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論內部審計在國有企業(yè)公司治理中的應用

時(shí)間:2024-08-21 15:45:12 審計畢業(yè)論文 我要投稿
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論內部審計在國有企業(yè)公司治理中的應用

摘要:伴隨美國安然和世通等一系列財務(wù)丑聞的爆發(fā),2002年出臺的薩班斯法案將內部審計提升到一個(gè)備受關(guān)注的高度,此舉對完善公司治理結構具有重要意義。我國國有企業(yè)在完善自身的治理結構時(shí),希望借鑒西方發(fā)達國家的經(jīng)驗,通過(guò)加強內部審計來(lái)提升治理水平似乎是一條可行之路?墒,內部審計在中國的土壤里究竟能否發(fā)揮它應有的作用,能否從內部管理上提升國有企業(yè)的效率,確實(shí)還是一個(gè)問(wèn)題。本文在分析國有企業(yè)所面臨的公司治理內外部環(huán)境后,指出內部審計對國有企業(yè)的公司治理起到真正的改善作用還有待時(shí)日。
關(guān)鍵詞:內部審計、公司治理、國有企業(yè)

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