內審崗位說(shuō)明書(shū)
根據公司各階段工作重點(diǎn)和公司董事會(huì )審計委員會(huì )的部署,組織安排審計工作。主要負責對公司財務(wù)管理、內控制度的建立和執行情況等進(jìn)行監督,具體職責如下:
1、財務(wù)審計:對公司財務(wù)計劃、財務(wù)預算、信貸計劃的執行和決算情況、與財務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)及公司的經(jīng)濟效益、財務(wù)管理內控制度執行情況等進(jìn)行內部審計監督。
2、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經(jīng)法規進(jìn)行內部審計監督;督促建立、健全完善的公司內部控制制度,促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的改善和加強,保障公司持續、健康、快速地發(fā)展。
3、工程審計:公司范圍內各項工程建設項目,由公司審計部審計。
4、合同審計:對公司工程建設合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、承包租賃合同等實(shí)行審查制,并不定期檢查,對存在的.問(wèn)題和違規違章情況進(jìn)行內部審計監督。
5、離任審計:對離任干部任職期間崗位職責履行情況、目標完成情況進(jìn)行評價(jià)、鑒證,明確崗位交接雙方的責任,加強內控管理。
6、專(zhuān)項審計:對與公司經(jīng)濟活動(dòng)有關(guān)的特定事項,向公司有關(guān)單位、部門(mén)或個(gè)人進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。
7、公司董事會(huì )審計委員會(huì )和公司其他相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他審計工作,如募集資金的使用情況,內部控制制度的建立和執行情況等進(jìn)行檢查等。
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