(精品)項目事前績(jì)效評估報告
在現實(shí)生活中,接觸并使用報告的人越來(lái)越多,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲?下面是小編精心整理的項目事前績(jì)效評估報告,希望對大家有所幫助。
項目事前績(jì)效評估報告 篇1
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡(jiǎn)介
基本性質(zhì):20xx年單位共設權籍調查、系統維護、檔案整理和不動(dòng)產(chǎn)登記綜合事務(wù)等4個(gè)本級專(zhuān)項,所設本級專(zhuān)項均為不動(dòng)產(chǎn)登記必需的基礎工作,屬于經(jīng)常性項目,由南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心負責實(shí)施和管理。項目實(shí)施期為一年。
用途:保證不動(dòng)產(chǎn)登記工作的順利開(kāi)展,推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺的建設,保障不動(dòng)產(chǎn)權利人的合法權益。
主要內容:
1、為不動(dòng)產(chǎn)登記提供規范有效的調查成果,保障和維護權利人的合法權益;
2、對系統軟硬件進(jìn)行日常維護,逐步健全完善相關(guān)軟件、控件,建立一套便捷、實(shí)用、安全的操作系統,保證不動(dòng)產(chǎn)登記的順利進(jìn)行;
3、逐步完成各類(lèi)檔案的整合工作,開(kāi)展日常檔案整理、使用、保管工作,促進(jìn)檔案信息化建設;
4、對不動(dòng)產(chǎn)登記各項工作進(jìn)行全面管理和監督,保證各項事務(wù)順利運行。
。ǘ┛(jì)效目標設定及指標完成情況
1、績(jì)效目標設定
開(kāi)展權籍調查,核實(shí)補錄相關(guān)信息,出具權籍調查報告,建立權籍調查成果數據庫,保證登記工作的`順利開(kāi)展,實(shí)現日常不動(dòng)產(chǎn)權籍調查有序進(jìn)行,推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記條例實(shí)施、簿冊統一、信息平臺建設。
保持設備良好的工作性能,充分發(fā)揮設備效率;清除系統運行中發(fā)生的故障和錯誤,對系統進(jìn)行必要的修改與完善,保證系統正常而可靠地運行;做好操作系統的及時(shí)更新和殺毒,保證系統使用安全。
修繕、補充、完善陳舊檔案,規范建立新檔案;對新整合的各部門(mén)檔案進(jìn)行核查比對,確保資料的準確、完整。
做好業(yè)務(wù)流程和系統的優(yōu)化工作,確保不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展;做好不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)知識、各專(zhuān)項行動(dòng)、上級各項政策和文件精神的宣傳工作;解決因不動(dòng)產(chǎn)登記工作產(chǎn)生的各種矛盾和法律糾紛;做好不動(dòng)產(chǎn)登記工作的辦公保障,保證各項事務(wù)的正常運行。
2、指標完成情況
完成首次登記權籍調查業(yè)務(wù)471宗、遺失補證登記權籍調查業(yè)務(wù)50宗、轉移登記權籍調查業(yè)務(wù)3371宗;鄉鎮權調業(yè)務(wù)正常開(kāi)展;所有權籍調查均在規定受理期限內完成,全年無(wú)投訴;權籍調查成果準確率高,全年未出現權屬糾紛。
網(wǎng)絡(luò )與信息系統安全0事故;系統安全保障、網(wǎng)絡(luò )管理水平、數據處理能力、辦公效率及信息服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿(mǎn)意度達到100%;機房設備更新與技術(shù)維護率、設備數量完好率、培訓目的達成率均達到95%。
檔案整合工作基本完成,開(kāi)始試用并逐步優(yōu)化;完成期內所有業(yè)務(wù)檔案歸檔整理工作、
及時(shí)辦結各類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù),共發(fā)放證書(shū)6491本,證明8000份,不動(dòng)產(chǎn)登記工作全面有序開(kāi)展。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)績(jì)效評價(jià),找出資金預算和使用中存在的問(wèn)題,促使單位在項目資金的安排使用上更加合理、成本上更加節約,并為下年的預算安排提供重要的依據。
。ǘ╉椖抠Y金使用及管理
本級專(zhuān)項全年預算資金為83.98萬(wàn)元,年初結余縣財政及時(shí)審批并撥付資金84萬(wàn)元,資金及時(shí)到位率100%。
實(shí)際支出83.98萬(wàn)元,主要用于:辦公費23.83萬(wàn)元,印刷費15.07萬(wàn)元,咨詢(xún)費0.15萬(wàn)元,水費0.29萬(wàn)元,差旅費2.11萬(wàn)元,維護費7.99萬(wàn)元,培訓費0.18萬(wàn)元,專(zhuān)用材料費10.81萬(wàn)元,勞務(wù)費1萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費6.6萬(wàn)元,其他交通費5.08萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出10.83萬(wàn)元,公務(wù)接待費0.04萬(wàn)元。
。ㄈ╉椖拷M織情況
成立了權籍調查項目實(shí)施部門(mén),明確了部門(mén)負責人,并將責任細化到組到人。同時(shí)成立了由分管副主任為組長(cháng)、各股室相關(guān)人員為成員的項目監管工作小組,負責該項目的日常監督管理。
。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析
。ㄒ唬╉椖抗芾碇贫
為了高效、高質(zhì)完成不動(dòng)產(chǎn)登記本級專(zhuān)項任務(wù),確保不動(dòng)產(chǎn)登記的順利開(kāi)展,制定了《南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心項目管理辦法》;同時(shí),為了規范、合理使用項目資金,提高資金使用效率,確保資金安全,制定了《南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心項目資金管理辦法》。一切以制度為準則,嚴格按制度實(shí)施項目管理。
。ǘ┚唧w工作措施
1、明確了項目負責人和崗位成員職責,制定了相關(guān)操作流程和管理制度;
2、積極參加省市不動(dòng)產(chǎn)登記學(xué)習培訓,提高業(yè)務(wù)知識水平和業(yè)務(wù)辦理能力;
3、配合技術(shù)服務(wù)公司做好系統和流程優(yōu)化,提高業(yè)務(wù)辦結效率;
4、檔案整合前期工作基本完成,開(kāi)始試用和改進(jìn)完善階段工作,檔案歸集、整理依序進(jìn)行。
5、開(kāi)展不動(dòng)產(chǎn)權籍調查工作,保障不動(dòng)產(chǎn)權利人的合法權益。
集體土地確權中心工作同步開(kāi)展。
三、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬┙(jīng)濟性分析
根據縣財政部門(mén)的預算批復,項目預算資金84萬(wàn)元 ,實(shí)際到位資金84萬(wàn)元。資金實(shí)際使用83.98萬(wàn)元。
。ǘ┬市苑治
項目總投入財政資金83.98萬(wàn)元,項目于20xx年01月01日開(kāi)始,至20xx年12月31日結束,本級專(zhuān)項工作全部實(shí)施完成。
項目的實(shí)施嚴格按照相關(guān)規定實(shí)施進(jìn)行,項目基本按照規定的質(zhì)量標準完成。資金實(shí)行了專(zhuān)戶(hù)管理、獨立核算。
。ㄈ┯行苑治
不動(dòng)產(chǎn)權籍調查項目全年順利實(shí)施,成果全部審核入庫。
網(wǎng)絡(luò )與信息系統安全0事故;系統安全保障、辦公效率及信息服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿(mǎn)意度達到100%;
檔案整合工作基本完成,投入試用并逐步優(yōu)化;所有業(yè)務(wù)檔案整理歸檔。
不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)及時(shí)辦結率100%,不動(dòng)產(chǎn)登記工作全面有序開(kāi)展。
。ㄋ模┛沙掷m性分析
項目為常年性項目,財政每年都會(huì )提供相應的資金支持,項目人員也基本保持原有的崗位人員,并且單位每年都會(huì )組織項目人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識的培訓,項目持續可行。
四、存在的問(wèn)題
。ㄒ唬┵Y金指標未明細到各具體項目,項目間資金指標分配不夠清晰,在以后的項目運行中應盡量細化、量化;
。ǘ⿲(zhuān)項資金指標下達時(shí)間和使用時(shí)間存在時(shí)差,部分專(zhuān)項費用需動(dòng)用基本支出資金。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
六、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
通過(guò)認真自查,南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心20xx年本級專(zhuān)項項目在決策上科學(xué)合理,實(shí)施過(guò)程嚴謹規范,項目績(jì)效明顯,較好地達到了預期效果,按20xx年度項目支出績(jì)效自評標準,自評綜合得分為95分,自評結論為優(yōu)秀。
項目事前績(jì)效評估報告 篇2
一、項目支出基本情況
我單位主要職責為負責全市城市管理行政執法督查和交通設施、戶(hù)外廣告、餐廚垃圾等專(zhuān)項執法工作,負責跨區域和重大城市管理執法工作,以及其他市委市政府賦予的各項任務(wù)?(jì)效運行監控項目包括:公用經(jīng)費、城管執法專(zhuān)項整治費、辦公場(chǎng)地運行維護經(jīng)費,其具體情況如下:
1、公用經(jīng)費:為我單位完成工作任務(wù)用于公務(wù)活動(dòng)的支出,具體包括辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、印刷費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出費等。
2、城管執法專(zhuān)項整治費:主要用于戶(hù)外廣告、餐廚垃圾、渣土、燃氣等專(zhuān)項整治、執法報導及宣傳、執法車(chē)輛運行維護、綜合素質(zhì)培訓、安全、防汛、除冰、防疫等各類(lèi)應急保障及其它執法相關(guān)工作保障。
3、辦公場(chǎng)地運行維護經(jīng)費:主要用于我單位辦公基地的物業(yè)管理、水電費用以及辦公基地場(chǎng)地亮化、維護等保障。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
績(jì)效運行監控是連接績(jì)效目標和績(jì)效評價(jià)的關(guān)鍵環(huán)節?(jì)效運行監控是單位在財政項目執行或財政資金使用過(guò)程中,對預算績(jì)效目標實(shí)現程度、項目實(shí)施進(jìn)度、資金支出進(jìn)度等情況進(jìn)行階段性跟蹤管理和監督檢查,及時(shí)糾正偏離績(jì)效目標情況的管理活動(dòng),是預算績(jì)效管理的重要環(huán)節。我單位對績(jì)效運行監控工作非常重視,其辦公室負責項目的預算申報、相關(guān)政府采購合同的簽訂申請,項目經(jīng)費的`報銷(xiāo)以及項目執行過(guò)程的監督與跟進(jìn),現已組織財務(wù)人員及業(yè)務(wù)科室相關(guān)人員認真學(xué)習,嚴格按照《關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知》(長(cháng)財績(jì)〔20xx〕5號)文件,開(kāi)展20xx年上半年度績(jì)效監控工作。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
1、公用經(jīng)費:年初預算248.56萬(wàn)元,20xx年上半年度完成支付124.73萬(wàn)元,預算執行率為50.18%。
2、城管執法專(zhuān)項整治費:年初預算157.28萬(wàn)元,20xx年上半年度完成支付72.08萬(wàn)元,預算執行率為45.83%。
3、辦公場(chǎng)地運行維護經(jīng)費:年初預算68萬(wàn)元,20xx年上半年度完成支付21.55萬(wàn)元,預算執行率為31.68%。
。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況
公用經(jīng)費、城管執法專(zhuān)項整治費、辦公場(chǎng)地運行維護經(jīng)費項目實(shí)際產(chǎn)出基本均已達到年初設定的績(jì)效指標和績(jì)效目標效果。
四、存在問(wèn)題及其原因
20xx年上半年度公用經(jīng)費預算執行完成率50.18%,較好的完成的績(jì)效目標,年底該項預算執行率可完成95%以上;城管執法專(zhuān)項整治費項目預算執行率為45.83%,上半年績(jì)效目標基本完成,預算執行差4.17%,主要由于長(cháng)沙市文明創(chuàng )建工作將于下半年進(jìn)行,年底該項目預算執行率可完成95%以上;辦公場(chǎng)地運行維護經(jīng)費項目預算執行率為31.68%,但上半年績(jì)效目標已完成,預算執行差18.32%,主要由于我單位二季度物業(yè)管理費需七月份考核完成后才能支付其費用,年底該項目預算執行率可完成95%以上。
五、有關(guān)建議及工作措施
無(wú)相關(guān)建議。下半年工作措施:細化預算編制工作,加強預算執行管理;完善項目管理辦法,優(yōu)化績(jì)效目標實(shí)現路徑,促進(jìn)績(jì)效目標如期實(shí)現。
項目事前績(jì)效評估報告 篇3
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、項目單位基本情況。
為全市水利的可持續健康發(fā)展,《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》(湘財農指〔20xx〕16號)下達我市“水安全”規劃前期工作費700萬(wàn)元,按照省廳計劃項目和市政府領(lǐng)導批示精神,結合我市實(shí)際該項目主要是做好“十四五”水安全相關(guān)的規劃編制工作。
2、項目實(shí)施依據
、佟逗鲜∝斦䦶d關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》(湘財農指〔20xx〕16號)。
、凇稇鸦兴株P(guān)于做好水利系列規劃相關(guān)工作的請示》(懷水〔20xx〕48號)及《懷化市水利局“十四五”水利重點(diǎn)專(zhuān)項編制及重大項目前期經(jīng)費安排表》(已報市政府審批同意)
3、項目的基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
省廳以湘財農指〔20xx〕16號下達“水安全”規劃前期工作費700萬(wàn)元,為20xx年第一批省級新增水利預算資金。經(jīng)報市人民政府批準,此資金主要用于三個(gè)方面:一是4個(gè)重點(diǎn)規劃項目的編制安排404萬(wàn),即:①懷化市水利基礎設施空間布局規劃(含水利工程標后評估)計劃安排169.20萬(wàn),②懷化市水安全戰略規劃(20xx-20xx)計劃安排100萬(wàn),③懷化市超標準洪水防御方案,計劃安排54.80萬(wàn),④懷化市智慧水利專(zhuān)項規劃(20xx-20xx)計劃安排80萬(wàn)元;二是12個(gè)系列規劃編制支出安排226萬(wàn);三是統籌用于我市水利發(fā)展資金績(jì)效評價(jià)、小水庫加固攻堅行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬(wàn)。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1、項目績(jì)效總目標
總體目標有三個(gè)方面:一是完成4個(gè)重點(diǎn)規劃項目的編制,即:懷化市水利基礎設施空間布局規劃(含水利工程標后評估)、懷化市水安全戰略規劃(20xx-20xx)、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專(zhuān)項規劃(20xx-20xx);二是完成12個(gè)系列規劃的編制;三是統籌完成我市水利發(fā)展資金績(jì)效評價(jià)、小水庫加固攻堅行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作。
2、預期主要效益
“十四五”水利前期工作經(jīng)費專(zhuān)項為全市水利事業(yè)的可持續健康發(fā)展做好相關(guān)規劃工作,預期主要效益體現如下:該項目開(kāi)展水利基礎設施空間布局規劃、水安全戰略規劃、智慧水利專(zhuān)項規劃等前期工作,對于提高全市水資源開(kāi)發(fā)和利用的經(jīng)濟效益具有重要意義;為水庫除險加固、城市堤防建設、山洪災害防御等各類(lèi)水旱災害防御進(jìn)行了規劃,對于確保我市城鄉人民生命財產(chǎn)安全具有重要意義;為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線(xiàn)保護等水生態(tài)項目進(jìn)行了規劃,對推進(jìn)水生態(tài)效益提高具有積極意義;通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(cháng)時(shí)期的健康持續發(fā)展。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
我市“十四五”水利前期工作經(jīng)費專(zhuān)項由市水利局規計科牽頭,其他業(yè)務(wù)科室配合實(shí)施進(jìn)行。通過(guò)對20xx年該項目績(jì)效目標和任務(wù)完成情況自評,我們認為項目年度績(jì)效目標和任務(wù)基本完成,確保全市水利今后五年乃至更長(cháng)時(shí)期的健康發(fā)展,達到了水利部關(guān)于“水利工程補短板,水利行業(yè)強監管”的要求。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目資金到位情況分析。該項目計劃資金700萬(wàn),實(shí)際到位資金700萬(wàn)元,資金到位率為100%,均為省級撥款資金。
2、項目資金使用情況分析。我局按照財務(wù)管理辦法及相關(guān)規定進(jìn)行嚴格的資金審核,確保資金使用合法合規,嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容,不準擅自調項、擴項、縮項,更不準拆借、挪用、擠占。截止20xx年底,已簽各類(lèi)規劃及前期工作合同及意向協(xié)議695.66萬(wàn),已使用經(jīng)費387.40萬(wàn)元,結轉312.60萬(wàn)元至下一年度繼續實(shí)施。
3、項目資金管理情況分析。我局嚴格按照會(huì )計核算制度管理項目資金,按照《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》的計劃范圍進(jìn)行開(kāi)支,并根據《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設項目管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等要求實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,資金撥付按專(zhuān)項資金的要求執行,無(wú)超標準開(kāi)支情況。
。ǘ╉椖繉(shí)施情況分析
1、項目組織情況分析。在項目實(shí)施過(guò)程中,明確了業(yè)主單位與相關(guān)責任人,明確了項目建設所要達到的具體任務(wù)和目標。市水利局規計科為水利前期工作經(jīng)費實(shí)施牽頭單位,水防中心、水資源科、水管站、水?频炔块T(mén)為配合單位。通過(guò)前階段工作,目前多個(gè)項目已列入湖南省“十四五”水安全保障規劃,并在省水利廳的大力支持下,作為20xx-20xx年湖南省擬實(shí)施重大水利項目向水利部進(jìn)行了申報。
2、項目管理情況分析。為切實(shí)加強省級專(zhuān)項資金的管理,確保資金使用安全及項目質(zhì)量和效果,根據《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》要求,我局高度重視專(zhuān)項資金管理使用情況監督檢查工作,精心組織,認真落實(shí),并確定開(kāi)展規劃編制的部門(mén)為項目具體實(shí)施單位,負責項目前期工作的監管,確保資金使用規范。
。ㄈ╉椖啃б娣治
1、項目經(jīng)濟性分析。20xx年度預算總支出700萬(wàn)元,實(shí)際支出387.4萬(wàn)元,尚有資金312.6萬(wàn)元為規劃編制的進(jìn)度款及項目尾款,結轉到20xx年繼續實(shí)施,整個(gè)項目實(shí)施控制在預算范圍內。該工作經(jīng)費涉及的水利基礎設施空間布局、水安全戰略、智慧水利規劃等前期工作,將推進(jìn)全市水資源利用和開(kāi)發(fā),為我市后續爭取中央和省級的水利投資打下了基礎。
2、項目的效率性分析。截止20xx年4月,我局已簽定8項規劃編制合同。20xx年底,4個(gè)重點(diǎn)項目即懷化市水利基礎設施空間布局規劃(含水利工程標后評估)、懷化市水安全戰略規劃(20xx-20xx)、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專(zhuān)項規劃(20xx-20xx)完成驗收;12個(gè)系列專(zhuān)項工作階段性完工,其他水利前期工作也在積極推進(jìn),截止20xx年底,該項目涉及的整體工作完成85%。
3、項目的效益性分析。經(jīng)濟效益方面,該項目開(kāi)展了水利基礎設施空間布局規劃、水安全戰略規劃、智慧水利專(zhuān)項規劃等前期工作,對于提高全市水資源開(kāi)發(fā)和利用的.經(jīng)濟效益具有重要意義;社會(huì )效益方面,該項目為水庫除險加固、城市堤防建設、山洪災害防御等各類(lèi)水旱災害防御進(jìn)行了規劃,對于確保我市城鄉人民生命財產(chǎn)安全具有重要意義;生態(tài)效益方面,該項目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線(xiàn)保護等水生態(tài)項目進(jìn)行了規劃,對推進(jìn)我市水生態(tài)效益提高具有積極意義;可持續影響方面,該項目通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(cháng)時(shí)期的健康持續發(fā)展。
四、綜合評價(jià)情況及結論
總體來(lái)說(shuō),“十四五”水利前期專(zhuān)項工作全面按期實(shí)施,基本符合省廳要求,達到預期效果,共性指標自評得分85分,總體評價(jià)結論為優(yōu)良。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
1、績(jì)效自評是一項綜合性工作,我局加強內部各部門(mén)間的合作,項目由規計科牽頭,其他業(yè)務(wù)科室配合,做到各負其責,協(xié)調同步,以確保評價(jià)工作及時(shí)完成。
2、領(lǐng)導重視、制度健全、規范有序是做好項目管理的關(guān)鍵因素。前期規劃工作的順利有序開(kāi)展,離不開(kāi)領(lǐng)導的重視和健全的機構加以保障。同時(shí)我局制定了《懷化市水利局建設項目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等內部控制制度,通過(guò)制度進(jìn)行規范,嚴格審核、層層把關(guān),確保資金合理合規有序使用。
3、該項目主要內容為水利前期工作規劃編制,為此我局積極與上級發(fā)改、水利等部門(mén)銜接匯報,全力爭取項目進(jìn)入全國和省級水利規劃籠子,通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(cháng)時(shí)期的健康持續發(fā)展。
項目事前績(jì)效評估報告 篇4
為貫徹落實(shí)中央關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的決策部署,加強政府專(zhuān)項債券項目資金管理,提高專(zhuān)項債券資金使用效益,有效防范政政府債務(wù)風(fēng)險,根據《地方政府專(zhuān)項債券預算管理辦法》(財預[20xx]155號)、《地方政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效管理辦法》(財預[20xx]61號)、《湖南省政府債券項目績(jì)效管理暫行辦法》(湘財績(jì)〔20xx〕12號)、《關(guān)于開(kāi)展政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)工作的通知》(嘉財發(fā)[20xx]50號)的有關(guān)規定,及其他績(jì)效評價(jià)文件相關(guān)要求,麻陽(yáng)苗族自治縣財政局于20xx年10月31日至12月15日對麻陽(yáng)苗族自治縣所使用專(zhuān)項債券20xx-20xx年項目資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。評價(jià)按照獨立、公正、客觀(guān)、科學(xué)的原則,根據項目的實(shí)際情況,實(shí)施了項目資料審閱、財務(wù)憑據核對、實(shí)地項目查看、詢(xún)問(wèn)、分析計算等必要的評價(jià)程序,現將評價(jià)情況報告如下:
一、政府專(zhuān)項債券資金基本情況
。ㄒ唬┵Y金情況
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年申報使用專(zhuān)項債券62300萬(wàn)元,其中20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券7000萬(wàn)元,占比11.24%;20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券19500萬(wàn)元,占比31.3%;20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券35800萬(wàn)元,占比57.46%。專(zhuān)項債券資金依法用于有一定收益的公益性項目建設資本性支出,優(yōu)先用于保障在建公益性項目后續融資,沒(méi)有用于經(jīng)常性支出和樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。
。ǘ╉椖壳闆r
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年專(zhuān)項債券投資項目共62300萬(wàn)元,建設規模及內容共分為六類(lèi)14個(gè)子項目。其中,土儲項目8個(gè),園區建設項目2個(gè),交通基礎設施建設項目1個(gè),棚戶(hù)區改造項目1個(gè),兩供兩治項目1個(gè),社會(huì )事業(yè)項目1個(gè)。
略
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍
1、績(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)對使用專(zhuān)項債券資金的各單位在專(zhuān)項債券資金項目中資金使用情況、財務(wù)管理狀況以及相關(guān)單位為加強管理所制定的相關(guān)制度、采取的措施等方面進(jìn)行分析,全面了解項目立項及管理過(guò)程是否規范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實(shí)現等方面的內容,總結經(jīng)驗、查找不足,為項目在以后年度的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點(diǎn)分析項目預算編制的合理性、資金支出的真實(shí)性和控制有效性,資金分配的科學(xué)性、合理性,各實(shí)施子項目的政策符合性等,評價(jià)專(zhuān)項債券資金的使用效率和效果,為以后年度編制專(zhuān)項債券項目預算、遴選項目、管理專(zhuān)項債券資金等提供參考依據。
2、績(jì)效評價(jià)對象和范圍
本次績(jì)效評價(jià)對象為麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年專(zhuān)項債券資金項目,評價(jià)范圍涉及使用專(zhuān)項債券資金的5個(gè)單位,以及5個(gè)單位所實(shí)施的14個(gè)建設項目。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準和評價(jià)抽樣
1、績(jì)效評價(jià)原則
。1)科學(xué)規范原則?(jì)效評價(jià)注重專(zhuān)項債券資金支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,合理確定績(jì)效目標和評價(jià)內容,運用簡(jiǎn)便、實(shí)用、定量與定性分析相結合的方法,規范進(jìn)行評價(jià)。
。2)公正公開(kāi)原則。堅持客觀(guān)、公平、公正,做到依據合法、標準統一、資料可靠、實(shí)事求是、公開(kāi)透明,并接受監督。
。3)分級分類(lèi)原則。本次績(jì)效評價(jià)根據評價(jià)對象特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施,發(fā)現問(wèn)題提出明確整改措施和要求,并及時(shí)整改落實(shí)。
。4)績(jì)效相關(guān)原則?(jì)效評價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行,評價(jià)結果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。
2、績(jì)效評價(jià)指標體系
。1)績(jì)效評價(jià)指標
本次績(jì)效評價(jià)結合項目特點(diǎn),按照湖南省財政廳文件《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx-20xx年度市縣政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)的通知》設置了4個(gè)一級指標(項目決策、過(guò)程管控、項目產(chǎn)出、項目效益);14個(gè)二級指標;26個(gè)三級指標。
。2)績(jì)效評價(jià)指標分值權重
績(jì)效評價(jià)指標體系從項目決策、過(guò)程管控、項目產(chǎn)出、項目效益四個(gè)方面進(jìn)行構建,“項目決策”分值權重18分,“過(guò)程管控”分值權重41分,“項目產(chǎn)出”分值權重21分,“項目效益”分值權重20分。
3、績(jì)效評價(jià)方法
項目資料審閱、財務(wù)憑據核對、實(shí)地項目查看、詢(xún)問(wèn)、分析計算等。
4、績(jì)效評價(jià)標準
本次績(jì)效評價(jià)采用百分制,各級指標依據其指標權重確定分值,最終得分由各級評價(jià)指標得分加總形成。根據最終得分將評價(jià)標準分為四個(gè)等級:優(yōu)(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。
5、績(jì)效評價(jià)抽樣
本項目涉及5個(gè)單位14個(gè)子項目,專(zhuān)項債券資金總額62300萬(wàn)元,考慮到各子項目均為基本建設項目,且各子項目實(shí)施內容各不相同,在實(shí)地評價(jià)中對資金進(jìn)行了全覆蓋評價(jià),隨機抽查項目資金量的30%以上進(jìn)行現場(chǎng)評價(jià)。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
編制實(shí)施方案、下發(fā)績(jì)效評價(jià)工作通知、數據填報和采集、綜合分析評價(jià)與撰寫(xiě)報告。
三、資金主要績(jì)效
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx年-20xx年共發(fā)行專(zhuān)項債券62300萬(wàn)元,主要用于土儲項目、兩供兩治項目、棚戶(hù)區改造項目、園區建設項目、交通基礎設施建設項目和社會(huì )事業(yè)項目,主要績(jì)效如下:
。ㄒ唬┩羶ㄔO項目
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券共涉及8個(gè)土儲項目,涉及專(zhuān)項債券資金18317萬(wàn)元。通過(guò)土地儲備專(zhuān)項債券資金共開(kāi)發(fā)土地40.9397公頃,產(chǎn)生土地出讓收入41937萬(wàn)元,發(fā)揮了國土資源對新型城鎮化建設的服務(wù)保障作用,支持地方經(jīng)濟穩步增長(cháng)助力全面建成小康社會(huì )提高了新城區土地利用率,縮小和改變了城鄉差距,提高和改善了城鄉生活環(huán)境條件。
。ǘ﹥晒﹥芍雾椖
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券共涉及1個(gè)兩供兩治項目,涉及專(zhuān)項債券資金600萬(wàn)元。通過(guò)專(zhuān)項債券實(shí)施該項目,新建了近期處理規模為 20xxm3/d、遠期處理規模為 3000m3/d的錦和鎮污水處理廠(chǎng)。該污水處理廠(chǎng)運行后能有效緩解逐年增加的污水排放量,減少對環(huán)境破壞,明顯改善當地縣區水系水質(zhì)保障人民健康,滿(mǎn)足城市居民生活和社會(huì )活動(dòng)的需要,同時(shí),城市環(huán)境的改善,有利于提高城市的可持續發(fā)展空間和進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結構的調整,調動(dòng)勞動(dòng)力向第三產(chǎn)業(yè)轉移。
。ㄈ﹫@區建設項目
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券共涉及2個(gè)園區建設項目,涉及專(zhuān)項債券資金13100萬(wàn)元。兩個(gè)項目為同一個(gè)產(chǎn)業(yè)園的二期和三期標準化廠(chǎng)房建設項目。通過(guò)專(zhuān)項債券實(shí)施這兩個(gè)項目,麻陽(yáng)苗族自治縣在園區建設了標準廠(chǎng)房(105483平方米)、員工宿舍(22779平方米)、綜合服務(wù)樓(15000平方米)、地下倉儲(14360平方米)、食堂及其他用房(3000平方米)等。兩個(gè)項目建成后,將極大拓展縣域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展空間,進(jìn)一步強化園區的功能和作用,強力推進(jìn)麻陽(yáng)苗族自治縣區域經(jīng)濟的發(fā)展。將會(huì )使企業(yè)在園區內集聚成群,形成群體優(yōu)勢,產(chǎn)生集聚效應和輻射帶動(dòng)效應,通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈條的拉長(cháng)、地方稅收的增加、土地的增值、創(chuàng )造就業(yè)機會(huì )等,有效拉動(dòng)麻陽(yáng)苗族自治縣經(jīng)濟的增長(cháng)。同時(shí)能有助于營(yíng)造當地良好的投資環(huán)境,改善了當地基礎設施薄弱現狀,拉動(dòng)了地方經(jīng)濟增長(cháng),為投資者創(chuàng )造一流的投資環(huán)境。
。ㄋ模┡飸(hù)區改造項目
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券共涉及1個(gè)棚戶(hù)區改造項目,涉及專(zhuān)項債券資金7200萬(wàn)元。通過(guò)專(zhuān)項債券實(shí)施該項目,麻陽(yáng)苗族自治縣完成了占地面積10906平方米、征拆戶(hù)數287戶(hù)的貨幣補償工作。該項目的實(shí)施改善和提高了拆遷居民生活和居住條件,充分挖掘了該區域內原有建設用地的潛力,盤(pán)活土地資源存量,最大限度提高出讓收益、顯化土地價(jià)值,使稀缺的土地資源得以再生和利用,進(jìn)一步煥發(fā)該區域的生機和活力,提高城市的管理水平。同時(shí),又能達到從嚴控制建設用地總量、土地節約集約利用的目的。
。ㄎ澹┙煌ɑA設施建設項目
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券共涉及1個(gè)交通基礎設施建設項目,項目為麻陽(yáng)苗族自治縣高鐵西站站前廣場(chǎng)建設項目,涉及專(zhuān)項債券資金12400萬(wàn)元。通過(guò)專(zhuān)項債券實(shí)施該項目,麻陽(yáng)縣建成了西站廣場(chǎng)(21934平方米)、公交車(chē)場(chǎng)(4248平方米)、旅游巴士車(chē)場(chǎng)(3656平方米)、社會(huì )車(chē)場(chǎng)(12901平方米)、出租車(chē)場(chǎng)(3752平方米)、商業(yè)用房(5000平方米)。本項目的建設實(shí)施,提高和改善了生活環(huán)境質(zhì)量,促進(jìn)生活配套等各方面設施的完善。在滿(mǎn)足交通、消防等市政設施的同時(shí),提高地塊的利用率,擴大綠化面積,營(yíng)造人與自然的和諧環(huán)境,建設風(fēng)格與城市周?chē)坝^(guān)相協(xié)調發(fā)展,給市民創(chuàng )造了一個(gè)具有良好的休閑廣場(chǎng)和游客集散場(chǎng)地,提高了市民的生活水平。本項目的實(shí)施將對麻陽(yáng)苗族自治縣城市總體規劃起到示范作用,通過(guò)項目的實(shí)施,完善了城市基礎設施的建設,不僅擴展了城市的發(fā)展空間。改善了城市環(huán)境和市容景觀(guān),同時(shí)對提高城市的綜合功能,推動(dòng)麻陽(yáng)苗族自治縣的城市化進(jìn)程產(chǎn)生積極的作用。
。┥鐣(huì )事業(yè)項目
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專(zhuān)項債券共涉及1個(gè)社會(huì )事業(yè)項目,項目為麻陽(yáng)苗族自治縣公墓建設項目,涉及專(zhuān)項債券資金11300萬(wàn)元。通過(guò)專(zhuān)項債券實(shí)施該項目,麻陽(yáng)苗族自治縣將建成占地面積268.90 畝、總建筑面積 1934平方米、墓穴25125個(gè)的公墓。本項目的建設將大大完善麻陽(yáng)縣殯葬基礎設施,加快推進(jìn)殯葬事業(yè)改革,改善人居環(huán)境,提升縣城市容市貌和城市品位,同時(shí)解決長(cháng)期亂埋亂葬,大量濫占耕地、林地的現象的問(wèn)題,有效節約土地資源。
四、評價(jià)結論及其指標簡(jiǎn)要分析
。ㄒ唬┰u價(jià)結論
麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年專(zhuān)項債券資金項目績(jì)效評價(jià)得分平均分為86.62分,評價(jià)等級為“良”。一級指標具體得分情況詳見(jiàn)下表:
略
麻陽(yáng)苗族自治縣財政局金融債務(wù)股負責專(zhuān)項債券工作。同時(shí),根據國家、省級、州級關(guān)于專(zhuān)項債券發(fā)行、債券資金管理使用要求,明確了專(zhuān)項債券項目申報主體單位。但項目存在前期謀劃不足,子項目遴選不夠科學(xué)合理,部分子項目實(shí)施進(jìn)度緩慢,績(jì)效目標編制不規范等問(wèn)題。
。ǘ┲笜撕(jiǎn)要分析
1、決策情況分析
從評價(jià)得分情況看,此項評價(jià)滿(mǎn)分為18分,績(jì)效評價(jià)得分17.43分,得分率96.83%,具體分析如下:
。1)項目決策方面。麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年專(zhuān)項債券資金項目符合麻陽(yáng)苗族自治縣總體規劃,建立了專(zhuān)項債券項目庫,專(zhuān)項債券立項總體充分、項目程序總體規范,子項目遴選科學(xué)合理。
。2)績(jì)效目標方面。項目都設定了績(jì)效指標,但部分項目的績(jì)效指標不符合績(jì)效目標設置的要求,未能全面、清晰反映項目實(shí)施的預期產(chǎn)出和效益,績(jì)效目標細化、量化不足、不具體,績(jì)效指標設置與績(jì)效目標、項目關(guān)聯(lián)性不強,影響后期績(jì)效監控。
。3)資金投入方面。麻陽(yáng)苗族自治縣每年的財政預算報告中都將專(zhuān)項債收支、還本付息等納入了政府基金預算管理,并通過(guò)了人民代表大會(huì )會(huì )議通過(guò)。債券發(fā)行的14個(gè)子項目除了20xx年土儲項目外均有《一案兩書(shū)》,保證了項目的收支平衡。子項目的預算編制整體合理。
2、過(guò)程情況分析
從評價(jià)得分情況看,此項評價(jià)滿(mǎn)分為41分,績(jì)效評價(jià)得分33.35分,得分率81.34%,具體分析如下:
。1)資金管理方面。截至20xx年11月30日,麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年專(zhuān)項債券資金62300萬(wàn)元,均根據項目申報額度分別撥付至14個(gè)子項目具體實(shí)施單位,債券資金到位率100%。所有專(zhuān)項債券的還本付息均已納入政府基金預算管理,每年均按時(shí)支付了所有利息。所有專(zhuān)項債券使用信息均錄入專(zhuān)項債券綜合管理平臺備查。各項目單位在使用項目資金時(shí)未建立專(zhuān)賬處理。專(zhuān)項債券資金預算執行總體情況偏好,個(gè)別項目存在預算執行率過(guò)低的問(wèn)題。
20xx年第一批次建設用地地塊一項目、20xx年第一批次建設用地地塊二項目、20xx年第一批次建設用地地塊三項目等3個(gè)土儲項目為同一批次項目,資金使用為同時(shí)使用,債券資金預算未達到省文件要求。錦和污水處理廠(chǎng)項目債券資金預算仍有部分沒(méi)有執行到位。
。2)項目管理方面。各項目實(shí)施單位已制定或具有相應的項目管理制度,項目管理制度合法、合規、完整。項目質(zhì)量控制效果較好、招投標及政府采購管理流程規范,各項目均按計劃實(shí)施。
。3)風(fēng)險控制。20xx-20xx年專(zhuān)項債券項目通過(guò)編制《一案兩書(shū)》,有效識別各項目存在的風(fēng)險,并作出了風(fēng)險應對機制。另外,麻陽(yáng)縣下發(fā)了《關(guān)于印發(fā);麻陽(yáng)苗族自治縣政府性債務(wù)風(fēng)險應急處置預案>的通知(麻化債辦[20xx]3號)》文件,建立了債務(wù)風(fēng)險動(dòng)態(tài)監測機制和應對的防范措施。
3、項目產(chǎn)出情況分析
從評價(jià)得分情況看,此項評價(jià)滿(mǎn)分為21分,績(jì)效評價(jià)得分16.53分,得分率78.71%,具體分析如下:
。1)產(chǎn)出數量。截至20xx年11月30日,14個(gè)建設子項目中,除麻陽(yáng)縣省級工業(yè)集中區標準化廠(chǎng)房及配套基礎設施建設因項目計劃變動(dòng)未按計劃產(chǎn)出(將原申報時(shí)的規模分為兩期建設,現在先做第一期),其余13個(gè)子項目均按計劃產(chǎn)出。14個(gè)債券項目已形成國有資產(chǎn)或將計劃形成國有資產(chǎn)。
。2)產(chǎn)出時(shí)效。截至20xx年11月30日,14個(gè)建設子項目中,9個(gè)項目已按時(shí)完成或符合項目計劃進(jìn)度。20xx年第一批次建設用地地塊二項目、麻陽(yáng)縣果蔬綜合貿易中心工程建設項目(土儲類(lèi))、麻陽(yáng)高鐵西站站前廣場(chǎng)項目等3個(gè)項目未在計劃時(shí)間內完成建設。麻陽(yáng)長(cháng)壽產(chǎn)業(yè)園標準化廠(chǎng)房二期建設項目已完成項目建設但未進(jìn)行竣工驗收。麻陽(yáng)苗族自治縣公墓建設項目因項目規模調整擴大的原因,現在的'建設進(jìn)度比計劃有所拖延。
。3)產(chǎn)出成本。截至20xx年11月30日,14個(gè)建設子項目中,3個(gè)土儲類(lèi)項目(20xx土儲第一次批次三個(gè)項目)只使用了部分債券資金,成本節約率為68%。污水處理項目使用了部分債券資金,成本節約率50%。其余項目均在計劃成本內。
截至20xx年11月30日,14個(gè)項目?jì)H麻陽(yáng)長(cháng)壽產(chǎn)業(yè)園標準化廠(chǎng)房二期建設項目有運營(yíng)成本外,其余項目并未產(chǎn)生運營(yíng)成本。
4、項目效益情況分析
從評價(jià)得分情況看,此項評價(jià)滿(mǎn)分為20分,績(jì)效評價(jià)得分19.31分,得分率96.55%,具體分析如下:
土儲類(lèi)項目實(shí)施后已通過(guò)土地使用權出讓的方式獲得了收益41937萬(wàn)元。棚戶(hù)區改造項目改善和提高了拆遷居民生活和居住條件。污水廠(chǎng)項目和公墓項目改善了居住環(huán)境,降低了污染。園區建設項目運營(yíng)帶動(dòng)了社會(huì )資本投資。高鐵廣場(chǎng)項目完善了城市建設。
本次績(jì)效評價(jià)抽查的項目,大部分項目剛建成或處于在建階段,社會(huì )效益在短期內很快實(shí)現。且 20xx-20xx年地區生產(chǎn)總值、人均地區生產(chǎn)總值、地方公共財政預算收入、城鎮居民人均可支配收入、農村居民人均純收入數據尚不能取得,且各預算主管部門(mén)未設置可量化指標值,項目效益定量指標實(shí)現情況暫無(wú)法計算。
五、績(jì)效評價(jià)發(fā)現的主要問(wèn)題
。ㄒ唬┩羶︻(lèi)項目
1、債券資金使用率低
截至20xx年11月30日,8個(gè)土儲項目總申報20xx-20xx年專(zhuān)項債券資金18317萬(wàn)元。8個(gè)項目中6個(gè)項目已完成,2個(gè)項目在建設中。8個(gè)項目共使用了1917.27154萬(wàn)元專(zhuān)項債券資金,其余建設資金來(lái)源于前期墊付財政資金或其他資金,計劃使用專(zhuān)項債券資金進(jìn)行回補。
2、部分項目無(wú)詳細開(kāi)發(fā)論證報告
經(jīng)查閱資料發(fā)現,麻陽(yáng)縣水果精加工及8萬(wàn)噸倉儲物流中心一期工程建設項目、麻陽(yáng)縣水果精加工及8萬(wàn)噸倉儲物流中心二期工程建設項目、麻陽(yáng)縣冷鮮鵝綜合加工及倉儲系統二期工程項目、麻陽(yáng)縣果蔬綜合貿易中心工程建設項目等4個(gè)項目只有項目估算,無(wú)詳細開(kāi)發(fā)論證報告。
無(wú)開(kāi)發(fā)論證報告,無(wú)法真實(shí)體現土儲項目建設所需資金。項目前期管理不嚴謹。
3、兩個(gè)項目進(jìn)展緩慢
20xx年第一批次建設用地地塊二項目在20xx年項目申報時(shí),計劃在年內完成土地收儲。但截至20xx年11月,項目仍只完成了前期報批工作,土地征拆兌付未完成;麻陽(yáng)縣果蔬綜合貿易中心工程建設項目在20xx年項目申報時(shí),計劃2年內完成項目建設,但截至20xx年11月,項目暫未完成土地收儲工作。
。ǘ┢渌(lèi)項目
1、麻陽(yáng)長(cháng)壽產(chǎn)業(yè)園標準化廠(chǎng)房二期建設項目
項目暫未進(jìn)行竣工驗收
項目于20xx年申報了債券資金,計劃在20xx年12月內完成項目建設。但截至20xx年11月,項目雖已完成并部分投入運營(yíng),但還未進(jìn)行竣工驗收。
2、麻陽(yáng)縣錦和鎮污水處理工程項目
債券資金滯留國庫
項目于20xx年申報了債券資金600萬(wàn)元,到目前為止實(shí)際使用債券資金300萬(wàn)元,項目已完成,剩余300萬(wàn)元債券資金滯留國庫。
3、麻陽(yáng)高鐵西站站前廣場(chǎng)項目
。1)項目進(jìn)度較慢
項目于20xx年申報了債券資金,計劃在20xx年12月內完成項目建設。但截至20xx年10月,項目才完成竣工驗收。
。2)資金支付進(jìn)度較慢
項目計劃總投資19528萬(wàn)元,其中專(zhuān)項債券資金12400萬(wàn)元,截至20xx年11月,項目已竣工驗收,暫只支付了7329.28萬(wàn)元工程款,剩余資金需待竣工結算后支付,資金支付進(jìn)度較慢。
4、麻陽(yáng)苗族自治縣公墓建設項目
項目進(jìn)度較慢
項目于20xx年申報了債券資金,計劃在2年內完成項目建設并運營(yíng)。但截至20xx年11月,項目?jì)H實(shí)施完成了公益性公墓區建設,經(jīng)營(yíng)性公墓區建設正在實(shí)施。
。ㄈ┕残詥(wèn)題
1、20xx年項目未做融資平衡方案
20xx年專(zhuān)項債券項目未及時(shí)做融資平衡方案。
2、部分項目未進(jìn)行事前績(jì)效
申請專(zhuān)項債券前,項目單位或項目主管部門(mén)要展開(kāi)事前績(jì)效評估,并將評估情況納入專(zhuān)項債券項目實(shí)施方案,經(jīng)查閱麻陽(yáng)苗族自治縣20xx-20xx年專(zhuān)項債券建設項目前期資料,部分項目未進(jìn)行事前績(jì)效評估。
3、項目資金使用未建立專(zhuān)賬管理
經(jīng)查閱資料,各項目單位在資金使用時(shí),未進(jìn)行專(zhuān)賬處理,把債券資金和其他費用放在一起,不容易區分和查閱債券資金使用情況,也不易進(jìn)行成本核算。
六、有關(guān)建議措施
。ㄒ唬⿵娀陨砜(jì)效管理理念,按要求完成事前績(jì)效評估
建議主管部門(mén)在關(guān)注政府債務(wù)項目立項和資金投入使用過(guò)程的同時(shí),應注重項目績(jì)效目標的實(shí)現程度,聚焦政府債務(wù)項目的管理質(zhì)量、實(shí)施效果和項目效益。確定項目是否需要申請專(zhuān)項債券資金的可行性與必要性。
。ǘ┘訌婍椖抗芾
財政部門(mén)和各項目單位均需加強項目管理。事前要對項目的立項進(jìn)行嚴格審核,確保各項目符合國家省市的專(zhuān)項債發(fā)行立項政策要求;事中要對項目的管理制度和執行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監控,確保各項目按計劃進(jìn)行,有調整的及時(shí)調整并出具合理合法的調整文件。事后要對項目的竣工、資產(chǎn)登記、運營(yíng)進(jìn)行審查,確保項目的產(chǎn)出符合計劃要求,不出現國有資產(chǎn)閑置或流失及項目無(wú)運營(yíng)的情況。
。ㄈ⿲Y金收支進(jìn)行專(zhuān)賬處理
建議項目主管單位重新建立專(zhuān)賬對債券資金收支進(jìn)行專(zhuān)賬處理,調整會(huì )計分錄,建立專(zhuān)門(mén)臺賬,且理清本項目的資金使用明細。
。ㄋ模┘涌祉椖窟M(jìn)度
各項目實(shí)施單位要加快項目進(jìn)度,及時(shí)使用債券資金。
。ㄎ澹┱{整剩余債券資金使用
建議根據《關(guān)于印發(fā);地方政府專(zhuān)項債券用途調整操作指引>通知(財預〔20xx〕110號)》的要求,縣財政部門(mén)在省財政的指導下對剩余的債券資金進(jìn)行用途調整,安排新的符合要求的項目。
項目事前績(jì)效評估報告 篇5
為加強財政支出績(jì)效管理,提高財政資金使用效益,根據《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā);湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》(湘財績(jì)〔20xx〕7號)、臨澧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年第三方評價(jià)和運行監控工作的通知》(臨財發(fā)〔20xx〕4號)文件,臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢(xún)服務(wù)有限公司,對臨澧縣20xx年度農村危房改造專(zhuān)項資金支出情況進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現將評價(jià)情況報告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目背景及立項依據
根據湖南省住房和城鄉建設廳湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省20xx年農村危房改造實(shí)施方案》的通知(湘建村〔20xx〕45號)和常德市住房和城鄉建設局常德市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市20xx年農村危房改造“清零行動(dòng)”工作方案》的通知(常建通〔20xx〕24號)等文件立項,臨澧縣脫貧攻堅大會(huì )戰指揮部結合縣城的實(shí)際情況,下達了關(guān)于印發(fā)《20xx年農村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知(臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號),原則上每戶(hù)配套標準為2.7萬(wàn)元。
項目資金用于農村危房的修繕或新建,主要為完成建檔立卡貧困戶(hù)、低保戶(hù)、分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農戶(hù)提供基本住房安全保障。項目實(shí)施單位臨澧縣住房和城鄉建設局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“縣住建局”)。
2.項目主要內容
對臨澧縣范圍內的存量危房進(jìn)行改造,其中包括9個(gè)鄉鎮、2個(gè)街道的390戶(hù)農村危房進(jìn)行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造任務(wù)的情況下,對農村經(jīng)濟相對困難、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象實(shí)施改造,提高農戶(hù)滿(mǎn)意度。
3.項目實(shí)施情況
根據常建通〔20xx〕24號文件,制定了《臨澧縣農村危房改造工作實(shí)施方案》,本年度對4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象進(jìn)行農村危房改造。具體實(shí)施步驟:
1.農戶(hù)申請。
2.民主評議,評議結果在村級公示欄予以公示,公示期至少7天。
3.鄉鎮政府審查。鄉鎮接到申報材料后,組織人員現場(chǎng)核查。審查危改對象條件、審批手續、審定資金補助標準,確認開(kāi)工時(shí)間,上報縣農村危房改造辦公室審批。
4.縣住建局危改辦核準及公示?h危改辦接到鄉鎮上報材料后,對申報材料進(jìn)行復核,對符合補助條件的,根據住房危舊程度,核定危房改造方式,并對審批結果及時(shí)反饋鄉鎮公示,公示期至少7天。
5.組織竣工驗收。鄉鎮初步驗收合格后向縣住建局危改辦申請驗收,縣住建局危改辦組織人員現場(chǎng)檢查驗收。
6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。
4.項目資金投入和使用情況
20xx年,項目資金總投入1005.95萬(wàn)元,截止20xx年1月20日,實(shí)際使用資金1005.95萬(wàn)元,資金全部使用完畢。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標
嚴格按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)加快農村危房改造的要求和省委、省政府工作部署,堅持村民自愿、政府引導和科學(xué)規劃、統籌兼顧等基本原則,全面落實(shí)精準扶貧“兩不愁、三保障”,結合農村雙改行動(dòng)和脫貧攻堅戰役,加快推進(jìn)農村危房改造,到20xx年前全部解決4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造問(wèn)題,實(shí)現“人不住危房,危房不住人”的目標。
2.項目年度績(jì)效目標
通過(guò)本項目實(shí)施,對農村危房進(jìn)行合理規劃改造,改善區域內4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的.非4類(lèi)重點(diǎn)對象的住房條件,對臨澧縣9個(gè)鄉鎮、2個(gè)街道清查的農村危房進(jìn)行修繕或新建,有效消除農村危房安全隱患。具體目標細化如下:
。1)數量指標。完成年度危改任務(wù)390戶(hù)。
。2)質(zhì)量指標。危房鑒定嚴格按照《農村危險房屋鑒定技術(shù)導則(試行)》標準執行,鑒定精準率100%。改造房屋符合《臨澧縣農村危房改造竣工驗收實(shí)施方案》規定標準,均通過(guò)現場(chǎng)竣工驗收,合格率100%,打卡發(fā)放到戶(hù)率100%,補助對象合規率100%,無(wú)一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。
。3)時(shí)效指標。項目驗收、審批、資金支付及時(shí)率100%。
。4)成本指標。補助標準合規率100%。
。5)經(jīng)濟效益。有效減少由于危房問(wèn)題而導致的農戶(hù)經(jīng)濟損失,減輕危改戶(hù)經(jīng)濟負擔。
。6)社會(huì )效益。提高農房安全質(zhì)量,保障危改戶(hù)居住安全,促進(jìn)社會(huì )和諧,無(wú)一例農戶(hù)上訪(fǎng)戶(hù),危改房利用率100%,相關(guān)對象政策知曉率90%以上。
。7)可持續性影響。危房改造項目的實(shí)施符合國家政策和社會(huì )發(fā)展,形成良性循環(huán)機制。
。8)滿(mǎn)意度。受益對象滿(mǎn)意度達90%以上。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
湖南九澧咨詢(xún)服務(wù)有限公司接到臨澧縣財政局委托后,成立了評價(jià)小組,根據項目具體情況制定了績(jì)效評價(jià)方案。聽(tīng)取項目單位情況介紹,收集查閱項目相關(guān)資料,對項目資金情況、項目實(shí)施情況進(jìn)行核實(shí);通過(guò)現場(chǎng)查勘向受益對象隨機發(fā)放調查問(wèn)卷、電話(huà)問(wèn)訪(fǎng)、暗訪(fǎng)等方式,了解相關(guān)情況。與項目單位、財政部門(mén)溝通交流后,綜合分析形成本項目績(jì)效評價(jià)報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
經(jīng)績(jì)效評價(jià)小組綜合評價(jià),該項目績(jì)效評價(jià)得分86.5分,評價(jià)等級為“良”,得(扣)分情況如下:
詳見(jiàn)附件2專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)指標體系
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬╉椖客度肭闆r
1.項目立項
該項目立項依據充分,程序規范。
2.績(jì)效目標
填報的專(zhuān)項資金績(jì)效目標表欠完整準確。
3.資金投入
項目資金按照鄉鎮上報的名單及補助金額,補助名單及金額由各村級通過(guò)民主評議確定,鄉鎮審核上報。
。ǘ╉椖窟^(guò)程情況
1.項目資金管理情況
。1)項目資金到位率。
截止到20xx年底,項目專(zhuān)項資金到位1005.95萬(wàn)元,資金到位率100%。
。2)預算執行率。
截止20xx年1月,撥付的專(zhuān)項資金使用1005.95萬(wàn)元,預算執行率100%。
。3)資金使用合規性。項目資金使用時(shí)由縣住建局向財政提出申請,經(jīng)層層審批后由縣鄉財局通過(guò)一卡通打卡發(fā)放,資金撥付程序合規,部分資金未打卡到農戶(hù)本人,簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。
2.組織實(shí)施情況
。1)管理制度健全性
無(wú)補助標準制度,村鎮補助標準各地不一致。
。2)制度執行有效性
11個(gè)鄉鎮的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查,僅一份交縣住建局。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數量。完成了縣城9個(gè)鄉鎮、2個(gè)街道共390戶(hù)農村危房的改造工作。完成目標任務(wù)。
2.產(chǎn)出質(zhì)量。農戶(hù)危房進(jìn)行鑒定,鑒定精準率100%,改造房屋建立了一戶(hù)一檔資料,填制了現場(chǎng)竣工驗收單,驗收合格率均達100%。打卡發(fā)放到戶(hù)率100%,補助對象合規率100%,無(wú)一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。完成績(jì)效目標。
3.產(chǎn)出時(shí)效。農村危房改造年內及時(shí)完成驗收、審批、資金撥付。完成績(jì)效目標。
4.產(chǎn)出成本。新建179戶(hù),補助540.7萬(wàn)元;修繕201戶(hù),補助445.35萬(wàn)元,置換9戶(hù),補助18.5萬(wàn)元,安置1戶(hù),補助1.4萬(wàn)元,共390戶(hù),合計1005.95萬(wàn)元。補助實(shí)行個(gè)體差異化,未制定補助標準制度或方案,無(wú)統一的補助標準。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
1.經(jīng)濟效益
投入資金對臨澧縣的農村危房進(jìn)行改造,促進(jìn)了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展,有效拉動(dòng)了內需。同時(shí)農房建設機械化水平較低,需要較多的勞動(dòng)力資源,尤其是農村個(gè)體建筑工與小工,可為農村勞動(dòng)力提供就業(yè)機會(huì ),增加了務(wù)工人員的收入水平,農村就業(yè)渠道得到拓展。
2.社會(huì )效益
危房改造項目通過(guò)政府投入引導,激發(fā)了農村困難群眾籌集資金改造危房的積極性,大部分困難群眾住房條件得到了較大改善,受益戶(hù)不斷增加,取得了明顯的社會(huì )效益。匯總統計調查問(wèn)卷結果,危房改造農戶(hù)對政策知曉率為75.68%。
3.可持續性影響
項目的實(shí)施,保障了農村4類(lèi)重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級危房的非4類(lèi)重點(diǎn)對象的住房安全問(wèn)題,住上了安全房、放心房,居住條件得到較大改善,生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。對打贏(yíng)脫貧攻堅戰,實(shí)現鄉村振興具有長(cháng)遠意義。
4.滿(mǎn)意度
通過(guò)匯總調查問(wèn)卷結果,危房改造農戶(hù)滿(mǎn)意度為86.49%,未完成績(jì)效目標。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法
1.高度重視,確保項目推動(dòng)。保障“住有所居,住房安全”,保證“人不住危房、危房不住人”,實(shí)施進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展調查研究和現場(chǎng)督導。
2.加強巡查管質(zhì)量。發(fā)現房屋改造存在質(zhì)量安全問(wèn)題、未達到入住條件的,要求立即整改到位;對嚴重超面積建設的,取消危改補助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現的質(zhì)量安全問(wèn)題,建立臺賬,整改一個(gè)銷(xiāo)號一個(gè)。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題
1.項目管理欠嚴謹
一是提供的危改戶(hù)花名冊中:電話(huà)號碼錯誤115戶(hù),如魯寧東、嚴奉志等空號、楊梅珍非本人電話(huà)、郭家嶺為南京的電話(huà)號碼等;無(wú)聯(lián)系方式45戶(hù)(葉發(fā)奎、黎伏英等);身份證信息與本人不符2戶(hù)(陳夏林、胡孟均);未填銀行卡號11戶(hù)(周煙珍、葉世來(lái)等);四類(lèi)危改戶(hù)對象未附確認身份的證明資料和相關(guān)部門(mén)身份審核信息20戶(hù),主要是智障、精神病患者或五保戶(hù)(劉長(cháng)江、田林、王作菊等)。
二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農村危房改造實(shí)施方案》(湘建村〔20xx〕45號)文件規定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉鎮負責填報、整理,竣工驗收后交縣級住建部門(mén)保存歸檔。建立健全全村級、鄉鎮、縣級農村危房改造臺賬管理制度”,現場(chǎng)調查發(fā)現鄉鎮均未提供真實(shí)準確的檔案或臺賬資料。
三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶(hù)進(jìn)行代建的危房,未制定具體的修繕代建實(shí)施方案,農戶(hù)對代建的項目?jì)热莺统杀静磺宄?/p>
2.未制定補助標準
根據湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農村危房改造實(shí)施方案》(湘建村〔20xx〕45號)文件規定“制定具體控制標準,并在年度實(shí)施方案中明確”,在實(shí)際實(shí)施過(guò)程中,未制定具體規范的補助或控制標準,無(wú)完整的補助金額佐證依據,補助金額差異化未提供差異化依據,如同為修繕補助,刻木山鄉肖丕書(shū)3.05萬(wàn)元、肖承佑4.05萬(wàn)元,烽火鄉徐文虎3.2萬(wàn)元、鄭金鋒2.9萬(wàn)元,四新崗夏正發(fā)3.5萬(wàn)元等,補助標準較高。同為新建補助,太浮鎮田林5.7萬(wàn)元、田國大5萬(wàn)元、楊家紅4.6萬(wàn)元等。
3.部分危改資金效益欠佳
空置危改房(原屋主已故)比例較高,財政資金效益欠佳。如分散供養五保戶(hù)肖承佑、肖承佑,建檔立卡戶(hù)胡必波、蔣秀林等共14套,財政補助危改資金30.45萬(wàn)元?罩梅繜o(wú)后續管理制度。
。ǘ┰蚍治
以上問(wèn)題產(chǎn)生的原因一是村鎮未將基礎工作精細化管理,檔案嚴謹性、真實(shí)性、完整性欠缺;二是補助制度未制定,鄉鎮資金分配主觀(guān)隨意性較大;三是未考慮危改房后續處置問(wèn)題。
六、有關(guān)建議
。ㄒ唬┚珳释晟茩n案資料
規范并嚴格執行危改戶(hù)的身份審核程序,完善、精準村、鎮、縣三級危改檔案資料,便于備查和核對。各級各層應逐一嚴格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料,并保證檔案資料的真實(shí)、完整、準確,避免弄虛作假,套取財政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實(shí)施方案,農戶(hù)本人簽字確認,知曉代建內容和成本情況,報村鎮審批確認,保證支出的真實(shí)合理,確保財政資金的效益發(fā)揮。
。ǘ┲贫ü胶侠淼难a助標準
根據文件規定,對危改戶(hù)進(jìn)行準確摸底,針對不同情況的危改戶(hù),按類(lèi)別制定公平合理的補助標準,各鄉鎮村級參照執行,確保補助資金的對象認定、補助標準公開(kāi)公平公正,避免資金安排隨意性,杜絕關(guān)系戶(hù)、虛報冒領(lǐng)戶(hù)、吃回扣等違規違紀情況。
。ㄈ┲贫ê罄m管理制度
制定危房補助后續管理制度,針對財政資金補助五保戶(hù)等危改對象,因亡故后房屋空置的情況,建議村鎮提出合理化處理建議后報縣住建局統一確定處理方案。
項目事前績(jì)效評估報告 篇6
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。
根據發(fā)改委職責:負責編制區級政府性投資項目年度計劃,綜合管理區政府投資的重大建設項目;指導和監督其他各類(lèi)政府性專(zhuān)項建設資金、政策性貸款等項目的建設資金的使用方向;負責組織職責范圍內的政府性投資項目初步設計、概算審查等。20xx年安排項目前期經(jīng)費預算50萬(wàn)元,內容包含:深化銅陵市空間規劃,促進(jìn)義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、環(huán)境保護規劃等多種規劃的統籌協(xié)調,建立統一的空間規劃體系。截止20xx年底,支付29.9萬(wàn)元,支付率59.8%,余款因未達到支付節點(diǎn),結轉下年支付。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標。
項目的實(shí)施將深化銅陵市空間規劃,促進(jìn)義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、環(huán)境保護規劃等多種規劃的'統籌協(xié)調,建立統一的空間規劃體系,統一管控和高效利用空間資源,提升空間治理能力,促進(jìn)義安區城鄉經(jīng)濟、社會(huì )、環(huán)境的可持續發(fā)展。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。
就20xx年度項目前期經(jīng)費使用情況,從項目編制、評審、申報等環(huán)節,分析管理利弊,開(kāi)展自評,發(fā)揮專(zhuān)項資金最大效益。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
1、前期準備。根據績(jì)效評價(jià)的相關(guān)要求,成立了績(jì)效自評工作小組。制定了評價(jià)方案等。
2、項目組織實(shí)施情況。評價(jià)主要步驟為:①召開(kāi)座談會(huì )。聽(tīng)取負責項目實(shí)施的相關(guān)人員對有關(guān)情況的介紹。②核查資料。在財務(wù)管理部門(mén)查閱資金撥付、使用等方面的財務(wù)收付憑據和內部管理制度。③形成績(jì)效自評報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(附相關(guān)評分表)
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)情況。
截止20xx年底,本項目包含的3個(gè)設計子項目:外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區實(shí)施鄉村振興戰略的宏觀(guān)環(huán)境、主要農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀及未來(lái)發(fā)展趨勢;內部環(huán)境分析:分析義安區實(shí)施鄉村振興戰略規劃的內部資源能;鄉村振興戰略規劃編制:結合義安區實(shí)施鄉村振興戰略規劃的內外部資源能力,制定義安區多村振興戰略規劃方案。
。ǘ┰u價(jià)結論
20xx年度銅陵市義安區發(fā)展和改革委員會(huì )前期經(jīng)費自評總分為100分,經(jīng)自評,總得分為97.5分,評價(jià)結果為優(yōu)秀,具體情況如下:
1、預算執行情況10分,自評分為7.5分,存在原因是項目前期經(jīng)費已經(jīng)完成任務(wù),但未達到支付節點(diǎn)時(shí)間,本年度支付率60%,剩余資金結轉下年支付;
2、產(chǎn)出指標實(shí)現情況50分,自評分為50分;
3、效益指標實(shí)現情況30分,自評分分為30分;
4、滿(mǎn)意度指標實(shí)現情況10分,自評分為10分。
我委項目前期經(jīng)費得到社會(huì )各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持,工作得到充分肯定和高度贊譽(yù),反饋意見(jiàn)良好,項目管理規范有序,項目績(jì)效達到預期的社會(huì )效益。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
進(jìn)一步研究提出并組織實(shí)施全區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃和年度計劃,積極落實(shí)國家和省關(guān)于“項目為王”的發(fā)展理念,注重項目謀劃、抓好項目建設,把項目建設作為經(jīng)濟建設的中心,強化規劃編制體系建設,拓展編報領(lǐng)域,提高編制水平。
。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。
我委認真組織實(shí)施,制定方案,周密部署,嚴格按照項目前期經(jīng)費計劃落實(shí),為我區項目編制有序、高效打下堅實(shí)基礎。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
該項目年初預算50萬(wàn)元,主要任務(wù)是完成本級政府投資
60個(gè)項目謀劃、27個(gè)方案編制、評審和論證、項目推進(jìn)等經(jīng)費。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
1、該項目實(shí)際簽訂編制合同價(jià)款29.9萬(wàn)元,截至20xx年12月底實(shí)際支出89700元,因項目前期經(jīng)費未達到支付節點(diǎn)時(shí)間,本年度支付率60%,剩余資金結轉下年支付。
五、存在的問(wèn)題
研究創(chuàng )新的意識不夠強,面對新型城鎮化和城鄉一體化的新要求,規劃編制的思路和視野不夠廣闊,先進(jìn)理念在規劃中沒(méi)有充分落實(shí)體現,編制成果還不能很好地適應新的發(fā)展要求。
六、有關(guān)建議
。ㄒ唬┻M(jìn)一步強化規劃編制體系建設,拓展編報領(lǐng)域,提高編制水平。
。ǘ┘訌娢覅^規劃的執行和管理力度,完善內部管理機制,促進(jìn)鄉村、城市規劃管理工作更加制度化、程序化、法制化,提高規劃編制效率。
項目事前績(jì)效評估報告 篇7
一、專(zhuān)項資金基本情況
。ㄒ唬⿲(zhuān)項資金概況
20xx年縣直高中提質(zhì)改造項目專(zhuān)項資金由祁東縣育賢中學(xué)具體實(shí)施,總計金額300.00萬(wàn)元,用于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設項目。
。ǘ╉椖扛艣r
項目的基本情況:祁東縣育賢中學(xué)原食堂建于1986年,為鋼網(wǎng)磚木結構,20xx年經(jīng)衡陽(yáng)市質(zhì)監部門(mén)鑒定為B級危房。由于年數已久,出現房屋漏水和地面下沉開(kāi)裂現象,存在嚴重的安全隱患,因此學(xué)校于20xx年3月向祁東縣發(fā)展和改革局申請新建學(xué)生食堂,根據祁東縣發(fā)展和改革局對祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設項目可行性研究報告的批復(祁發(fā)改字〔20xx〕22號),項目批復總投資約1800.00萬(wàn)元,項目建于祁東縣育賢中學(xué)西北地段,批復建設工期為18個(gè)月(20xx年3月至20xx年8月),項目主要建設內容:新建學(xué)生食堂一處,總建筑面積7409.45平方米,以及綠化、場(chǎng)地硬化、水電等配套工程。工程已于20xx年8月通過(guò)驗收并交付使用,主體工程還未財政決算。
食堂主體工程建設完成后,依據廚具公司提供的全套操作間建筑設計圖,需對食堂操作間原來(lái)的布局進(jìn)行整體網(wǎng)架工程改造及墻壁地面防潮防滑裝修,學(xué)校因此于20xx年7月向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金并獲批準。后于20xx年3月又向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金用于修繕食堂周邊道路以及廣場(chǎng)附屬工程建設并獲批準。根據縣財局對提質(zhì)改造資金的批復,該專(zhuān)項資金用于整體網(wǎng)架工程改造、墻壁地面防潮防滑裝修、修繕食堂周邊道路、廣場(chǎng)附屬工程建設。上述工程都已完工并已辦理竣工決算。
項目的資金來(lái)源:本項目的資金來(lái)源主要為縣財政統籌解決,
其中:已申請20xx年縣直高中提質(zhì)改造專(zhuān)項資金300.00萬(wàn)元,縣財政已全部足額撥付到位。
二、項目組織實(shí)施情況
祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設項目均通過(guò)招投標程序確定施工單位,與施工單位簽訂政府采購合同,建設項目包括食堂操作間改造工程、食堂道路以及廣場(chǎng)附屬工程、食堂廚具設備購置、食堂周邊綠化工程等,其中食堂操作間改造及附屬工程建設合同金額總計為241.58萬(wàn)元,廚具設備購置金額為160萬(wàn)元;食堂周邊綠化工程金額為10萬(wàn)元。項目建設完成后經(jīng)學(xué)校申請,縣教育局牽頭,組織縣住建局、縣質(zhì)安站、湖南開(kāi)福建筑工程有限公司等共同驗收,并由縣財政局評審中心審批做出決算,食堂操作間改造及附屬工程建設項目財評決算總計金額為230.37萬(wàn)元(不包含廚具設備采購款160萬(wàn)元及綠化工程款10萬(wàn)元),已支付相關(guān)款項共計337萬(wàn)元,現工程已完工投入使用。
三、資金撥付收支情況
20xx年祁東縣育賢中學(xué)對公賬戶(hù)共收到提質(zhì)改造專(zhuān)項資金300萬(wàn)元,其中6月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專(zhuān)項資金200萬(wàn)元,10月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專(zhuān)項資金100萬(wàn)元,實(shí)際已到位資金300萬(wàn)元,資金到位率100%。截止20xx年1月31日,祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設項目總支出337.00萬(wàn)元,其中:支付湖南開(kāi)福建筑工程有限公司工程款207萬(wàn)、祁東縣正宇教學(xué)設備有限公司廚具設備款120萬(wàn)元、湖南興盛農業(yè)科技股份有限公司苗木綠化款10萬(wàn)元,其中專(zhuān)項資金300萬(wàn)元學(xué)校按規定已全部支付給各施工方,另由學(xué)校自籌資金支付37萬(wàn)元,用于學(xué)生食堂新購置廚具設備。專(zhuān)項資金結余0萬(wàn)元,執行率100%,
四、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的
績(jì)效評價(jià)工作中主要考察績(jì)效目標的設定情況、項目建設情況和資金的到位使用管理情況和績(jì)效目標的實(shí)現程度及效果,綜合評價(jià)資金的總體情況。通過(guò)績(jì)效評價(jià),總結發(fā)現好的經(jīng)驗和做法,找出存在的不足和問(wèn)題,提出改進(jìn)工作措施,不斷加強專(zhuān)項資金的管理,充分發(fā)揮專(zhuān)項資金的使用效益。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
我們根據委托事項成立評價(jià)工作組,通過(guò)事前電話(huà)溝通協(xié)調,約定現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)工作時(shí)間,開(kāi)展評價(jià)資料收集、資料審核、走訪(fǎng)現場(chǎng)、滿(mǎn)意度調查等工作,在此基礎上整理分析有關(guān)資料數據、撰寫(xiě)評價(jià)報告,提交評價(jià)報告征求意見(jiàn)稿,根據相關(guān)部門(mén)反饋的意見(jiàn)作進(jìn)一步核實(shí)后,出具正式的評價(jià)報告,將相關(guān)資料整理歸檔。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)指標分析情況
根據制定的《專(zhuān)項資金項目績(jì)效評價(jià)指標評分表》,我們主要從以下四個(gè)指標體系進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作:
1.項目決策:本指標主要考察項目申報是否規范、績(jì)效目標的合理性和明確性及資金預算編制的科學(xué)性。該指標整體上以定性評價(jià)指標為準,結合自評中可量化的指標以支持定性評價(jià)指標的`產(chǎn)生。
2.項目管理:本指標主要考察項目的資金管理、項目實(shí)施管理及風(fēng)險控制。評價(jià)指標包括定性指標和定量指標。
3.項目產(chǎn)出:本指標主要考察項目的產(chǎn)出數量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本,評價(jià)指標以定量指標為主。
4.項目效益:本指標以項目為評價(jià)對象,主要考察項目的實(shí)現與效益情況。項目效益指標主要包括實(shí)施效益、社會(huì )資本投入、可持續影響、社會(huì )公眾或服務(wù)對象對項目實(shí)施效果的滿(mǎn)意程度等績(jì)效目標。
根據上述分析,祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設項目績(jì)效評價(jià)綜合得分為85.80分,財政支出績(jì)效等級為“良”。
五、項目主要績(jì)效情況分析
。ㄒ唬┢顤|縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設項目滿(mǎn)足學(xué)校師生就餐需求,緩解就餐壓力,節約就餐時(shí)間
項目實(shí)施后,食堂規模由原來(lái)只容納20xx人就餐增加到可以容納4000人就餐,大大緩解了就餐的壓力;新購置的餐具及自動(dòng)洗碗設備,節約了學(xué)生就餐時(shí)間,整體改善了師生就餐環(huán)境,對學(xué)校未來(lái)發(fā)展具有較大的社會(huì )效益。
。ǘ⿲W(xué)校師生反映較好,可持續發(fā)展效果顯著(zhù)
通過(guò)收集212份調查問(wèn)卷及數據分析顯示,食堂附屬設施及操作間的改造滿(mǎn)意度達到90.56%,廚具設備更新后的衛生消毒情況滿(mǎn)意度達到88.68%,有學(xué)生建議學(xué)校硬件條件確實(shí)不錯,食堂改造也比較到位,希望在飲食質(zhì)量上有更多的提升。項目實(shí)施后學(xué)校師生滿(mǎn)意度較高,外觀(guān)大氣的食堂已成為學(xué)校一處靚麗的風(fēng)景,整體提升了學(xué)校的辦學(xué)條件,為學(xué)校的可持續發(fā)展提供保障。
六、存在的問(wèn)題
1、績(jì)效目標設立欠明確
項目實(shí)施單位存在未申報績(jì)效目標現象,未針對該專(zhuān)項資金設定績(jì)效目標,資金申請報告中未明確項目改造面積,未設定時(shí)效指標和預期效益指標。
2、投資總金額超預算,項目管理欠規范
根據祁發(fā)改字〔20xx〕22號文《關(guān)于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設項目的批復》,祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設項目總投資估算為1800萬(wàn)元,而祁東縣育賢中學(xué)截止20xx年8月31日申報項目總投資約2200萬(wàn)元,其中食堂主體及增加工程約1600萬(wàn)元,食堂附屬設施建設工程135萬(wàn)元,食堂操作間改造工程72萬(wàn)元,廚具設備總采購金額385萬(wàn)元,食堂外圍綠化工程10萬(wàn)元,預計超預算400萬(wàn)元。項目管控措施不太完善,項目已投入使用,但主體工程仍未做決算。
3、未設置支出專(zhuān)賬,會(huì )計核算欠明晰
祁東縣育賢中學(xué)于20xx年6月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金100萬(wàn)元,于20xx年10月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金200萬(wàn)元,上述專(zhuān)項資金未設置支出明細專(zhuān)賬,與食堂工程項目總支出一并核算,專(zhuān)項資金支出在會(huì )計核算上欠明晰。
4、財務(wù)管理制度欠健全
項目實(shí)施單位財務(wù)管理制度欠健全,未制訂具體的資金財務(wù)管理辦法;食堂廚具設備支出較隨意,資金使用欠規范,未做到專(zhuān)項資金事前申請、專(zhuān)款專(zhuān)用。
5、自評意識薄弱,未公開(kāi)績(jì)效自評報告
單位自評報告社會(huì )效益、生態(tài)效益指標均未細化量化,效益未詳細說(shuō)明。截至現場(chǎng)評價(jià)結束日,項目實(shí)施單位未公示績(jì)效自評報告。
6、項目后續管理不完善
項目實(shí)施單位未制定項目后續管理制度和固定資產(chǎn)移交制度,綠化工程無(wú)具體修剪保養記錄。
七、相關(guān)建議
1、合理設定績(jì)效目標
績(jì)效目標設立應針對專(zhuān)項資金設立,全面反映項目應達到的數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本及預期效益,按明細項目?jì)热輰⒖?jì)效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績(jì)效指標。如:操作間改造面積、具體完工時(shí)間等。
2、健全項目管理制度,嚴格預算管理
項目建設單位應完善各項報批手續及相關(guān)審計程序,已完工項目及時(shí)做好決算,保障項目實(shí)施合法合規。同時(shí)加強預算管理,嚴格控制超預算支出,盡量杜絕投資超預算的現象發(fā)生,以提高資金使用效益。
3、加強財務(wù)核算管理
項目實(shí)施單位應設置項目專(zhuān)賬,對工程建設支出類(lèi)會(huì )計科目要進(jìn)行明細區分,按單個(gè)項目進(jìn)行核算,以便及時(shí)掌握專(zhuān)項資金使用情況。
4、規范項目資金財務(wù)管理
項目實(shí)施單位應制定具體的資金財務(wù)管理辦法,專(zhuān)項資金應做到事前申請,明確資金用途,嚴格資金撥付審批程序,杜絕截留、擠占、挪用現象的發(fā)生,確保項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
5、認真開(kāi)展項目績(jì)效自評工作
提高績(jì)效自評意識,充分認識績(jì)效評價(jià)的重要性和必要性,認真開(kāi)展績(jì)效自評工作,項目效益應細化、量化。項目實(shí)施單位負責公開(kāi)績(jì)效自評結果,績(jì)效評價(jià)結果公開(kāi)的內容必須詳實(shí)、準確,主要包括績(jì)效評價(jià)的基本情況、績(jì)效評價(jià)結論和存在的問(wèn)題等方面,根據需要可全部公開(kāi)也可只就評價(jià)結論和存在的突出問(wèn)題進(jìn)行公開(kāi)。
6、加強項目后續管理
建立健全項目后續維修保養制度和固定資產(chǎn)管理制度,明確項目管理責任人,落實(shí)項目后期維修責任,建立好項目維修保養臺賬。
項目事前績(jì)效評估報告 篇8
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r;茨鲜忻缙噪`屬于淮南市林業(yè)局,屬差額補助事業(yè)單位。通過(guò)項目的實(shí)施,排除了單位不穩定因素的同時(shí)增加了林木面積也促進(jìn)了林業(yè)生產(chǎn)。預算安排60萬(wàn)元財政資金,主要用于支付苗木栽植施工費45萬(wàn)元,苗木栽植工程款15萬(wàn)元。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標。預算安排60萬(wàn)元財政資金。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。
根據財政支出項目設定的預期目標,選擇合適的評價(jià)指標,運用科學(xué)的評價(jià)方法,對資金使用全過(guò)程及其支出的產(chǎn)出指標,效益指標進(jìn)行客觀(guān)公正的綜合評價(jià),來(lái)衡量財政資金的使用績(jì)效,分析檢驗支出項目是否達到預期目標,同時(shí)總結經(jīng)驗加強資金管理,提高資金的使用效益。本次預算績(jì)效評價(jià)的對象和范圍為納入20xx年森林資源培育-林業(yè)專(zhuān)項項目的預算資金60萬(wàn)元。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準等。
本著(zhù)客觀(guān)公正和有效性原則,按照設定的指標體系,單位中層以上干部參與評價(jià),并從各科室抽選專(zhuān)門(mén)人員成立項目領(lǐng)導小組進(jìn)行打分,由項目負責人進(jìn)行梳理并整改。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
1、前期準備。成立部門(mén)績(jì)效評價(jià)小組,學(xué)習評價(jià)指標體系和績(jì)效相關(guān)文件通知。
2、組織實(shí)施。按照規定的工作程序組織績(jì)效評價(jià)自評,注重評價(jià)經(jīng)濟效益,撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。
3、分析評價(jià)。分析項目是否達到預期目標,分析績(jì)效優(yōu)劣的原因、造成的'不良影響,對評價(jià)結果進(jìn)行整改。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論(附相關(guān)評分表)
我單位項目領(lǐng)導小組依據淮財績(jì)效[20xx]110號積極開(kāi)展評價(jià)工作,對20xx年森林資源培育-林業(yè)專(zhuān)項項目實(shí)施自查,未發(fā)現重大違規事項,但資金使用未安進(jìn)度支付,年底一次性支付項目支出。我單位通過(guò)數據采集分析、實(shí)地核查等方式對該項目進(jìn)行了客觀(guān)、公正、合理、有效的評價(jià),最終評價(jià)結果為100分。依據績(jì)效評價(jià)等級劃分為“一檔”。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
鑒于苗圃位于城市中心地帶,在確保山場(chǎng)林木安全的同時(shí),所培育的苗木原地做為城市景觀(guān)林;為支持城市公共設施建設,土地逐年減少。森林資源培育-林業(yè)專(zhuān)項項目用于支付整地及路面工程45萬(wàn)元,苗木栽植工程款15萬(wàn)元。
。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。
1、栽植前現場(chǎng)準備
對施工現場(chǎng)的垃圾、渣土、建筑垃圾等要進(jìn)行消除,一些有礙施工的市政設施、房屋樹(shù)木要進(jìn)行拆遷和遷移,然后按照設計圖紙進(jìn)行地形整理,主要使其與四周道路、廣場(chǎng)的標高合理銜接,使綠地排水通暢。用機械平整土地時(shí),事先了解是否有地下管線(xiàn)以免造成管線(xiàn)的損壞。
2、定點(diǎn)放線(xiàn)
。1)行道樹(shù)的定點(diǎn)放線(xiàn):嚴格按設計圖紙進(jìn)行放線(xiàn),防止錯位、漏點(diǎn)。
(2)采用網(wǎng)格法進(jìn)行定點(diǎn)放線(xiàn):按比例在設計圖上和現場(chǎng)分別劃出等距離的方格(5*5m)。定點(diǎn)時(shí),先在設計圖上量好樹(shù)木對應方格的縱橫坐標距離,再按現場(chǎng)放大的比例,定出其相應方格的位置,釘上標以樹(shù)種、樹(shù)坑規格的木樁或撒灰線(xiàn)標明。
3、挖種植穴
種植穴的質(zhì)量對植株以后的生長(cháng)有很大的影響,應符合設計要求位置準確。以定點(diǎn)標記為中心,以規定的坑直徑在地上畫(huà)圓,沿圓周向下垂直挖掘到規定的深度,然后將坑底挖松、弄平。栽植裸根苗木的坑底,挖松后在中央堆個(gè)小土丘,以利樹(shù)根舒展。挖完后,將定點(diǎn)用的木樁仍放在坑內,以備散苗時(shí)核對。
技術(shù)要求:
、偻诔龅谋硗僚c底土分開(kāi)堆放于坑邊。因表層土壤有機質(zhì)含量較高,植樹(shù)填土時(shí),先填入坑下部,底土填于上部。如部分土質(zhì)不好把壞土分開(kāi)堆放?友ǖ纳、下口大小一致;
、谕临|(zhì)不好的換土時(shí),加大坑的規格,并將雜物篩出清走;遇石灰渣,爐渣,瀝清,混駁土等對樹(shù)木生長(cháng)不利的物質(zhì),則將坑徑加大1~2倍,將有害物清運干凈,換上好土;
、蹌(chuàng )坑時(shí)發(fā)現電纜、管道等,停止操作,及時(shí)找有關(guān)部門(mén)配合解決;
、芫G地內挖自然式樹(shù)木栽植穴時(shí),如果發(fā)現有嚴重影響操作的地下障礙物時(shí),與設計人員協(xié)商,適當改動(dòng)位置;
、菥G籬等株距很近的可以挖成溝槽
4、灌坑
灌坑足指坑挖好后先澆入2/3水,將坑浸透。此項工作能保證種植時(shí)底層土壤的濕潤。
5、選苗
除了根據設計要求的規格和樹(shù)形外,還要注意選擇長(cháng)勢健旺、無(wú)病蟲(chóng)害、無(wú)機械損傷、樹(shù)形端正、根須發(fā)達的苗木;而且是在育苗期內經(jīng)過(guò)翻栽的苗木。苗木選定后,要掛牌或在根基部位劃出明顯標記,以免挖錯。在苗木數量上,要比設計數量多選5-10%,以備補植時(shí)用。
6、起苗
起苗的質(zhì)量直接關(guān)系到樹(shù)木栽植的成活和綠化效果。對于側枝低矮的常綠樹(shù)、冠叢龐大的灌木,為方便操作,先用草繩將其冠捆攏.但注意松緊適度,不要損傷枝條。為保證苗木根系規格符合耍求,在正式掘苗之前,選數株進(jìn)行試掘,以便發(fā)現問(wèn)題,采取相應措施。起苗時(shí),全部樹(shù)木均帶土球,落葉喬木土球直徑為樹(shù)干胸徑的5-7倍,,常綠喬木土球直徑為樹(shù)干胸徑的7-8倍。
在起挖大苗時(shí),如遇大根,用鋒利的剪刀或手鋸進(jìn)行斷根,以免造成土球松動(dòng)或導致根系破裂而影響成活。
7、苗木與花卉的運輸
裝車(chē)前將苗木根部包扎好,以免土球破碎。仔細核對苗木、花卉的品種、規格、質(zhì)量等,對不合質(zhì)量要求的立即更換。裝車(chē)時(shí)應樹(shù)根朝前,樹(shù)梢向后,順序碼放;車(chē)后廂板應鋪草袋、蒲包等物,以防碰傷樹(shù)皮;樹(shù)梢不得拖地,必要時(shí)要用繩子圍攏吊起,捆繩子的地方也要用蒲包墊上,以防勒傷樹(shù)皮;裝完后用棚布將樹(shù)根蓋嚴,以防失水;土球上不準站人或放置重物;裝車(chē)不得超高,壓得不要太緊。
運輸途中押運人員要和司機配合好,經(jīng)常檢查棚布是否掀起。必要時(shí)灑水淋濕樹(shù)根,防止風(fēng)吹日曬。
8、栽前剪修
(1)修剪時(shí)先將枯枝、病蟲(chóng)枝、劈裂枝剪去。對過(guò)長(cháng)的徒長(cháng)枝加以控制,較大的剪、鋸之傷口,應涂抹防腐劑。
(2)落葉喬木疏枝時(shí)與樹(shù)干平齊,不留殘樁,灌木疏剪應與地面平齊。
(3)使用枝剪時(shí).必須注意上,下剪口垂直用力,切忌左右扭動(dòng)剪刀,以免損傷剪口。粗大枝條最好用手鋸鋸斷,然后再修平鋸口。
(4)小灌木等可定植后修剪。
9、苗木與花卉的栽植
對運到現場(chǎng)的苗木,經(jīng)過(guò)兩次復檢后,立即進(jìn)行栽植,栽植時(shí)要輕拿輕放,防止土球破損和枝條損傷。
10、養護管理
(1)立支柱:較大苗木為了防止被風(fēng)吹倒,需立支柱支撐。
(2)灌水:水是保證樹(shù)木成活的關(guān)鍵,栽后立即灌水,一周內連灌三次水。
(3)扶直封堰
、俜鲋保簼驳谝槐樗疂B水后的次日.檢查樹(shù)苗是否有倒、歪現象,發(fā)現后應及時(shí)扶直,并用細土將堰內縫隙填嚴,將苗木固定好。
、谥懈核謶K透后.用小鋤或鐵耙等工具,將土堰內的表土鋤松,以利保墑。植樹(shù)后先澆的三遍水之間,都應中耕一次。
、鄯庋撸簼驳谌樗⒋轁B入后,用細土將灌水堰內填平,使封堰土堆稍高地面。土中如果含有磚石雜質(zhì)等物,應挑揀出來(lái),在樹(shù)干基部堆成30厘米高的土堆、以保持土壤水份,并能保護樹(shù)根,防止風(fēng)吹搖動(dòng),影響成活。
勺下笙物,應挑揀出來(lái),在樹(shù)干基部堆成30厘米高的土
(4)其它養護管理
、賹κ軅l和栽前修剪不理想的枝條,應進(jìn)行復剪、整型;
、诜乐共∠x(chóng)害;
、圻M(jìn)行巡查、圍護、看管,防止人為破壞;
、芮謇韴(chǎng)地,做到工完地凈,文明施工。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
栽植苗木面積30畝,栽植銀杏圍墻300米。苗木質(zhì)量合格率達到100%,當年完成任務(wù)100%,增加成本60萬(wàn)元。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
通過(guò)項目的實(shí)施,排除了單位不穩定因素的同時(shí)增加了林木面積也促進(jìn)了林業(yè)生產(chǎn),同時(shí)促進(jìn)農民增收,職工基本生活得到保障,增加了森林覆蓋率。建立科學(xué)的管理制度,推進(jìn)了林業(yè)行業(yè)的可持續發(fā)展。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
無(wú)
六、有關(guān)建議
無(wú)
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目事前績(jì)效評估報告 篇9
一、項目概括
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1、項目立項背景
為有序推進(jìn)綜合行政執法工作順利開(kāi)展,提升綜合行政執法工作后勤保障效益,完善辦公場(chǎng)所配套設施,促進(jìn)各項職能工作高質(zhì)量完成;同時(shí),規范資金管理行為,強化資金支出責任,落實(shí)相關(guān)會(huì )計法律法規,切實(shí)保障資金支出合法合規性。
。ǘ┛(jì)效目標和績(jì)效指標
為促進(jìn)項目資金使用情況規范性、及時(shí)性和效益性,建立健全綜合行政執法工作長(cháng)效機制,綜合事務(wù)經(jīng)費項目設置以下績(jì)效目標和績(jì)效指標:
1、執法工作執行率大于或等于95%;
2、綜合行政執法工作后勤保障率大于或等于95%;
3、普法宣傳普及率大于或等于100%;
4、綜合行政執法工作年度完成率大于或等于90%;
5、勞動(dòng)監察和安全保障工作群眾滿(mǎn)意度大于或等于95%;
6、執法工作手續健全率大于或等于95%。
二、項目決策和資金使用管理情況
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
本項目年初預算資金為1024.58萬(wàn)元,我局嚴格執行財務(wù)管理制度對項目資金進(jìn)行計劃、審批、黨組討論、開(kāi)支,提高項目決策過(guò)程收支透明,堅持項目決策客觀(guān)性、真實(shí)性、及時(shí)性和時(shí)效性的原則,并通過(guò)一定形式進(jìn)行通報或公示,接受群眾監督。
。ǘ╉椖抠Y金情況
綜合事務(wù)經(jīng)費屬于經(jīng)常性項目資金,項目計劃投資額1024.58萬(wàn)元,實(shí)際到位資金1024.58萬(wàn)元,資金性質(zhì)為一般公共預算資金,截止20xx年12月31日,實(shí)際使用770.32萬(wàn)元,執行進(jìn)度為75.18%。開(kāi)支范圍主要為:長(cháng)期聘用人員勞務(wù)費、需委托第三方公司的勞務(wù)費、辦公設備購置費以及日常辦公費、綜合行政執法工作差旅費和誤餐費。
。ㄈ╉椖抠Y金管理情況
為了加強我局項目資金管理,規范項目資金審批,節約經(jīng)費開(kāi)支,防止國有資產(chǎn)流失,提高資金使用效益,保證機關(guān)各項工作正常運轉,根據有關(guān)規定,結合我局實(shí)際,制定項目資金執行制度,具體流程包括編制項目預算、確定并執行項目流程、委托報備代理機構、訂立及履行采購合同、驗收、資金撥付、結算等。同時(shí),我局堅持“專(zhuān)人負責、相互監督、黨組討論、層層審批”的原則,嚴格執行項目資金管理與支出,做到明確責任、完善管理。
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
1、項目實(shí)施情況
20xx年綜合事務(wù)經(jīng)費主要用于指派執法人員參加省、縣各類(lèi)培訓46次,人數91人,自行舉辦法律、法規培訓5次,參加人數270余人(含受邀鄉鎮執法中隊、工作人員);開(kāi)展外部咨詢(xún)法律顧問(wèn)促進(jìn)學(xué)習交流活動(dòng),拓展干部視野和創(chuàng )新思維能力,推動(dòng)以執法清單與法律條款相結合,堅持學(xué)以致用,切實(shí)將執法職能發(fā)揮到位;委托第三方公司對工程檢測檢驗、測繪、結算審核、預算審核和工程施工勞務(wù)費;通過(guò)“執法+宣傳”、“執法人員+志愿者”模式,做好宣傳疫情防控和疫苗接種知識工作,共計發(fā)放疫情防控宣傳手冊和免費接種疫苗倡議書(shū)2000份,出動(dòng)人員80人次,動(dòng)員接送1417人接種疫苗;全縣城區內開(kāi)展綜合行政執法工作日常巡查工作,并對相關(guān)職能范圍內違法違章行為進(jìn)行責令整改或是立案處罰。
2、工作完成情況
截止20xx年12月31日,我局累計立案509宗,結案447宗(含上年3宗),結案率87.8%,罰款金額:598.81萬(wàn)元。共計受理12345舉報投訴件794件,答復794件,有效打擊各類(lèi)違法、違規行為,通過(guò)嚴格行政執法,積極維護法律尊嚴,樹(shù)立法律權威。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
1、項目管理制度建設
為進(jìn)一步加強審批、管理與竣工驗收工作的有機結合,切實(shí)抓好項目規劃管理工作,完善項目管理制度建設工作,經(jīng)局黨組討論,依據相關(guān)會(huì )計制度和財務(wù)制度,制定項目管理制度和決策機制制度,并完善內設機構主體責任,促進(jìn)我局良性發(fā)展,提高服務(wù)效率和項目管理水平。
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖靠(jì)效完成情況
1、項目經(jīng)濟性:綜合事務(wù)經(jīng)費主要用于綜合行政執法工作的各項費用支出,對于大額項目資金支出,需由局黨組研究討論,并根據我局決策機制制度做出相關(guān)意見(jiàn),同時(shí),其項目支出成本嚴格按照年初預算執行,預算經(jīng)費控制率95%,做到合理分配資金使用,有效控制成本支出。
2、項目效率性:一是項目實(shí)施進(jìn)度和流程正常,截止20xx年12月31日預算支出金額為1024.58萬(wàn)元,執行進(jìn)度為75.18%;二是項目完成質(zhì)量良好,綜合行政執法案件結案率95%,宣傳綜合行政執法相關(guān)知識率95%,做到嚴格執法、依法執法、人人普法。
3、項目有效性:綜合事務(wù)經(jīng)費屬于經(jīng)常性工作經(jīng)費,保障我局日常綜合行政執法工作正常運轉經(jīng)費;同時(shí),規范項目資金管理,嚴格執行相關(guān)財務(wù)管理辦法,切實(shí)提高資金使用效率。
4、項目可持續性:在開(kāi)展重大、難點(diǎn)執法工作特別是規范經(jīng)營(yíng)行為、拆除違法建筑、解決拖欠農民工工資等工作中,我局始終要求各執法大隊人員要明確法律、法規規定,遵守法定程序,規范法律文書(shū),認真對可能出現的.突發(fā)事件制定應急預案,明確執法隊伍的紀律規定,要求執法人員對待來(lái)訪(fǎng)、來(lái)電群眾要做到耐心、用心,要做到文明執法,堅決杜絕暴力的執法,進(jìn)一步避免發(fā)生聚眾鬧事或暴力抗法等情況,促進(jìn)本地區的和諧穩定,保證執法工作的順利進(jìn)行。
五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
。ㄒ唬┕ぷ饔媱
1.進(jìn)一步整合旅游文化和城市管理、自然資源和規劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、市場(chǎng)監管和衛生健康、農業(yè)、交通運輸、勞動(dòng)保障和應急管理、熱帶雨林公園等8大領(lǐng)域執法職能,規范執法標準,確保執法文書(shū)嚴謹、規范。
2.進(jìn)一步完善執法辦案流程,嚴格落實(shí)行政執法“三項制度”,規范行政執法行為,切實(shí)保障人民群眾的合法權益,維護執法公信力,營(yíng)造更加公開(kāi)透明、規范有序、公平高效的法治環(huán)境。
3.加大執法辦案工作力度,不斷優(yōu)化執法辦案舉措,高效開(kāi)展執法工作,全力打擊、遏制違法行為。
4.加強執法隊伍建設,進(jìn)一步加強執法輔助人員業(yè)務(wù)水平和辦案能力,努力打造政治堅定、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)過(guò)硬、紀律嚴明的土地執法隊伍。
5.建立健全的資金審批、資金使用、資金監督等相關(guān)制度,規范管理各項資金支出流程。
。ǘ┐嬖趩(wèn)題和原因
主要問(wèn)題:存在預算編制和執行偏差的問(wèn)題。
主要原因:因上年度預算編制時(shí),無(wú)法做到準確預測各項項目資金支出,因而造成預算間存在差異。
。ㄈ┖罄m改進(jìn)
進(jìn)一步強化預算管理意識,完善預算編制部門(mén)聯(lián)動(dòng)機制,提高預算編制的科學(xué)性、合理性、準確性和可控性;強化預算剛性約束,凡事做到“先預算,后開(kāi)支”,并重視財政資金追蹤問(wèn)效,提高財政資金的使用效益。
項目事前績(jì)效評估報告 篇10
為客觀(guān)、真實(shí)地反映專(zhuān)項資金項目實(shí)施和績(jì)效狀況,提高財政資金使用效益,根據新野縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組的要求,由新野縣扶貧辦牽頭,縣財政局會(huì )同相關(guān)部門(mén)對20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現將評價(jià)結果報告如下:
一、項目評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┰u價(jià)目的
通過(guò)對20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目的實(shí)施過(guò)程和結果的跟蹤問(wèn)效,達到兩個(gè)目的:第一,了解該項目資金使用的社會(huì )、政治、經(jīng)濟效益,分析存在的問(wèn)題,提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議,促進(jìn)財政資源優(yōu)化配置,提高財政資金的安全性、規范性和有效性。第二,在本項目資金績(jì)效評價(jià)的基礎上,總結經(jīng)驗,鞏固成果,研究探索提高財政支出有效性的新措施、新方法,促進(jìn)財政支出精細化管理水平的提高。
。ǘ┰u價(jià)過(guò)程
依照績(jì)效評價(jià)工作程序,相關(guān)部門(mén)組成了績(jì)效評價(jià)工作組,在收集、匯總、整理、分析項目單位上報的《專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)數據表》、自評報告及其它相關(guān)資料的基礎上,對項目實(shí)施情況進(jìn)行了實(shí)地抽查與核實(shí),對相關(guān)財務(wù)賬簿和憑證進(jìn)行了認真查閱,并在咨詢(xún)有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的基礎上形成本報告。
。ㄈ┰u價(jià)方法
按照《財政專(zhuān)項扶貧資金績(jì)效管理操作指南的通知》(財辦農[20xx]68號)要求,結合本項目專(zhuān)項資金運行的特點(diǎn),本項目采用了“目標預定和實(shí)際效果比較法”的評價(jià)方法,利用定量分析與定性分析相結合的形式進(jìn)行評價(jià),其中:定量分析指標包括資金投入和使用情況、項目實(shí)施情況、項目運行能力情況;定性分析指標包括項目的'社會(huì )、政治和綜合效益情況、可持續影響等。評價(jià)類(lèi)型以完成結果評價(jià)為主,兼顧過(guò)程評價(jià)。
二、項目基本情況
20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目,主要建設內容包括:在官碾、張營(yíng)、戴營(yíng)三個(gè)自然村內新修入戶(hù)路15條,3米寬,0.12米厚,1800米長(cháng),C20商混。
三、項目執行情況
20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目,年初預算安排資金總額49.6萬(wàn)元,實(shí)際支出總額為49.6萬(wàn)元,無(wú)結余資金。
20xx年3月26日,新野縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組下達了20xx項目實(shí)施方案的批復,項目正式開(kāi)始啟動(dòng)。項目施工后,在項目區域內以公告形式對項目建設內容、投資、時(shí)間、地點(diǎn)等進(jìn)行了多處公示。項目于20xx年5月份竣工。
四、績(jì)效情況分析
項目年度總體目標為解決官碾村的貧困戶(hù)行路難問(wèn)題。
該項目實(shí)施后新建貧困村道路≧810米;工程使用年限≧6年。受益貧困人口滿(mǎn)意度≧100%。
項目預算及預期績(jì)效目標編制水平、預算執行率、項目組織管理水平、資金支出合理合規、項目產(chǎn)出、項目效益(效果)六個(gè)方面,均達到指標值,年度總體目標全部完成。
五、評價(jià)結果
在項目單位自評的基礎上,經(jīng)評價(jià)工作組實(shí)地調查,結合項目單位的資金管理情況,評價(jià)組認為:本項目預算(即投入目標)編制科學(xué)、規范、合理,預期績(jì)效目標申報完整,產(chǎn)出、效果類(lèi)關(guān)鍵性指標清晰、明確、量化,投入與項目產(chǎn)出、效果目標匹配。預算執行率為100%,項目支出符合國家相關(guān)法律法規、財務(wù)管理制度等規定,且均在預算范圍內,無(wú)與本項目預算不相符或無(wú)關(guān)的資金支出。建立了質(zhì)量管理、財務(wù)管理等項目管理制度,并嚴格按相關(guān)制度執行。項目經(jīng)濟效益、社會(huì )效益可持續影響及服務(wù)對象滿(mǎn)意度均達到目標值。
根據“優(yōu)、良、中、差”的績(jì)效評價(jià)等級,評價(jià)工作組一致認為:20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目的績(jì)效評價(jià)結果為“優(yōu)”。
項目事前績(jì)效評估報告 篇11
為進(jìn)一步規范財政資金管理,牢固樹(shù)立預算績(jì)效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,我中心根據《益陽(yáng)市赫山區財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》(益赫財績(jì)〔20xx〕1號)的部署,認真組織進(jìn)行了20xx年度預算績(jì)效自評工作,現將我處整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下:
一、基本情況
赫山區環(huán)境衛生服務(wù)中心是赫山區城市管理和行政執法局下屬事業(yè)單位,主要工作職責是負責赫山城區街道垃圾清掃、清運,灑水降塵和機械化清洗,單位、門(mén)店有償服務(wù)收費,運輸渣土還潔,臺站、公共廁所等環(huán)衛基礎設施新建改建管理維護及11個(gè)鄉鎮中轉站垃圾清運等任務(wù)。服務(wù)面積約967萬(wàn)平方米,日產(chǎn)垃圾480噸左右。
20xx年決算情況說(shuō)明:
1、收入的相關(guān)說(shuō)明
20xx年區財政撥款3169.46萬(wàn)元,上級補助收入2423.23萬(wàn)元,事業(yè)收入954.01萬(wàn)元,其他收入0.32萬(wàn)元,共計6547.02萬(wàn)元。
2、支出的相關(guān)說(shuō)明
20xx年支出總額為8011.24萬(wàn)元
。1)人員經(jīng)費1329.32萬(wàn)元,其中:基本工資258.88萬(wàn)元,績(jì)效工資385.75萬(wàn)元,伙食補助7.7萬(wàn)元,津貼補貼11.54萬(wàn)元,社會(huì )養老保險179.82萬(wàn)元,職業(yè)年金89.79萬(wàn)元,醫保159.25萬(wàn),其他社會(huì )保障繳費9.12萬(wàn)元,住房公積金189.66萬(wàn)元,其他工資福利支出37.80萬(wàn)元。
。2)日常公用經(jīng)費5195.38萬(wàn)元,其中:辦公費5.77萬(wàn)元,印刷費2.01萬(wàn)元,咨詢(xún)費1.1萬(wàn)元,水費5.53萬(wàn)元,電費37.42萬(wàn)元(含垃圾臺站),郵電費0.28萬(wàn)元,差旅費0.17萬(wàn)元,維護費260.96萬(wàn)元,租賃費2.8萬(wàn)元,培訓費0.49萬(wàn)元,專(zhuān)用材料費 17.72萬(wàn)元,專(zhuān)用燃料費455萬(wàn)元,勞務(wù)費4036.31萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費151.61萬(wàn)元,工會(huì )經(jīng)費0.25萬(wàn)元,福利費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0元,其他交通費用162.61萬(wàn)元(含車(chē)輛保險費),稅金及附加31.93萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出23.42萬(wàn)元。
。3)對個(gè)人和家庭的補助206.13萬(wàn)元,其中:撫恤金75萬(wàn)元,生活補助56萬(wàn)元,醫療費5.2萬(wàn)元,獎勵金21.14萬(wàn)元,其他對個(gè)人和家庭的補助支出48.79萬(wàn)元。
。4)其他資本性支出1280.42萬(wàn)元,其中:辦公設備購置11.7萬(wàn)元,專(zhuān)用設備購置563.29萬(wàn),大型修繕0萬(wàn)元,其他交通工具購置705.43萬(wàn)元。
二、一般公共預算支出情況
。ㄒ唬┗局С銮闆r:益陽(yáng)市赫山區環(huán)境衛生服務(wù)中心20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出3317.69萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費1327.78萬(wàn)元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助;
公用經(jīng)費1988.91萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、專(zhuān)用燃料費,勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加,其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、其他資本性支出。
。ǘ╉椖恐С銮闆r:益陽(yáng)市赫山區環(huán)境衛生服務(wù)中心20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出1847.8萬(wàn)元,包括市場(chǎng)化公司勞務(wù)費支出1280.03萬(wàn)元,資本性支出中交通工具購置支出567.77萬(wàn)元,
三、政府性基金預算支出情況
20xx年本單位無(wú)政府性基金支出
四、整體支出績(jì)效情況
。ㄒ唬┱w支出績(jì)效目標
預決算公開(kāi):20xx年,按照上級的要求,我中心在赫山區門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行了預算公開(kāi)。
資產(chǎn)管理:我們進(jìn)一步加強資產(chǎn)的管理,制定了《益陽(yáng)市赫山區環(huán)衛中心財務(wù)管理制度》,明確了具體責任人,嚴格報批、銷(xiāo)審等手續,單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現象。
“三公經(jīng)費”控制情況:貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神,嚴格控制“三公經(jīng)費”支出,取得了良好效果。20xx年度在接待工作中節約開(kāi)支從嚴把關(guān)。
績(jì)效目標1:①主次干道、背街小巷清掃保潔,渣土運輸污染還潔,道路清洗能夠按照市區二級考核細則及合同管理要求,衛生質(zhì)量達標。②城區臺站、單位庭院、純居民區圍點(diǎn)、基建裝修裝飾垃圾能夠按照市、區兩級考核細則,日產(chǎn)日清、清運率達100%。③環(huán)衛基礎設施建設如臺站、公廁、果皮箱等按照市區兩級年度計劃要求,組織建設并按期竣工投入使用,臺站、公共廁所等維修、維護能快捷及時(shí),確保正常使用。
績(jì)效目標2:環(huán)衛工作人員工資績(jì)效能夠向上級申報爭取,盡力落實(shí)。
績(jì)效目標3:嚴格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支,認真落實(shí)各項財務(wù)財經(jīng)制度,按照年初計劃落實(shí)。
部門(mén)整體支出情況分析:從整體情況來(lái)看,我中心嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中,能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫,“三公?jīng)費”明顯下降。所有項目支出都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實(shí)施,并加強了監督。尤其是在專(zhuān)項經(jīng)費支出上,我們能專(zhuān)款專(zhuān)用,按項目實(shí)施計劃的`進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付,無(wú)截留、無(wú)挪用等現象。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作情況
1.績(jì)效評價(jià)目的。
此次績(jì)效評價(jià)的目的是:嚴格落實(shí)《預算法》及省、市績(jì)效管理工作的有關(guān)規定,進(jìn)一步規范財政資金的管理,強化財政支出績(jì)效理念,提升部門(mén)責任意識,提高資金使用效益。
2.績(jì)效評價(jià)的主要過(guò)程。
根據績(jì)效評價(jià)的要求,我們成立了自評工作領(lǐng)導小組,對照自評方案進(jìn)行研究和布署,全處成員共同參與,按照自評方案的要求,對照各實(shí)施項目的內容逐條逐項自評。在自評過(guò)程發(fā)現問(wèn)題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎。
。ㄈ┲饕(jì)效及評價(jià)結論
20xx年,赫山區環(huán)境衛生服務(wù)中心在區委、區政府及上級主管局的正確領(lǐng)導下,結合環(huán)衛工作實(shí)際,圍繞單位增收降耗、搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面下功夫,圓滿(mǎn)完成上級交辦的各項工作任務(wù)。
指標1:數量,城區主次干道清掃保潔服務(wù)面積966.4萬(wàn)平方米,包括背街小巷清掃、銀城大道。城區34個(gè)(5個(gè)社會(huì )化管理)站廁合一垃圾中轉站垃圾清運處理,企事業(yè)單位、純居民區圍點(diǎn)清運近1000個(gè),11個(gè)鄉鎮16個(gè)垃圾中轉站垃圾清運處理,日清運480噸。城區37個(gè)獨立公共廁所日常維護管理近1532個(gè)果皮箱清掏抹洗維護管理。
指標2:質(zhì)量,能夠認真履行職責,服務(wù)水平標準較高,效果較好。
指標3:時(shí)效,能夠按照合同管理要求及時(shí)服務(wù),效率較高。
指標4:經(jīng)濟效益,投入參照20xx省頒環(huán)衛作業(yè)費用定額標準。(按0.6-0.8系數)執行,能夠較好的實(shí)現預期效果、投入與產(chǎn)出相匹配。
指標5:社會(huì )效益,能夠為廣大市民提供一個(gè)舒適干凈的工作生活環(huán)境,社會(huì )效益好。
指標6:社會(huì )公眾滿(mǎn)意度,社會(huì )公眾(服務(wù)對象)滿(mǎn)意程度測評達到98%以上,對環(huán)衛工作提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù),問(wèn)題處理快捷及時(shí)充分理解支持配合,人居幸福指數不斷提高。
。ㄋ模┐嬖诘闹饕獑(wèn)題
由于計劃預算經(jīng)費撥付不及時(shí),導致支出業(yè)務(wù)集中或延誤,影響工作正常運轉。
。ㄎ澹┯嘘P(guān)建議
按照服務(wù)中心實(shí)際作業(yè)情況足額核定工作經(jīng)費,確保及時(shí)拔付,不影響日常工作的正常開(kāi)展。
。└倪M(jìn)措施和建議
1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求,本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行預算的編制,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過(guò)程中,進(jìn)一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。
3、完善管理制度,進(jìn)一步加強資產(chǎn)管理 。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央“八項規定”和湖南省委“九條規定”,加強經(jīng)費審批和控制,規范支出標準與范圍,并嚴格執行。嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規定加強固定資產(chǎn)管理,確保賬賬、賬實(shí)相符。
項目事前績(jì)效評估報告 篇12
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。
1、項目背景
通過(guò)項目實(shí)施,完成古樹(shù)名木保護修復,加強油茶產(chǎn)業(yè)振興,推動(dòng)竹產(chǎn)業(yè)和森林旅游康養服務(wù)業(yè)加快發(fā)展,培育一批經(jīng)濟效益好、輻射帶動(dòng)強的產(chǎn)業(yè)基地、園區載體、企業(yè)主體和新型業(yè)態(tài)新型經(jīng)營(yíng)主體,打造一批特色林業(yè)區域公用品牌、企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌,形成一批特色優(yōu)勢明顯、產(chǎn)業(yè)基礎好、發(fā)展潛力大、帶動(dòng)能力強的林業(yè)龍頭企業(yè)和特色林產(chǎn)品優(yōu)勢區,提升了全市特色林產(chǎn)品的產(chǎn)品優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢。加強科技創(chuàng )新,增強林產(chǎn)品研發(fā)力度和深加工水平。建設一批現代林業(yè)示范區,推進(jìn)林業(yè)標準化生產(chǎn),實(shí)施林業(yè)產(chǎn)業(yè)化轉型升級。實(shí)施鄉村振興戰略,推動(dòng)林業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,進(jìn)一步推深做實(shí)林長(cháng)制改革,打造林長(cháng)制改革示范區的'六安樣板。
2、內容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況。
根據《六安市林業(yè)局、六安市財政局關(guān)于20xx年市級和省級林業(yè)專(zhuān)項資金分配方案的請示》(六林〔20xx〕46號),20xx年市級林業(yè)改革發(fā)展和森林資源培育管護專(zhuān)項資金預算850萬(wàn)元,具體項目?jì)热菁百Y金分配情況如下:
六安市林業(yè)局本級:
市林業(yè)改革發(fā)展專(zhuān)項資金預算30萬(wàn)元,其中:全民義務(wù)植樹(shù)資金30萬(wàn)元。
金寨縣:
金寨縣市林業(yè)改革發(fā)展專(zhuān)項資金預算160萬(wàn)元,其中:油茶加工研發(fā)及品牌創(chuàng )建試點(diǎn)項目100萬(wàn)元、古樹(shù)名木保護20萬(wàn)元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目20萬(wàn)元、林長(cháng)制改革示范點(diǎn)20萬(wàn)元。
霍山縣:
霍山縣市林業(yè)改革發(fā)展專(zhuān)項資金預算285萬(wàn)元,其中:森林旅游康養特色村建設項目100萬(wàn)元、竹產(chǎn)業(yè)優(yōu)化轉型升級試點(diǎn)建設項目100萬(wàn)元、古樹(shù)名木保護60萬(wàn)元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目25萬(wàn)元。
舒城縣:
舒城縣市林業(yè)改革發(fā)展專(zhuān)項資金預算130萬(wàn)元,其中:油茶豐產(chǎn)高效試點(diǎn)建設項目100萬(wàn)元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目30萬(wàn)元。
霍邱縣:
霍邱縣市林業(yè)改革發(fā)展專(zhuān)項資金預算15萬(wàn)元,其中:古樹(shù)名木保護5萬(wàn)元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目10萬(wàn)元。
金安區:
金安區市林業(yè)改革發(fā)展專(zhuān)項資金預算160萬(wàn)元,其中:林下生態(tài)平衡種植試點(diǎn)建設項目100萬(wàn)元、古樹(shù)名木保護10萬(wàn)元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目30萬(wàn)元、林長(cháng)制改革示范點(diǎn)20萬(wàn)元。
裕安區:
裕安區市林業(yè)改革發(fā)展專(zhuān)項資金預算50萬(wàn)元,其中:古樹(shù)名木保護5萬(wàn)元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目25萬(wàn)元、林長(cháng)制改革示范點(diǎn)20萬(wàn)元。
葉集區:
葉集區市林業(yè)改革發(fā)展專(zhuān)項資金預算20萬(wàn)元,其中:“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目10萬(wàn)元、林長(cháng)制改革示范點(diǎn) 10萬(wàn)元。
根據《六安市財政局六安市林業(yè)局關(guān)于下達20xx年度中央、省級和市級林業(yè)專(zhuān)項資金的通知》(財建〔20xx〕353號)下達我市市級林業(yè)改革發(fā)展資金850萬(wàn)元,全部到位,已撥付850萬(wàn)元。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標。
1、總體目標:
為全面推深做實(shí)林長(cháng)制改革,加快林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,推動(dòng)木本油料、木竹加工、林下經(jīng)濟、森林旅游康養等林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群化、組織化發(fā)展,促進(jìn)綠色經(jīng)濟提質(zhì)增效、轉型升級,通過(guò)項目實(shí)施促進(jìn)農民增收,助推鄉村振興。
2、階段性目標:
根據《中共六安市委辦公室六安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈六安市創(chuàng )建林長(cháng)制改革示范區實(shí)施方案〉的通知》(六辦發(fā)[20xx]18號)“四區”總體布局和“五綠”具體任務(wù),20xx年,市林業(yè)改革發(fā)展專(zhuān)項資金重點(diǎn)支持林業(yè)改革發(fā)展試點(diǎn)項目5個(gè),林長(cháng)制改革示范點(diǎn)建設15個(gè)。開(kāi)展市直機關(guān)義務(wù)植樹(shù)活動(dòng),完成全市二級古樹(shù)名木保護修復50株。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。
1、績(jì)效評價(jià)目的:認真落實(shí)預算績(jì)效管理工作要求,通過(guò)對20xx年度六安市市級林業(yè)改革發(fā)展項目專(zhuān)項資金的績(jì)效評價(jià),加強項目績(jì)效管理,提高資金使用效率,同時(shí)促進(jìn)單位預算管理水平,優(yōu)化資源配置,為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。
2、對象和范圍:20xx年市級林業(yè)改革及森林資源培育管護經(jīng)費項目資金850萬(wàn)元。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準。
本次績(jì)效評價(jià)原則遵循科學(xué)公正、公開(kāi)透明、重點(diǎn)核查。根據項目設定績(jì)效目標、評價(jià)指標和標準,對政策和項目實(shí)施效果,開(kāi)展績(jì)效自評。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
通過(guò)項目設定績(jì)效評價(jià)指標,收集項目評價(jià)資料,全面了解項目立項依據、預算安排、組織實(shí)施情況,開(kāi)展分析評價(jià),撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
20xx年度市級預算項目全面完成了項目建設任務(wù),市級林業(yè)改革發(fā)展專(zhuān)項資金在資金使用和項目管理方面規范、合理,按照《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專(zhuān)項資金操作規程》進(jìn)行項目申報管理,實(shí)現了年度績(jì)效目標,及時(shí)發(fā)揮了資金的使用效率,最終自評結果為100分,綜合評定等級為“優(yōu)”。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
根據《安徽省財政林長(cháng)制考核獎勵及林業(yè)增綠增效行動(dòng)綜合獎補管理辦法》、《六安市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》、《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專(zhuān)項資金使用操作規程》,結合年度林業(yè)重點(diǎn)工作任務(wù),經(jīng)市政府批準,市財政局、市林業(yè)局聯(lián)合下達市級林業(yè)改革發(fā)展專(zhuān)項資金。
。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。
嚴格按照《市財政局市林業(yè)局關(guān)于下達20xx年度中央、省級和市級林業(yè)專(zhuān)項資金的通知》要求,項目和資金管理制度健全,績(jì)效目標設定與項目實(shí)施相符,資金撥付嚴格審批程序,資金使用規范。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
全市共完成二級古樹(shù)名木保護修復50株,建設油茶豐產(chǎn)高效試點(diǎn)項目1個(gè)、油茶加工研發(fā)及品牌創(chuàng )建試點(diǎn)項目1個(gè)、森林旅游康養特色村試點(diǎn)項目1個(gè)、林下生態(tài)平衡種植試點(diǎn)建設項目1個(gè)、竹產(chǎn)業(yè)優(yōu)化轉型升級試點(diǎn)項目1個(gè),林長(cháng)制改革示范點(diǎn)建設15個(gè)。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
1.經(jīng)濟效益指標
全力提升林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展層次,大力實(shí)施綠色產(chǎn)業(yè)富民工程,加快推進(jìn)林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,重點(diǎn)實(shí)施油茶品牌提升行動(dòng)、竹產(chǎn)業(yè)升級改造行動(dòng)以及依托國家森林康養基地擴面提質(zhì)實(shí)施林旅融合發(fā)展行動(dòng),打造林業(yè)全產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條,加快國家級林業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區建設進(jìn)程,20xx年全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)規模和質(zhì)量效益發(fā)展迅速,林業(yè)總產(chǎn)值繼續保持穩步增長(cháng)。
2.社會(huì )效益指標
繼續推深做實(shí)林長(cháng)制改革,盤(pán)活林業(yè)資源,激活林業(yè)經(jīng)濟,著(zhù)力打造綠色振興趕超發(fā)展的金山銀山,通過(guò)項目實(shí)施,有力激發(fā)了林業(yè)發(fā)展活力、促進(jìn)農民增收、助力鄉村振興。
3.生態(tài)效益指標
組織開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+義務(wù)植樹(shù)”系列活動(dòng),號召全市人民植樹(shù)增綠,踐行綠色發(fā)展理念,全市森林覆蓋率達到45.51%。
五、主要經(jīng)驗及做法
。ㄒ唬┙∪芾碇贫。制定了《六安市林業(yè)局項目管理辦法(試行)》(六林辦[20xx]66號)、《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專(zhuān)項資金操作規程》(財農[20xx]393號),修訂了《六安市林業(yè)局財務(wù)管理制度》等制度。
。ǘ﹪栏裆陥蟪绦。市級重點(diǎn)林業(yè)改革發(fā)展試點(diǎn)項目,經(jīng)縣區推薦申報,市級組織第三方機構進(jìn)行現場(chǎng)核查并公示,公示無(wú)異議后確定項目實(shí)施單位,按照要求編制實(shí)施方案,并指導縣區督促實(shí)施單位嚴格按照實(shí)施方案要求按時(shí)按質(zhì)完成建設內容。
。ㄈ⿵娀O督管理,加強與財政主管部門(mén)的溝通協(xié)調,確保項目資金及時(shí)撥付到位。按照《六安市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》、《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專(zhuān)項資金使用操作規程》執行,切實(shí)加強資金使用和項目監管,確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
六、存在問(wèn)題及原因分析
一是部分項目績(jì)效指標設定不夠細化、量化,不便于績(jì)效評價(jià)開(kāi)展。二是市級林業(yè)改革發(fā)展專(zhuān)項資金預算偏少,對林業(yè)建設投入不足。
七、有關(guān)建議
一是建議財政部門(mén)將林業(yè)項目預算績(jì)效指標設定再細化和量化,具有明確的評價(jià)標準。二是加大市級林業(yè)改革發(fā)展專(zhuān)項資金預算,充分發(fā)揮林業(yè)專(zhuān)項資金在林業(yè)生態(tài)保護、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉村振興中的作用。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
項目事前績(jì)效評估報告 篇13
一、項目建設背景
本市是一座伴隨國家重點(diǎn)項目建設而逐步發(fā)展壯大的工業(yè)城市,以鋼鐵、稀土聞名,是國家和省重要的能源、原材料、稀土、新型煤化工和裝備制造基地。進(jìn)入工業(yè)化后期,城市的服務(wù)功能發(fā)展滯后逐漸突出:如老城區基礎設施老化嚴重,發(fā)展趨于飽和,交通基礎設施管理和建設滯后,城鄉基礎設施缺乏統籌規劃;部分城鄉結合部建設缺乏規劃和管理,布局凌亂;經(jīng)濟的快速發(fā)展、工業(yè)占主導地位導致的城區用地空間不足,也已經(jīng)成為制約本市建設宜居城市的一個(gè)瓶頸,總體上,本市的城市服務(wù)功能和綜合承載能力有待提升。
為完善城市功能、培育城市新的增長(cháng)點(diǎn)、全面提升城市綜合實(shí)力,實(shí)現把本市建成我國中西部地區中心城市的奮斗目標,20xx年利用新一輪城市總體規劃編制的契機,本市委、市政府確定規劃布局新的中心區。新市區正式被定位為集政務(wù)、商務(wù)、金融、會(huì )展、體育、教育、文化、醫療衛生、高端住宅、休閑等功能為一體的城市中心區。
在新市區規劃建設過(guò)程中,本市研究編制了《本市新市區地下空間開(kāi)發(fā)利用專(zhuān)項規劃》,推進(jìn)新市中心區建設用地多功能開(kāi)發(fā)、地上地下立體綜合開(kāi)發(fā)利用,指導新市區地下空間的開(kāi)發(fā)利用高水平、規范化推進(jìn)。根據規劃,本項目位于新市中心區地下空間發(fā)展主軸上,是新市中心區地下空間的節點(diǎn)之一,承擔著(zhù)進(jìn)一步完善城市功能、提升新市區整體形象的任務(wù)。本項目地面擬建成為綠地廣場(chǎng),地下一層空間可用于商業(yè)使用,地下二層作人防車(chē)庫,以加強區域公共服務(wù)供給,改善區域停車(chē)配套,本項目是在以上背景下提出的。
二、項目建設必要性分析
1、加強地下空間綜合開(kāi)發(fā)利用的需要隨著(zhù)我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展、城鎮化加快,土地已成為了公認的稀缺資源,地下空間利用是優(yōu)化國土資源配置、提高土地資源利用效率的必然選擇;而科技進(jìn)步也使得我國地下空間開(kāi)發(fā)的時(shí)機日益成熟。
“十二五”時(shí)期,我國城市地下空間開(kāi)發(fā)利用進(jìn)入快速增長(cháng)階段。城市地下空間建設量顯著(zhù)增長(cháng),年均增速達到20%以上,約60%的現狀地下空間為“十二五”時(shí)期建設完成。地下空間的開(kāi)發(fā)形態(tài)和功能也從單一走向復合:從人防工程拓展到交通、市政、商服、倉儲等多種類(lèi)型,由小規模單一功能的`地下工程發(fā)展為集商業(yè)、娛樂(lè )、休閑、交通、停車(chē)等功能于一體的地下城市空間,綜合效益十分顯著(zhù)。
“十三五”期間我國將迎來(lái)城市地下空間開(kāi)發(fā)利用的高潮,《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十三個(gè)五年規劃綱要》明確要求“強化土地節約集約利用”,有序推進(jìn)城鎮低效用地再開(kāi)發(fā)和低丘緩坡土地開(kāi)發(fā)利用,推進(jìn)建設用地多功能開(kāi)發(fā)、地上地下立體綜合開(kāi)發(fā)利用。
住建部出臺《城市地下空間開(kāi)發(fā)利用“十三五”規劃》,確立了地下空間開(kāi)發(fā)利用“生態(tài)優(yōu)先,公共利益優(yōu)先,保障公共安全”等基本原則,要求應當“優(yōu)先安排市政基礎設施、地下交通、人民防空工程、應急防災設施,并兼顧城市運行最優(yōu)化和相鄰空間發(fā)展的需要”!兑巹潯奉A計“十三五”時(shí)期城市地下空間開(kāi)發(fā)利用還將有相當大的規模。在地下空間政策利好下,各地地下空間開(kāi)發(fā)將迎來(lái)高潮,并通過(guò)規劃和制度建設走向規范化。
雖然近年來(lái)隨著(zhù)本市產(chǎn)業(yè)結構升級,土地集約利用水平已有較大提高,但在重工業(yè)仍占主導地位的情況下,總體上用地仍較為粗放。因此,新市中心區作為未來(lái)本市的中心地帶、行政中心所在地,面對地方經(jīng)濟加速發(fā)展,用地剛需和指標剛性約束的雙重壓力下,其建設發(fā)展有必要高度重視促進(jìn)土地利用由外延向內涵挖潛的轉變。
項目地面為綠地廣場(chǎng),地下為商業(yè)及人防車(chē)庫,綠化廣場(chǎng)從地下向地面延伸,在集約用地的基礎上增加城市綠化覆蓋率,打造優(yōu)美的立體景觀(guān)。同時(shí)地下停車(chē)庫既解決了停車(chē)問(wèn)題,又避免了地面景觀(guān)的破壞和土地的浪費;此外地下一層的商業(yè),為周邊行政與商務(wù)辦公提供了必要的城市服務(wù)配套因此本項目的建設是新市中心區充分利用城市地下空間,促進(jìn)城市服務(wù)功能完善的積極舉措。
2、充分開(kāi)發(fā)利用人防戰備資源的需要宜居城市建設是一項長(cháng)遠而又重要的工作。根據中國《宜居城市科學(xué)評價(jià)標準》(20xx),宜居城市的主要評價(jià)標準包括:社會(huì )文明、經(jīng)濟富裕、環(huán)境優(yōu)美、資源承載、生活便宜、公共安全六個(gè)方面,一個(gè)宜居城市離不開(kāi)安全的環(huán)境,人民安居樂(lè )業(yè)也離不開(kāi)人防工程的保護。
本項目擬于地下二層建設人防設施,用于彌補周邊人防設施的短缺,進(jìn)一步完善新市中心的人防設施布局,成為本市應急管理體系不可缺少的組成部分,因此項目的建設,對于建設安全城市、支撐本市建設宜居城市十分有必要。
平戰結合是我國人防建設的一項基本方針,在以和平為主旋律的當今社會(huì ),人防工程的作用已經(jīng)從過(guò)去“防空洞”的單一概念向合理利用地下空間而過(guò)渡,在強調“有備無(wú)患”的同時(shí),還要做到“有備有用”。根據第六次全國人民防空會(huì )議精神,要全面開(kāi)發(fā)利用人防戰備資源,最大限度地利用人防工程開(kāi)發(fā)地下倉儲、餐飲、購物等產(chǎn)業(yè),為人民群眾提供更多的休閑娛樂(lè )、體育鍛煉、停車(chē)等公共服務(wù)場(chǎng)所。
本項目按照“平戰結合”的原則,擬將地下空間以“停車(chē)+商業(yè)+綠地”的模式進(jìn)行開(kāi)發(fā)利用,大大提高人防設施在和平時(shí)期的使用效率,隨著(zhù)本市城市化進(jìn)程的加快與土地資源的日益緊缺,本工程充分挖掘人防設施的社會(huì )服務(wù)功能,使人防設施真正成為提供公共服務(wù)、方便群眾生活的民生工程,對于本市宜居城市的建設意義重大。
3、改善城市停車(chē)配套的需要。新市中心定位為集政務(wù)、商務(wù)、金融、會(huì )展、體育、教育、文化、醫療衛生、高端住宅、休閑等功能為一體的城市中心區,又位于新城、舊城的交界處,未來(lái)將導入大批的居住、通勤、休閑、商務(wù)人群,從而衍生出大量停車(chē)需求。
4、集政務(wù)、商務(wù)、金融、會(huì )展、文化休閑、高檔居住、總部經(jīng)濟等為一體,未來(lái)將釋放大量的消費需求。新市中心區作為新建區,應高起點(diǎn)規劃、高標準建設,商業(yè)配套方面,應在本市現狀商業(yè)發(fā)展基礎上,進(jìn)一步促進(jìn)商業(yè)業(yè)態(tài)升級,滿(mǎn)足體驗式、互動(dòng)式、娛樂(lè )性等的商業(yè)發(fā)展形勢。
本項目擬打造一個(gè)多功能體驗式商業(yè)區,特色業(yè)態(tài)包括餐飲體驗、城市超市、親子樂(lè )園、休閑健身、藝術(shù)廊及城市舞臺等,不僅滿(mǎn)足周邊商務(wù)、辦公的配套商業(yè)需求,同時(shí)也為周邊居民的周末休閑提供必要的商業(yè)配套,提升休閑、娛樂(lè )體驗,助推新市中心區商業(yè)業(yè)態(tài)升級。
三、項目的公益性
本項目將建設一座地下停車(chē)場(chǎng),向社會(huì )集中提供車(chē)位850個(gè);緩解未來(lái)周邊群體的私家車(chē)停車(chē)問(wèn)題。此外,本項目積極引入新能源車(chē)、城市智能公共單車(chē)、APP導航、路引等智能化服務(wù),構建智慧化綠色停車(chē)系統,有助于為新市中心宜居配套區打造一個(gè)高效、便捷、智能、示范的地下停車(chē)環(huán)境,其地上空間可作為休閑廣場(chǎng)對市民開(kāi)放,大大提高辦公、商務(wù)、商業(yè)、居住等的出行品質(zhì),合理有效的整合了城市資源同時(shí)也體現了本項目的公益性。
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