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供應商管理制度

時(shí)間:2025-03-29 10:10:54 制度 我要投稿

供應商管理制度(經(jīng)典15篇)

  在當今社會(huì )生活中,越來(lái)越多人會(huì )去使用制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編幫大家整理的供應商管理制度,希望對大家有所幫助。

供應商管理制度(經(jīng)典15篇)

供應商管理制度1

  外協(xié)供應商管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán),旨在確保供應鏈的穩定性和效率,通過(guò)規范對外協(xié)供應商的選取、管理、評價(jià)和改進(jìn)過(guò)程,保障企業(yè)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。

  內容概述:

  1. 供應商資質(zhì)審查:設定嚴格的供應商準入標準,包括但不限于營(yíng)業(yè)執照、質(zhì)量管理體系認證、財務(wù)狀況、過(guò)往業(yè)績(jì)等。

  2. 合同管理:制定標準化合同模板,明確雙方權利義務(wù),規定產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等關(guān)鍵條款。

  3. 供應商績(jì)效評估:定期對供應商的'交付質(zhì)量、準時(shí)率、服務(wù)態(tài)度等方面進(jìn)行考核,形成評價(jià)報告。

  4. 問(wèn)題處理機制:建立有效的溝通渠道,對供應商出現的問(wèn)題及時(shí)反饋和解決,確保問(wèn)題不過(guò)夜。

  5. 關(guān)系維護與持續改進(jìn):通過(guò)定期會(huì )議、培訓等方式,促進(jìn)供應商能力提升,共同推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

  6. 風(fēng)險管理:識別潛在風(fēng)險,如供應中斷、價(jià)格波動(dòng)等,制定應急預案,降低對企業(yè)運營(yíng)的影響。

供應商管理制度2

  第一章、總則

  第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu),以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。

  第二條本制度適用于向公司長(cháng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商,零售商除外。

  第二章、具體的管理制度

  第一條供應商的資質(zhì)

  采購人員在選擇供應商時(shí),必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。

  1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;

  2、ISO9001/20xx版證書(shū);

  3、產(chǎn)品認證資料,如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。

  4、我方需要其他的資料。

  第二條供應商的基本信息

  1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介,詳細的辦公地址

  2、公司的固定聯(lián)系方式:固話(huà)和傳真等

  3、公司的網(wǎng)址

  第三條采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后,需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分,并提交相關(guān)部門(mén)存檔。

  第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

  1、采購合同:采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后,簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是,質(zhì)量協(xié)議,違約責任等。

  2、品質(zhì)保證協(xié)議:采購部門(mén)在確定供應商之后,需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內容:一是,承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。

  第三章、附則

  本制度自公布之日起開(kāi)始生效。

  供應商管理制度3供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容,而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度,有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力,是建立長(cháng)期供需合作關(guān)系決策的重要依據。

  第一條供應商檔案管理對象:

  1、從時(shí)間序列來(lái)劃分:老供應商、新供應商、未來(lái)供應商。新供應商和未來(lái)供應商為重點(diǎn)管理對象。

  2、從交易過(guò)程來(lái)劃分:包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應商、正在進(jìn)行交易的供應商和即將進(jìn)行交易的供應商。對于第一類(lèi)供應商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類(lèi)的供應商,需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內容;對于第三類(lèi)供應商,檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料,為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)準備資料。

  3、從供應商性質(zhì)來(lái)劃分:特殊公司(與本公司有特殊業(yè)務(wù)等)、普通公司等。這類(lèi)供應商因其性質(zhì)、供應特點(diǎn)、供應方式、供應量等不同,對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。

  4、從供應數量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分:包括主力供應商(供貨時(shí)間長(cháng)、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點(diǎn)應放在主力供應商上。

  第二條供應商管理內容

  1、供應商基礎資料,即公司所掌握的供應商最基本的原始資料,是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應商檔案管理的起點(diǎn)和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

  2、供應商特征:供應能力、發(fā)展潛力、企業(yè)規模和知名度等。

  3、業(yè)務(wù)狀況:主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的.業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

  4、交易活動(dòng)現狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢、未來(lái)的對策;企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。

  第三條供應商檔案管理方法

  1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作,是建立供應商檔案卡(又稱(chēng)供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的形式,主要是為了填寫(xiě)、保管和查閱方便。

  供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料,這種資料的取得,主要有三種形式:

 、偬峁┕⿷藤Y料卡,由供應商填寫(xiě)。

 、谟刹少弳T通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應商的相關(guān)資料。

 、弁ㄟ^(guò)本公司和供應商已發(fā)生的采購情況(包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況)。

  然后根據這三種渠道反饋的信息,對供應商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總,填入供應商檔案卡。

  2、通過(guò)采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息周報,由匯總整理,周會(huì )時(shí)上報總經(jīng)理,據此建立綜合的供應商檔案。

  第四條供應商檔案管理應注意問(wèn)題

  1、供應商檔案管理應保持動(dòng)態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化,不斷地加以調整,消除過(guò)舊資料;及時(shí)補充新資料,不斷地供應商的變化,進(jìn)行跟蹤記錄。

  2、供應商檔案管理的重點(diǎn)不僅應放在現有供應商上,而且還應更多地關(guān)注意向供應商,為公司選擇新應商,開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。

  3、供應商檔案管理應“用重于管”,提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣,應以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí),應利用供應商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。

  4、借閱供應商檔案時(shí),必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

  供應商管理制度4為了進(jìn)一步適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展,理順公司與供應商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應商的各項實(shí)力,搞好公司內外部的銜接管理,確保滿(mǎn)足安全生產(chǎn),穩定連續生產(chǎn)的條件,進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作,特制定制度:

  一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠(chǎng)家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解,對有實(shí)力,有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠(chǎng)家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類(lèi)相關(guān)資料予以備案。以備供應商選擇時(shí)參考。

  二、各類(lèi)供應商選擇,要進(jìn)行全面的分析了解,特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類(lèi)供應商,要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調查、及實(shí)地考察,索取各種證件資料,如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明,生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽),并對所供原料進(jìn)行現場(chǎng)取樣分析;B類(lèi)原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來(lái)公司進(jìn)行分析驗證,部分供應商進(jìn)行現場(chǎng)考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

  三、經(jīng)選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時(shí)記錄供應商的最新信息資料。

  四、根據供應商的評價(jià)辦法,每年對全部的供應商進(jìn)行一次全面的評價(jià)(遇特殊情況可縮短評價(jià)時(shí)間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

  五、供應商評價(jià)條件:

  1、產(chǎn)品質(zhì)量;

  2、技術(shù)服務(wù);

  3、交貨速度;

  4、對用戶(hù)的需求能否作出快速反應;

  5、供應商的信譽(yù);

  6、產(chǎn)品價(jià)格;

  7、延期付款能力;

  8、銷(xiāo)售人員的素質(zhì)(才能、品德);

  9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個(gè)等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿(mǎn)分,低于22分淘汰,詳見(jiàn)“供應商評價(jià)準則”。

供應商管理制度3

  食品原料采購驗收的管理制度為了規范原料驗收管理,根據廚房生產(chǎn)要求,廚房對供應商所送的原料的認可和接受。保證廚房生產(chǎn)質(zhì)量,有效地控制生產(chǎn)成本。因此,規定驗收程序和要求,使用有效的驗收方法,明確驗收程序,保證驗收工作循序漸進(jìn),減少驗收的隨意性確保進(jìn)貨質(zhì)量,對驗收工作加以完善,而制訂本制度。

  一、驗收人員的基本素質(zhì)與要求、

  1、熱愛(ài)原料驗收工作,對企業(yè)有較高的忠誠度。有良好的職業(yè)道德和較強的責任心。在任何情況下都能做到忠于職守,堅持原則,秉公辦事,勤懇踏實(shí),認真負責,以公司利益為重,不圖私利。

  2、熟悉食品原料品質(zhì)特點(diǎn)和質(zhì)量要求,掌握原料基礎知識,采購規格與標準,能夠運用科學(xué)的方法和豐富的經(jīng)驗對各種原料的品質(zhì)進(jìn)行恰當的檢驗鑒定,準確界定原料的品質(zhì)等級等。

  3、熟悉飯店采購原料的程序,與采購過(guò)程有關(guān)的財務(wù)制度和有關(guān)的經(jīng)濟合同,價(jià)格,質(zhì)量和食品衛生等國家法律法規的規定,尤其對本公司制定的[食品原料采購質(zhì)量規格書(shū)]能夠很好的運用,嚴格執行,能夠熟練使用各種現代檢驗原料品質(zhì)的工具,儀器,設備等。

  4、能夠嚴格按規定填寫(xiě)各種表格,單據,并及時(shí)傳遞到相應的部門(mén)。具有處理因原料質(zhì)量不合格與訂貨價(jià)格,數量不符等原因而與供貨單位協(xié)商退貨的能力,以及對一些突發(fā)事件的`應對處理能力5、定時(shí)間,安排適當的驗貨時(shí)間。盡量不要無(wú)間斷的驗貨,疲勞驗貨,驗收員不得找人替代,集中時(shí)間,集中精力,保證驗貨質(zhì)量。

  6、具有良好的個(gè)人衛生習慣,講究驗收環(huán)境的清潔衛生,保持自身的身體鍵康,并符合國家規定的衛生防疫標準。

  二、食品原料采購驗收的程序

  1、根據定購單上的數量,重量對供應商送來(lái)的或采購員購來(lái)的貨物,仔細核對數量,質(zhì)量是否相等,防止接收的原料過(guò)多造成浪費或短少影響營(yíng)業(yè)。2、按照[食品原料驗收規格表],對各種原料的品種,規格,質(zhì)量嚴格把關(guān),防止不合格食品混入廚房。

  3、對于不合格的食品原料如質(zhì)量,數量或價(jià)格未達到所規定要求者,驗收人員則應拒絕驗收,及時(shí)辦理退貨手續。屬于自購的應由當事人承擔責任。

  4、驗收員應認真檢查各種食品原料,防止供應商以次充好,或將變質(zhì),腐爛,有異味,注水等劣質(zhì)食品進(jìn)入廚房,由于質(zhì)量問(wèn)題退貨的原料,應要求供應商及時(shí)補充。

  5、將食品原料驗收合格后,將驗收的內容,數量結果記錄在每天的驗收單上,并與供應商作好核對工作,雙方簽字認可。

  6、將驗收合格的貨物送到倉庫或廚房,妥善保管,當天將驗收單據交由用貨部門(mén)簽字[廚師長(cháng)]認可,堅持按照先進(jìn)先出的原則,避免食品因存放時(shí)間過(guò)長(cháng)導致浪費。

供應商管理制度4

  為規范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關(guān)系,充分了解供應商的各項實(shí)力,確保正常運營(yíng),保質(zhì)保量,使供應商能更好的`服務(wù)于酒店。

  供貨商管理細則:

  1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解。每月必須及時(shí)給酒店餐飲部出品負責人提供時(shí)令原材料,方便出品部及時(shí)更新菜品,推出新菜。

  2、 涉及所有采購物資的供貨廠(chǎng)商必須具備:《營(yíng)業(yè)執照》,《稅務(wù)登記證》,《食品安全衛生許可證》三證齊全者為我公司供方的進(jìn)場(chǎng)前提。對牛羊豬,家禽,凍品類(lèi)供應商還需提供《動(dòng)物檢疫合格證明》。

  3、 送貨及時(shí),各供應商根據酒店要求準時(shí)送貨,做到無(wú)延遲,無(wú)擅自未到情況。如有因送貨不及時(shí)而造成影響的相應給予扣罰。

  4、 收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛生清潔,做到地面無(wú)菜葉、無(wú)紙皮箱、無(wú)明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時(shí),也應保持地面清潔,如有發(fā)現,每次扣款100元。

  5、 各餐飲類(lèi)供應商均由采購部統一規范管理,供應商送貨人員在進(jìn)入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙,愛(ài)護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進(jìn)行雙倍處罰。

供應商管理制度5

  一、目的

  加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關(guān)要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。

  二、范圍

  適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

  三、職責

  1.責任部門(mén):財物部

  2.相關(guān)部門(mén):生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部、運輸部、辦公室

  四、程序

  1.材料供應商的'評定和管理

  (1)物資采購根據《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個(gè)候選供應商。

  (2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標準有關(guān)的技術(shù)資料,產(chǎn)品技術(shù)說(shuō)明資料,一書(shū)一簽,企業(yè)有關(guān)經(jīng)營(yíng)許可資料等信息。由物資采購進(jìn)行評審,評審的內容應涉及到產(chǎn)品價(jià)格、企業(yè)規模、商業(yè)信譽(yù)、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。

  (3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

  2.合格供應商的管理

  (1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

  (2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關(guān)部門(mén)每三個(gè)月對供應商進(jìn)行一次評價(jià),并填寫(xiě)《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

  (3)供應商改進(jìn)對在跟蹤過(guò)程中發(fā)現的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書(shū)》,要求供應商限期整改,對不落實(shí)整改措施的供應商應取消其供貨資格。

  (4)供應商續用:經(jīng)考核評價(jià),供應商各方面都達標的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務(wù)較好的供應商予以繼續保持合作關(guān)系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。

  3.設備供應商的評定和管理

  (1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內的知名企業(yè),采購設備時(shí),應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、技術(shù)參數、價(jià)格、售后服務(wù)(三包)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)等方面進(jìn)行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

  五、附件

  《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

  《合格供方名錄》aq-bzh45

供應商管理制度6

  第一章總則

  第一條為加強公司物資供應商管理,規范物資供應商行為,提高物資供應商管理水平,保障物資高效供給,根據國家相關(guān)法律法規及上級單位管控規定,結合公司實(shí)際,特制定本辦法。

  第二條本辦法適用于公司機關(guān)及基層站隊。

  第三條本辦法所稱(chēng)物資供應商是指為公司、部門(mén)和所屬基層站隊提供物資的經(jīng)營(yíng)者。包括一級采購物資供應商、二級采購物資供應商和三級采購物資供應商。其中,一級采購物資供應商是指提供一級采購物資和境外項目總部管理目錄物資的供應商;二級采購物資供應商是指提供二級采購物資物資的供應商;三級采購物資供應商是指提供三級采購物資物資的供應商。

  第四條本辦法所稱(chēng)物資供應商考核評價(jià)管理包括日?己嗽u價(jià)、年度考核評價(jià)、考核評價(jià)結果應用等。日?己嗽u價(jià)指以訂單為基礎,對物料和物資供應商表現的實(shí)時(shí)評價(jià),構成物資供應商綜合整體評價(jià)的日;A,為物資供應商年度年度考核評價(jià)提供日?己嗽u價(jià)數據和依據。年度考核評價(jià)指以年為周期,結合日?己嗽u價(jià)情況,在每年一季度對上一年度物資供應商綜合情況進(jìn)行的績(jì)效評價(jià)。

  第五條公司物資供應商考核評價(jià)管理實(shí)行統一歸口,兩級管理。

  第六條公司物資供應商管理遵循分級負責、廣泛參與、客觀(guān)公正、系統全面的原則。

  第二章管理機構及職責

  第七條公司生產(chǎn)安全部是物資供應商考核評價(jià)的歸口管理部門(mén),主要職責:

 。ㄒ唬┴瀼芈鋵(shí)公司物資供應商考核評價(jià)管理規章制度;

 。ǘ┌凑展芾頇嘞迏⑴c公司三級采購物資供應商的考核評價(jià)管理;

 。ㄈ┲菩抻喒疚镔Y供應管理制度;

 。ㄋ模┞鋵(shí)公司物資供應商考核評價(jià)結果的應用。

  第三章日常管理

  第八條公司應以合同為單元組織對物資供應商開(kāi)展履約情況跟蹤記錄,并對專(zhuān)項物料考核評價(jià)、對物資供應商的訂單實(shí)時(shí)評價(jià),即一單一評。

  第九條一單一評要在每個(gè)訂單的生產(chǎn)、驗收入庫和追評環(huán)節,分別由公司采購人員、倉庫管理人員和使用部門(mén)以訂單為單元進(jìn)行考核評價(jià):采購人員在訂單生成環(huán)節,對物資供應商的售前協(xié)同響應、產(chǎn)品與服務(wù)性?xún)r(jià)比等內容進(jìn)行考核評價(jià);倉庫管理人員在驗收環(huán)節,對物資供應商的到貨即時(shí)性、交貨準確性、質(zhì)量驗收等內容進(jìn)行考核評價(jià);使用部門(mén)、采購人員在追評環(huán)節,對物資供應商的產(chǎn)品使用質(zhì)量、售后響應、誠信表現、產(chǎn)品創(chuàng )新能力等內容進(jìn)行考核評價(jià)。

  第十條公司對物資到貨驗收、使用質(zhì)量及物資供應商的合同履約情況、服務(wù)情況等方面出現的問(wèn)題應及時(shí)做好記錄,并根據實(shí)際情況收集或復印相關(guān)文件資料、拍攝相關(guān)實(shí)物及現場(chǎng)影像資料,作為物資供應商考核評價(jià)管理的重要依據。

  第十一條公司物資采購人員應與物資供應商進(jìn)行充分溝通,對物資供應商的正當建議、申訴、投訴予以受理。

  第四章年度考核評價(jià)管理

  第十二條公司原則上每年一季度組織對庫內上年度有交易的供應商開(kāi)展考核評價(jià)管理。

  第十三條年度考核評價(jià)按照確定考評標準、組織量化考評、發(fā)布考評結果的程序實(shí)施。

  第十四條公司生產(chǎn)安全部組織,倉儲、使用、法律等相關(guān)部門(mén)參與,按照公司下發(fā)的年度考評標準組織開(kāi)展供應商量化評價(jià)。公司生產(chǎn)安全部以一單一評日?己嗽u價(jià)結果為量化評分基礎,相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)結合物資供應商考核年度內的'實(shí)際表現酌情進(jìn)行調整,經(jīng)公司主管領(lǐng)導審核后,形成公司的年度考核評價(jià)結果。

  第十五條物資供應商的年度考核評價(jià)成績(jì)采用百分制,由公司年度考核評價(jià)結果加權平均當年到貨金額后,得到其年度考評初始結果。

  第十六條出現以下情況的物資供應商,實(shí)行一票否決制,即只要其在為公司供應產(chǎn)品過(guò)程中出現下述問(wèn)題,直接確定該物資供應商年度考核評價(jià)結果為不合格:

 。ㄒ唬┈F場(chǎng)考察不合格的;

 。ǘ┏霈F質(zhì)量、安全、環(huán)保、服務(wù)等方面嚴重問(wèn)題的;

 。ㄈ┐嬖趪乐剡`法、違規行為的;

 。ㄋ模┮孕匈V等不正當手段謀取利益的;

 。ㄎ澹﹪覚C關(guān)、權威機構官網(wǎng)公布的嚴重失信行為的;

 。┮蛭镔Y供應商自身過(guò)錯原因引發(fā)與公司或公司各項目公司之間糾紛案件的;

 。ㄆ撸┪唇(jīng)必要溝通直接起訴公司或公司各項目公司,申請采取司法強制措施的(包括但不限于凍結賬戶(hù)、查封資產(chǎn)、將法定代表人列入“黑名單”等);

 。ò耍┕┴浖胺⻊(wù)過(guò)程中,嚴重侵害公司利益的;

 。ň牛┐嬖谄渌镔Y供應方面的嚴重問(wèn)題的。

  第十七條依據量化考評成績(jì),上報公司,由其組織確定初始量化考評結果,將供應商分為考評合格與考評不合格。

  第十八條考評合格的供應商分A、B、C三級。A級供應商數量控制在總量的5%以?xún),B級供應商數量控制在總量的15%以?xún)取?/p>

  第十九條考核年度內在公司范圍內無(wú)銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的物資供應商,不進(jìn)行量化考評,直接確定為C級供應商。出現本細則第十八條情況的,按該條款進(jìn)行處理。

  第五章考核評價(jià)結果應用

  第二十條公司采購、供應鏈建設等業(yè)務(wù)應充分應用考評結果,實(shí)現閉環(huán)管理。物資采購選商中,對考核評價(jià)結果為A、B級的供應商,可予以適當加分獎勵。

  第二十一條對考核評價(jià)結果為不合格的以及相關(guān)產(chǎn)品連續三年在公司范圍內無(wú)交易的物資供應商,上報公司生產(chǎn)安全部。

  第二十二條對考評結果為合格,但存在其他問(wèn)題的物資供應商,上報公司相關(guān)部門(mén),公司可視嚴重程度,按照山東公司《物資采購管理辦法》,履行完相關(guān)審批程序后,由輕到重給予警告、暫停交易權限、取消產(chǎn)品準入資格的處理。

  第六章監督與責任

  第二十三條物資供應商考核評價(jià)工作,有以下情形之一的,給予批評教育;應當承擔違紀違規責任的,按照中國石油違紀違規行為處分規定對相關(guān)責任人進(jìn)行責任追究:

 。ㄒ唬┪窗凑找幎ㄎ窗凑找幎ǹ己嗽u價(jià)物資供應商的;

 。ǘ┐ɑ騾f(xié)助物資供應商偽造資料或提供虛假資料的;

 。ㄈ⿲ξ镔Y供應商存在重大質(zhì)量問(wèn)題或隱患知情不報的;

 。ㄋ模┢渌`反本細則的。

  第七章附則

  第二十四條本辦法由公司生產(chǎn)安全部負責解釋。

  第二十五條本辦法自印發(fā)之日起施行。

供應商管理制度7

  第一章總則

  第一條為優(yōu)化、開(kāi)發(fā)供應商資源,建立供應商市場(chǎng)準入和業(yè)績(jì)評估體系,維持供應商隊伍穩定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設帶給可靠的物資供應保障,特制定本制度。

  第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調查、選取、開(kāi)發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選取、開(kāi)發(fā)、控制是手段,使用是目的。

  第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,構成優(yōu)存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經(jīng)過(guò)調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

  第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經(jīng)過(guò)調查、評估,或經(jīng)過(guò)調查、評估后不合格的供應商,無(wú)投標資格,不得簽訂合同。

  第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。

  第二章供應商資源調查

  第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業(yè)績(jì)調查、新增供應商綜合實(shí)力調查。

  第八條現有供應商的合作業(yè)績(jì)調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現有供應商基本狀況、與hg集團的`合作年限,集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數量、金額、使用壽命),售后服務(wù)狀況,價(jià)格水平,財務(wù)付款與欠款狀況。

  第九條新增供應商的綜合實(shí)力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規模、財務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶(hù)使用狀況(業(yè)績(jì)、使用壽命),售后服務(wù)狀況,價(jià)格水平,等等。

  第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

  根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶(hù)公司采購部,進(jìn)行現有供應商的合作業(yè)績(jì)調查;組織推薦人所在公司采購部,開(kāi)展新增供應商的綜合實(shí)力調查。

  調查過(guò)程中,各公司工程部(采購部)都務(wù)必用心配合集團工程管理部和其他公司進(jìn)行的調查,帶給相關(guān)真實(shí)數據。調查后,調查小組務(wù)必撰寫(xiě)調查報告、如實(shí)填寫(xiě)供應商資料卡,上報集團工程管理部。

  調查報告的格式模板見(jiàn)附件1、

  供應商資料卡見(jiàn)附件2、

  第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

  第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現有供應商、新增供應商綜合實(shí)力,編制《合格供應商名冊》。

  第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶(hù)頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統,并指定專(zhuān)人進(jìn)行日常管理。

  第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(chēng)(全稱(chēng))、屬地、注冊地址、實(shí)際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營(yíng)控股/民營(yíng)獨資/個(gè)資/個(gè)體)、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)(生產(chǎn)/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬(wàn)元)、職工人數、年銷(xiāo)售額(萬(wàn)元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話(huà)、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

  《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

  《合格供應商名冊》的封面、內頁(yè)樣式見(jiàn)附件3、

  《合格供應商名冊》的資料字段約定見(jiàn)附件4、

  第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定,保障《合格供應商名冊》基本數據真實(shí)準確、及時(shí)更新。

  第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷(xiāo)、新增供應商添加。

  第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷(xiāo)、新增供應商添加的審批權限見(jiàn)附件5、

  第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐,已經(jīng)構成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)、信譽(yù)良好、作風(fēng)端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

  合格供應商名冊初始建立流程見(jiàn)附件6、

  合格供應商名冊初始建立封面、內頁(yè)模版見(jiàn)附件7、

  第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

  1、合格供應商名冊初始建立的總戶(hù)數不超過(guò)現有供應商總戶(hù)數的80%;

  2、現有供應商,產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)(一年以上)、信譽(yù)良好直接進(jìn)入;其他現有供應商進(jìn)入評估程序。

  第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷(xiāo)、違規除名

  第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進(jìn)行,現有供應商年終評估的標準與打分表見(jiàn)附件8、

  第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統一組織安排,F有供應商年終評估程序見(jiàn)附件9、

  第二十一條供應商年度評估務(wù)必于年底前完成,并及時(shí)下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

  第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導1人,專(zhuān)業(yè)工程師1人,相關(guān)采購人員2人(集團1人,分公司1人),監察部代表1人。

  第二十三條現有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見(jiàn)附件10:

  第二十四條供應商資格注銷(xiāo)是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無(wú)合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

  第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過(guò)程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監察等職能部門(mén)除名處罰。

  供應商除名與注銷(xiāo)流程見(jiàn)附件11、

  第五章新供應商資源的引進(jìn)

  第二十六條對于有實(shí)力的新增供應商,透過(guò)資料卡的建立、綜合潛力評估,適時(shí)納入《合格供應商名冊》。

  第二十七條新增供應商綜合實(shí)力評估標準與打分表見(jiàn)附件12、

  第二十八條新供應商添加審批流程見(jiàn)附件13、

  第二十九條新增供應商申請審批卡見(jiàn)附件14、

  第六章違規考核與處罰

  第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據,對于違反本制度選取供應商的行為執行如下考核,見(jiàn)附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

  第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核,對于違反制度的狀況,及時(shí)下發(fā)《整改與處罰通知單》,對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員,調離采購崗位。見(jiàn)附件16、

  第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見(jiàn)附件17、

  第三十四條對于帶給虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經(jīng)查實(shí),做無(wú)條件除名處理。

  第七章附則

  第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

  第三十六條本制度自下發(fā)之日起執行。

供應商管理制度8

  1目的

  為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。

  2范圍

  本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠(chǎng)商。

  3職責

  各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。

  4資料

  4、1管理原則和體制

  4、1、1各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。

  4、1、2各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實(shí)施不同的管理。

  4、1、3各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià),不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。

  4、1、4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。

  4、2供應商的評定資料

  4、2、1資質(zhì)鑒定,供應商應帶給相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。

  4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。

  4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

  4、2、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設計潛力;(4)技術(shù)問(wèn)題材的反應潛力。

  4、2、5服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)潛力;(3)服務(wù)態(tài)度。

  4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。

  4、2、7價(jià)格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的`潛力;(3)成本下降空間。

  4、3供應商評定步驟

  4、3、1采購部進(jìn)行市場(chǎng)調查,擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。

  4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進(jìn)行實(shí)地考查,構成考查報告。

  4、3、3依據考查報告,采購部確定供應商排行順序,建立供應商資料。

  4、4采購部每年組織對供應商進(jìn)行重新評估,不合格的進(jìn)行淘汰,同種采購商品的供應商至少應持續3家。

  4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進(jìn)行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。

  4、6管理措施

  4、6、1各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理狀況。

  4、6、2各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析,隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。

  4、6、3各單位應用心開(kāi)發(fā)新的供應商,減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依靠,分散采購風(fēng)險。

供應商管理制度9

  1.總則

  1.1制定目的

  為規范供應商管理,提高經(jīng)營(yíng)合理化水準,特制定本規章。

  1.2適用范圍

  凡本公司之供應商管理,除另有規定外,悉依本規章辦理。

  1.3權責單位

 。1)采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

 。2)總經(jīng)理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

  2.供應商管理規定

  2.1供應商開(kāi)發(fā)

  供應商開(kāi)發(fā)程序如下:

 。1)供應商資訊收集。

 。2)供應商基本資料表填寫(xiě)。

 。3)供應商接洽。

 。4)供應商問(wèn)卷調查。

 。5)樣品鑒定。

 。6)提出供應商調查申請。

  2.2供應商調查

  供應商調查程序如下:

 。1)組成供應商調查小組。

 。2)分別對供應商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。

 。3)列入合格供應商名列。

  2.3訂購、采購

  訂購、采購程序如下: (1)請購。 (2)詢(xún)價(jià)。 (3)比價(jià)。 (4)議價(jià)。 (5)定價(jià)。 (6)訂購。 (7)交貨。 (8)驗收。

  2.4供應商評鑒

  供應商評鑒程序如下:

 。1)每月對供應商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項目作評鑒。 (2)每半年進(jìn)行一次總評。 (3)列出各供應商之評鑒等級。 (4)依規定獎懲。

  2.5供應商復查

 。1)每年對合格供應商進(jìn)行一次復查。 (2)復查流程同供應商調查。 (3)有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí),隨時(shí)可以作供應商復查。

  2.6供應商輔導

 。1)對C等以下之供應商采取必要的輔導。 (2)不合格供應商應予除名。 (3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調查評核。

  2.7供應商獎懲

  2.7.1獎勵方式

  對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式:

 。1)A等供應商,可優(yōu)先取得交易機會(huì )。

 。2)A等供應商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

 。3)A等供應商,可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。

 。4)對價(jià)格合理化及提案改善,品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著(zhù)者,另行獎勵。 (5)A、B、C等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動(dòng)。 (6)A等供應商,年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

  2.7.2懲處方式

 。1)凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。 (2)(2)C等、D等之供應商,應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 (3)(3)E等供應商即予停止交易。

 。4)D等供應商三個(gè)月內未能達到C等以上供應商之標準,視同E等供應商,予以停止交易。

 。5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需接受重新調查評核,并采用逐步加量之方式交易。

 。6)信譽(yù)不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

  標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協(xié)調兩個(gè)環(huán)節,戰略采購包括供應商的開(kāi)發(fā)和管理,訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。

  統一標準的供應商情況登記表,來(lái)管理供應商提供的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場(chǎng)地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶(hù)、生產(chǎn)能力等。通過(guò)分析這些信息,可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性,以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后,對合格供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)文件,一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節,并要求供應商在指定的日期內完成報價(jià)。在收到報價(jià)后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問(wèn)要徹底澄清,而且要求用書(shū)面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

  后續工作是報價(jià)分析,報價(jià)中包含有大量的信息,如果可能的話(huà),要求供應商進(jìn)行成本清單報價(jià),要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不同供應商的報價(jià),你會(huì )對其合理性有初步的了解。

  A:申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審查簽批后,交供應部經(jīng)理,進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。

  B:供應部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后,轉交財務(wù)部,進(jìn)入“采購申請申查程序”。

  C:財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準后,進(jìn)入“采購程序”。

  C1:在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門(mén),申請部門(mén)視情況進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

  C2:經(jīng)過(guò)“堅持申請采購程序”后,報總經(jīng)理審核,如總經(jīng)理簽批,進(jìn)入“采購程序”;如總經(jīng)理簽否,仍退回申請部門(mén),由部門(mén)經(jīng)理放棄申請,用其他方法解決。

  D:進(jìn)入“采購程序”后,由供應部經(jīng)理根據采購屬于屬長(cháng)期及大宗情況,進(jìn)入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

  E:進(jìn)入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析,財務(wù)部審核簽批后,報總經(jīng)理,簽批后交供應部簽定合同并執行,進(jìn)入“收貨程序”;若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。

  F:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進(jìn)入“退貨程序”

  G:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進(jìn)入“入庫程序”和“結算環(huán)節”。

  G1:進(jìn)入“入庫程序”后,通知申請部門(mén),可以進(jìn)入“使用、銷(xiāo)售環(huán)節”。

  G2:進(jìn)入“結算環(huán)節”后,由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規定完成對供應商的付款。

  1、 目的

  評定、選擇合格供應商,通過(guò)評審以證實(shí)供應商具有提供滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。

  2、 適用范圍

  適用于所有向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應商的評審與選擇。

  3、 定義

  3.1【供應商】為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應商主要有以下情況:

  A類(lèi):由本公司直接評審/選定,包括:

  a) 物料供應商--直接為我公司提供標準產(chǎn)品的制造廠(chǎng)商。

  b) 外部協(xié)作加工商--按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材,簡(jiǎn)稱(chēng)“外協(xié)廠(chǎng)”。

  c) 物料代理商--根據協(xié)議要求為我公司提供標準產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商。

  d) OEM--按照規定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠(chǎng)商。

  B類(lèi):由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應和服務(wù)商,包括物料供應和貨運商等(此類(lèi)供應商我公司不再進(jìn)行認證和建立其檔案)。

  3.2 【產(chǎn)品】(Product):活動(dòng)或過(guò)程結果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

  3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產(chǎn)品的物料;疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。

  3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產(chǎn)品,但生產(chǎn)過(guò)程中需要使用/消耗的輔助性物料。

  3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。

  3.6【安規器件】在特定條件下,因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

  3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下,行使風(fēng)險采購方式,采購可以滿(mǎn)足使用要求的物料替代標準物料。

  3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下,采購不可簡(jiǎn)單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

  注:“特定條件和要求”應在形成申請單時(shí)確定,它可以是以下情況之一:一次生產(chǎn)任務(wù)令、規定時(shí)期內的用料、限定的產(chǎn)品數量、特指有限的非標產(chǎn)品、一個(gè)限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。

  4、 職責

  4.1 采購部

  a) 負責組織評審/選定供應商活動(dòng),建立合格供應商檔案。

  b) 負責對供應商進(jìn)行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。

  c) 采購部經(jīng)理或其授權人負責采購合同的批準,和對物料的緊急采購的批準;

  d) 分派采購任務(wù),負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進(jìn)行采購工作,并跟蹤到貨情況,確保如期完成采購任務(wù)。

  e) 接受各業(yè)務(wù)主管部門(mén)的質(zhì)量信息反饋,協(xié)助改善供應商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。

  4.2 公司領(lǐng)導

  負責確定相應的供應商評審小組,對選定的供應商進(jìn)行批準和發(fā)布。

  4.3 技術(shù)工程部

  a) 按規定程序驗收采購物料。

  b) 負責向業(yè)務(wù)主管部門(mén)反饋本公司與元器件供應廠(chǎng)商、外協(xié)加工制作廠(chǎng)商合作的質(zhì)量信息。

  5、 過(guò)程要求

  代號過(guò)程過(guò)程內容與要求 責任者執行依據和輸出

  01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑,評審、認證活動(dòng)有指定的負責人組織實(shí)施。

  采購部 (初定方案)

  02 實(shí)地 考察

  交流 根據初定方案,進(jìn)行有目的的考察。

  對提供有形產(chǎn)品的廠(chǎng)商應考察、了解其:經(jīng)營(yíng)的資格、硬件設施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。

  評定小組

  參照:供應商評定表

  03 技術(shù)認證

  在基本滿(mǎn)足02要求情況下,必要時(shí),提取樣品進(jìn)行測試或試用(可重復)。

  評定小組

  04 商務(wù)談判

  在符合技術(shù)條件情況下,與其進(jìn)行商務(wù)談判(和重復談判)。

  評定小組

  05 綜合評議

  適當時(shí),組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進(jìn)行綜合評議。

  評定小組

  參照:供應商評定表

  06 意向協(xié)議

  當雙方基本確定時(shí),應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時(shí),擬簽合作意向,或相關(guān)備忘記錄。

  評定小組

  07 試合作

  a)此期間,我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

  b)需要我方提供技術(shù)文件的應予及時(shí)提供齊套、有效的文件,以及其他必須品。 c)必要時(shí),我方可派出技術(shù)支持人員。

  采購部

  08 階段評定

  必要時(shí),對以往合作情況作階段回顧、總結、評定,并作出或保持現狀或簽訂正式協(xié)議或暫;虺蜂N(xiāo)的意見(jiàn)。

  評定小組

  供應商評定表

  09 簽訂協(xié)議

  條件成熟時(shí),在雙方要求都可以接受情況下,簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議,明確雙方的`職責和義務(wù)。

  評定小組

  協(xié)議

  10 執行采購

  a)按協(xié)議要求執行下單、采購。

  b)當技術(shù)要求變更時(shí),訂單應予明示。

  c)無(wú)協(xié)議約定的,按即時(shí)條件采購。

  采購部

  采購訂單

  11 驗貨 按程序要求實(shí)行驗貨。

  合格,辦理入庫;不合格按不合格品處理。

  技術(shù)工程部

  檢驗和試驗程序

  驗貨記錄

  12 反饋質(zhì)量信息與考核

  檢驗部門(mén)應適時(shí)向采購部反饋質(zhì)量信息;采購部門(mén)應適時(shí)向供應商溝通質(zhì)量信息,推動(dòng)其實(shí)施改進(jìn)行動(dòng),有考核要求時(shí),應進(jìn)行考核。

  對已不能滿(mǎn)足規定要求或對突發(fā)質(zhì)量問(wèn)題未能做有效的糾正和預防措施的供應商,可降為試用供應商,直至取消其合格供應商資格。

  采購部

  品質(zhì)報告

  13 復評與改進(jìn)

  根據歷次合作、考核等情況,為實(shí)施持續改進(jìn),在以下情況進(jìn)行復評:

  a) 質(zhì)量問(wèn)題頻繁或嚴重;

  b) 合作能力不能滿(mǎn)足公司發(fā)展需要;

  c) 成本控制需要;

  d) 公司經(jīng)營(yíng)策略調整;

  e) 其他重要原因。

  評定小組

  采購部

  供應商評定表

  6、 管理程序

  6.1 操作程序

  6.1.1 本公司規模經(jīng)營(yíng)情況下,對基本物料的定點(diǎn)外協(xié)廠(chǎng)、OEM的選擇(A類(lèi)供應商)按照“過(guò)程要求”執行。

  6.1.2 以下情況的選擇廠(chǎng)家和執行采購可參照(但不受制于)“過(guò)程要求”執行。

  a) 試用新物料;;

  b) 小數量加工;

  c) 當前供應商不能供貨而執行物料替代流程;

  d) 進(jìn)口物料;

  e) 來(lái)自關(guān)聯(lián)公司的物料;

  f) 已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料;

  g) 元器件代理商;

  h) 友好合作廠(chǎng)家的物料;

  i) 非基本物料;

  j) 運輸、服務(wù)等供應商;

  k) 其他新情況。

  6.1.3 在保證過(guò)程受控的條件下,“過(guò)程要求”中的01至10過(guò)程可以并行或超前。

  6.1.4 其他另外情況以公司領(lǐng)導批準為準。

  6.2 供應商控制程序

  6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商,各業(yè)務(wù)主管部門(mén)/ 質(zhì)量檢驗部門(mén)應定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。

  6.2.2 風(fēng)險采購和一次性臨時(shí)服務(wù)需求可不在此列,但其相應的供應商必須由評審組織進(jìn)行確認。

  6.2.3 評審人員應擁有工程技術(shù)背景,良好的商務(wù)談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進(jìn)行評審的能力。

  6.2.4 評審和認證活動(dòng)應由指定的小組進(jìn)行,成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專(zhuān)業(yè)人員,活動(dòng)形式可以是以下方法或其組合:

  a) 現場(chǎng)考察、驗證;

  b) 樣品檢驗和試驗;

  c) 以提供可證實(shí)質(zhì)量保證能力的數據進(jìn)行驗證;

  d) 試合作一定的期限;

  f) 歷史業(yè)績(jì)情況;

  g) 委托外部組織驗證或認證;

  h) 直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應商。

  6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見(jiàn)證性文件和記錄。

  6.2.6 凡復審不合格的供應商,可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應商,每次評審結果應反饋給供應商。

  6.2.7 B類(lèi)供應商在本公司無(wú)評審要求。

  6.3 采購控制程序

  6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

  6.3.2 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可。

  6.3.3 在可行時(shí),可以委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗,但應與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。

  6.3.4 采購人員必須具備采購活動(dòng)需要的專(zhuān)業(yè)知識,能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數據處理工作,有一定的英語(yǔ)水平和較好的談判技能。

  6.3.5 根據生產(chǎn)計劃,采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃,該計劃是采購活動(dòng)中“采購什么?采購多少?何時(shí)到貨?”的基本依據。

  6.3.6 采購部根據器件的分類(lèi),把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

  6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后,應認真核對計劃的可執行性,如有不可執行的項目,應以書(shū)面形式反饋給計劃制訂部門(mén),以便計劃部門(mén)及時(shí)調整計劃。

  6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關(guān)信息,擬制采購訂單,采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠(chǎng)家、相應的廠(chǎng)家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿(mǎn)足時(shí),需注明新的定約時(shí)間。

  6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規范化和審批,采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商,并要求供應商在規定時(shí)間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效,其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

  6.3.10 簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改,采購人員應重新評議。

  6.3.11 采購計劃中,未列入評定合格供應商的物料,則屬風(fēng)險采購;風(fēng)險采購必須在申請單獲得準許后,方可實(shí)施采購。此物料的使用應由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求,不可簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料,如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

  6.3.12 訂單下達后,采購人員負責跟單,不斷提醒供應商按期交貨。

  6.3.13 貨到暫存庫,采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度,以便及時(shí)送檢。

  6.3.14 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可,未獲認可不得采購;因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí),必須履行規定的認可審批手續。

  6.3.15 當顧客特別要求時(shí),可在本公司或供應商處對采購物料進(jìn)行符合性驗證。

  6.3.16 外協(xié)加工控制

  a)外協(xié)加工采購小組負責及時(shí)、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專(zhuān)用工裝和儀器;

  b)對重點(diǎn)物料,由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓、生產(chǎn)現場(chǎng)技術(shù)指導和并進(jìn)行首次加工評審。外協(xié)物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現場(chǎng)檢驗,也可以送回AS檢驗,具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施;

  c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡(luò ),協(xié)調解決外協(xié)加工過(guò)程中的品質(zhì)、工藝等問(wèn)題。

  d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應商實(shí)施定期考評,組織工藝輔導和品質(zhì)稽查,監督供應商落實(shí)糾正、預防措施。

  e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)品質(zhì)數據,該數據由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。

  6.4 驗貨控制程序

  6.4.1 供應商將物料送到暫存庫,暫存庫管理人員在接收送來(lái)的物料時(shí),應對其品種、數量和包裝進(jìn)行核對和登記。

  6.4.2 暫存庫管理人員填寫(xiě)送檢單并送到IQC,由IQC人員實(shí)施驗證,對于風(fēng)險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

  6.4.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠(chǎng)或其他場(chǎng)所檢驗的物料,暫存庫根據IQC開(kāi)具的合格單據進(jìn)行“直接接收”操作。

供應商管理制度10

  一、目的加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關(guān)要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。

  二、范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

  三、職責

  1.責任部門(mén):財物部

  2.相關(guān)部門(mén):生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部、運輸部、辦公室

  四、程序

  1.材料供應商的評定和管理

  (1)物資采購根據《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個(gè)候選供應商。

  (2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標準有關(guān)的技術(shù)資料,產(chǎn)品技術(shù)說(shuō)明資料,一書(shū)一簽,企業(yè)有關(guān)經(jīng)營(yíng)許可資料等信息。由物資采購進(jìn)行評審,評審的內容應涉及到產(chǎn)品價(jià)格、企業(yè)規模、商業(yè)信譽(yù)、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。

 、俏镔Y采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

  2.合格供應商的管理

  (1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

  (2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關(guān)部門(mén)每三個(gè)月對供應商進(jìn)行一次評價(jià),并填寫(xiě)《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

 、枪⿷谈倪M(jìn)對在跟蹤過(guò)程中發(fā)現的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書(shū)》,要求供應商限期整改,對不落實(shí)整改措施的供應商應取消其供貨資格。

  (4)供應商續用:經(jīng)考核評價(jià),供應商各方面都達標的`,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務(wù)較好的供應商予以繼續保持合作關(guān)系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。

  3.設備供應商的評定和管理

  (1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內的知名企業(yè),采購設備時(shí),應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、技術(shù)參數、價(jià)格、售后服務(wù)(三包)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)等方面進(jìn)行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

  五、附件《合格供方評審表》

供應商管理制度11

  1、保障庫存商品銷(xiāo)售供應,及時(shí)清理端架、堆頭和貨架并補充貨源。

  2、講究文明衛生,經(jīng)常保持環(huán)境清潔。

  4、按要求碼放排面,做到排面整齊美觀(guān),貨架豐滿(mǎn)。 5、及時(shí)收回零星物品和處理破包裝商品。

  6、保證銷(xiāo)售區域的每一種商品都有正確的正確的`價(jià)格卡。 7、整理庫存區,做到商品清楚,規律有序。 8、先進(jìn)先出,并檢查保質(zhì)期并注意貨物防潮。

  9、保管員是物資保管的直接責任人,負有對物資入庫驗收,出庫復核和保管保養的責任。

  10、嚴格手續,出入庫物資做到:收有憑,發(fā)有據,及時(shí)記帳,手續清楚,帳物相符。

  11、掌握保管物資的性能和要求,提高保管水平。

  12、加強管理,合理規劃,庫房使用要做到“堆垛整齊,方便收發(fā),方便檢查”。

  13、要妥善保管好庫存物資,分門(mén)別類(lèi)擺放整齊,按時(shí)做好物資的清盤(pán)報表工作。

供應商管理制度12

  為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規章制度,避免各類(lèi)安全事故的發(fā)生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽(yù)和效益,結合公司實(shí)際特制定本制度:

  一、承包商和供應商(以下稱(chēng)相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個(gè)人。

  二、相關(guān)方參與公司的承包活動(dòng)前,必須由歸口管理部門(mén)按照規定進(jìn)行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)管理機構、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規程、以往的業(yè)績(jì)表現、經(jīng)營(yíng)范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。

  三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門(mén)負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門(mén)負責在開(kāi)始活動(dòng)前對相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓教育,作業(yè)過(guò)程進(jìn)行安全監督,評價(jià)其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。

  四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的同時(shí),應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務(wù)。該合同與施工、購銷(xiāo)合同一起存檔保管。

  五、相關(guān)方要認真學(xué)習和遵守焦化公司的`企業(yè)規章制度,服從管

  理。相關(guān)方還應對所屬人員進(jìn)行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

  六、在施工過(guò)程中,歸口管理部門(mén)應派專(zhuān)人對施工隊伍進(jìn)行管理,協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系,及時(shí)地發(fā)現問(wèn)題,解決問(wèn)題,確保安全施工。

  七、相關(guān)方在作業(yè)過(guò)程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產(chǎn)管理制度,組織安全技術(shù)人員對工程安全進(jìn)行巡查,保證作業(yè)質(zhì)量和安全。

  八、相關(guān)方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門(mén)、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

  九、在作業(yè)過(guò)程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門(mén)要責令相關(guān)方停止作業(yè)。

  十、有不良表現,給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失,影響企業(yè)形象的相關(guān)方,在以后的活動(dòng)中,不得讓其參與。

供應商管理制度13

  1.目的和范圍

  1.1 目的:為控制進(jìn)貨的質(zhì)量,滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求,對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價(jià)機制,特制定本辦法。

  1.2 范圍:適用于采購過(guò)程的各個(gè)階段。

  2.相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ) 無(wú)

  3.職責:

  3.1 采購部負責對供應商進(jìn)行調查,并組織品保部對供應商進(jìn)行評價(jià),必要時(shí),應組織到供方現場(chǎng)實(shí)地考察。

  3.2 采購部負責建立合格供應商名錄。

  4.工作程序

  4.1 采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式,對其進(jìn)行調查,以了解供方質(zhì)量保證能力,作為評定的`依據。

  4.2 采購部在調查的基礎上,組織技質(zhì)部,生產(chǎn)部對供應商進(jìn)行評價(jià)。

  4.3 在評價(jià)的基礎上,選擇合格供應商,總經(jīng)理審批。

  4. 4 每年底根據供應商的業(yè)績(jì)進(jìn)行一次重新評價(jià)。首次評價(jià)和年末評價(jià)辦法見(jiàn)附錄:供應商評價(jià)表。

  供應商評價(jià)表

  年 月至 年 月 供應商名稱(chēng):

  項目配分考核內容及方法得分考核人

  價(jià)格201.根據市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)自行確定一標準價(jià)格(會(huì )計成本),此標準價(jià)格為10分。2.價(jià)格高出標準價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)扣1分,價(jià)格低于標準價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)加1分,以此類(lèi)推。

  品質(zhì)30以交貨批退率為依據,批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)

  逾期率301.以逾期率為依據。2.逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分

  配合度201.出現問(wèn)題不太配合解決。如:①品質(zhì)異常時(shí)本公司要求采取的糾正和預防措施,未整改執行,致使相同缺陷重復出現,每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時(shí)未及時(shí)交樣試驗或未及時(shí)執行相應整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會(huì )議批評或抱怨每次扣2分3.客戶(hù)批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

  備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進(jìn)行相關(guān)輔導或協(xié)調D.得分59分以下者予以淘汰

  評價(jià)結論

供應商管理制度14

  供應商管理制度

  (一)供應商選擇的基本要求

  具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

  產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況、服務(wù)質(zhì)量、信譽(yù)等條件優(yōu)良者。

  具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿(mǎn)足本公司連續的需求及進(jìn)一步擴大需求量的需要。

  能有效處理緊急訂單者。

  大宗采購和日常耗用較大的物資采購,須進(jìn)行前期市場(chǎng)調查、詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作,有必要時(shí)須與供方簽訂合同或協(xié)議,最好固定1-2家廠(chǎng)商供貨,以便協(xié)作配合。

  (二)供應商資料登記

  未合作供應商:經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調查后,采購人員須認真填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)報告》,做好供應商的'情況記錄,方便后期供應商的篩選工作。

  已合作供應商:合作確立后,須建立供應商的資料信息庫,及時(shí)更新《供應商基本信息表》中的相關(guān)資料:包括營(yíng)業(yè)執照、歷史訂購情況(采購價(jià)格、數量)等。

  (三)供應商的考核評價(jià)

  從價(jià)格(占比30%)、產(chǎn)品質(zhì)量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務(wù)質(zhì)量(占比10%)四大方面對合作的供應商進(jìn)行評價(jià)。各評分標準和得分根據各部門(mén)實(shí)際使用登記情況來(lái)確定,按照訂購批次和安裝時(shí)間對供應商進(jìn)行相應的評價(jià),填寫(xiě)《供應商評價(jià)記錄表》,可有利于后期的供應商選擇工作。

供應商管理制度15

  第一章:總則

  第一條:為加規范采購行為,強供應商管理,保證電力物資的采購質(zhì)量,依據《中國國電集團公司物資管理辦法(試行)》,制定本辦法。

  第二條:本辦法所稱(chēng)合格供應商,是指依法成立,具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格和良好信譽(yù),并經(jīng)公司按程序審查認定的組織或者個(gè)人,包括境內外供應商。

  第三條:計劃經(jīng)營(yíng)部是公司物資采購供應商管理的主管部門(mén)之一。

  第四條:本辦法所稱(chēng)潛在供應商是指因業(yè)務(wù)需要,未經(jīng)過(guò)審核評議程序而直接發(fā)生采購服務(wù)活動(dòng)的供應商。潛在供應商必須在第一次活動(dòng)過(guò)程結束后的后續過(guò)程中,經(jīng)審核評議后成為合格供應商。

  第二章:管理要求

  第五條:采購物資使用部門(mén)及計劃經(jīng)營(yíng)部、監察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門(mén),每年或根據需要由計劃經(jīng)營(yíng)部、監察審計部組織對公司物資合格供應商進(jìn)行一次綜合評議、審核、更新。

  第六條:計劃經(jīng)營(yíng)部應建立公司物資采購合格供應商名錄,潛在的合格供應商的選擇應根據以下信息確定:

  (一)供應商供給的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門(mén)反饋的信息;

  (二)供應商供給產(chǎn)品在同容量電廠(chǎng)的使用情景;

  (三)供應商資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jì)以及遵循法律法規要求的貼合情景;

  (四)公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的推薦;

  (五)承辦部門(mén)在市場(chǎng)上了解、收資的信息。

  第七條:確定潛在的合格供應商后,由公司組織對其進(jìn)行資質(zhì)審查。

  第八條:對潛在合格供應商的資質(zhì)審查資料應包括主體資格、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、代理權限、履約本事、履約信用等。

  第九條:潛在合格供應商經(jīng)過(guò)資質(zhì)審查,并經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì )簽后,報分管副總經(jīng)理批準,納入合格供應商名錄。

  第十條:凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個(gè)人,能夠申請取得公司的合格供應商資格:

  (一)遵守國家法律、法規,具有良好的信譽(yù);

  (二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的記錄;

  (三)具有必須規模和良好的資金財務(wù)狀況。

  第十一條:凡取得公司合格供應商資格者,應供給下列資料:

  (一)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、法人代碼證、稅務(wù)登記證及其他有關(guān)資信證明;

  (二)機構的設置(含維修、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn))、法人代表及主要技術(shù)、管理人員簡(jiǎn)況;

  (三)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情景及相關(guān)業(yè)績(jì)證明

  (四)特約經(jīng)銷(xiāo)、維修等有關(guān)資格證明文件。

  第十二條:合格供應商工商變更、注銷(xiāo),應辦理有關(guān)采購合格供應商的資格變更或注銷(xiāo)手續。

  第十三條:合格供應商有下列行為之一的,可根據情節輕重,給予警告或取消其公司合格供應商資質(zhì)等處罰;給公司造成損失的,應當承擔賠償職責。

  (一)弄虛作假、隱瞞真實(shí)情景騙取公司成為合格供應商資格的';

  (二)供給虛假投標材料的;

  (三)采用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的;

  (四)與其它采購單位或者社會(huì )中介機構違規串通的;

  (五)中標后無(wú)正當理由不簽訂采購合同的;

  (六)擅自變更或者終止采購供貨合同的;

  (七)向采購部門(mén)、人員行賄或者供給其他不正當利益的;

  (八)供給的產(chǎn)品出現重大質(zhì)量問(wèn)題,并造成后果的;

  (九)其他違反法律、法規和規章的。

  第十四:條合格供應商行為構成犯罪的,由司法機關(guān)追究其刑事職責。

  第三章:合格供應商權利及義務(wù)第十五條合格供應商享有以下權利:

  (一)對其他供應商在公司供給采購服務(wù)活動(dòng)中有欺詐行為或營(yíng)私舞弊行為的可向公司有關(guān)部門(mén)反映;

  (二)參與公司規定范圍內的議價(jià)、比價(jià)采購及招投標活動(dòng);

  (三)享有法律、法規和規章規定的其他權利。

  第十六條合格供應商承擔以下義務(wù):

  (一)遵守相關(guān)采購活動(dòng)的法律、法規和規章;

  (二)供給貼合規定質(zhì)量標準的采購服務(wù);

  (三)理解公司物資使用部門(mén)及計劃經(jīng)營(yíng)部、監察審計部的監督、管理;

  (四)法律、法規和規章規定的其他義務(wù)。

  第四章:附則

  第十七條:本辦法經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā),自下發(fā)之日起執行。

  第十八條:本辦法由總經(jīng)理授權公司計劃經(jīng)營(yíng)部負責制訂、修訂和解釋。

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