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企業(yè)內部審計崗位職責
在我們平凡的日常里,需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多,崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述,可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。崗位職責到底怎么制定才合適呢?以下是小編為大家收集的企業(yè)內部審計崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
企業(yè)內部審計崗位職責1
1、參與制定公司內部審計規章制度、辦法、審計部門(mén)文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。
2、參加各項常規審計工作的實(shí)施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。
3、參與對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng)。
4、負責對所涉及的審計事項,編寫(xiě)內部審計報告,提出處理意見(jiàn)和建議。
5、負責有關(guān)審計資料的'原始調查、手機、整理、建檔工作,按規定保守秘密。
6、參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和培訓,不斷提升審計業(yè)務(wù)水平。
7、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作。
8、完成上級安排的其他工作。
企業(yè)內部審計崗位職責2
1.財務(wù)審計:對公司財務(wù)計劃、財務(wù)預算、信貸計劃的執行和決算情況、與財務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)及公司的`經(jīng)濟效益、財務(wù)管理內控制度執行情況等進(jìn)行內部審計監督。
2.內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經(jīng)法規進(jìn)行內部審計監督;督促建立、健全完善的公司內部控制制度,促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的改善和加強,保障公司持續、健康、快速地發(fā)展。
3.工程審計:公司范圍內各項工程建設項目,由公司審計部審計。
4.合同審計:對公司工程建設合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、承包租賃合同等實(shí)行審查制,并不定期檢查,對存在的問(wèn)題和違規違章情況進(jìn)行內部審計監督。
5.離任審計:對離任干部任職期間崗位職責履行情況、目標完成情況進(jìn)行評價(jià)、鑒證,明確崗位交接雙方的責任,加強內控管理。
6.專(zhuān)項審計:對與公司經(jīng)濟活動(dòng)有關(guān)的特定事項,向公司有關(guān)單位、部門(mén)或個(gè)人進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。
7.公司董事會(huì )審計委員會(huì )和公司其他相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他審計工作,如募集資金的使用情況,內部控制制度的建立和執行情況等進(jìn)行檢查等
企業(yè)內部審計崗位職責3
1、組織內審人員的業(yè)務(wù)培訓,支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權。
2、全面負責審計部工作,組織制定審計規章制度、辦法、審計部門(mén)文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實(shí)。
3、負責審計報告和審計調查報告的.審核,參加審計項目實(shí)施,掌握集團經(jīng)營(yíng)管理中存在的傾向性、普遍性問(wèn)題,為領(lǐng)導決策提供參考信息。
4、負責督辦經(jīng)公司領(lǐng)導批準的審計結論和處理意見(jiàn)的執行情況。
5、負責并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng)。
6、負責公司審計咨詢(xún)工作,為被審單位提供管理咨詢(xún)服務(wù)。
7、對本部門(mén)內部檔案資料的安全、完整、保密負責。對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任。
8、對發(fā)現違反國家法律法規和公司內部管理制度的行為及時(shí)報告。對發(fā)現的內部控制管理漏洞等問(wèn)題,及時(shí)提出改進(jìn)建議。
9、組織協(xié)調部門(mén)內部工作,定期召開(kāi)部門(mén)工作會(huì )議,溝通交流情況,安排工作。
10、加強內部管理,合理安排、配置各審計崗位人員,負責部門(mén)
員工的管理和考核。
11、負責組織完成上級安排的其他工作。
企業(yè)內部審計崗位職責4
1、具體負責完成醫院的內部審計日常工作。
2、熟悉和掌握財經(jīng)審計法規,嚴格按《內部審計工作條例》、《衛生事業(yè)內部審計條例》和有關(guān)規定辦事。
3、經(jīng)常檢查、了解和分析、掌握各部門(mén)執行財經(jīng)制度和有關(guān)規定的情況,監督各有關(guān)部門(mén)嚴格執行財經(jīng)紀律。
4、按照有關(guān)規定負責擬定編制年度和階段審計工作計劃、實(shí)施方案和意見(jiàn),并具體貫徹實(shí)施。
5、對醫院資金、財產(chǎn)安全、完整,財務(wù)收支情況以及各項內部控制制度的健全,進(jìn)行有效的監督檢查。
6、重點(diǎn)開(kāi)展對物質(zhì)購買(mǎi)及其經(jīng)濟合同的.事前審計監督和對基建工程的事前、事中、事后的審計監督。
7、負責對審計資料的收集、歸納、整理,并寫(xiě)出審計報告,建立審計檔案,案結后及時(shí)移交綜合檔案室。
8、在審計項目實(shí)施過(guò)程中,不得濫用職權,營(yíng)私舞弊,損公肥私,損人利己。
9、認真學(xué)習政策、法規和審計、財會(huì )知識,忠于職守,堅持原則,客觀(guān)公正,廉潔奉公,嚴守紀律,嚴守秘密。
10、對科長(cháng)及分管院領(lǐng)導負責并報告工作。
企業(yè)內部審計崗位職責5
1、在處長(cháng)和分管副處長(cháng)的'領(lǐng)導下開(kāi)展工作;
2、負責貫徹執行國家有關(guān)法律、法規、規章和制度,制定全系統內部審計的工作制度和實(shí)施辦法;
3、負責擬訂年度內部審計工作目標、工作計劃;
4、負責全系統內部審計業(yè)務(wù)指導工作,發(fā)現工作異常情況,及時(shí)報告;
5、負責組織實(shí)施全系統內部財務(wù)審計和經(jīng)濟責任審計,撰寫(xiě)審計報告、審計意見(jiàn)書(shū)和審計決定;
6、負責落實(shí)審計部門(mén)的審計決定,監督系統被審計單位落實(shí)內部審計決定;
7、負責上報年度內部審計工作總結、整理歸檔審計資料;
8、負責內部審計協(xié)會(huì )相關(guān)工作;
9、負責協(xié)助做好全系統內部審計管理人員業(yè)務(wù)培訓工作;
10、負責與審計、內審協(xié)會(huì )等部門(mén)的協(xié)調工作;
11、負責完成處領(lǐng)導交辦的其他工作。
企業(yè)內部審計崗位職責6
1、協(xié)助經(jīng)理對本中心進(jìn)行管理,推動(dòng)審計工作的順利開(kāi)展。
2、協(xié)助經(jīng)理制定內部審計規章制度、辦法、審計部門(mén)文件、編制審計年度計劃、工作方案等,并具體負責實(shí)施。
3、協(xié)助經(jīng)理組織并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的專(zhuān)題審計活動(dòng)。
4、負責各項常規審計工作的實(shí)施,負責審計工作底稿的復核,審計報告和審計調查報告的`編寫(xiě)工作。
5、負責審計結論和處理意見(jiàn)執行情況的檢查、督辦工作。
6、協(xié)助經(jīng)理開(kāi)展咨詢(xún)工作和業(yè)務(wù)培訓。
7、完成上級安排的其他工作。
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