǎn)出與效益,為以后年度資金安排使用提供借鑒。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、指標體系、方法及標準

  1.評價(jià)原則:以項目績(jì)效產(chǎn)出及效益為側重,運用科學(xué)合理的方法,按規范程序對項目績(jì)效進(jìn)行客觀(guān)、公正反映,并與項目預算安排、政策調整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性相掛鉤,根據評價(jià)結果進(jìn)行獎優(yōu)罰劣,評價(jià)結果依法依規公開(kāi),接受社會(huì )監督。

  2.評價(jià)主要指標體系:

  3.評價(jià)方法:采用定量與定性評價(jià)相結合的比較法。

  4.評價(jià)標準:采用的標準形式為計劃標準和歷史標準。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  本次績(jì)效評價(jià),采取定性和定量分析比較的方法,對4大類(lèi)25項指標逐項評價(jià),在項目資金使用、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益等方面進(jìn)行綜合評價(jià)。20xx年度永泰縣鄉村振興工作項目立項依據充分,資金到位及時(shí),在產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉風(fēng)文明、治理有效、生活富裕五大方面,均按照中共福建省委實(shí)施鄉村振興戰略領(lǐng)導小組關(guān)于印發(fā)《福建省鄉村振興試點(diǎn)示范工作方案》的通知(閩委振興組〔20xx〕3號)、《關(guān)于印發(fā)福州市鄉村振興專(zhuān)項資金管理辦法的通知》(榕財農〔20xx〕7號)、《關(guān)于印發(fā)<永泰縣鄉村振興專(zhuān)項資金使用管理實(shí)施辦法>的通知》(樟財〔20xx〕117號)及《關(guān)于補充說(shuō)明<永泰縣鄉村振興專(zhuān)項資金使用管理實(shí)施辦法>部分內容的通知》(樟財〔20xx〕295號)等文件要求逐一實(shí)施,并取得一定的成效。同時(shí)存在產(chǎn)出時(shí)效指標中個(gè)別項目進(jìn)度偏慢、產(chǎn)出質(zhì)量指標中個(gè)別鄉鎮個(gè)別月份未及時(shí)錄入平臺工作的問(wèn)題。

  經(jīng)過(guò)審慎評價(jià),20xx年度永泰縣鄉村振興縣級配套資金部門(mén)績(jì)效評價(jià)總得分為99分,評價(jià)結果為“優(yōu)”。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

  本次評價(jià)項目決策方面共設置15分,得15分,具體如下:

  1.項目立項-立項依據充分性:該指標主要評價(jià)項目立項是否符合國家及地方法律法規、經(jīng)濟發(fā)展規劃和相關(guān)政策;是否與部門(mén)職責范圍相符,屬于部門(mén)履職所需;是否與相關(guān)部門(mén)同類(lèi)項目或部門(mén)內部相關(guān)項目重復。經(jīng)核實(shí),該項目依據《關(guān)于做好20xx年度福州市鄉村振興試點(diǎn)項目有關(guān)工作的通知》(榕委振興辦〔20xx〕37號)和《關(guān)于印發(fā)<永泰縣鄉村振興專(zhuān)項資金使用管理實(shí)施辦法>的通知》(樟財〔20xx〕117號)等文件立項,符合法律、法規和國家相關(guān)政策。該指標滿(mǎn)分3分,得3分。

  2.項目立項-立項程序規范性:該指標主要評價(jià)項目是否按照規定的程序申請設立;審批文件、材料是否符合相關(guān)要求;事前是否已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專(zhuān)家論證、風(fēng)險評估、績(jì)效評估、集體決策。違反1項扣1分。經(jīng)核實(shí),該項目設立符合相關(guān)要求,并進(jìn)行可行性研究。該指標滿(mǎn)分3分,得3分。

  3.績(jì)效目標-績(jì)效目標合理性:該指標主要評價(jià)項目是否有績(jì)效目標;績(jì)效目標與實(shí)際工作內容是否具有相關(guān)性;預期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jì)水平;是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。酌情得分。經(jīng)核實(shí),20xx年該項目從產(chǎn)出、效益等方面設置年初績(jì)效目標,所設目標針對性強,內容與工作任務(wù)相適應。該指標滿(mǎn)分2分,得2分。

  4.績(jì)效目標-績(jì)效目標明確性:該指標主要評價(jià)項目績(jì)效目標是否細化分解為具體的績(jì)效目標;是否通過(guò)清晰、細化、可衡量的指標值予以體現;項目目標任務(wù)數是否與任務(wù)數相對應。經(jīng)核實(shí),該項目根據試點(diǎn)村項目工作任務(wù),從數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、滿(mǎn)意度指標等方面設定了明確性的指標值。該指標滿(mǎn)分2分,得2分。

  5.資金投入-預算編制科學(xué)性:該指標主要評價(jià)項目預算編制是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證;預算內容和項目?jì)热菔欠衿ヅ;預算確定的項目投資額或資金量是否與工作相匹配。經(jīng)核實(shí),根據《關(guān)于做好20xx年度福州市鄉村振興試點(diǎn)項目有關(guān)工作的通知》(榕委振興辦〔20xx〕37號)文件要求,鄉村振興辦組織召開(kāi)項目評審會(huì ),對項目逐一進(jìn)行評審并提出修改意見(jiàn),相關(guān)試點(diǎn)村均對項目進(jìn)行了修改完善。該指標滿(mǎn)分3分,得3分。

  6.資金投入-資金分配合理性:該指標主要評價(jià)項目預算資金分配依據是否充分;資金分配額度是否合理,與項目單位或地方實(shí)際是否相適應。經(jīng)核實(shí),該項目依據《關(guān)于印發(fā)福建省鄉村振興試點(diǎn)示范專(zhuān)項資金管理辦法的'通知》閩財農〔20xx〕4號)、《關(guān)于印發(fā)福州市鄉村振興專(zhuān)項資金管理辦法的通知》(榕財農〔20xx〕7號)、《關(guān)于印發(fā)<永泰縣鄉村振興專(zhuān)項資金使用管理實(shí)施辦法>的通知》(樟財〔20xx〕117號)文件要求對試點(diǎn)村進(jìn)行資金分配。項目資金分配合理,并與項目實(shí)際相適應。該指標滿(mǎn)分2分,得2分。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況

  本次評價(jià)項目過(guò)程方面共設置15分,得14分,具體如下:

  1.資金管理-資金到位率:該指標主要反映和考核資金落實(shí)情況對項目實(shí)施總體保障程度。經(jīng)核實(shí),根據《關(guān)于下達20xx年第三批鄉村振興省級試點(diǎn)村專(zhuān)項資金的通知》(樟農〔20xx〕319號)和《關(guān)于下達20xx年鄉村振興市級試點(diǎn)鎮村縣級配套資金的通知》(樟農〔20xx〕320號)文件下達鄉鎮資金,資金到位率100%。該指標滿(mǎn)分3分,得3分。

  2.資金管理-預算執行率:該指標主要考核項目資金預算執行情況。95%以上得滿(mǎn)分,每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí),項目資金年度預算安排2665.55萬(wàn)元,根據《關(guān)于下達20xx年第三批鄉村振興省級試點(diǎn)村專(zhuān)項資金的通知》(樟農〔20xx〕319號)和《關(guān)于下達20xx年鄉村振興市級試點(diǎn)鎮村縣級配套資金的通知》(樟農〔20xx〕320號)文件下達鄉鎮資金,實(shí)際到位資金2665.55萬(wàn)元。預算執行率為100%。該指標滿(mǎn)分3分,得3分。

  3.資金管理-資金使用合規性:該指標主要考核項目是否符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定;資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;是否符合項目預算批復規定的用途;是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。經(jīng)核實(shí),該項目資金使用按照《關(guān)于印發(fā)福建省鄉村振興試點(diǎn)示范專(zhuān)項資金管理辦法的通知》閩財農〔20xx〕4號)、《關(guān)于印發(fā)福州市鄉村振興專(zhuān)項資金管理辦法的通知》(榕財農〔20xx〕7號)、《永泰縣鄉村振興專(zhuān)項資金使用管理實(shí)施辦法》(樟財〔20xx〕117號)等文件對資金進(jìn)行管理,財務(wù)管理符合規定,資金撥付均有完備程序和手續,資金使用符合規定。該指標滿(mǎn)分3分,得3分。

  4.組織實(shí)施-管理制度健全性:該指標主要考核項目是否已制定或具有相應的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度;制定部門(mén)評價(jià)長(cháng)期規劃和年度評價(jià)方案,合理調配人員組建評價(jià)工作組。經(jīng)核實(shí):已制定《關(guān)于印發(fā)<永泰縣鄉村振興專(zhuān)項資金使用管理實(shí)施辦法>的通知》(樟財〔20xx〕117號)、《關(guān)于補充說(shuō)明<永泰縣鄉村振興專(zhuān)項資金使用管理實(shí)施辦法>部分內容的通知》(樟財〔20xx〕295號)等文件,制定了相應績(jì)效評價(jià)方案,成立了項目績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組。在財務(wù)和業(yè)務(wù)管理、績(jì)效考核等方面制度健全。該指標滿(mǎn)分3分,得3分。

  5.組織實(shí)施-制度執行有效性:該指標主要考核項目是否遵守相關(guān)法律法規和相關(guān)管理規定;項目調整及支出調整手續是否完備;績(jì)效評價(jià)小組是否根據績(jì)效評價(jià)方案開(kāi)展有效評價(jià)工作;在評價(jià)工作結束后30日內向社會(huì )公開(kāi),并對評價(jià)過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行應用整改。經(jīng)核實(shí),項目依據《關(guān)于印發(fā)福建省鄉村振興試點(diǎn)示范專(zhuān)項資金管理辦法的通知》閩財農〔20xx〕4號)、《關(guān)于印發(fā)福州市鄉村振興專(zhuān)項資金管理辦法的通知》(榕財農〔20xx〕7號)、《永泰縣鄉村振興專(zhuān)項資金使用管理實(shí)施辦法》等制度對資金進(jìn)行管理與監督。根據績(jì)效評價(jià)工作方案對項目績(jì)效開(kāi)展評價(jià)工作,指出存在問(wèn)題并提出相關(guān)建議,形成書(shū)面報告。該指標滿(mǎn)分3分,得3分。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況

  本次評價(jià)項目產(chǎn)出方面共設置35分,得35分,具體如下:

  1.產(chǎn)出數量-補助省級試點(diǎn)村村數:該指標主要考核20xx年鄉村振興縣級配套資金補助省級試點(diǎn)村數量,20xx年初績(jì)效目標試點(diǎn)村個(gè)數為19個(gè)。該項指標完成100%以上得滿(mǎn)分,每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí),20xx年省級鄉村振興試點(diǎn)村補助村數量19個(gè),實(shí)際完成率為100%。該指標滿(mǎn)分5分,得5分。

  2.產(chǎn)出數量-補助市級試點(diǎn)村村數:該指標主要考核20xx年市級鄉村振興試點(diǎn)村補助村數量,20xx年初績(jì)效目標試點(diǎn)村個(gè)數為7個(gè)。該項指標完成100%以上得滿(mǎn)分,每下降5%扣1分。20xx年市級鄉村振興試點(diǎn)村補助村數量7個(gè),實(shí)際完成率為100%。該指標滿(mǎn)分5分,得5分。

  3.產(chǎn)出數量-補助鄉鎮數:該指標主要考核20xx年省市級鄉村振興試點(diǎn)村補助鄉鎮數量,20xx年初績(jì)效目標試點(diǎn)村補助鄉鎮數為17個(gè)。該項指標完成100%以上得滿(mǎn)分,每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí),20xx年鄉村振興專(zhuān)項資金補助鄉鎮數量17個(gè),實(shí)際完成率為100%。該指標滿(mǎn)分5分,得5分。

  4.產(chǎn)出質(zhì)量-質(zhì)量達標率:該指標主要考核20xx年省級鄉村振興試點(diǎn)村每月是否及時(shí)完成試點(diǎn)村項目平臺錄入上報工作。該項指標完成100%以上得滿(mǎn)分,每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí),根據市振興辦要求,鄉村振興重點(diǎn)工作實(shí)行月通報制度。每月30日前,按要求錄入平臺的省級試點(diǎn)村相關(guān)鄉鎮12個(gè),存在個(gè)別鄉鎮個(gè)別月份未及時(shí)錄入平臺工作的問(wèn)題,質(zhì)量達標率達97.5%,扣0.5分。該指標滿(mǎn)分5分,得4.5分。

  5.產(chǎn)出質(zhì)量-資金下?lián)芗皶r(shí)性:該指標主要考核永泰縣是否及時(shí)下達試點(diǎn)村項目資金。經(jīng)核實(shí),根據《關(guān)于下達20xx年第三批鄉村振興省級試點(diǎn)村專(zhuān)項資金的通知》(樟農〔20xx〕319號)和《關(guān)于下達20xx年鄉村振興市級試點(diǎn)鎮村縣級配套資金的通知》(樟農〔20xx〕320號)文件,該專(zhuān)項資金及時(shí)下達到相關(guān)鄉鎮。該指標滿(mǎn)分5分,得5分。

  6.產(chǎn)出時(shí)效-完成及時(shí)性:該指標主要反映和考核項目產(chǎn)出時(shí)效目標的實(shí)現程度。根據《中共福州市委扶貧開(kāi)發(fā)成果鞏固與鄉村振興工作領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于印發(fā)福州市鄉村振興試點(diǎn)項目實(shí)施流程圖的通知》(榕委振興辦〔20xx〕75號)文件要求,當年度要完成項目的竣工驗收工作。經(jīng)核實(shí),因個(gè)別項目進(jìn)度偏慢,扣0.5分。該指標滿(mǎn)分5分,得4.5分。

  7.產(chǎn)出成本-成本節約率:該指標主要反映和考核項目的成本節約程度。經(jīng)核實(shí),根據《永泰縣鄉村振興專(zhuān)項資金使用管理實(shí)施辦法》(樟財〔20xx〕117號)和《關(guān)于補充說(shuō)明<永泰縣鄉村振興專(zhuān)項資金使用管理實(shí)施辦法>部分內容的通知》(樟財〔20xx〕295號)等文件相關(guān)規定,縣級配套資金在20xx年全部下達到相關(guān)試點(diǎn)村鄉鎮。該指標滿(mǎn)分5分,得5分。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

  本次評價(jià)項目效益方面共設置35分,得35分,具體如下:

  1.項目效益-社會(huì )效益:該指標通過(guò)項目的實(shí)施開(kāi)展,考核省級試點(diǎn)村生產(chǎn)生活用電保障情況。該項指標完成100%以上得滿(mǎn)分,每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí),19個(gè)省級試點(diǎn)村生產(chǎn)生活用電均有保障,實(shí)際完成率達到100%。該指標滿(mǎn)分5分,得5分。

  2.項目效益-社會(huì )效益:該指標通過(guò)項目的實(shí)施開(kāi)展,考核省級試點(diǎn)村土地規劃修編覆蓋率的情況。該項指標完成100%以上得滿(mǎn)分,每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí),19個(gè)省級試點(diǎn)村均完成土地規劃修編,實(shí)際完成率達到100%。該指標滿(mǎn)分5分,得5分。

  3.項目效益-社會(huì )效益:該指標通過(guò)項目的實(shí)施開(kāi)展,考核省級試點(diǎn)村村莊自來(lái)水普及率達100%的村占比情況。該項指標完成100%以上得滿(mǎn)分,每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí),19個(gè)省級試點(diǎn)村自來(lái)水飲用均有保障,實(shí)際完成率達到100%。該指標滿(mǎn)分5分,得5分。

  4.項目效益-社會(huì )效益:該指標通過(guò)項目的實(shí)施開(kāi)展,考核省級試點(diǎn)村生產(chǎn)生活道路條件明顯改善的村占比情況。該項指標完成100%以上得滿(mǎn)分,每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí),19個(gè)省級試點(diǎn)村生產(chǎn)生活道路通暢,實(shí)際完成率達到100%。該指標滿(mǎn)分5分,得5分。

  5.項目效益-經(jīng)濟效益:該指標通過(guò)項目的實(shí)施開(kāi)展,考核省級試點(diǎn)村集體經(jīng)濟年經(jīng)營(yíng)收入10萬(wàn)元以上的村占比情況。該項指標完成90%以上得滿(mǎn)分,每下降5%扣1分。20xx年集體經(jīng)濟年經(jīng)營(yíng)性收入10萬(wàn)元以上的試點(diǎn)村占比90%。該指標滿(mǎn)分5分,得5分。

  6.項目效益-生態(tài)效益:該指標通過(guò)項目的實(shí)施開(kāi)展,考核省級試點(diǎn)村完成農村人居環(huán)境提升任務(wù)的村占比情況。該項指標完成100%以上得滿(mǎn)分,每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí),19個(gè)省級試點(diǎn)村均完成農村人居環(huán)境提升任務(wù),實(shí)際完成率達到100%。該指標滿(mǎn)分5分,得5分。

  7.服務(wù)對象滿(mǎn)意度:該指標通過(guò)采取問(wèn)卷調查的方式,了解試點(diǎn)村社會(huì )公眾或服務(wù)對象對項目實(shí)施效果的滿(mǎn)意程度。經(jīng)調查,受益村群眾的滿(mǎn)意度為90%。該指標滿(mǎn)分5分,得5分。

  上述詳細指標內容、指標解釋、評分標準及得分情況詳見(jiàn)附表。

  五、存在問(wèn)題

  1.產(chǎn)出時(shí)效指標中存在個(gè)別項目進(jìn)度偏慢;

  2.產(chǎn)出質(zhì)量指標中存在個(gè)別鄉鎮個(gè)別月份未及時(shí)錄入平臺工作的問(wèn)題。

  六、有關(guān)建議

  1.加強財政預算管理,提升管理人員預算意識,采用科學(xué)合理的預算編制方法,盡可能的將編制更加精細化,并加強預算執行的監督,建立和完善內部的監督管理體制。

  2.項目單位及時(shí)匯總服務(wù)對象反饋的各項問(wèn)題并予以解決,逐步提升項目績(jì)效管理的精細化水平。

績(jì)效評估報告14

  按照《關(guān)于做好20xx年預算項目資金績(jì)效管理 工作的通知》(壽財績(jì)【20xx】4號),結合住建局的職能,遵循重要性原則,選定提前下達20xx年危房改造補助資金一般性轉移支付資金269.73萬(wàn)元,作為20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)項目。認真開(kāi)展財政支出績(jì)效自評工作,F將有關(guān)自評情況報告如下:

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r;住建局部門(mén)包括1個(gè)機關(guān)行政處(科)室及11個(gè)下屬單位,

  壽寧縣住建局行政編制11人,事業(yè)編制67人,計78人,現有工作人員合計人。編外人員84人,其中臨時(shí)工 33人,合同工7人,派遣工12人。壽寧縣住建局內設機構6個(gè),分別為辦公室、政策法規股、城鄉規劃股、城鄉建設股、房地產(chǎn)市場(chǎng)監管股(增掛“住房保障股”牌子)、建筑業(yè)股(縣建設工程招標投標辦公室)。下屬事業(yè)單位11個(gè),分別為:壽寧縣住房和城鄉建設局、壽寧縣住房保障管理中心、壽寧縣生活污水垃圾處理運營(yíng)管理中心、壽寧縣建筑安全監察站、壽寧縣建設工程造價(jià)管理站、壽寧縣縣城規劃建設管理辦公室、壽寧縣村鎮規劃建設管理站、壽寧縣建設工程質(zhì)量監督站、壽寧縣房地產(chǎn)管理所、壽寧縣園林管理處、壽寧縣建設工程質(zhì)量安全監督站。

 。ǘ╉椖炕厩闆r。

  1、立項申報情況:已立項申報,項目名稱(chēng)為提前下達20xx年中央財政農村危房改造補助一般性轉移支付資金。

  2、項目涉及范圍:農村危房改造建設補助。

  3、主要內容和總體目標:該項目年度預算主要根據《壽寧縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)壽寧縣20xx年度農村危房改造實(shí)施方案的通知》(壽政辦〔20xx〕73號)壽寧縣財政局收到269.73萬(wàn)元資金,用于財政對農村危房改造建設,確保城鄉建設工作正常運轉,使城鄉面貌得到改善。

  二、項目實(shí)施基本情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織管理情況;

  1、項目執行情況

  我局結合20xx年市住建局下達壽寧縣建設目標任務(wù)和20xx年工作計劃,參考前三年各項業(yè)務(wù)指標的平均值、當年的數值、發(fā)展的趨勢等等因素,制定了切合實(shí)際、可量化、可考評的年度目標。建設專(zhuān)項資金支出269.73萬(wàn)元,到賬情況完成100%,驗收合格率100%。

  2、采取的糾偏相關(guān)措施

  我局以局長(cháng)為領(lǐng)導,各相關(guān)股室負責,其他業(yè)務(wù)骨干負責日常督導、技能培訓工作,財務(wù)人員負責協(xié)調、跟蹤、監督、報送績(jì)效材料等。

  3、項目管理制度及執行情況

  為確保項目目標的順利完成,每年按實(shí)際情況,編制項目預算,明確目標、落實(shí)責任,為具體項目實(shí)施制定了相應的項目質(zhì)量要求和標準,項目實(shí)施有部署、有檢查、有考核、有情況通報、有數據分析報告等,如市住建局定期對我局建設情況進(jìn)行通報分析,每月通報完成情況等。開(kāi)展績(jì)效動(dòng)態(tài)監控工作,及時(shí)收集每季度目標完成情況,發(fā)現嚴重偏差,及時(shí)反饋,采取有效措施,重點(diǎn)跟蹤,及時(shí)糾偏,階段性任務(wù)能夠按計劃完成,全年性任務(wù)基本能夠按序時(shí)精度執行,保證了年度目標任務(wù)按值按量或超額完成。

 。ǘ╉椖控攧(wù)管理狀況。

  項目資金按照年度預算,總投入269.73萬(wàn)元,實(shí)際支出269.73萬(wàn)元,資金使用率100%,資金到位率100%。資金的使用嚴格按照《壽寧縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)壽寧縣20xx年度農村危房改造實(shí)施方案的通知》規定使用。

  三、項目績(jì)效分析

 。ㄒ唬╉椖靠(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況;

  1、選用的評價(jià)指標和評價(jià)方法

  本次評價(jià)主要采用比較法,輔之以公眾評判法進(jìn)行評價(jià),評價(jià)指標主要采用歷史標準。

  2、現場(chǎng)勘驗、檢查、核實(shí)的情況

  通過(guò)聽(tīng)取匯報、調閱核實(shí)相關(guān)資料等方式,對工作成效進(jìn)行檢查,年度績(jì)效目標總體情況良好,項目自評99分,自評等級優(yōu)秀。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標完成情況;

  項目預算資金269.73萬(wàn)元,主要用于財政對農村危房改造項目具體完成情況如下:

  1、投入目標完成情況

 。1)時(shí)效目標:項目完成時(shí)限為12月底前,實(shí)際完成值為12月底前,目標值完成比例100%。

 。2)成本目標:投入資金績(jì)效目標值為269.73萬(wàn)元,實(shí)際完成值為269.73萬(wàn)元,目標值完成比例100%。

  2、產(chǎn)出與效益目標完成情況

 。1)數量目標完成情況:農村危房改造416戶(hù),實(shí)際完成值為416個(gè),目標值完成比例100%。

 。2)質(zhì)量目標完成情況:農村危房改造合格率績(jì)效目標為100%,實(shí)際完成值為100%,目標值完成比例100%。

  3、效益目標完成情況

 。1)社會(huì )效益目標:農村危房改造建設項目,實(shí)現農村生態(tài)環(huán)境各村均等化,提高農村人居環(huán)境改善,目標值完成比例100%。

 。2)社會(huì )公眾滿(mǎn)意度目標:農村危房改造建設服務(wù)對象滿(mǎn)意度績(jì)效目標值為90%,實(shí)際完成值95%,目標值完成比例100%。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效分析(對指標體系得分情況進(jìn)行逐項分析,需要描述扣分的原因)。

  1、投入指標體系總計30分,自評得分30,其中

 。1)時(shí)效情況方面總分4分,得分4分。項目實(shí)際實(shí)施月份未晚于計劃月份。

 。2)項目立項方面滿(mǎn)分15分,得15分?(jì)效目標合理性,與項目績(jì)效年度計劃數相對應,與預算確定的項目資金額相匹配,得4分;績(jì)效指標明確,將項目目標細化分解為具體的績(jì)效指標,通過(guò)清晰、可衡量的指標值予以體現,得4分;績(jì)效指標完成率,完成100%,得4分;項目立項規范,按照規定的程序申請立項,提交的文件、材料符合相關(guān)要求,事前已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、風(fēng)險評估、集體決策,得3分。

 。3)資金落實(shí)方面滿(mǎn)分11分,得11分。資金到位率100%,得3分;資金到位及時(shí)率100%,得4分;資金使用率100%,得4分。

  2、過(guò)程指標體系總計30分,自評得分29分,其中

 。1)業(yè)務(wù)管理方面滿(mǎn)分9分,得9分。管理制度健全,已制定相應的業(yè)務(wù)管理制度,業(yè)務(wù)管理制度合法、合規、完整,得3分;制度執行有效,遵守相關(guān)法律法規和業(yè)務(wù)管理規定,業(yè)務(wù)檔案齊全并及時(shí)歸檔,得3分;項目質(zhì)量可控,具有相應的項目質(zhì)量要求和標準,采取必要的控制措施或手段保證質(zhì)量,得3分。

 。2)財務(wù)管理方面滿(mǎn)分15分,得15分。管理制度健全性,有制定1個(gè)項目資金管理辦法,得2分;資金使用合規,符合國家國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,項目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評估認證,主要領(lǐng)導簽字審批,得3分;固定資產(chǎn)由局財務(wù)專(zhuān)門(mén)管理,得3分;固定資產(chǎn)利用率100%,得3分;項目資金安全,項目資金使用符合預算批復或合同規定的用途,不存在截留、擠占、挪用等情況,得3分。

  扣分原因:管理制度健全方面,雖有制定項目資金管理辦法,但不健全,此項扣1分。

 。3)會(huì )計信息管理方面滿(mǎn)分6分,得6分。信息規范,相關(guān)會(huì )計核算規范,得3分;信息完整,會(huì )計核算相關(guān)資料完整,得3分。

  3、產(chǎn)出與效益指標體系得40分,其中

 。1)產(chǎn)出數量方面滿(mǎn)分15分,自評得15分,農村危房改造416戶(hù)等于416戶(hù),得15分。

 。2)產(chǎn)出質(zhì)量方面滿(mǎn)分20分,自評得20分。農村危房改造建設驗收合格率大于100%,得20分。

 。3)項目收益方面滿(mǎn)分5分,自評得5分。社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度大于90%,得5分。

  四、項目存在的`問(wèn)題和改進(jìn)措施

 。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯(wèn)題

  1、資金管理制度不夠健全。

  2、年初各項工作的開(kāi)展都需要多個(gè)部門(mén)協(xié)調配合,但此項工作未得到相關(guān)部門(mén)的重視,數據提供進(jìn)度遲緩,相關(guān)單位未按規定時(shí)間提供戶(hù)主審核意見(jiàn),沒(méi)有及時(shí)組織聯(lián)審,承擔項目建設的相關(guān)鄉鎮未及時(shí)跟進(jìn),造成工作進(jìn)展達不到預期目標。

  3、各鄉鎮村建經(jīng)辦人員變換頻繁,新進(jìn)人員對業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程不熟悉,影響工作進(jìn)度和質(zhì)量。

 。ǘ╉椖扛倪M(jìn)措施

  1、進(jìn)一步健全資金管理制度,加強財務(wù)人員培訓學(xué)習,提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

  2、強化組織管理,積極落實(shí)各項建設政策,讓村莊及時(shí)享受到改善生態(tài)居住環(huán)境政策,促進(jìn)農村人居環(huán)境得以順利開(kāi)展。

  3、加強政策和業(yè)務(wù)培訓,提升基層經(jīng)辦人員的素質(zhì)和能力。

  五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議

  針對單位未完成的績(jì)效目標,及時(shí)找出原因分析改進(jìn),對不適用的績(jì)效目標應及時(shí)調整修改,總結經(jīng)驗,下一年度根據我縣農村人居環(huán)境建設工作實(shí)際情況設定更有效更直觀(guān)的績(jì)效目標,運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法,對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。

績(jì)效評估報告15

  一、評估對象

 。ㄒ唬┱呋蝽椖棵Q(chēng):中小學(xué)教育服務(wù)綜合改革“三心工程”,名師工作室,集團化辦學(xué),薄弱學(xué)校經(jīng)費等。

 。ǘ┱呋蝽椖靠(jì)效目標:加強校園建設,提高校園辦學(xué)條件,提高師資力量,為幫助家長(cháng)解決實(shí)際困難,辦人

  民滿(mǎn)意的教育,鏡湖區繼續開(kāi)展中小學(xué)“放心午餐、安心午休、愛(ài)心托管”工程(簡(jiǎn)稱(chēng)“三心工程”)。不斷提升“愛(ài)心

  托管”服務(wù)質(zhì)量,各校立足校情,充分挖掘現有資源,積極探索托管服務(wù)新模式,主要有作業(yè)輔導、體育運動(dòng)、藝術(shù)課

  程、紅色教育、科技活動(dòng)等特色形式,努力讓有托管需求的每個(gè)家長(cháng)能安心。

 。ㄈ┱呋蝽椖抠Y金構成:區財政撥款20xx 萬(wàn)元。

 。ㄋ模┱呋蝽椖扛艣r:

  目前,全區 38634 名學(xué)生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務(wù)及“愛(ài)心托管”服務(wù),市區中小學(xué)午餐供應由供餐企業(yè)集中配送,供餐單位均為市教育局推薦具有 A 級資質(zhì)的餐飲單位,放心午餐工程開(kāi)展以來(lái)未發(fā)生一例食品安全問(wèn)題。

  通過(guò)集團化辦學(xué)模式,充分利用優(yōu)質(zhì)學(xué)校帶動(dòng)薄弱學(xué)校的發(fā)展,在集團內把教師資源、課程資源共享?梢约哟蠹瘓F內學(xué)校之間管理干部、教師、學(xué)生的交流。名師工作室的建立,發(fā)揮名師的示范、輻射、指導、引領(lǐng)成員專(zhuān)業(yè)發(fā)展作用,促進(jìn)專(zhuān)業(yè)師資隊伍建設。以教師專(zhuān)業(yè)能力建設為核心,以中青年骨干教師培養培訓為重點(diǎn),整合資源、高端引領(lǐng)、團隊培養、整體提升。通過(guò)對薄弱學(xué)校的幫扶工作,提升薄弱學(xué)校的辦學(xué)條件、改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境、提高教師教育教學(xué)能力,更好的為社會(huì )、家長(cháng)、學(xué)生服務(wù)。

  項目申請預算總額 20xx 萬(wàn)元。

  二、事前績(jì)效評估的基本情況

 。ㄒ唬┰u估程序。

  1.下達評估通知。區教育局預算績(jì)效領(lǐng)導小組辦公室根據要求,通知項目責任科室或單位在規定時(shí)間內對項目進(jìn)行績(jì)效考核。

  2.擬定工作方案。結合事前績(jì)效評價(jià)工作要求,擬定工作方案。

  3.形成評估組。由街道預算績(jì)效領(lǐng)導小組辦公室成員組成評估組。

  4.現場(chǎng)開(kāi)展績(jì)效考核等評估工作。由評估組在項目涉及單位內現場(chǎng)進(jìn)行績(jì)效考核評估工作。

  5.獲取評估結論。完成績(jì)效評價(jià)報告。

 。ǘ┰u估思路。

  主要針對項目的相關(guān)性、項目績(jì)效的可實(shí)現性、項目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。

 。ㄈ┰u估方式、方法。

  評估主要采取現場(chǎng)評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。

  三、評估內容和結論

 。ㄒ唬┝㈨棻匾。

  落實(shí)民生工程,加強校園建設,提高校園辦學(xué)條件。此立項依據充分,預算編制合理。

 。ǘ┩度虢(jīng)濟性。

  本次預算的主要計算依據以上級各項文件執行。

 。ㄈ┛(jì)效目標合理性。

  從項目的前期準備到項目實(shí)施,均按相關(guān)管理規定及有關(guān)制度穩步開(kāi)展,以促進(jìn)學(xué)校軟硬件建設,提高學(xué)校辦學(xué)水平,為家長(cháng)解決難題,提高教育社會(huì )滿(mǎn)意度,產(chǎn)生良好的社會(huì )效益。

 。ㄋ模⿲(shí)施方案可行性。

  本項目實(shí)施方案已通過(guò)鏡湖區教育局黨工委研究認可,批準實(shí)施。

 。ㄎ澹┗I資合規性。

  本項目由財政資金全額支持。

 。┛傮w結論。項目的設立立足于三個(gè)方面,提高學(xué)校的辦學(xué)水平。一、通過(guò)集團化辦學(xué)以及對薄弱學(xué)校補助,提高全區各學(xué)校整體的辦學(xué)水平,進(jìn)一步提高教育均衡化;二、名師工作室的開(kāi)展,充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用,打破校際間的壁壘,最大化的提高教師的`教育教學(xué)水平,以提高鏡湖區教師的整體實(shí)力。三、“三心工程”的實(shí)施,切實(shí)解決家長(cháng)午間接送學(xué)生上下學(xué)的實(shí)際困難,提供營(yíng)養、健康的午餐,保證了學(xué)生的健康成長(cháng),提高了社會(huì )對教育的滿(mǎn)意度。

  四、評估的相關(guān)建議

 。ㄒ唬┘哟蟊∪鯇W(xué)校建設力度,提高學(xué)校辦學(xué)能力,提高教育均衡化。

 。ǘ┩晟浦行W(xué)生校內課后服務(wù),落實(shí)激勵保障機制,促進(jìn)服務(wù)方式更加多樣、服務(wù)內容更加豐富。

 。ㄈ┙ㄗh牽頭科室對項目資金的實(shí)際執行率全過(guò)程跟進(jìn)監督。

 。ㄋ模┨岣呒瘓F化辦學(xué)和名師工作室項目的效益,完善與教育教學(xué)管理科室的評價(jià)機制。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  本事前績(jì)效評估報告適用于學(xué);ňS修、設備購置、教育服務(wù)綜合改革、名師工作室、集團化辦學(xué)等經(jīng)費項目的單位內部自我績(jì)效評價(jià),結論與意見(jiàn)是參考性的,僅供鏡湖區教育局預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定次年預算參考使用,不做其他用途。

  六、評估人員簽名

  陳勇 何小雷 田震 司馬靜蓉

  七、附件材料

  無(wú)

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