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稽核崗位職責15篇
在現實(shí)社會(huì )中,越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責,一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。那么制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編收集整理的稽核崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
稽核崗位職責1
1、嚴格遵循客用現金支付的有關(guān)規定報銷(xiāo),然后轉交財務(wù)總監、總經(jīng)理審批。
2、對支付不同種類(lèi)的貨款時(shí),需認真核對有關(guān)憑證付款依據以采購定單為準,如發(fā)現采購訂單、收貨記錄,購貨發(fā)票等互相之間有差異時(shí)應同有關(guān)部門(mén)及時(shí)核對清楚后方可生效。
3、同酒店長(cháng)期合作的供貨商,并遵守送貨后付款的.有關(guān)記錄,如有差異及時(shí)調整以減少月底集中對帳的工作量。
稽核崗位職責2
1、開(kāi)展對全行不良資產(chǎn)問(wèn)責工作實(shí)施情景的稽核檢查和評價(jià);
2、開(kāi)展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟職責稽核,并協(xié)助擬寫(xiě)經(jīng)濟職責稽核報告;
3、開(kāi)展監管部門(mén)指定的專(zhuān)項稽核項目,協(xié)助擬寫(xiě)相關(guān)的`專(zhuān)項稽核報告;
4、參加行領(lǐng)導要求部門(mén)開(kāi)展的其他現場(chǎng)檢查或專(zhuān)項稽核;
5、落實(shí)對參與開(kāi)展的稽核項目發(fā)現問(wèn)題的整改情景進(jìn)行持續追蹤;
6、適時(shí)對任期(離任)經(jīng)濟職責稽核工作流程和方法以及報告模板進(jìn)行修改和完善;
7、收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。
稽核崗位職責3
1、定期對賬,如發(fā)現差異,查明差異原因并處理有關(guān)的財務(wù)調整事宜;審查財務(wù)收支,監督各項開(kāi)支業(yè)務(wù)審批手續是否符合公司要求和財務(wù)管理規定,對計劃外或不符合規定的收支,應提出意見(jiàn);
2、審核相關(guān)原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,審核憑證是否合法,內容是否真實(shí),手續是否完備等;復核各種記賬憑證,記賬分錄是否準確,是否符合制度規定等;
3、對賬簿記錄進(jìn)行逐筆檢查,看其是否符合要求,并將財務(wù)系統中的數據與會(huì )計憑證進(jìn)行核對;
4、復核各種會(huì )計報表是否符合制度規定的.編報要求。復核中發(fā)現問(wèn)題和差錯,應通知有關(guān)人員查明、更正和處理;巳藛T要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負責;
5、完成部門(mén)負責人交代的其他相關(guān)工作。
稽核崗位職責4
1、負責對部門(mén)借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。
2、負責審核各項財務(wù)收支,嚴把財務(wù)關(guān),做到按計劃列支,控制費用開(kāi)支,杜絕非正常開(kāi)支。
3、負責會(huì )計憑證的審核,保證每一筆憑證資料真實(shí)、手續完備、數字準確、會(huì )計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。
4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5、按照正常審批程序,負責各類(lèi)客戶(hù)的`裝修返點(diǎn)計算、促銷(xiāo)返點(diǎn)計算、嘉獎返點(diǎn)計算、差價(jià)返點(diǎn)計算支付等。
6、負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類(lèi)租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷(xiāo)租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資,并根據審核過(guò)工資表負責及時(shí)發(fā)放。
8、負責提交相關(guān)財務(wù)報表,保證準確及時(shí),報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類(lèi)返點(diǎn)報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9、裝訂、管理本部門(mén)財務(wù)檔案。
10、負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統計工作。
11、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
稽核崗位職責5
1、擔任分支機構的項目主審工作,負責制定項目計劃和實(shí)施方案、組織項目例會(huì )、與被稽核單位的`見(jiàn)面會(huì )、溝通會(huì );
2、負責對項目底稿、問(wèn)題定性的復核、撰寫(xiě)稽核報告,初步提出稽核提議及處罰意見(jiàn),跟蹤后續整改情景等,對稽核項目負責;
3、根據項目具體情景承擔部分檢查工作,并就檢查資料實(shí)施檢查程序、撰寫(xiě)稽核小結;
4、對稽核中發(fā)現的流程控制問(wèn)題及其他普遍性管理問(wèn)題,提出合理化提議;對完善稽核制度提提議;
5、對稽核技巧、方法進(jìn)行總結、歸納,對稽核課題進(jìn)行研究。
稽核崗位職責6
職位描述
工作職責:
1)采集市場(chǎng)指標數據、抽查促銷(xiāo)執行;
2)開(kāi)展臨時(shí)調查任務(wù),供給調查數據;
3)編制稽核報表、報告及各項稽核數據臺賬等;
4)領(lǐng)導交付的其它工作。
任職資格:
知識對營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、管理類(lèi)、經(jīng)濟類(lèi)知識有必須的了解。
技能1、熟悉office辦公軟件操作;
2、較好的`語(yǔ)言表達溝通本事和學(xué)習本事;
3、能夠承受必須壓力,有較強的環(huán)境適應本事。
經(jīng)驗無(wú)
其它本科應屆畢業(yè)生
稽核崗位職責7
帳務(wù)稽核
1.各項支出憑證的審核事項。
2.各項收入帳項的審核事項。
3.各項攤提折舊的事項。
4.應收應付、預付帳的審核事項。
5.原物料、成品、在制品、存貨估價(jià)的`審核事項。
6.各廠(chǎng)廠(chǎng)務(wù)費用分攤方法的審核事項。
7.有關(guān)本公司所屬各廠(chǎng)、各營(yíng)業(yè)所、門(mén)市部、各廠(chǎng)倉庫的財務(wù)查核事項。
8.營(yíng)利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目的審核事項。
9.其他有關(guān)調整記帳科目,變更計算方法,減少支出的建議事項。
業(yè)務(wù)稽核
1.各處廠(chǎng)業(yè)務(wù)工作進(jìn)度的審核事項。
2.各處廠(chǎng)工作的進(jìn)行是否依照規定的查核事項。
3.各項會(huì )議決定辦理事項的追蹤事項。
4.其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項。
財務(wù)稽核
1.關(guān)財產(chǎn)的購置或處理的審核事項。
2.有關(guān)原物料采購招標比價(jià)的監督及價(jià)格審核事項。
3.有關(guān)對外訂立財物契約的審查事項。
4.有關(guān)本公司及所屬分支機構現金、票據、有價(jià)證券、應收帳款、銀行往來(lái)的抽查事項。
5.有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存的抽查事項。
6.其他與財務(wù)稽核有關(guān)的事項。
稽核崗位職責8
一、記賬憑證稽核
1、每一經(jīng)濟事項發(fā)生,是否按規定填制記賬憑證,如有事后補制的,應查明原因。
2、會(huì )計科目及支出經(jīng)濟分類(lèi)是否準確,摘要是否適當,有無(wú)遺漏、錯誤以及各項數字計算是否正確。
3、轉賬是否合理,借貸方數字是否相符,有無(wú)轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現象。
4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規定,填寫(xiě)是否齊全,計算是否準確,報銷(xiāo)審批手續是否完備,有關(guān)人員的簽章是否齊全。
5、記賬憑證是否連貫,有無(wú)重編、缺號現象,裝訂是否完整。
6、記賬憑證的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善,憑證的調閱及拆閱是否依照規定手續辦理。
二、賬簿稽核
1、各種賬簿的記載,是否與記賬憑證相符;是否經(jīng)過(guò)復核;銀行存款、庫存現金日記賬是否當日清月結。
2、現金日記賬收付總額,是否與庫存表的當日收付金額相符。
3、各科目明細分類(lèi)賬總和是否與總分類(lèi)賬相關(guān)科目余額相符,有無(wú)遺漏。
4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線(xiàn)、結轉等手續,是否依照規定辦理,誤漏的空白賬頁(yè),是否按照規定的劃線(xiàn)方法注銷(xiāo),并由記賬人員及主管會(huì )計人員蓋章證明。
5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等,是否完備,是否送有關(guān)部門(mén)登記依法建賬。
6、活頁(yè)賬頁(yè)的編號及保管,是否依照規定手續辦理,訂本式賬簿有無(wú)缺頁(yè)。
7、各種借款是否及時(shí)收回或核銷(xiāo),異常是現金借款是否在事畢后規定期限內核銷(xiāo),有無(wú)長(cháng)期占用現象。
8、實(shí)行會(huì )計信息化的單位,賬簿的記載是否貼合會(huì )計信息化管理辦法的有關(guān)規定。
9、各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善,是否登記備忘錄,是否按規定期限及手續移交給檔案管理部門(mén)管理。
三、庫存稽核
1、檢查庫存現金時(shí),是否存放庫內,如有另存他處的,應立即查明原因。庫存現金有無(wú)以單據或白條抵充現象。支票的領(lǐng)購、簽發(fā)、保管是否貼合要求,支票印鑒的使用是否執行不相容原則,由兩人共同完成,印鑒與支票是否分開(kāi)存放,空白未使用支票是否齊全,作廢的支票是否注銷(xiāo),空額支票的'使用是否經(jīng)有關(guān)負責人審批。
2、有無(wú)積壓結算票據及收付款票據現象,是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。
3、是否日清月結,進(jìn)行賬款核對。
4、是否及時(shí)向銀行索要銀行對賬單,銀行對賬工作是否及時(shí)。
5、收入是否送存銀行,有無(wú)坐支現象。
四、會(huì )計報表稽核
1、各種會(huì )計報表的編制是否貼合會(huì )計制度及有關(guān)部門(mén)的規定,表式是否齊全,說(shuō)明是否詳盡客觀(guān)。
2、各種會(huì )計報表是否按規定期限及要求報送,有無(wú)遺漏。
3、各種會(huì )計報表資料是否與賬簿上的記載相符。
4、報表的數字計算是否正確,簽賬是否齊全;編號、裝訂是否完整及貼合規定。
五、票據稽核
1、有無(wú)票據管理制度,各種票據的領(lǐng)購手續是否完備真實(shí),是否有專(zhuān)人負責并進(jìn)行專(zhuān)門(mén)登記,是否有專(zhuān)柜(庫)保管存放,庫存及在用票據收回情景。
2、票據使用是否合理,是否按指定用途使用,填開(kāi)的資料是否完整、規范、真實(shí)、準確;有無(wú)大頭小尾,轉讓?zhuān)D借,拆本使用,單聯(lián)填開(kāi),收據、收費票據、發(fā)票相互代用的現象等。
3、票據發(fā)出后是否定期收回,填寫(xiě)錯誤或未用的票據是否加蓋“作廢”戳記,收回的票據存根保存是否完整得當,是否按規定的期限保存,銷(xiāo)毀手續是否完備。
六、財務(wù)稽核
1、有關(guān)財務(wù)管理、會(huì )計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門(mén)、不一樣崗位之間相互制約機制的執行情景,并對其嚴密性、有效性作出客觀(guān)評價(jià)。
2、是否嚴格執行部門(mén)預算,有無(wú)無(wú)預算、超預算支出或虛列支出;專(zhuān)項資金使用是否專(zhuān)款專(zhuān)用,專(zhuān)項核算。
3、是否嚴格執行“三重一大”事項團體決策制度,有無(wú)詳實(shí)的會(huì )議記錄。
4、有關(guān)財產(chǎn)的采購、調配和處置的審核事項,是否嚴格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。
5、有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規。
6、非稅收入是否及時(shí)足額上繳專(zhuān)戶(hù)管理。
稽核崗位職責9
1、負責對部門(mén)借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。
2、負責審核各項財務(wù)收支,嚴把財務(wù)關(guān),做到按計劃列支,控制費用開(kāi)支,杜絕非正常開(kāi)支。
3、負責會(huì )計憑證的`審核,保證每一筆憑證資料真實(shí)、手續完備、數字準確、會(huì )計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。
4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5、按照正常審批程序,負責各類(lèi)客戶(hù)的裝修返點(diǎn)計算、促銷(xiāo)返點(diǎn)計算、嘉獎返點(diǎn)計算、差價(jià)返點(diǎn)計算支付等。
6、負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類(lèi)租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷(xiāo)租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資,并根據審核過(guò)工資表負責及時(shí)發(fā)放。
8、負責提交相關(guān)財務(wù)報表,保證準確及時(shí),報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類(lèi)返點(diǎn)報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9、裝訂、管理本部門(mén)財務(wù)檔案。
10、負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統計工作。
11、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
稽核崗位職責10
職位描述
崗位職責:
1、熟悉公司業(yè)務(wù)系統操作,不斷完善業(yè)務(wù)系統流程;
2、對公司的庫存、資金以及其它資產(chǎn)的進(jìn)行安全管理,并對存在的問(wèn)題進(jìn)行透析及采取措施;
3、負責對各門(mén)店的庫存盤(pán)存管理工作。并對盤(pán)存結果提出提議性意見(jiàn);
4、配合上級完成其他的工作,及時(shí)完成上級交辦的事宜。
任職資格:
1、工商管理、財務(wù)會(huì )計以及計算機相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科學(xué)歷以上,經(jīng)驗豐富者,能夠降低學(xué)歷要求;
2、有良好的'財務(wù)知識基礎以及管理理念;
3、熟練掌握各種辦公軟件(EXCEL、PPT等),有較好的數據處理本事;
4、職責心強,能主動(dòng)進(jìn)取與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通協(xié)調,有較強的理解本事;
5、有較強的學(xué)習本事和抗壓本事;
6、能適應短期出差
稽核崗位職責11
1、擔任分支機構的'項目主審工作,負責制定項目計劃和實(shí)施方案、組織項目例會(huì )、與被稽核單位的見(jiàn)面會(huì )、溝通會(huì );
2、負責對項目底稿、問(wèn)題定性的復核、撰寫(xiě)稽核報告,初步提出稽核建議及處罰意見(jiàn),跟蹤后續整改情況等,對稽核項目負責;
3、根據項目具體情況承擔部分檢查工作,并就檢查內容實(shí)施檢查程序、撰寫(xiě)稽核小結;
4、對稽核中發(fā)現的流程控制問(wèn)題及其他普遍性管理問(wèn)題,提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;
5、對稽核技巧、方法進(jìn)行總結、歸納,對稽核課題進(jìn)行研究。
稽核崗位職責12
1.業(yè)務(wù)稽核:
。╨)審核各處廠(chǎng)業(yè)務(wù)計劃工作進(jìn)度。
。2)查核各處廠(chǎng)工作之進(jìn)行是否依照規定。
。3)追蹤各項會(huì )議決定辦理事項。
。4)其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的'事項。
2.財務(wù)稽核:
。╨)審核各項支出憑證。
。2)審核各項收入賬項。
。3)審核各項攤提折舊。
。4)審核應收應付、預收預付賬項。
。5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價(jià)。
。6)審核各廠(chǎng)廠(chǎng)務(wù)費用分攤方法。
。7)審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠(chǎng)、各營(yíng)業(yè)所、門(mén)市部、各廠(chǎng)倉庫的財務(wù)。
。8)審核營(yíng)利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。
。9)其他有關(guān)調整記賬科目,變更計算方法,減少支出的提議事項。
稽核崗位職責13
1、負責稽核中心的全面規劃及稽核體系的建立與健全;
2、負責組織本部門(mén)崗位職責的編制、審核、報批;
3、負責本部門(mén)員工的.工作監督、檢查、考核;
4、負責公司質(zhì)量管理體系的執行、維護、監督;
5、以公司相關(guān)規章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說(shuō)明書(shū)等制度規范為依據,確定稽核重點(diǎn)及稽核頻次;
6、受理部門(mén)及員工重大投訴,并以事實(shí)為依據進(jìn)行調查處理;
7、召集被稽核部門(mén)和員工參與調查座談會(huì );
8、對稽核工作中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行督導改善;
9、制訂、審核、部門(mén)工作計劃、總結及工作改善方案;
10、審核稽核專(zhuān)員每日《稽核檢查表》、《整改通知書(shū)》、每周工作總結、計劃等記錄;
11、總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)事項。
稽核崗位職責14
1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改善;
2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優(yōu)化;
3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實(shí),確保團隊目標的實(shí)現;
4、負責組織開(kāi)展對公司業(yè)務(wù)系統運行情景的.常規稽核檢查工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;
5、負責組織開(kāi)展對公司各系統運行情景的專(zhuān)項稽核工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;
6、負責就稽核檢查中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行監督改善;
7、負責定期不定期的對稽核管理工作進(jìn)行總結與改善,編制總結報告并向上級匯報;
8、參與公司風(fēng)險管理體系建設與改善的相關(guān)工作;
9、參與公司新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品設計的相關(guān)工作;
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,并提交稽核報告。
稽核崗位職責15
1、協(xié)助擬定并完善內部稽核、審計制度和流程,起草審計計劃方案及具體實(shí)施方案;
2、根據制定的.審計目錄及公司工作需求,編制月度審計計劃。
3、負責子公司各專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)財務(wù)制度執行情況監督,檢查運營(yíng)收費流程管控,負責審查企業(yè)資金受控情況。
4、按照審計程序和審計方法,收集充分的審計證據,檢查審計證據,做出審計評價(jià)意見(jiàn),編寫(xiě)內部控制評價(jià)報告、審計報告等審計文書(shū)。
5、實(shí)施項目的后續審計及整改落實(shí)情況的反饋;
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