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績(jì)效評估報告

時(shí)間:2024-09-24 22:05:43 秀雯 績(jì)效考核 我要投稿

績(jì)效評估報告(通用17篇)

  隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升,報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生,通常情況下,報告的內容含量大、篇幅較長(cháng)。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧,下面是小編幫大家整理的績(jì)效評估報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

績(jì)效評估報告(通用17篇)

  績(jì)效評估報告 1

  項目名稱(chēng):

  20xx年度社山港泵站更新改造工程項目

  項目金額:

  4600萬(wàn)元

  主管部門(mén):

  高新區社會(huì )事業(yè)局

  項目實(shí)施單位:

  湘潭高新集團有限公司

  評價(jià)單位:

  湘潭誠正有限責任會(huì )計師事務(wù)所

  項目基本情況:

  社山港泵站位于湘江右岸,承擔高新區、岳塘區區域胡子壩和求子渠兩條水系9.31平方公里的集雨面積,是區域內骨干排澇泵站。該泵站原為農業(yè)排澇,隨著(zhù)城市發(fā)展,泵站已無(wú)法滿(mǎn)足排澇需求,高新區管委會(huì )決定對社山港泵站進(jìn)行提質(zhì)改造。20xx年經(jīng)湘潭市水務(wù)局向市人民政府呈報建設實(shí)施意見(jiàn)并經(jīng)湘潭市市人民政府批準后,20xx年11月,由湘潭高新集團有限公司啟動(dòng)建設。

  20xx年度安排項目預算4,600萬(wàn)元,由湘潭高新區管委會(huì )直接撥付至湘潭高新集團,全部撥付到位。20xx年8月,社山港泵站項目整體工程全部完工。20xx年12月16日,高新集團組織設計單位、監理單位、施工單位、質(zhì)量和安全監督機構和運行管理單位對項目進(jìn)行單位工程驗收。

  項目主要績(jì)效:

  社山港泵站更新改造工程項目應在20xx年4月之前完工,實(shí)際完成時(shí)間為20xx年8月,按建設計劃完成了全部工程項目并驗收合格,即4臺機組(2臺315機組、2臺560機組)的建設,運行裝機容量達到1750KW。另設九道2米×2米的.單孔電排涵、一道3.5米×4米的雙孔自排涵,蓄水量24000立方米的前池和900平方米的設備及配套用房。完工后項目移交河東大堤事務(wù)中心進(jìn)行后期運營(yíng)管理,并簽訂暫移交合同。

  群眾普遍反映項目的社會(huì )效益較好,對項目的實(shí)施情況及效果的滿(mǎn)意程度較高。

  有關(guān)問(wèn)題及建議:

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  1.未制定項目實(shí)施方案,無(wú)法明確管理責任

  2.績(jì)效管理工作亟待加強

  3.項目未按進(jìn)度完工,預算完成率偏低

  4.前期工作深化不夠,工程變更過(guò)大

  5.未按文件要求嚴格執行項目變更程序

 。ǘ┙ㄗh

  1.完善項目實(shí)施方案,明確管理職責

  2.提高績(jì)效管理意識,重視績(jì)效管理工作

  3.提升設計會(huì )審水平,確保項目建設的質(zhì)量進(jìn)度

  4.嚴格執行項目變更程序

  績(jì)效評估報告 2

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖块_(kāi)展的背景

  敬老院是各級政府投資興建,重點(diǎn)為農村特困供養對象,特別是為特困人員中的失能和半失能人員提供基本生活、照料護理、文化娛樂(lè )、精神慰藉等人性化、規范化服務(wù)的集中供養場(chǎng)所。本項目資金為省級財政補助及縣財政預算資金,屬經(jīng)常性項目支出。

 。ǘ╊A期完成的內容與經(jīng)費投入

  縣級以上人民政府應當將政府設立的供養服務(wù)機構運轉費用、特困人員救助供養所需資金列入財政預算。工作人員的綜合待遇不得低于當地最低工資標準,并按照《河南省特困人員救助供養辦法》(豫政[20xx]79號)有關(guān)規定提供基本養老、基本醫療、工傷等社會(huì )保險待遇。其中敬老院經(jīng)費48萬(wàn)/年,敬老院工作人員工資173.28萬(wàn)/年,敬老院工作人員保險4.8萬(wàn)/年,半失能和全失能護理人員工資11.52萬(wàn)/年。

 。ㄈ╊A期實(shí)現的績(jì)效目標與指標

  經(jīng)濟效益指標:解決敬老院經(jīng)費及管理人員工資問(wèn)題、滿(mǎn)足敬老院正常運轉及服務(wù)人員工資待遇,切實(shí)保障特困人員基本生活;社會(huì )效益指標:解決城鄉特困人員突出問(wèn)題、滿(mǎn)足城鄉特困人員基本需求為目標,切實(shí)保障特困人員基本生活。新建、維修改造農村敬老院15所,特困人員滿(mǎn)意率達到95%。

  二、項目的績(jì)效狀況分析

 。ㄒ唬╉椖款A算總體評價(jià)結論

  本項目資金補助的15個(gè)農村敬老院,在專(zhuān)項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,專(zhuān)賬專(zhuān)戶(hù)。嚴格按照省財政廳和省民政廳聯(lián)合印發(fā)的《河南省農村敬老院管理辦法》執行,加強項目規范化管理,保障項目的有效實(shí)施。項目落實(shí)情況良好,能完成項目指標,綜合評價(jià)得分97分?(jì)效評價(jià)等次為優(yōu)秀。

 。ǘ╉椖靠(jì)效指標分類(lèi)分析

  農村敬老院是為特困人員提供生活照料、健康護理、康復娛樂(lè )、社會(huì )工作等服務(wù)的專(zhuān)業(yè)照料和集中供養機構,是構建養老服務(wù)體系不可或缺的重要內容。該項目的實(shí)施在應對人口老齡化、改善民生、完善養老服務(wù)體系建設等方面,發(fā)揮著(zhù)重要而積極的作用。

  20xx年省級財政安排的239元農村敬老院工作經(jīng)費及工作人員工資,各級民政部高度重視,按時(shí)完成項目年度預算績(jì)效目標。從項目的經(jīng)濟性和效率性來(lái)看,項目支出都控制在預算內,基本未超出預算范圍,較好地控制了成本,在最大程度上實(shí)現了建設項目的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。從項目的可持續發(fā)展性來(lái)看,很大程度上改善了當地的.集中供養服務(wù)水平,農村敬老院的服務(wù)質(zhì)量和管理水平,特困救助供養對象滿(mǎn)意度進(jìn)一步提升。

  三、項目績(jì)效預算中存在的不足

  我縣敬老院建設前瞻性不足,大部分敬老院存在規模小,建設年代久遠,基礎設施配套不足、管理和運行維護的資金嚴重不足等突出問(wèn)題。

  四、項目績(jì)效管理的改進(jìn)和建議

  根據《河南省人民政府關(guān)于印發(fā)河南省特困人員救助供養辦法的通知》,按照《河南省特困人員認定辦法》有關(guān)規定,提出以下改進(jìn)措施及建議:

  對農村敬老院建設和管理有關(guān)情況和問(wèn)題,民政及時(shí)同財政部門(mén)協(xié)調溝通,就特困救助供養存在的問(wèn)題進(jìn)行認真分析,并提出切實(shí)可行的解決方案,在特困救助供養專(zhuān)項資金已列入中央財政并足額補助的基礎上,應及時(shí)通過(guò)調整資金預算結構,足額安排敬老院管理工作經(jīng)費和維修改造資金。同時(shí)加強敬老院內部管理,進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。

  績(jì)效評估報告 3

  一、評估對象

  項目名稱(chēng)為“宣城好物·惠聚萬(wàn)家”促消費活動(dòng)專(zhuān)項資金。此項經(jīng)費主要用于開(kāi)展宣城市促消費活動(dòng)工作。

  二、事前績(jì)效評估的基本情況

  評估程序:1.確定評估對象,“宣城好物·惠聚萬(wàn)家”促消費活動(dòng)專(zhuān)項資金。2.成立評估組,評估組成員包括局領(lǐng)導、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人。3.制定評估方案,按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點(diǎn)等制定評估方案。

  評估方式、方法:采用召開(kāi)座談會(huì )方式及對比分析法進(jìn)行評估。

  三、評估內容和結論

 。ㄒ唬┝㈨棻匾。

  1.主要的立項依據。

  貫徹落實(shí)十九屆五中全會(huì )精神,“加快構建以國內大循環(huán)為主體,國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展新格局”戰略部署,根據省商務(wù)廳《“皖美消費樂(lè )享江淮”促消費行動(dòng)計劃總體方案》要求,聚焦擴內需,大力實(shí)施消費提振行動(dòng)。

  2.政策和項目的現實(shí)需求。

  餐飲、零售等行業(yè)受疫情影響沖擊較大,為進(jìn)一步提振消費信心,促進(jìn)全市消費穩步提升,擬在全市組織開(kāi)展以“宣城好物惠聚萬(wàn)家”為主題的`促消費活動(dòng),結合我市消費特點(diǎn),活動(dòng)圍繞擴大新型消費、大宗消費、餐飲消費等,通過(guò)“統一名稱(chēng)、政府搭臺、企業(yè)唱戲、大眾參與”模式,強化市縣聯(lián)動(dòng)、部門(mén)協(xié)同。

  3.服務(wù)對象或受益對象。

  本項目無(wú)確定的服務(wù)對象或受益對象,“宣城好物惠聚萬(wàn)家”促消費活動(dòng)有利于持續挖掘消費熱點(diǎn),助力餐飲、零售等企業(yè)發(fā)展。

  4.可替代性。

  促消費活動(dòng)申創(chuàng )工作由政府部門(mén)牽頭,項目屬于非競爭領(lǐng)域,具有公益性屬性,應由本級財政保障。

 。ǘ┩度虢(jīng)濟性。

  1.餐飲消費專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)。線(xiàn)上通過(guò)支付寶發(fā)放餐飲消費券,消費券面值分別為30元6000張、50元2400張,共計30萬(wàn)元。線(xiàn)下舉辦“最牛一桌”菜肴評選大賽,預計10萬(wàn)元。

  2.家電銷(xiāo)售專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)。線(xiàn)上通過(guò)支付寶發(fā)放家電消費券,消費券面值分別為100元900張、150元1400張,共計30萬(wàn)元。線(xiàn)下舉辦家電下鄉活動(dòng),現場(chǎng)發(fā)放50元、100元和150元紙質(zhì)消費抵用券各200張,每場(chǎng)活動(dòng)發(fā)放600張,四場(chǎng)合計2400張,共計24萬(wàn)元。

  3.生活用品消費專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)。線(xiàn)上通過(guò)支付寶發(fā)放商超消費券,消費券面值為10元,發(fā)放5萬(wàn)張,合計50萬(wàn)元。線(xiàn)下開(kāi)展消費品下鄉活動(dòng),社區每場(chǎng)活動(dòng)發(fā)放1000張消費券(現場(chǎng)發(fā)放10元紙質(zhì)消費抵用券),四場(chǎng)合計4000張,共計4萬(wàn)元;鄉鎮每場(chǎng)活動(dòng)發(fā)放2000張消費券(現場(chǎng)發(fā)放10元紙質(zhì)消費抵用券),四場(chǎng)合計8000張,共計8萬(wàn)元。

  4.汽車(chē)消費促進(jìn)專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)。此次汽車(chē)消費促進(jìn)專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)補貼金額為120萬(wàn)元,補貼總數量為600輛,補貼2000元/輛。

 。ㄈ┛(jì)效目標合理性。(詳見(jiàn)附件1)

  1.中期目標和年度目標:釋放市場(chǎng)需求、擴大居民消費,促進(jìn)全市消費市場(chǎng)回暖,幫助企業(yè)拓寬銷(xiāo)售渠道,拉動(dòng)消費需求。

  2.產(chǎn)出指標:1.質(zhì)量指標:通過(guò)促消費活動(dòng)的開(kāi)展,釋放全市消費需求,發(fā)揮消費對經(jīng)濟增長(cháng)的基礎性作用。2.時(shí)效指標:按時(shí)完成促銷(xiāo)活動(dòng)活動(dòng)。

  3.效益指標:1.經(jīng)濟效益指標:提高商貿企業(yè)營(yíng)業(yè)額,促進(jìn)地方財稅增收。2.社會(huì )效益指標:增強商貿企業(yè)信心,促進(jìn)全市消費回暖。3.可持續影響指標:持續提振消費信心,營(yíng)造消費氛圍。

 。ㄋ模⿲(shí)施方案可行性。

  活動(dòng)由市政府主辦,市商務(wù)局承辦,項目是有具體的操作方案或實(shí)施細則,明確的責任主體和責任人。

 。ㄎ澹┗I資合規性。

  1.財政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費保障活動(dòng)的可行性。

  2.如果有負債,是否符合地方政府債務(wù)管理相關(guān)規定。

  3.按規定需開(kāi)展財政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險評估的,應進(jìn)行財政承受能力評估和債務(wù)風(fēng)險評估。

 。┛傮w結論。

  持續開(kāi)展促消費活動(dòng),能提振消費信心,促進(jìn)全市消費,助力商貿企業(yè)發(fā)展。

  四、評估的相關(guān)建議

  “宣城好物·惠聚萬(wàn)家”促消費活動(dòng)能釋放全市消費需求,助力企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)地方財稅增收,請財政部門(mén)在年度預算批復時(shí)予以?xún)?yōu)先考慮。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  六、評估人員簽名

  xxx

  七、附件材料

  1.“皖美消費樂(lè )享江淮”促消費行動(dòng)計劃總體框架方案(建議稿)

  2.宣城市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)“宣城好物·惠聚萬(wàn)家”促消費行動(dòng)實(shí)施方案的通知(宣政辦秘〔20xx〕18號)

  3.“宣城好物·惠聚萬(wàn)家”促消費系列活動(dòng)方案

  4.“宣城好物·惠聚萬(wàn)家”——汽車(chē)消費促進(jìn)專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)方案

  績(jì)效評估報告 4

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  目前蚌埠市自然資源和規劃局不動(dòng)產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統均部署在局虛擬化平臺上。不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對云平臺軟硬件系統需求較大。數據容量占用云平臺存儲空間較多,目前存儲采用存儲虛擬化網(wǎng)關(guān)下面掛接兩臺陣列存儲。同時(shí),利舊一臺陣列存儲。通過(guò)FC網(wǎng)絡(luò )互連業(yè)務(wù)系統。由于不動(dòng)產(chǎn)登記系統升級及即將開(kāi)展的農房登記、林權登記、自然資源登記等業(yè)務(wù),數據量的將持續增長(cháng),原雙活存儲空間不足,檔案掃描存儲老舊,造成:核心業(yè)務(wù)系統的數據放置的雙活存儲空間有限,無(wú)法承載更多的業(yè)務(wù)數據;新增業(yè)務(wù)系統的電子檔案放置的檔案存儲老舊,存在單點(diǎn)故障隱患,一旦出現故障會(huì )發(fā)生數據丟失,造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統增加的數據容量。對目前雙活存儲及檔案掃描存儲進(jìn)行擴容、更新改造。在原有存儲的基礎上,新增一套華為OceanStor雙活存儲承載虛擬化平臺的業(yè)務(wù)系統數據,將存儲直接部署在目前的虛擬化層中,通過(guò)光纖交換機和虛擬化主機互聯(lián),并將部分業(yè)務(wù)放在新增的雙活存儲上,可以有效緩解目前系統存儲的壓力,通過(guò)購買(mǎi)虛擬化網(wǎng)關(guān)授權對原有存儲剩余空間充分利用,使存儲數據能力和安全性得到大幅提升。新增的兩臺華為OceanStor 5210 v5 enhanced存儲,每臺存儲配置12塊8T硬盤(pán),存儲包括2套基本授權和2套雙活授權,還配置一臺華為2288H V5服務(wù)器作為仲裁服務(wù)器,將這些設備與作為深信服超融合的外置存儲,實(shí)現存儲級的雙活,任意一臺存儲損壞或故障都不影響前端業(yè)務(wù)的數據訪(fǎng)問(wèn),所有IO 都會(huì )自動(dòng)引導到另外一臺存儲上, 全程無(wú)須人工干預,由存儲底層來(lái)實(shí)現,從而保障了業(yè)務(wù)連續性,使得業(yè)務(wù)能永續穩定的運行。

  本項目預算資金投入80萬(wàn)元,截止20xx年底已使用項目資金74.58萬(wàn)元,主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1.需實(shí)現的總體目標

  保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開(kāi)展,提速增效。

  2.20xx年初設立的目標

  保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開(kāi)展,推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)3.0系統的.全面實(shí)行,優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程,提速增效。

  二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

  本次績(jì)效評價(jià)是針對完成蚌埠空港新區規劃發(fā)展研究成果工作進(jìn)行,通過(guò)此次評價(jià)工作,客觀(guān)反映出項目資金利用情況以和項目執行情況等。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準

  依照項目初期制定的績(jì)效目標申報表中的相關(guān)內容,按一定的評價(jià)程序,運用科學(xué)的評價(jià)方法、按照產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度等一級指標及層層分解的二、三級指標和年度指標值等評價(jià)的內容和標準對評價(jià)對象的項目資金執行率、產(chǎn)出情況、效益情況和滿(mǎn)意度情況等進(jìn)行客觀(guān)公正地考核和評價(jià)。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

  依據項目初期設定的考核指標對照項目實(shí)際完成情況進(jìn)行衡量打分,從而獲得本項目的實(shí)際分數。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

  本次評價(jià)結果采取百分制,按照綜合評分劃分5 個(gè)等級,其中 90 分 (含)以上為“優(yōu)”、80(含)-90 分為“良好”、70(含)-80 為“一般”、60(含)-70 為“較差”、60(不含)以下為“差”?(jì)效評價(jià)組以現場(chǎng)采集的項目基礎數據、收集的評價(jià)相關(guān)資料等為基礎,綜合應用審閱法、比較分析法等評價(jià)方法,對照評價(jià)指標打分,不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)綜合評分為99.7分,綜合評價(jià)等級為“優(yōu)”。 評價(jià)認為,項目實(shí)施方通過(guò)使用20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護專(zhuān)項資金,完成了20xx年底不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護全部任務(wù),各項指標基本達到目標要求。同時(shí)評價(jià)發(fā)現,預算執行率未達100%,系項目中標金額與預算金額存在差異。

  四、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

  項目決策類(lèi)指標包括3個(gè)二級指標和 6個(gè)三級指標。該指標分值20分,評價(jià)得分20分。

  1.項目立項情況(該指標分值6分,評價(jià)得分6分)

 。1)立項依據充分性(該指標分值3分,評價(jià)得分3分)

  蚌埠市自然資源和規劃局不動(dòng)產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統均部署在局虛擬化平臺上。不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對云平臺軟硬件系統需求較大。數據容量占用云平臺存儲空間較多,原雙活存儲空間不足,檔案掃描存儲老舊無(wú)法承載更多的業(yè)務(wù)數據;新增業(yè)務(wù)系統的電子檔案放置的檔案存儲老舊,存在單點(diǎn)故障隱患,一旦出現故障會(huì )發(fā)生數據丟失,造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統增加的數據容量,基于上述原因設立本項目。

 。2)立項程序規范性(該指標分值3分,評價(jià)得分3分)

  項目經(jīng)局辦公會(huì )議審議通過(guò),明確項目工作任務(wù)及資金安排。該項目按照規定的程序和流程實(shí)施,立項程序規范。

  2.績(jì)效目標(該指標分值7分,評價(jià)得分7分)

 。1)績(jì)效目標合理性(該指標分值4分,評價(jià)得分4分)

  本項目制定的項目支出績(jì)效目標申報表,設定年度目標為保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開(kāi)展,推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)3.0系統的全面實(shí)行,優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程,提速增效。項目績(jì)效目標與實(shí)際工作具有密切相關(guān),符合項目實(shí)施要求。

 。2)績(jì)效指標明確性(該指標分值3分,評價(jià)得分3分)

  不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護專(zhuān)項績(jì)效目標分為定性指標與定量指標,目標設置清晰、明確、具備可衡量性,與項目實(shí)際工作相匹配。

  3.資金投入(該指標分值7分,評價(jià)得分7分)

 。1)預算編制科學(xué)性(該指標分值4分,評價(jià)得分4分)

  項目預算依據實(shí)際需求編制,預算內容與項目?jì)热菹嗥ヅ洹?/p>

 。2)資金分配合理性(該指標分值3分,評價(jià)得分3分)

  項目資金按照項目年初目標實(shí)施,合理分配使用項目資金。

 。ǘ╉椖窟^(guò)程情況

  項目過(guò)程類(lèi)指標包括2個(gè)二級指標和 5個(gè)三級指標。該指標分值30分,評價(jià)得分29.7分。

 。1)資金到位率(該指標分值5分,評價(jià)得分5分)

  20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護專(zhuān)項財政預算資金120萬(wàn)元,于20xx年初全部到位。資金到位率=(實(shí)際到位資金/預算資金)×100%=80/80×100%=100%

 。2)預算執行率(該指標分值5分,評價(jià)得分4.7分)

  20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護專(zhuān)項財政預算資金80萬(wàn)元,項目實(shí)際使用資金74.58萬(wàn)元,預算執行率=(實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金)×100%=74.58/80×100%=93%。

 。4)資金使用合規性(該指標分值6分,評價(jià)得分6分)

  本項目按照規定的流程集中采購,資金撥付與使用均按照相關(guān)制度規定執行,不存在截留、擠占、虛列等情況。

  2.組織實(shí)施情況(該指標分值14分,評價(jià)得分14分)

 。1)管理制度健全性(該指標分值7分,評價(jià)得分7分)

  項目單位制定了相應的財務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)管理制度,財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度較為健全,未見(jiàn)不合規、不合法之處。

 。2)制度執行有效性(該指標分值7分,評價(jià)得分7分)

  項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照相關(guān)規章實(shí)施。項目采購、驗收及費用結算等手續完備,制度執行有效。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況

  項目產(chǎn)出類(lèi)指標包括4個(gè)二級指標和10個(gè)三級指標。該指標分值30分,評價(jià)得分30分。

 。1)數量指標(該指標分值9分,評價(jià)得分9分)

  年初設定指標:購置陣列存儲服務(wù)器2(臺)、8Gbps接口模塊4(組)、購置存儲虛擬化授權1(套)。

  完成情況:已完成購置陣列存儲服務(wù)器2(臺)、8Gbps接口模塊4(組)、購置存儲虛擬化授權1(套)的年初目標任務(wù)。

 。2)質(zhì)量指標(該指標分值7分,評價(jià)得分7分)

  年初設定指標:符合項目任務(wù)的各項技術(shù)規范要求

  完成情況:不動(dòng)產(chǎn)登記系統存儲項目更新維護項目全部完成,符合項目任務(wù)的各項技術(shù)規范要求。

 。3)時(shí)效指標(該指標分值7分,評價(jià)得分7分)

  年初設定指標:20xx年12月底前完成。

  完成情況:截止20xx年底本項目已按計劃全部完成

 。4)成本指標(該指標分值7分,評價(jià)得分7分)

  年初設定指標:成本控制合理及規范。

  完成情況:項目支出未超過(guò)預算限額,支出規范合理。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

  項目效益類(lèi)指標包括4個(gè)二級指標和4個(gè)三級指標。該指標分值20分,評價(jià)得分20分。

 。1)經(jīng)濟效益(該指標分值5分,評價(jià)得分5分)

  年初設定指標:優(yōu)化“四最”營(yíng)商環(huán)境。

  完成情況:優(yōu)化“四最”營(yíng)商環(huán)境效果明顯。

 。2)社會(huì )效益(該指標分值5分,評價(jià)得分5分)

  年初設定指標:提升便企利民,不斷提高不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)。

  完成情況:項目實(shí)施后便企利民得到了不斷提升。

 。3)可持續影響(該指標分值5分,評價(jià)得分5分)

  年初設定指標:穩步提升不動(dòng)產(chǎn)登記建設。

  完成情況:不動(dòng)產(chǎn)登記建設影響成效顯著(zhù)。

 。4)滿(mǎn)意度指標完成情況分析(該指標分值5分,評價(jià)得分5分)

  年初設定指標:受益對象滿(mǎn)意度為滿(mǎn)意。

  完成情況:受益對象滿(mǎn)意度調查結果為滿(mǎn)意,達到項目預期效果。

  五、主要經(jīng)驗及做法

  通過(guò)購買(mǎi)虛擬化網(wǎng)關(guān)授權對原有存儲剩余空間充分利用,使存儲數據能力和安全性得到大幅提升,更好地滿(mǎn)足后期新增業(yè)務(wù)系統增加的數據容量。

  六、存在的問(wèn)題及原因

  年初預算是80萬(wàn)元,政府采購項目中標價(jià)是74.58萬(wàn)元,年底項目完成支付74.58萬(wàn)元,支付比率是100%,故在績(jì)效表中顯示未完成支付。

  七、有關(guān)建議

  建議在以后的預算編制工作中,增強部門(mén)預算的預見(jiàn)性,進(jìn)一步提升項目預算資金編制的精準度。

  績(jì)效評估報告 5

  一、績(jì)效目標分解下達情況

  1.20xx年農機購置補貼資金預算158.038萬(wàn)元,全部為中央財政農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金,其中:

 。1)提前下達60萬(wàn)元(川財農〔20xx〕197號)

 。2)以前年度結轉結余資金98.038萬(wàn)元

  2.下達年度績(jì)效目標為:

  農機購置補貼機具數≥1500臺(套);農機購置補貼年度資金兌付率≥90%;資金使用無(wú)重大違規違紀問(wèn)題。

  3.績(jì)效目標分解情況:

  根據上級下達的績(jì)效目標,結合本地實(shí)際,分解績(jì)效目標為:

 。1)數量指標:受益農戶(hù)數1400戶(hù)以上,補貼機具數1500臺(套)以上,兌現補貼資金90萬(wàn)元以上。

 。2)質(zhì)量指標:大額補貼機具(800元以上)抽查率100 %。

 。3)時(shí)效指標:資金兌付率90%以上。

 。4)效益指標:帶動(dòng)農民投入資金150萬(wàn)元以上,增加農機總動(dòng)力3000千瓦以上,資金使用無(wú)重大違規問(wèn)題。

 。5)滿(mǎn)意度指標:購機戶(hù)滿(mǎn)意度90%以上。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  1.項目資金到位情況分析

  該項目資金全部到位,共計158.038萬(wàn)元,其中:

  20xx年12月提前下達60萬(wàn)元(川財農〔20xx〕197號)

  以前年度結轉結余資金98.038萬(wàn)元。

  2.項目資金執行情況分析

  以上到位農機購置補貼資金150.038萬(wàn)元,截至20xx年末,共執行135.55萬(wàn)元,資金執行率85.77%,資金結轉22.488萬(wàn)元。全年共受理補貼申請2473份,補貼各類(lèi)農業(yè)機械2512臺(套),應兌付農機購置補貼資金135.55萬(wàn)元,已兌付農機購置補貼資金135.55萬(wàn)元,資金兌付率100%,受益農戶(hù)(含農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織)2162戶(hù),拉動(dòng)農民投資341.47萬(wàn)元。

  3.項目資金管理情況分析

  在縣農機購置補貼購置領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,嚴格按照政策要求實(shí)施農機購置補貼工作,執行省定農機購置補貼機具種類(lèi)范圍,實(shí)行補貼范圍內所有機具敞開(kāi)補貼。按照“自主購機、鄉鎮受理、縣級審批、直補到戶(hù)”的流程,通過(guò)系統平臺辦理補貼申請,核驗后將購機補貼通過(guò)“一卡通”直接發(fā)放到購機戶(hù)賬戶(hù),無(wú)拖欠、截留、擠占、挪用農機購置補貼資金情況發(fā)生。

 。ǘ┛(jì)效目標完成情況分析。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

 。1)數量指標。

  指標1:受益戶(hù)數≥1400戶(hù),完成2162戶(hù);

  指標2:補貼機具臺數≥1500臺(套),完成2512臺(套);

  指標3:兌現補貼資金≥90萬(wàn)元,完成49萬(wàn)元;

 。2)質(zhì)量指標。

  指標1:大額補貼機具(800元以上)抽查率100%,完成100%;

 。3)時(shí)效指標。

  指標1:資金兌付率≥90%,完成100%;

  2.效益指標完成情況分析。

 。1)經(jīng)濟效益

  指標1:帶動(dòng)農民投入資金≥150萬(wàn)元,完成341.47萬(wàn)元。

 。2)社會(huì )效益

  指標1:增加農機總動(dòng)力≥3000千瓦,完成8000千瓦。

  指標2:資金使用重大違規違紀問(wèn)題:無(wú),完成:無(wú)。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析

  指標1:購機戶(hù)滿(mǎn)意度≥90%,完成95%。

  三、存在問(wèn)題及下一步工作措施

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1.鄉鎮受理農機購置補貼工作的經(jīng)辦人員大部分身兼數職,工作任務(wù)繁重,且人員更換也較為頻繁,不能較好地為申辦補貼農戶(hù)提供受理補貼服務(wù)。

  2.雖然農民購買(mǎi)農機可以詢(xún)價(jià)、議價(jià),但定價(jià)的主動(dòng)權不掌握在農民手中,存在經(jīng)銷(xiāo)商變相加價(jià)、抬價(jià)現象,導致部分農機具在農民享受補貼后的價(jià)格與實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格相關(guān)不大,使財政補貼“縮水”,農民受益減少。

 。ǘ┫乱徊焦ぷ鞔胧

  加大農機購置補貼政策的'宣傳力度,強化經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)培訓,認真組織實(shí)施補貼申報和核查,嚴格政策程序和項目資金使用監管,推進(jìn)項目實(shí)施進(jìn)度和預算執行進(jìn)度,完成項目任務(wù)內容和績(jì)效目標。

  四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  績(jì)效自評結果報上級主管部門(mén)審核,作為以后年度專(zhuān)項轉移支付預算申請的重要依據?(jì)效自評結果擬通過(guò)購機補貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄予以公開(kāi)。

  績(jì)效評估報告 6

  為了加強財政支出績(jì)效管理,提高財政資金使用效益,根據桂陽(yáng)縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金部門(mén)整體支出和專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作的通知》(桂財監[20xx]17號)文件精神,現將我針對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下:

  一、單位概況

 。ㄒ唬┗厩闆r

  20xx年末,仁義鎮人民政府在職62人(其中行政37人,事業(yè)25人),臨聘人員3人,離退休17人。擁有公務(wù)用車(chē)3輛,辦公室電話(huà)為0735-4883305。

 。ǘ﹩挝磺闆r簡(jiǎn)介

  1、機構設置:桂陽(yáng)縣仁義鎮人民政府內設政府、黨委、人大、政協(xié)、群眾團體、紀檢監察、財政所、文化站、食藥監督站、計生站、農技站、農機站、農經(jīng)站、水利站、勞保站等15個(gè)機構。

  2、主要職能職責

 。1)黨政辦公室:承擔機關(guān)日常工作的運轉協(xié)調,具體履行機關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀檢監察、組織人事、宣傳、統戰、民族宗教、機構編制、群眾(信訪(fǎng))、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財務(wù)等日常工作。

 。2)便民服務(wù)中心:主要負責人力資源和社會(huì )保障、民政、移民、食品安全、國土資源管理、村鎮規劃建設、統計、扶貧、安全生產(chǎn)監管等工作

 。3)農業(yè)綜合服務(wù)中心:承辦農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫等基層農業(yè)技術(shù)推廣,動(dòng)植物疫病防控防治、農產(chǎn)品質(zhì)量檢測、統計、農村土地承包管理、林權管理、水利建設與管理、農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理等服務(wù)性工作。

 。4)人口和計劃生育服務(wù)中心:主要工作職責為承辦人口和計劃生育服務(wù)工作。宣傳和貫徹落實(shí)國家和省市縣的計劃生育法律法規和方針政策,為做好人口計劃生育工作提供技術(shù)指導、技術(shù)服務(wù)與咨詢(xún)。

 。5)社會(huì )治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、綜合執法、社會(huì )治安綜合治理、維護穩定、人民調解、行政調解、司法調解、矛盾糾紛排查調處、突發(fā)事件的預防處置等職責。

 。6)仁義鎮財政所。承擔編制我鎮財政預決算,預算執行、預算調整、預算內外資金收支管理的具體工作;負責強農惠農政策資金的兌付管理;負責對行政區域內的財政資金實(shí)施監管;負責協(xié)調組織財政收入入庫及預算內外收入的綜合監管;負責我鎮行政機關(guān)、事業(yè)單位財務(wù)監管及村級的專(zhuān)戶(hù)核撥資金財務(wù)收支行為規范監管;負責農村社會(huì )保障資金的管理;負責我鎮政府性債權債務(wù)管理;負責行政區域內行政機關(guān)、事業(yè)單位、農村集體經(jīng)濟組織中的國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的'管理;負責財經(jīng)法律法規及相關(guān)政策執行;完成我鎮黨委、政府以及上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

  3、工作任務(wù)及年度工作目標

  深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神,牢固樹(shù)立新發(fā)展理念,堅持穩中求進(jìn)總基調,按照縣委縣政府緊扣經(jīng)濟社會(huì )主要矛盾變化,圍繞“1357”發(fā)展思路,強力推進(jìn)“三大戰略”,堅決打贏(yíng)“三大攻堅戰”要求,搶抓歷史機遇,進(jìn)一步拉高標桿,細化措施,靶向發(fā)力,全面推動(dòng)仁義鎮經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展實(shí)現新跨越。全鎮經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的主要預期目標是:經(jīng)濟總量和綜合競爭力持續提升,預計GDP增長(cháng)9%,財政總收入增長(cháng)8%,農民人均純收入增長(cháng)9%,人口自然增長(cháng)率控制在8.2‰以?xún)取?/p>

  二、資金使用及管理情況

 。ㄒ唬┦杖胫С鰣绦星闆r分析

  20xx年收入實(shí)際完成2,873萬(wàn)元,比上年增加448萬(wàn)元,增長(cháng)18.46%。主要原因是:村級項目資金增加。其中:一般公共預算財政撥款收入完成2,231萬(wàn)元,比上年增加20萬(wàn)元,增長(cháng)0.9%,變化的主要原因是:開(kāi)展行動(dòng)增加;政府性基金財政撥款收入完成367萬(wàn)元,比上年234萬(wàn)元,增長(cháng)200%,變化的主要原因是:項目資金增加;其他收入完成274萬(wàn)元,比上年增加60萬(wàn)元,增長(cháng)27.97%,變化的主要原因是:村級項目資金增加。

  20xx年,本部門(mén)支出2,873萬(wàn)元,比上年增加357萬(wàn)元,增長(cháng)14.2%;變化的主要原因:村級項目資金增加。其中:基本支出完成772萬(wàn)元,比上年增加160萬(wàn)元,增長(cháng)26.2%,變化的主要原因:人員增加、行動(dòng)增加。項目支出2,101萬(wàn)元,比上年增加197萬(wàn)元,增長(cháng)10.35%;變化的主要原因:村級項目增加。人員經(jīng)費完成624萬(wàn)元,比上年增加136萬(wàn)元,增長(cháng)27.97%,變化的主要原因:人員調動(dòng),人員增加;公用經(jīng)費完成148萬(wàn)元,比上年增加24萬(wàn)元,增長(cháng)19.21%,變化的主要原因:行動(dòng)增加、項目增加。

 。ǘ┵Y金管理情況分析

  建立健全各項規章制度,依照上級《鄉鎮財政所管理辦法》、《財政所經(jīng)費管理制度》、《“村賬鄉代理”業(yè)務(wù)流程》、《村組項目資金申請支付用款審核流程》、《村賬日常報賬程序》、《惠農補貼“一卡通”發(fā)放業(yè)務(wù)規程》、《惠農補貼信息采集及補貼大戶(hù)監管制度》、《桂陽(yáng)縣鄉鎮財政票據管理制度》等制度,結合本鎮實(shí)際,制定了資金撥付流程、財務(wù)報賬制度、財政內部管理制度等,規范各項資金的撥付。

  三、單位工作組織實(shí)施情況

  20xx年我鎮獲評省級文明鎮,省級衛生鎮,實(shí)現國民生產(chǎn)總值11億元,同比增長(cháng)7.5%,農民人均純收入達到18767元,同比增長(cháng)7.3%;財政收入實(shí)現2800余萬(wàn)元;完成社會(huì )固定資產(chǎn)投資7.6億元。全鎮種植烤煙31400畝,完成煙葉收購擔數71309擔,完成煙葉稅收共2389萬(wàn)元。全鎮糧油生產(chǎn)總面積4.4萬(wàn)畝(其中,晚稻27735.38畝、花生3500畝,紅薯4000畝、大豆3000畝、春秋玉米4500畝,油菜20xx畝),糧油總產(chǎn)量達到2.45萬(wàn)噸,同比去年增產(chǎn)5%。年出欄生豬2.1萬(wàn)頭,肉牛167頭,山羊2200余只,家禽9.5萬(wàn)羽,為全縣的物價(jià)穩定做出了貢獻。全年,我鎮財政共發(fā)放涉農補貼2303.51萬(wàn)元,其中:耕地力保護補貼486.22萬(wàn)元,農村大病醫療補助資金11.2萬(wàn)元,民政農村低保補助資金143.8萬(wàn)元,農村五保補助資金67.19萬(wàn)元,庫區移民后期扶植基金312.81萬(wàn)元,移民其他補償191.6萬(wàn)元,危房改造補助89.4萬(wàn)元,農機補貼36.44萬(wàn)元,扶貧產(chǎn)業(yè)補貼75.11萬(wàn)元。財政對農民實(shí)施補貼以來(lái),經(jīng)濟效益、社會(huì )效益明顯,群眾十分滿(mǎn)意。

  四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  一是減收增支矛盾依然突出,平衡財力缺口迫在眉睫;二是化債轉型矛盾突顯,示范鎮建設債務(wù)及歷年老欠賬基數大,債務(wù)風(fēng)險防控有待加強;

 。ǘ┕ぷ魉悸

  1、堅定不移的完成全年收入目標任務(wù)。一是著(zhù)力做好烤煙支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,千方百計做優(yōu)做強烤煙支柱財源,二是組建專(zhuān)門(mén)工作班子,集中精力、集中人力狠抓鄉鎮耕地占用稅征管。

  2、狠抓勤儉節約,堅決反對鋪張浪費。要切實(shí)按照建設節約型社會(huì )的要求,嚴格控制各項支出,堅持勤儉辦事,節約辦事的原則,堅持反對和制止奢侈浪費,真正把錢(qián)用在刀刃上,要嚴格落實(shí)縣委辦關(guān)于進(jìn)一步加強行政事業(yè)單位公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)管理等一系列文件精神,進(jìn)一步改革和完善財政管理制度,進(jìn)一步規范財政支出管理和監督,切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要,特別是新農村建設、民生福祉安康建設基金和政府正常運轉需要。要繼續深化鄉鎮國庫集中支付改革,全力推行“村賬鄉代理”改革工作,進(jìn)一步加強鎮村債權債務(wù)管理,多渠道多角度化解債務(wù)。

  績(jì)效評估報告 7

  根據《桃江縣財政局關(guān)于印發(fā)〈桃江縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金績(jì)效自評工作的通知》(桃財績(jì)〔20xx〕11號文件)要求,我局對20xx年度縣本級竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金進(jìn)行了認真的績(jì)效評價(jià),形成本評價(jià)報告:

  一、項目概況

  1、項目單位基本情況

  我局是桃江縣人民政府組成部門(mén),全額撥款的事業(yè)單位,為政府工作部門(mén),有13個(gè)內設股室,15個(gè)林業(yè)站,1個(gè)木材檢查站,1個(gè)國有林場(chǎng), 1個(gè)國有苗圃。

  20xx年末,共有干職工515人,在職295人(其中行政和參公20人、全額事業(yè)118人、差額事業(yè)155人、自收自支2人),退休人員220人

  2、項目基本情況簡(jiǎn)介

  20xx年度本單位收支決算金額為2824.82萬(wàn)元,其中基本支出1927.23萬(wàn)元,項目支出897.59萬(wàn)元。

  項目支出中,年初預算143.5萬(wàn)元,主要為非稅執收成本和招商引資工作經(jīng)費等機關(guān)運行類(lèi)支出預算;本年追加項目預算754.09萬(wàn)元,分別非稅執收成本返還59.82萬(wàn),竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎勵20萬(wàn)元,20xx年度竹文化節項目補付20元,松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目180萬(wàn)元,竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出474.27萬(wàn)元。本次評價(jià)的項目為松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目共計654.27萬(wàn)元。

 。1)松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目。為落實(shí)省政府關(guān)于松材線(xiàn)蟲(chóng)疫情防控要求而安排的專(zhuān)項,主要用于疫情摸底及枯死木處理。經(jīng)普查,確認松材線(xiàn)蟲(chóng)病疫情發(fā)生鄉鎮為修山鎮、三堂街鎮、鲊埠回族鄉、武潭鎮、馬跡塘鎮、大栗港鎮、沾溪鎮7個(gè)鄉鎮,發(fā)生面積1.37萬(wàn)畝,枯死松木3978株,鏡檢樣本120個(gè),發(fā)現感染松材線(xiàn)蟲(chóng)的樣本35個(gè)。但9—11月是松材線(xiàn)蟲(chóng)病高發(fā)期,在普查后枯死松木數量仍在不斷增加,加之地面普查的局限性,實(shí)際砍伐枯死松木1.7萬(wàn)多株。

 。2)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。根據《中共桃江縣委、桃江縣人民政府關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》(桃發(fā)【2017】11號)文件精神,由縣財政每年安排500萬(wàn)元竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金列入財政預算支持本縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展,主要用于支持筍用林基地建設、推動(dòng)竹筍新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、提升竹材產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合、強化科技創(chuàng )新、加強宣傳推介和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),獎勵有突出貢獻的工作人員等方面。本次評價(jià)的項目是20xx年度支付20xx年度竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政預算資金474.27萬(wàn)元。

  3、項目年度預算績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況

  項目名稱(chēng):松材線(xiàn)蟲(chóng)除治

  時(shí)間:20xx年1月至20xx年12月

  建設地點(diǎn):全縣

  建設內容:查清全縣松材線(xiàn)蟲(chóng)發(fā)生情況的底子,按技術(shù)規程進(jìn)行處理;對松材線(xiàn)蟲(chóng)傳播介質(zhì)松褐天牛進(jìn)行誘殺,防止疫情擴散。

  建設目標:完成省定疫情控制任務(wù),對清查發(fā)現的枯死松森按照“一查二砍三清四碎(燒)五包六埋七標”的流程全部處理完畢,對和老百姓房前屋后的松柴及經(jīng)營(yíng)加工場(chǎng)所松木制品一并進(jìn)行處理。

  項目名稱(chēng):竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展

  時(shí)間:20xx年1月至20xx年12月

  建設地點(diǎn):全縣

  建設內容:

 。1)支持筍用林基地建設。主要包括開(kāi)展筍農肥料獎補、林道規劃規劃驗收及獎補等。開(kāi)展筍用林技術(shù)應用實(shí)驗,繼續鞏固發(fā)和展黃金塘基地示范作用;指導全縣進(jìn)行筍用林改造:劈山除雜、墾復松土、開(kāi)竹節溝、科學(xué)施肥、留筍養竹、號筍號竹、合理采伐、病蟲(chóng)害防治等。

 。2)繼續開(kāi)展FSC森林認證。

 。3)開(kāi)展國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區申報工作。

 。4)支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

 。5)提升竹材產(chǎn)業(yè),對企業(yè)新上環(huán)保設備進(jìn)行獎勵。

 。6)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合,對新授牌的森林康養基地進(jìn)行獎勵。

 。7)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)。對企業(yè)參展進(jìn)行獎補,對企業(yè)進(jìn)行銷(xiāo)售獎勵和電商銷(xiāo)售獎勵等。

 。8)召開(kāi)總結大會(huì ),獎勵有突出貢獻的工作人員,獎勵引進(jìn)竹筍加工企業(yè)的有功人員。

  建設目標:

 。1)筍用林基地建設目標。重點(diǎn)支持處于培育期的竹筍示范基地,以基地作示范,以合作社為龍頭,引導農民積極參與筍用林建設;投資修建竹林道300公里,改善竹林經(jīng)營(yíng)基礎設施。開(kāi)展榨筍補助和筍用林肥料補助,提高筍農積極性。

 。2)開(kāi)展FSC森林認證目標。桃江縣竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )下屬22家成員單位的3800公頃林地已于2017年12月7日獲得FSC國際森林經(jīng)營(yíng)認證,20xx年進(jìn)行年度監督審核并順利通過(guò),進(jìn)一步拓展我縣竹產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口市場(chǎng),提高企業(yè)競爭力。

 。3)國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區申報工作目標。以現有的湖南林業(yè)(桃江)現代竹產(chǎn)業(yè)科技園和竹筍、竹膠板、竹涼席等生產(chǎn)區為基礎,申報國家級楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區,爭取國家扶持,進(jìn)一步發(fā)展壯大楠竹產(chǎn)業(yè),加快實(shí)現全縣竹業(yè)產(chǎn)業(yè)百億元進(jìn)程。

 。4)支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。爭取竹筍產(chǎn)品進(jìn)一步豐富,深加工企業(yè)進(jìn)一步增加。

 。5)提升竹材產(chǎn)業(yè),對企業(yè)新上環(huán)保設備進(jìn)行獎勵。鼓勵更多的竹材加工企業(yè)新上環(huán)保設備,提高整體環(huán)保達標率。

 。6)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合,申報國家級森林康養基地,提升竹文化旅游檔次。

 。7)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)。對企業(yè)參展進(jìn)行獎補,對企業(yè)進(jìn)行銷(xiāo)售獎勵和電商銷(xiāo)售獎勵等。鼓勵企業(yè)參展和開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo),提升桃江竹產(chǎn)業(yè)企業(yè)影響力,進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)。

 。8)召開(kāi)總結大會(huì ),獎勵有突出貢獻的工作人員,獎勵引進(jìn)竹筍加工企業(yè)的有功人員。獎勵先進(jìn)工作者,進(jìn)一步激發(fā)他們的工作熱情。

  二、項目資金使用及管理情況

  松材線(xiàn)蟲(chóng)除治方面,與湖南江山美生態(tài)科技有限公司簽訂了除治合同,按照每株枯死木225元結算除治費用,實(shí)際除治17593株,共計費用395.84萬(wàn)元。已付213.86萬(wàn)元,尚欠除治款181.98萬(wàn)元。在除治過(guò)程中,我單位加強日常監管;除治結束后,由我單位會(huì )同縣財政局、縣紀委一并對除治任務(wù)完成情況進(jìn)行了核實(shí)。

  竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金方面,由我單位和財政局對支出項目的真實(shí)性合理性逐一進(jìn)行了認定,實(shí)際支出474.27萬(wàn)元,已全部到位,具體指出情況詳見(jiàn)下表。

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬┧刹木(xiàn)蟲(chóng)除治工作

  由縣政府通過(guò)了《桃江縣松材線(xiàn)蟲(chóng)病除治工作實(shí)施方案》,并明確由專(zhuān)業(yè)防治公司負責枯死松木清除工作,鄉鎮政府具體負責轄區內的除治工作,林業(yè)部門(mén)做好枯死松木防控技術(shù)指導工作。實(shí)際操作由鄉鎮安排專(zhuān)人帶隊,專(zhuān)業(yè)公司進(jìn)行作業(yè);另外由縣林業(yè)局組織松褐天牛誘殺工作,由各鄉鎮、林業(yè)局、森林公安局開(kāi)展對松木經(jīng)營(yíng)加工戶(hù)的執法行動(dòng)。

 。ǘ┲癞a(chǎn)業(yè)發(fā)展項目

  1、20xx年3月1日至4月23日,我縣開(kāi)展國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區的申報工作。在前期申報準備工作的基礎上,進(jìn)一步完善資料,并于4月21日赴京開(kāi)展現場(chǎng)專(zhuān)家評審。7月國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區已正式獲評通過(guò)。

  2、2017年12月,完成了FSC國際森林認證經(jīng)營(yíng)工作,竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )下屬22個(gè)成員單位獲得“通行證”,打破了林產(chǎn)品出口“綠色壁壘”,進(jìn)一步拓展了我縣竹產(chǎn)品國際市場(chǎng)。20xx年通過(guò)了第一次監督審核,為出口企業(yè)免費提供FSC 100%竹材指標82.5噸,支持了企業(yè)出口。

  3、開(kāi)展筍用林基地建設,鞏固筍用林15000畝,新建筍用林2980畝。新建竹林道314.8公里,獎補資金153.65萬(wàn)元,獎補榨筍135.08萬(wàn)斤,資金91.15萬(wàn)元。獎補肥料折合20.15萬(wàn)元。

  4、支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。引進(jìn)了湖南驚石農業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項目,已經(jīng)開(kāi)展建設工作。

  5、提升竹材產(chǎn)業(yè),對企業(yè)新上環(huán)保設備進(jìn)行獎勵。對花果山竹涼席小區新建污水處理設施進(jìn)行獎勵,該環(huán)保設施建成后,運轉正常,經(jīng)過(guò)了國家環(huán)保督查的驗證。

  6、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合方面,20xx年匯泉農業(yè)公司安寧竹谷成功申報國家森林康養基地試點(diǎn)建設單位,這是我縣第一個(gè)國家森林康養基地。

  7、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方面,企業(yè)外出參展44次,獎補14萬(wàn)元,拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的影響力。

  8、開(kāi)展獎勵。為激勵先進(jìn),進(jìn)一步促進(jìn)竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對竹產(chǎn)業(yè)先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行了獎勵。

  四、項目績(jì)效情況

  通過(guò)松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目的實(shí)施,共除治松枯死木1.7萬(wàn)多株;設置松褐天牛專(zhuān)用誘捕器270個(gè),購置誘芯540個(gè),對傳播疫情的生物介質(zhì)進(jìn)行了誘殺;開(kāi)展執法行動(dòng),共清理農戶(hù)及經(jīng)營(yíng)加工戶(hù)松柴及松疫木426.6立方米。通過(guò)上述措施,有效的遏制了疫情在我縣的進(jìn)一步擴散與傳播。

  通過(guò)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的投入,開(kāi)展筍用林基地建設,發(fā)揮的示范效應,帶動(dòng)了廣大農戶(hù)自覺(jué)投資筍用林建設,吸收了社會(huì )資金參與竹林經(jīng)營(yíng)活動(dòng),在農戶(hù)獲得較好的經(jīng)濟效益的基礎上,創(chuàng )造更好的社會(huì )效益和生態(tài)效益。

  竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項目,進(jìn)一步提高廣大竹農培育豐產(chǎn)竹林的積極性,引導農民積極參與竹林低改和筍用林培育建設推動(dòng)了竹林低改和集約經(jīng)營(yíng)。農民積極性提高加上林業(yè)部門(mén)的技術(shù)指導,使竹農增加了經(jīng)濟收入。在合作社的帶領(lǐng)下,一大批竹農積極投身筍用林培育,竹林收益大幅度提高;其次實(shí)施毛竹豐產(chǎn)措施后,直接和間接地促進(jìn)了社會(huì )就業(yè),帶動(dòng)了竹農致富,增強竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁,有利于農村和社會(huì )的穩定與發(fā)展,為貧困人口的早日脫貧奠定的.基礎。竹林低改主要是清除雜草灌木,老、小、病、弱及雪壓竹與倒伏竹,對環(huán)境沒(méi)有影響。竹林墾覆只選擇坡度平緩、土層厚度在50cm以上的山谷與緩坡,且是沿等高線(xiàn)輪墾,不會(huì )造成水土流失;施肥只要按技術(shù)標準操作,挖溝穴深施(20cm),且施后立即覆土踩實(shí),也不會(huì )造成肥料流失影響水質(zhì)和水土流失。通過(guò)建設竹林道,改善了竹林的整體交通運輸條件,降低了運輸成本。實(shí)施榨筍補貼,提高了筍農采挖竹筍的積極性。

  開(kāi)展FSC森林認證,為企業(yè)免費提供經(jīng)認證的竹材指標,促進(jìn)了企業(yè)的出口,擴大了桃江竹產(chǎn)品在全世界的影響力。

  國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區已正式獲評通過(guò),為桃江竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展搭建了一個(gè)高端的發(fā)展平臺,為桃江縣竹產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng )造了條件。

  20xx年匯泉農業(yè)公司安寧竹谷成功申報國家森林康養基地試點(diǎn)建設單位,這是我縣第一個(gè)國家森林康養基地,進(jìn)一步提升了我縣竹產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合度。

  支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),引進(jìn)了湖南驚石農業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項目,提升了我縣竹筍產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展水平。

  通過(guò)對花果山竹涼席小區新建污水處理設施進(jìn)行獎勵,該環(huán)保設施建成后,運轉正常,經(jīng)過(guò)了國家環(huán)保督查的驗證,使得我縣的地理標志證明商標產(chǎn)品“桃江竹涼席”獲得了環(huán)保達標的穩定的生產(chǎn)基地。

  通過(guò)對企業(yè)外出參展進(jìn)行獎勵,提高了企業(yè)參展積極性,進(jìn)一步拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的影響力。

  通過(guò)對先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行獎勵,進(jìn)一步激發(fā)了全縣廣大干部群眾和竹產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員開(kāi)展竹產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的積極性,并營(yíng)造林良好的發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)的社會(huì )氛圍。

  總之,通過(guò)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政資金項目,大力促進(jìn)了我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,使之步入了發(fā)展的快車(chē)道。

  五、存在的問(wèn)題和建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  1、松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目資金安排不足。20xx年3月份,縣林業(yè)局根據松材線(xiàn)蟲(chóng)疫情的實(shí)際除治數量,向縣政府提出了追加300萬(wàn)元除治資金的要求,實(shí)際到位只有180萬(wàn),目前尚欠除治公司181.98萬(wàn)無(wú)法支付。因本項目在近年內必須連續實(shí)施,資金不足對項目的后續實(shí)施將產(chǎn)生消極影響。

  2、竹筍產(chǎn)業(yè)發(fā)展因為由于起步時(shí)間不長(cháng),在發(fā)展中存在不少問(wèn)題。一是基地與基礎設施建設滯后,資源利用率低,竹林管理和采伐成本高,整體效益和林農收入偏低,林農增收難,積極性不高;二是市場(chǎng)拓展不夠,缺少專(zhuān)門(mén)的物流和市場(chǎng),無(wú)外地銷(xiāo)售門(mén)店,未搭建電子商務(wù)平臺;三是生產(chǎn)技術(shù)落后,停留在傳統的作坊式生產(chǎn),無(wú)先進(jìn)的竹筍加工烘干、冷藏設備;四是宣傳力度不夠,分散經(jīng)營(yíng),沒(méi)有打造出統一的桃江竹筍品牌和行業(yè)標準,不能有效地延長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈。

  3、縣委、縣政府非常重視我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,但是扶持力度不夠。2017年9月,縣委、縣政府出臺了《關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》,有些政策措施無(wú)法落實(shí)到位,如在全縣重要場(chǎng)所、地段使用竹產(chǎn)品、將竹產(chǎn)品納入采購目錄等。

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  1、足額預算松材線(xiàn)蟲(chóng)除治經(jīng)費;

  2、充分利用好國家級楠竹產(chǎn)業(yè)園區的政策,助推全縣竹產(chǎn)業(yè)升級;

  3.加強綜合協(xié)調,把“竹八條”所設定的歸集資金按資金性質(zhì)進(jìn)行部分調配集中使用;

  4.強化行業(yè)管理,制定行業(yè)標準,設立準入和退出機制,科學(xué)發(fā)展竹產(chǎn)業(yè);

  5.加大招商引資力度。

  綜上所述,我縣松材線(xiàn)蟲(chóng)除治項目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目基本達到了預期的目標和效果,績(jì)效評價(jià):優(yōu)。

  績(jì)效評估報告 8

  一、項目情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  吳江區桃源鎮費家浜美麗鄉村文化服務(wù)提升項目位于蘇州市吳江區桃源鎮前窯村,桃烏路東側、蘇震桃公路西側、江南運河北側。項目總用地面積23713平方米,總建筑面積65236.9平方米,其中新建文化服務(wù)中心建筑面積4,236.90平方米,改造建筑面積61000平方米,包含停車(chē)場(chǎng)、農村道路及橋梁、強弱電、田園鄉村、綠化等配套工程。

 。ǘ┛(jì)效目標

  項目總體目標:以率先基本實(shí)現現代化為目標,以轉型發(fā)展為路徑,挖掘桃源文化和生態(tài)特色,加快旅游業(yè)發(fā)展,提高服務(wù)業(yè)發(fā)展水平,優(yōu)化人居環(huán)境,全面建設“服務(wù)經(jīng)濟強、人民生話(huà)富、生態(tài)環(huán)境美、社會(huì )文明程度高”的新桃源。

  項目階段性目標:

  1.完成開(kāi)工前各項工作。

  2.有序推進(jìn)文化服務(wù)中心主體工程。

  3.完成部分道路工程。

  4.完成部分橋梁工程。

  二、評價(jià)情況

 。ㄒ唬╉椖刻攸c(diǎn)分析

  桃源鎮位于蘇州市最南端,與浙江省烏鎮、南潯等古鎮相連,又稱(chēng)水鄉森林小鎮,擁有4.5萬(wàn)畝森林形成的“天然氧吧”,11.5公里的京杭大運河及其支流縱橫交錯形成的水網(wǎng)濕地景觀(guān),是國家級生態(tài)鄉鎮、全國環(huán)境優(yōu)美鎮、國家衛生鎮、中國出口服裝制造名鎮、江蘇省歷史文化名鎮。桃源鎮充分利用當地的自然生態(tài)資源,結合當地的農業(yè)農事、民風(fēng)民俗及特色田園文化,深入推進(jìn)文化惠民,提供更好的農村公共文化產(chǎn)品和服務(wù),大力發(fā)展農業(yè)文化休閑旅游,打造農文旅融合發(fā)展新動(dòng)能新業(yè)態(tài)。同時(shí)為改善周邊居民環(huán)境,推動(dòng)農村基礎設施提檔升級。

  目前項目進(jìn)展順利,各類(lèi)審批及招標工作已完成,文化服務(wù)中心主體工程有序推進(jìn)中,道路已完成總工程量的40%,二座橋梁已完成橋墩建造。

  項目尚未有經(jīng)濟效益產(chǎn)出,故績(jì)效評價(jià)主要集中為過(guò)程指標和產(chǎn)出指標,質(zhì)量指標、時(shí)效指標以評價(jià)項目資金管理、項目建設進(jìn)度等相關(guān)情況。

 。ǘ┰u價(jià)思路方法

  項目資金管理評價(jià)主要依據遵循財政部關(guān)于印發(fā)《地方政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效管理辦法》的.通知(財預〔20xx〕61號)等文件精神,等對專(zhuān)項債券資金的使用管理要求設置細化指標、進(jìn)行管理、考核。

  項目建設進(jìn)度、安全生產(chǎn)等主要依據蘇州市吳江區桃源鎮人民政府對本項目下達的年度指標進(jìn)行分解細化,設置細化指標進(jìn)行管理理、考核。

 。ㄈ┰u價(jià)工作情況

  對照設置的考核指標和評分依據逐項進(jìn)行跟蹤評價(jià),評判各項指標實(shí)際完成情況。

 。ㄋ模┰u價(jià)結論

  對照評價(jià)標準,逐項對各項指標進(jìn)行評價(jià)。吳江區桃源鎮費家浜美麗鄉村文化服務(wù)提升項目資金管理規范,項目施工前準備工作順利完成,綜合評分等級為“優(yōu)”。

  三、項目績(jì)效

  資金規范管理、嚴格專(zhuān)款專(zhuān)用

  嚴格按照《地方政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效管理辦法》、關(guān)于下發(fā)《桃源鎮行政事業(yè)單位財務(wù)管理辦法》的通知(桃政發(fā)〔20xx〕44號)和《必須招標的工程項目規定》等對專(zhuān)項債資金進(jìn)行管理使用。開(kāi)立專(zhuān)項債資金管理專(zhuān)戶(hù),資金專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用于吳江區桃源鎮費家浜美麗鄉村文化服務(wù)提升項目建設。按照時(shí)間節點(diǎn)要求,及時(shí)完成債券發(fā)行費及利息支付,按月報送資金使用進(jìn)度和項目投資情況。

  四、存在問(wèn)題

  無(wú)

  五、有關(guān)建議

  無(wú)

  績(jì)效評估報告 9

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

  20xx年我縣養老服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金共776萬(wàn)元,主要用于建設社區養老綜合體1個(gè),趕場(chǎng)敬老院設施設備采購,公辦養老機構改造,民辦養老機構運營(yíng)補貼3家,居家養老服務(wù)補貼覆蓋人數3334人,高齡補貼,特殊困難老年人家庭適老化改造,養老機構消防設施改造,建設城鄉社區日間照料中心3個(gè),日間照料中心運營(yíng)補貼10個(gè),養老服務(wù)評估,獨居老人居住場(chǎng)所聯(lián)網(wǎng)式煙感報警裝置安裝。

  1.項目主管部門(mén)及在項目管理中的職能

  項目主管部門(mén)民政局,民政局在整個(gè)項目實(shí)施的過(guò)程中附有審批、發(fā)放、監管的職能職責。

  2.項目資金申報的依據

  20xx年我局根據《財政廳民政廳關(guān)于提前下達20xx年省級財政養老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》(川財社〔20xx〕193號)、《民政廳關(guān)于印發(fā)20xx年民政專(zhuān)項資金項目安排表的通知》(川民發(fā)〔20xx〕42號)、《財政廳民政廳關(guān)于下達20xx年省級財政養老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》(川財社〔20xx〕9號)等精神,按照項目實(shí)際需求“單位申請—民政審核—資金撥付”的程序撥付20xx年社會(huì )養老服務(wù)補助資金776萬(wàn)元。

  3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

  制定了《南江縣民政局關(guān)于做好20xx年省級財政養老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助重點(diǎn)項目的通知》(南民!20xx〕30號)文件,明確了具體項目?jì)热、補助標準、實(shí)施單位。

  4.資金分配的原則及考慮因素。

  按照《財政廳民政廳關(guān)于提前下達20xx年省級財政養老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》(川財社〔20xx〕193號)、《民政廳關(guān)于印發(fā)20xx年民政專(zhuān)項資金項目安排表的通知》(川民發(fā)〔20xx〕42號)、《財政廳民政廳關(guān)于下達20xx年省級財政養老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》(川財社〔20xx〕9號)精神,南江縣20xx年社會(huì )養老服務(wù)體系建設項目根據相關(guān)單位實(shí)際需求進(jìn)行資金分配。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標

  1.項目主要內容。①新建集州街道紅塔社區養老綜合體;②趕場(chǎng)敬老院設施設備購置;③公辦養老機構改造;④民辦養老機構營(yíng)運補貼⑤居家養老服務(wù)及養老服務(wù)評估;⑥高齡老人補貼;⑦特殊困難老年人家庭適老化改造;⑧養老機構消防設施改造;⑨城鄉社區日間照料中心建設及運營(yíng)補貼;⑩獨居老人居住場(chǎng)所聯(lián)網(wǎng)式煙感報警裝置安裝。

  2.項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標。20xx年養老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金實(shí)施了社區養老綜合體等10個(gè)項目,有效解決了養老服務(wù)業(yè)發(fā)展存在的困難。

  3.分析評價(jià)申報內容是否與實(shí)際相符,申報目標是否合理可行。通過(guò)分析評價(jià)申報資料與實(shí)際相符,申報目標合理可行。

  二、項目資金申報及使用情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況

  20xx年我局根據各項目單位提交的申請、設計和預算等資料,通過(guò)實(shí)地走訪(fǎng)和踏勘后制定20xx年省級財政養老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金實(shí)施方案。按照“局黨組研究同意—報財政局審核—縣人民政府財經(jīng)委員會(huì )同意”的程序進(jìn)行實(shí)施。

 。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況

  1.資金計劃。我縣20xx年省級財政養老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金776萬(wàn)元,其中:社區養老綜合體200萬(wàn)元,公辦養老機構設施設備購置150萬(wàn)元,養老服務(wù)發(fā)展定向財力補助426萬(wàn)元。

  2.資金到位。我縣20xx年省級財政養老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金到位776萬(wàn)元,到位率100%,資金到位及時(shí)。

  3.資金使用。20xx年,全縣實(shí)際支出養老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金776萬(wàn)元。開(kāi)支范圍、標準符合相關(guān)規定,支付進(jìn)度達到了計劃要求,支付與預算基本相符。

 。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況

  1、財務(wù)管理制度健全?h民政局成立了專(zhuān)項資金管理領(lǐng)導小組,局長(cháng)任組長(cháng),分管副局長(cháng)任副組長(cháng),社會(huì )福利股、財務(wù)股、辦公室等相關(guān)股室負責人為成員,專(zhuān)門(mén)負責專(zhuān)項資金的審批和管理,并針對專(zhuān)項資金的使用管理,制定了專(zhuān)項資金管理制度,縣民政局做到劃款不見(jiàn)錢(qián)、局經(jīng)辦人做到管賬不見(jiàn)錢(qián)、代理銀行做到管錢(qián)不管賬,確保了專(zhuān)項資金的安全使用,充分發(fā)揮了專(zhuān)項資金的使用效益。

  2、財務(wù)管理規范有序?h民政局負責養老服務(wù)項目資金申請資料的審核,規劃財務(wù)股負責資金撥付,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,廣泛接受社會(huì )各界人士的監督。

  三、項目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。養老服務(wù)項目實(shí)施以各鄉鎮(街道)和單位上報資料,具體操作流程為:民政局業(yè)務(wù)股室將對項目單位提交資料進(jìn)行初審;對符合條件的.項目資料報局分管領(lǐng)導審核;分管領(lǐng)導審核后報局主要領(lǐng)導審核;通過(guò)局黨組會(huì )議研究同意;報財政局審核;報縣人民政府分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導審核后經(jīng)縣財經(jīng)委員會(huì )研究同意后實(shí)施。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r。結合項目特點(diǎn),各項目實(shí)施單位嚴格執行相關(guān)法律法規及項目管理制度,通過(guò)招投標、政府采購等方式實(shí)施20xx年養老服務(wù)相關(guān)項目。

 。ㄈ╉椖勘O管情況。我局在養老服務(wù)資金管理中嚴格按照專(zhuān)項資金管理有關(guān)政策法規規定,一是監督到位。局成立了專(zhuān)項資金督查組,定期或不定期對養老服務(wù)資金使用進(jìn)行抽查和全面督查;二是問(wèn)責到位。建立責任追究制,對在養老服務(wù)資金使用中徇私舞弊、優(yōu)親厚友,不按政策執行造成不良社會(huì )影響的,嚴格追究經(jīng)辦人的直接責任和相關(guān)的領(lǐng)導責任;三是管理到位。規范管理檔案,基本實(shí)現了計算機信息化管理,大大提高了工作效率。

  四、目標及績(jì)效完成情況

 。ㄒ唬┠繕巳蝿(wù)完成情況

  1.目標任務(wù)量完成情況。我縣20xx下達省級養老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金776萬(wàn)元,完成了計劃目標任務(wù)100%。

  2.目標質(zhì)量完成情況。20xx年我縣實(shí)施養老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金項目鄉鎮、單位,基本按時(shí)、按質(zhì)、按量完成了預期的項目計劃。給我縣養老事業(yè)發(fā)展增加了新的活力,使老人的生活條件得到有效改善。

  3.目標進(jìn)度完成情況。20xx年我縣養老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金項目按要求撥付,完成進(jìn)度達100%。

 。ǘ╉椖啃б媲闆r

  養老服務(wù)項目的實(shí)施切實(shí)解決了我縣老年人生活困難的具體問(wèn)題,整個(gè)項目的實(shí)施收到良好的效果,群眾的滿(mǎn)意度較高。

  五、評價(jià)結論

  通過(guò)認真開(kāi)展養老服務(wù)資金項目績(jì)效自評活動(dòng),我縣養老服務(wù)資金項目在申報、審批、完成、效果等方面均體現了項目的針對性、時(shí)效性,在保障老年人的基本生活上發(fā)揮了項目資金的效益,切實(shí)解決了老年人生活困難的具體問(wèn)題,整個(gè)項目的實(shí)施收到良好的效果,群眾的滿(mǎn)意度較高。

  六、存在的問(wèn)題及建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  養老服務(wù)項目本級財政配套資金難以?xún)冬F。

 。ǘ┫嚓P(guān)建議

  建議財政將養老項目所需本級財政配套的資金足額納入年度預算。

  七、20xx年績(jì)效評價(jià)中存在的問(wèn)題整改情況

  加強與相關(guān)部門(mén)的溝通,爭取在下個(gè)年度實(shí)施的養老服務(wù)項目資金能夠足額配套到位。

  績(jì)效評估報告 10

  為加快推進(jìn)預算績(jì)效管理,加強評價(jià)結果應用,提升財政管理科學(xué)化、精細化水平,按照原州區財政局《原州區關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(原政辦發(fā)〔20xx〕32號)文的要求,須對列入20xx年重點(diǎn)項目的“20xx秋季道路水毀維修工程”項目開(kāi)展績(jì)效目標自評工作。我單位組織開(kāi)展此次績(jì)效評價(jià)工作,現將有關(guān)情況報告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。

  原州區行政審批局《關(guān)于原州區20xx年秋季道路水毀維修工程初步設計的批復》,路線(xiàn)分布于原州區境內,涉及14條公路,路線(xiàn)全長(cháng)100.12公里,分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。項目總投資概算1068.25萬(wàn)元,資金來(lái)源分別從車(chē)購稅和支持鞏固脫貧攻堅和銜接鄉村振興債券資金中安排,解決。項目建設期間20xx年8-11月。

  根據關(guān)于印發(fā)《原州區20xx年統籌整合使用財政涉農資金項目(年終調整)實(shí)施方案》的通知(原鄉振組發(fā)﹝20xx〕5號文件),對項目進(jìn)行了年終調整,調整后20xx年資金規模為1030萬(wàn)元,資金來(lái)源分別為從車(chē)購稅和支持鞏固脫貧攻堅530萬(wàn)元和銜接鄉村振興債券資金500萬(wàn)元,項目路線(xiàn)分布于原州區境內,涉及14條公路,路線(xiàn)全長(cháng)100.12公里,分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。

  本工程合同段長(cháng)約100.12公里,為新建項目,全線(xiàn)按公路工程技術(shù)標準四級公路設計/三級/鄉村二級標準維修。合同總價(jià)為898.2466萬(wàn)元,工程期限為20xx年8-11月。

  本工程現已完工完工時(shí)間為20xx-11月。我局積極與鄉村振興局、財政、審計部門(mén)協(xié)調,計劃于本年12月底之前完成交工驗收和決算工作。

 。ǘ╉椖抠Y金使用及管理情況

  1、資金使用情況分析

 。1)資金到位情況分析

  該工程20xx年資金規模1030萬(wàn)元,資金到位1030萬(wàn)元,資金到位率100%,其中分別從車(chē)購稅和支持鞏固脫貧攻堅530萬(wàn)元和銜接鄉村振興債券資金500萬(wàn)元;上年結轉結余資金0萬(wàn)元,本年度實(shí)際支付755.2239萬(wàn)元。

  (2)項目實(shí)際支出金額

  截至績(jì)效評價(jià)日,項目實(shí)際完成支出755.2239萬(wàn)元。

  2、項目資金管理情況分析

  資金管理按照《財政專(zhuān)項資金管理辦法》的規定,對項目資金進(jìn)行管理和使用,專(zhuān)款專(zhuān)用。由自治區財政廳下?lián)苜Y金到固原市原州區財政局,再由財政局將款項撥到固原市原州區住房城鄉建設和交通局賬戶(hù)。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

  根據《原州區20xx年統籌整合使用財政涉農資金項目(年終調整)實(shí)施方案》的通知(原鄉振組發(fā)﹝20xx〕5號文件)、《原州區關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(原政辦發(fā)〔20xx〕32號)我單位按下列步驟開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作:

  1、前期準備。我單位抽調專(zhuān)人成立績(jì)效評價(jià)工作組,明確工作職責,并到項目現場(chǎng)了解被評價(jià)項目的基本情況,并據此設計評價(jià)工作方案和相關(guān)表格。工作組與有關(guān)人員及項目執行單位確定聯(lián)絡(luò )機制。

  2、實(shí)施情況。項目績(jì)效評價(jià)實(shí)施步驟:

 。1)收集核查資料。收集該項目相關(guān)政策文件、資金撥付明細、項目申報及審批等資料;核查相關(guān)制度是否完善,項目申報、評審、公示、審批、實(shí)施、驗收等程序是否符合要求,資金分配、發(fā)放是否合規,撥付手續是否齊全,是否存在擠占、截留、挪用等情況。

 。2)與項目管理和項目執行負責人面談,了解項目管理與實(shí)施過(guò)程中的情況,分析項目績(jì)效控制的關(guān)鍵因素,并了解實(shí)際控制狀況。

 。3)召開(kāi)座談會(huì )。組織項目單位、扶貧、財政等相關(guān)部門(mén)及受益農戶(hù)代表等召開(kāi)座談會(huì ),聽(tīng)取該項目情況介紹。

 。4)現場(chǎng)查看。深入每個(gè)項目點(diǎn)調查走訪(fǎng),發(fā)放問(wèn)卷調查。

 。5)得出評價(jià)結論,形成績(jì)效評價(jià)報告。

  三、綜合評價(jià)結論

  通過(guò)原州區住房城鄉建設和交通局“20xx秋季道路水毀維修工程”項目的績(jì)效目標評價(jià),項目申報、審批嚴謹健全,建立了項目管理的一系列制度并得到執行,項目完成符合基本要求;項目實(shí)施對改善農村公路通行狀況,保障了農村經(jīng)濟及生活便利,完善了農村公共基礎設施環(huán)境,減輕了當地農民的負擔。根據從項目投入、產(chǎn)出和績(jì)效三類(lèi)方面的績(jì)效目標評價(jià)指標體系和績(jì)效檢查情況,該項目整體績(jì)效分值100分,實(shí)得96.08分。

  四、項目績(jì)效指標完成情況分析

 。ㄒ唬┩度胫笜送瓿汕闆r分析

  預算執行率:按年初預算數/年度預算執行數計算,完成目標值達到73.32%。

 。ǘ┊a(chǎn)出指標完成情況分析

  1. 數量指標(完成工程量):

  項目路線(xiàn)分布于原州區境內,涉及14條公路,路線(xiàn)全長(cháng)100.12公里,分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。

  2.質(zhì)量指標:

  20xx年秋季道路水毀維修工程,均嚴格按照《原州區20xx年統籌整合使用財政涉農資金項目年終調整方案》的相關(guān)技術(shù)標準要求進(jìn)行設計,規范組織扶貧道路建設項目的實(shí)施。區交通局負責對項目的質(zhì)量采取不定期對扶貧道路建設項目開(kāi)展督促指導和技術(shù)服務(wù)工作,項目質(zhì)量均符合相應的技術(shù)標準和規范要求。

  3.時(shí)效指標:

  在施工過(guò)程中涉及征地方面的問(wèn)題,需要反復溝通;同時(shí),因村民、施工難度、鄉村振興相關(guān)工作影響了工期驗收。這反映出項目管理工作做的還不夠精細,與項目相關(guān)部門(mén)的溝通還需要改善和加強。

 。ㄈ┬б嬷笜送瓿汕闆r分析

  1.項目實(shí)施的社會(huì )效益分析

  本項目的建設是保障沿線(xiàn)群眾和車(chē)輛出行安全,實(shí)現固原市“精準扶貧”、于20xx年同全國同步脫貧、全面建設小康社會(huì )的需要;本項目的建設是實(shí)現固原市交通運輸“十三五”規劃、增大農村公路通達深度的需求;本項目的建設是認真落實(shí)自治區黨委政府關(guān)于“抓住機遇、趁勢而上。實(shí)踐精準扶貧、集中扶貧、讓原州區貧困地區完成脫貧摘帽,全面建成小康社會(huì )”的具體體現;本項目的建設是推動(dòng)民族團結進(jìn)步新進(jìn)展。

  2.項目實(shí)施的可持續影響分析

  扶貧道路的'建設,將進(jìn)一步推動(dòng)農村經(jīng)濟結構的調整和高效生態(tài)農業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)農產(chǎn)品的快速流通和鄉村旅游業(yè)發(fā)展,助推了農業(yè)增效和農民增收;便利的農村交通條件促進(jìn)了農村與城市的信息交流,擴大了農村對外溝通交往程度,隨著(zhù)農村生產(chǎn)生活條件的改善以及城鄉差別縮小,農民生活方式將會(huì )發(fā)生根本轉變,城鄉生活也將實(shí)現和諧交融。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析

  我們對秋季道路水毀維修工程建設項目進(jìn)行了實(shí)地走訪(fǎng)調查,大家普遍認為:項目工作組在項目改造期間建設施工單位均與項目所在村組相處關(guān)系很好;雖然施工期間發(fā)生過(guò)一些沖突,但沖突處理結果能接受;施工期間雖有給所在村組帶來(lái)不便,但困難不大;該項目對出行的便利性和舒適性有非常明顯的改善;對項目本身的總體態(tài)度非常滿(mǎn)意。

  五、績(jì)效自評工作的建議

  1、做好前期調研及環(huán)境考察工作,盡快做出施工方案,對可能出現的問(wèn)題前期要做好預防措施有效應對。

  2、健全組織管理機構,明確管理職責。對于秋季道路水毀維修建設實(shí)現目標考核制度,嚴格兌現目標管理責任書(shū)的要求,對優(yōu)秀的建設管理團隊和個(gè)人進(jìn)行物質(zhì)獎勵;擴大路政管理部門(mén)的工作范圍,對超重超載車(chē)輛依法打擊;由于村組道路路線(xiàn)較長(cháng)且比較分散,僅靠專(zhuān)職的路政管理人員很難管理,因此可以聘用鄉村路政協(xié)管員分片管理。

  3、區交通局負責對項目的質(zhì)量采取不定期對扶貧道路建設項目開(kāi)展督促指導和技術(shù)服務(wù)工作,規范組織扶貧道路建設項目的實(shí)施。

  績(jì)效評估報告 11

  為進(jìn)一步規范財政資金管理,牢固樹(shù)立預算績(jì)效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,我中心根據《益陽(yáng)市赫山區財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》(益赫財績(jì)〔20xx〕1號)的部署,認真組織進(jìn)行了20xx年度預算績(jì)效自評工作,現將我處整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下:

  一、基本情況

  赫山區環(huán)境衛生服務(wù)中心是赫山區城市管理和行政執法局下屬事業(yè)單位,主要工作職責是負責赫山城區街道垃圾清掃、清運,灑水降塵和機械化清洗,單位、門(mén)店有償服務(wù)收費,運輸渣土還潔,臺站、公共廁所等環(huán)衛基礎設施新建改建管理維護及11個(gè)鄉鎮中轉站垃圾清運等任務(wù)。服務(wù)面積約967萬(wàn)平方米,日產(chǎn)垃圾480噸左右。

  20xx年決算情況說(shuō)明:

  1、收入的相關(guān)說(shuō)明

  20xx年區財政撥款3169.46萬(wàn)元,上級補助收入2423.23萬(wàn)元,事業(yè)收入954.01萬(wàn)元,其他收入0.32萬(wàn)元,共計6547.02萬(wàn)元。

  2、支出的相關(guān)說(shuō)明

  20xx年支出總額為8011.24萬(wàn)元

 。1)人員經(jīng)費1329.32萬(wàn)元,其中:基本工資258.88萬(wàn)元,績(jì)效工資385.75萬(wàn)元,伙食補助7.7萬(wàn)元,津貼補貼11.54萬(wàn)元,社會(huì )養老保險179.82萬(wàn)元,職業(yè)年金89.79萬(wàn)元,醫保159.25萬(wàn),其他社會(huì )保障繳費9.12萬(wàn)元,住房公積金189.66萬(wàn)元,其他工資福利支出37.80萬(wàn)元。

 。2)日常公用經(jīng)費5195.38萬(wàn)元,其中:辦公費5.77萬(wàn)元,印刷費2.01萬(wàn)元,咨詢(xún)費1.1萬(wàn)元,水費5.53萬(wàn)元,電費37.42萬(wàn)元(含垃圾臺站),郵電費0.28萬(wàn)元,差旅費0.17萬(wàn)元,維護費260.96萬(wàn)元,租賃費2.8萬(wàn)元,培訓費0.49萬(wàn)元,專(zhuān)用材料費 17.72萬(wàn)元,專(zhuān)用燃料費455萬(wàn)元,勞務(wù)費4036.31萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費151.61萬(wàn)元,工會(huì )經(jīng)費0.25萬(wàn)元,福利費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0元,其他交通費用162.61萬(wàn)元(含車(chē)輛保險費),稅金及附加31.93萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出23.42萬(wàn)元。

 。3)對個(gè)人和家庭的補助206.13萬(wàn)元,其中:撫恤金75萬(wàn)元,生活補助56萬(wàn)元,醫療費5.2萬(wàn)元,獎勵金21.14萬(wàn)元,其他對個(gè)人和家庭的補助支出48.79萬(wàn)元。

 。4)其他資本性支出1280.42萬(wàn)元,其中:辦公設備購置11.7萬(wàn)元,專(zhuān)用設備購置563.29萬(wàn),大型修繕0萬(wàn)元,其他交通工具購置705.43萬(wàn)元。

  二、一般公共預算支出情況

 。ㄒ唬┗局С銮闆r:益陽(yáng)市赫山區環(huán)境衛生服務(wù)中心20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出3317.69萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費1327.78萬(wàn)元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的.補助;

  公用經(jīng)費1988.91萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、專(zhuān)用燃料費,勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加,其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、其他資本性支出。

 。ǘ╉椖恐С銮闆r:益陽(yáng)市赫山區環(huán)境衛生服務(wù)中心20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出1847.8萬(wàn)元,包括市場(chǎng)化公司勞務(wù)費支出1280.03萬(wàn)元,資本性支出中交通工具購置支出567.77萬(wàn)元,

  三、政府性基金預算支出情況

  20xx年本單位無(wú)政府性基金支出

  四、整體支出績(jì)效情況

 。ㄒ唬┱w支出績(jì)效目標

  預決算公開(kāi):20xx年,按照上級的要求,我中心在赫山區門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行了預算公開(kāi)。

  資產(chǎn)管理:我們進(jìn)一步加強資產(chǎn)的管理,制定了《益陽(yáng)市赫山區環(huán)衛中心財務(wù)管理制度》,明確了具體責任人,嚴格報批、銷(xiāo)審等手續,單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現象。

  “三公經(jīng)費”控制情況:貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神,嚴格控制“三公經(jīng)費”支出,取得了良好效果。20xx年度在接待工作中節約開(kāi)支從嚴把關(guān)。

  績(jì)效目標1:①主次干道、背街小巷清掃保潔,渣土運輸污染還潔,道路清洗能夠按照市區二級考核細則及合同管理要求,衛生質(zhì)量達標。②城區臺站、單位庭院、純居民區圍點(diǎn)、基建裝修裝飾垃圾能夠按照市、區兩級考核細則,日產(chǎn)日清、清運率達100%。③環(huán)衛基礎設施建設如臺站、公廁、果皮箱等按照市區兩級年度計劃要求,組織建設并按期竣工投入使用,臺站、公共廁所等維修、維護能快捷及時(shí),確保正常使用。

  績(jì)效目標2:環(huán)衛工作人員工資績(jì)效能夠向上級申報爭取,盡力落實(shí)。

  績(jì)效目標3:嚴格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支,認真落實(shí)各項財務(wù)財經(jīng)制度,按照年初計劃落實(shí)。

  部門(mén)整體支出情況分析:從整體情況來(lái)看,我中心嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中,能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫,“三公?jīng)費”明顯下降。所有項目支出都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實(shí)施,并加強了監督。尤其是在專(zhuān)項經(jīng)費支出上,我們能專(zhuān)款專(zhuān)用,按項目實(shí)施計劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付,無(wú)截留、無(wú)挪用等現象。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作情況

  1.績(jì)效評價(jià)目的。

  此次績(jì)效評價(jià)的目的是:嚴格落實(shí)《預算法》及省、市績(jì)效管理工作的有關(guān)規定,進(jìn)一步規范財政資金的管理,強化財政支出績(jì)效理念,提升部門(mén)責任意識,提高資金使用效益。

  2.績(jì)效評價(jià)的主要過(guò)程。

  根據績(jì)效評價(jià)的要求,我們成立了自評工作領(lǐng)導小組,對照自評方案進(jìn)行研究和布署,全處成員共同參與,按照自評方案的要求,對照各實(shí)施項目的內容逐條逐項自評。在自評過(guò)程發(fā)現問(wèn)題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎。

 。ㄈ┲饕(jì)效及評價(jià)結論

  20xx年,赫山區環(huán)境衛生服務(wù)中心在區委、區政府及上級主管局的正確領(lǐng)導下,結合環(huán)衛工作實(shí)際,圍繞單位增收降耗、搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面下功夫,圓滿(mǎn)完成上級交辦的各項工作任務(wù)。

  指標1:數量,城區主次干道清掃保潔服務(wù)面積966.4萬(wàn)平方米,包括背街小巷清掃、銀城大道。城區34個(gè)(5個(gè)社會(huì )化管理)站廁合一垃圾中轉站垃圾清運處理,企事業(yè)單位、純居民區圍點(diǎn)清運近1000個(gè),11個(gè)鄉鎮16個(gè)垃圾中轉站垃圾清運處理,日清運480噸。城區37個(gè)獨立公共廁所日常維護管理近1532個(gè)果皮箱清掏抹洗維護管理。

  指標2:質(zhì)量,能夠認真履行職責,服務(wù)水平標準較高,效果較好。

  指標3:時(shí)效,能夠按照合同管理要求及時(shí)服務(wù),效率較高。

  指標4:經(jīng)濟效益,投入參照20xx省頒環(huán)衛作業(yè)費用定額標準。(按0.6-0.8系數)執行,能夠較好的實(shí)現預期效果、投入與產(chǎn)出相匹配。

  指標5:社會(huì )效益,能夠為廣大市民提供一個(gè)舒適干凈的工作生活環(huán)境,社會(huì )效益好。

  指標6:社會(huì )公眾滿(mǎn)意度,社會(huì )公眾(服務(wù)對象)滿(mǎn)意程度測評達到98%以上,對環(huán)衛工作提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù),問(wèn)題處理快捷及時(shí)充分理解支持配合,人居幸福指數不斷提高。

 。ㄋ模┐嬖诘闹饕獑(wèn)題

  由于計劃預算經(jīng)費撥付不及時(shí),導致支出業(yè)務(wù)集中或延誤,影響工作正常運轉。

 。ㄎ澹┯嘘P(guān)建議

  按照服務(wù)中心實(shí)際作業(yè)情況足額核定工作經(jīng)費,確保及時(shí)拔付,不影響日常工作的正常開(kāi)展。

 。└倪M(jìn)措施和建議

  1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求,本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行預算的編制,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。

  2、在日常預算管理過(guò)程中,進(jìn)一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。

  3、完善管理制度,進(jìn)一步加強資產(chǎn)管理 。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央“八項規定”和湖南省委“九條規定”,加強經(jīng)費審批和控制,規范支出標準與范圍,并嚴格執行。嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規定加強固定資產(chǎn)管理,確保賬賬、賬實(shí)相符。

  績(jì)效評估報告 12

  為規范和加強不動(dòng)產(chǎn)登記專(zhuān)項資金使用的監督管理,全面評價(jià)該專(zhuān)項資金使用績(jì)效,根據《寧波市奉化區財政專(zhuān)項資金管理辦法》、《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》、《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細則》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》等文件精神,遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、實(shí)事求是和績(jì)效相關(guān)的原則,對不動(dòng)產(chǎn)登記印刷類(lèi)項目專(zhuān)項資金運行情況進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現將評價(jià)結果匯報如下:

  一、項目概況

  不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心負責承擔不動(dòng)產(chǎn)登記工作的`受理、登記、發(fā)證、簿冊檔案管理等事務(wù)性、技術(shù)性工作,滿(mǎn)足人民群眾對不動(dòng)產(chǎn)登記的需求。

  二、項目資金管理及使用情況

  根據實(shí)際需要,20xx年安排不動(dòng)產(chǎn)登記工作印刷類(lèi)專(zhuān)項經(jīng)費,實(shí)際支出檔案袋、登記詢(xún)問(wèn)表、牛皮封面等費用共計93500元,分別是20xx年11月支付第一筆印刷費51000元,20xx年12月支付第二筆印刷費42500元,目前寧波市自然資源和規劃局奉化分局已全額支付所有款項于寧波市奉化區美時(shí)美刻數碼影像中心。

  三、項目執行情況

  該項目到20xx年底已完成了預期工作目標。項目完成質(zhì)量較好,深入推進(jìn)了不動(dòng)產(chǎn)統一登記制度改革。

  績(jì)效評估報告 13

  一、部門(mén)(單位)基本情況

  郴州市青少年活動(dòng)中心是共青團郴州市委員會(huì )直屬事業(yè)單位,是郴州市最大的公益性校外教育活動(dòng)基地和最核心的未成年人思想道德建設工作陣地。我中心始終堅持以服務(wù)青少年健康、全面發(fā)展,培養青少年創(chuàng )新精神和實(shí)踐能力為己任,秉承“公益性、普惠性”的理念,突出以公益實(shí)踐為主、教育培訓為輔的基本要求,促進(jìn)青少年全面發(fā)展,F設全額撥款事業(yè)編制3個(gè),實(shí)有人數2名(主任1名,工作人員1名),外聘教職工核定政府購買(mǎi)服務(wù)教職工32名(管理人員8人,教師24人)。

  二、一般公共預算支出情況

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  基本支出主要是保障我中心正常運轉,完成日常工作而發(fā)生的各項支出,包括用于在編人員工資、社會(huì )保障繳費、年終績(jì)效獎勵支出等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。20xx年基本支出28.24萬(wàn)元,較上年減少6.36萬(wàn)元,下降18.38%。其中人員經(jīng)費為23.5萬(wàn)元,占基本支出83.21%,較上年增加8.49%;日常公用經(jīng)費4.74萬(wàn)元,占基本支出16.79%,較上年下降63.37%。

 。ǘ╉椖恐С銮闆r

  1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。主要用于我單位全年日;顒(dòng)費用,日;顒(dòng)包含青少年志愿服務(wù)活動(dòng)、鞏文鞏衛活動(dòng)、“流動(dòng)青少年宮”走進(jìn)農村學(xué)校志愿服務(wù)等活動(dòng)、《成長(cháng)的力量》電視節目制作等,20xx年度已使用116.7萬(wàn)元,包含《成長(cháng)的力量》40萬(wàn)元、鞏文鞏衛活動(dòng)4.16萬(wàn)元、宣傳費用16.79萬(wàn)元、工會(huì )12.95萬(wàn)元、體檢費4.19萬(wàn)元、各類(lèi)志愿服務(wù)活動(dòng)及其他工作費用38.61萬(wàn)元。

  2.運行維護經(jīng)費。主要用于我單位日常運營(yíng)管理,費用項目主要包含水電費、物業(yè)管理費用、外聘教職工工資,20xx年度已使用369.09萬(wàn)元,包含水費3.11萬(wàn)元、電費33.18萬(wàn)元、物業(yè)管理費79.62萬(wàn)元,工資福利支出253.18萬(wàn)元。

  三、政府性基金預算支出情況

  無(wú)

  四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

  無(wú)

  五、社會(huì )保險基金預算支出情況

  無(wú)

  六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  20xx年,郴州市青少年活動(dòng)中心在團市委的引領(lǐng)指導下,繼續穩步夯實(shí)公益項目,大力開(kāi)展公益實(shí)踐、志愿服務(wù)和校外教育工作活動(dòng),著(zhù)力加強團屬陣地建設,有效利用部門(mén)資源優(yōu)勢,突出以公益實(shí)踐為主、教育培訓為輔的理念,著(zhù)力服務(wù)青少年成長(cháng)成才,在未成年人思想道德建設工作和促進(jìn)青少年全面發(fā)展方面發(fā)揮了較大作用,為全市廣大青少年健康成長(cháng)創(chuàng )造良好的社會(huì )環(huán)境。根據根據郴州市財政局《關(guān)于做好市級預算部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》文件要求,我單位組織人員對20xx年單位整體支出情況進(jìn)行了自查自評,F將自評情況匯報如下:

 。ㄒ唬┙∪贫润w系,切實(shí)加強自身建設。

  為進(jìn)一步完善郴州市青少年活動(dòng)中心制度體系,逐步探索一套適合自身特點(diǎn),適應組織運行需要的制度體系,經(jīng)充分調研,并多次召開(kāi)全體教師職工會(huì )議討論,經(jīng)主任辦公會(huì )及團市委書(shū)記會(huì )議研究,重新認真梳理、修訂和完善了各項規章制度。通過(guò)一系列制度的出臺,有效的提高工作效率,充分調動(dòng)教職工的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng )造性,進(jìn)一步激發(fā)活動(dòng)中心的創(chuàng )造力和提高市場(chǎng)競爭力,20xx年,全年招生3755人次,同比增加52.8%。

 。ǘ┩怀龉鎸傩,擦亮“青”字公益品牌。

  堅持以人為本,把引導青少年和服務(wù)青少年統一起來(lái),促進(jìn)青少年全面發(fā)展,注重分層分類(lèi),增強工作的針對性和實(shí)效性,繼續打造“青”字號公益服務(wù)品牌。一是開(kāi)展“春苗書(shū)屋”免費閱讀和親子讀書(shū)會(huì )活動(dòng)。免費向參與活動(dòng)的小朋友提供看書(shū)、借書(shū)服務(wù),每個(gè)月還定期組織圖書(shū)分享、快樂(lè )陪伴、經(jīng)典誦讀等公益活動(dòng),全年共開(kāi)展42次,免費借書(shū)、看書(shū)青少年達3萬(wàn)人次;二是開(kāi)展主題場(chǎng)館免費參觀(guān)體驗活動(dòng)。繼續面向全市中小學(xué)生提供核心價(jià)值觀(guān)、消防安全、國防體驗和志愿服務(wù)等四大教育基地的開(kāi)展主題場(chǎng)館免費參觀(guān)體驗活動(dòng),今年累計服務(wù)青少年5萬(wàn)人次;三是開(kāi)展“益空間·益講堂”公益講座服務(wù)。為全市志愿者組織和青少年學(xué)生免費提供公益活動(dòng)場(chǎng)地和開(kāi)辦免費公益講堂,定期開(kāi)展以青少年的責任與成長(cháng)、心理健康、綠色環(huán)保、微心理援助等主題的公益講座,今年開(kāi)展了40期,參與活動(dòng)青少年1000余人次;四是開(kāi)展“兩低”免費興趣培養服務(wù)。針對于城市低保戶(hù)家庭和農村低收入農民工家庭學(xué)生,累計為135名學(xué)生免費提供素描、舞蹈,播音主持等藝術(shù)課程。五是開(kāi)展“童心向黨,筑夢(mèng)百年”慶!傲弧眱和澪乃噮R演。為慶祝中國共產(chǎn)黨百年華誕,熱情謳歌黨的光輝歷程和偉大成就,頌揚黨的百年偉業(yè),在“六一”兒童節期間,共組織全市300余名青少年參加文藝匯演。六是舉辦了第十二屆湖南省少兒才藝大賽郴州分賽區比賽,此次大賽以“童心向黨,爭做新時(shí)代好少年”為主題,全市共有350余名選手參加了比賽,并推選了199人參加第十二屆湖南省少兒才藝大賽總決賽。七是開(kāi)展“流動(dòng)青少年宮”送文藝下鄉公益活動(dòng)。遴選出臨武香花鎮中心小學(xué)、臨武縣香花鎮新甘小學(xué)、桂陽(yáng)苦志育才小學(xué)等三所貧困兒童較多的學(xué)校,持續性開(kāi)展送課下鄉活動(dòng),今年累計送去268堂公益課,覆蓋學(xué)生6510余人次。

 。ㄈ┖霌P志愿精神,推進(jìn)志愿服務(wù)工作。

  大力弘揚志愿服務(wù)精神,圍繞中心、服務(wù)大局,深化青年志愿者行動(dòng),推動(dòng)志愿服務(wù)工作項目化、常態(tài)化。一是實(shí)施團干部直接聯(lián)系志愿服務(wù)項目制度,今年郴州共青團系統共申報了15個(gè)團干部直接聯(lián)系志愿服務(wù)項目,涵蓋了關(guān)愛(ài)青少年、敬老助殘、公共服務(wù)等方面。二是持續開(kāi)展“關(guān)愛(ài)再出發(fā)”青春暖冬慰問(wèn)活動(dòng)。春節前夕對新職業(yè)青年、困境兒童、困難志愿者等群體進(jìn)行了走訪(fǎng)慰問(wèn),累計為困難群體送上慰問(wèn)物資8萬(wàn)余元。三是開(kāi)展20xx年“情滿(mǎn)旅途·暖冬行動(dòng)”春運志愿服務(wù)活動(dòng)。在嚴格落實(shí)疫情防控的要求下,織動(dòng)員11個(gè)縣市區積極行動(dòng),參與志愿者702人,累計志愿者服務(wù)時(shí)長(cháng)8860小時(shí)。團市委被團省委評為“優(yōu)秀志愿服務(wù)組織”,蘇仙區志愿者聯(lián)合會(huì )、安仁縣新時(shí)代志愿服務(wù)隊被評為“優(yōu)秀志愿服務(wù)團隊”。四是申報“逆風(fēng)飛翔”關(guān)愛(ài)重點(diǎn)青少年群體志愿服務(wù)項目,組織發(fā)動(dòng)永興縣志愿者協(xié)會(huì )、嘉禾縣志愿者聯(lián)合會(huì )進(jìn)行申報成功,對兩縣登記在冊的`100名事實(shí)無(wú)人撫養兒童,遴選出83名作為重點(diǎn)幫扶的項目服務(wù)對象,其中永興團縣委“逆風(fēng)飛翔”項目9.9公益日募資總額379715.91元。五是常態(tài)化開(kāi)展“美麗中國·青春行動(dòng)”系列活動(dòng)。動(dòng)員全市青年團員廣泛深入農村、社區、學(xué)校常態(tài)化開(kāi)展“保護母親河”“青趣垃圾分類(lèi)”“三減一節”等系列活動(dòng),組建“河小青”隊伍73支,開(kāi)展了“河小青”志愿服務(wù)活動(dòng)264次,參與志愿者43000余人次;垃圾分類(lèi)實(shí)踐活動(dòng)137場(chǎng)次,覆蓋學(xué)生達11萬(wàn)余人次。低碳環(huán)保節能志愿服務(wù)活動(dòng)78次,發(fā)放宣傳資料10000余份,覆蓋人群10萬(wàn)余人。六是實(shí)施新興青年成長(cháng)計劃,通過(guò)各級團組織及團屬社團體系加強和擴大與各類(lèi)新興青年群體的聯(lián)系,截止目前,已與近百名新興青年建立穩定聯(lián)系。6月,聯(lián)合CHUC湖南街舞青年成功舉辦了建黨100周年湖南省街舞青年大調研郴州站活動(dòng),七是開(kāi)展疫情防控志愿服務(wù)活動(dòng),8月疫情防控期間,通過(guò)線(xiàn)上發(fā)動(dòng)、線(xiàn)下招募的方式,在全市成立“青年突擊隊”“防疫志愿者服務(wù)隊”686支,共參與服務(wù)的志愿者達13635人次,總計服務(wù)時(shí)長(cháng)達7.3萬(wàn)小時(shí)。八是召開(kāi)第九屆志愿者發(fā)展論壇暨“ 文明實(shí)踐·志愿同行”志愿服務(wù)項目展示交流會(huì )。會(huì )議總結了我市一段時(shí)期以來(lái)的青年志愿服務(wù)工作,表彰了一批優(yōu)秀志愿者、志愿服務(wù)組織、志愿服務(wù)項目、公益宣傳大使、愛(ài)心企業(yè)和公益合作伙伴等,并對30個(gè)志愿服務(wù)項目進(jìn)行了展示交流。九是啟動(dòng)社區青春行動(dòng),今年確定北湖區陽(yáng)光苑社區、桂陽(yáng)北關(guān)社區等7個(gè)組織健全、社工力量充實(shí)、青少年服務(wù)項目成熟的社區作為第一批次社區青春行動(dòng)擬實(shí)施點(diǎn)位同步推進(jìn),12月15日上午,在北湖區燕泉街道陽(yáng)光苑社區成功舉辦“青春向社區報到”青年志愿服務(wù)活動(dòng)。十是開(kāi)展“關(guān)愛(ài)再出發(fā)·圓夢(mèng)微心愿”活動(dòng)。動(dòng)員社會(huì )各界力量幫助留守兒童實(shí)現個(gè)性化的微小心愿,讓留守兒童樹(shù)立實(shí)現夢(mèng)想的信心,傳遞黨委政府和社會(huì )各界對留守兒童的關(guān)心關(guān)愛(ài),截止12月,共幫助留守兒童圓夢(mèng)微心愿27659個(gè),折合價(jià)值1812893.4元。

  七、存在的問(wèn)題及原因分析

  一是需提高財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識,加強固定資產(chǎn)管理,存在固定資產(chǎn)未及時(shí)處置問(wèn)題,不利于固定資產(chǎn)管理的合理有效。

  二是預算編制有待進(jìn)一步加強,支出結構不夠優(yōu)化。預算編制與實(shí)際支出項目存在差異。

  八、下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┘訌妰瓤毓芾,完善財務(wù)制度。依據財政相關(guān)制度和管理辦法等要求,結合我中心實(shí)際情況,進(jìn)一步完善《郴州市青少年活動(dòng)中心財務(wù)管理制度》,嚴格按照規定對固定資產(chǎn)購置、入賬、登記、處置等手續,并對固定資產(chǎn)經(jīng)行定期檢查,該維修的維修,該報廢的及時(shí)辦理報廢手續。

 。ǘ耙灾Фㄊ铡焙侠砭幹祁A算。依據上一年度支出情況和發(fā)展需求,認真編制我中心預算,按照“以支定收”原則,細化、優(yōu)化支出結構,確保資金使用科學(xué)合理,發(fā)揮資金的最大效益。

  九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  因郴州市青少年活動(dòng)中心未開(kāi)通門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,績(jì)效自評結果將在上級主管部門(mén)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),接受社會(huì )各界督查。并對照上年的績(jì)效自評結查找自身不足和問(wèn)題,查漏補缺,有針對性地改善不足之處。

  十、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)

  績(jì)效評估報告 14

  根據云南省農業(yè)農村廳種植業(yè)與農藥管理處《關(guān)于做好xx年中央農業(yè)轉移支付項目實(shí)施調度與績(jì)效評價(jià)工作的通知》要求,現將西雙版納州xx年中央農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金(耕地地力保護)績(jì)效管理自評情況報告如下:

  一、績(jì)效目標分解下達情況

  根據《云南省財政廳云南省農業(yè)農村廳關(guān)于下達xx年中央第二批農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金(非貧困縣)的通知》(云財農〔xx〕116號)精神,西雙版納州及時(shí)下發(fā)西雙版納州財政局/西雙版納州農業(yè)農村局關(guān)于下達xx年中央第二批農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》(西財農〔xx〕111號),迅速將資金及績(jì)效目標下達景洪市、勐?h、勐臘縣開(kāi)展工作。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  1.項目資金到位情況分析。景洪市xx年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目預算1860萬(wàn)元,截止xx年12月30日,實(shí)際到位項目資金1860萬(wàn)元,資金到位率100%。勐?h。20xx年底,西財農發(fā)(20xx)252號文件、下達勐?hxx年耕地地力保護補貼資金4593萬(wàn)元;xx年,西財農發(fā)(xx)111號文件、在4593萬(wàn)元之中調減126萬(wàn)元;根據西財農發(fā)(xx)211號文件、實(shí)際下達到縣財政xx年耕地地力保護補貼資金是4466萬(wàn)元。勐臘縣xx年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到xx年中央農業(yè)相關(guān)轉移支付資金(耕地地力保護補貼)1880萬(wàn)元,資金到位率100%。

  2.項目資金執行情況分析。景洪市截止xx年6月2日,景洪市農業(yè)農村局完成審核中央耕地地力保護補貼面積24929戶(hù)24.7萬(wàn)畝。補貼標準75.31元/畝,合計兌現資金1860萬(wàn)元,其中第一批資金兌現完成775萬(wàn)元,兌現標準31.38元/畝,第二批資金兌付1085萬(wàn)元,兌現標準43.93元/畝。xx年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目全年預算總額1860萬(wàn)元,資金執行數1860萬(wàn)元,預算執行率100%。勐?hxx年中央耕地地力保護補貼資金4466萬(wàn)元,歷年結余耕地地力保護補貼資金5.09萬(wàn)元,xx年可兌付的耕地地力保護資金為4471.09萬(wàn)元,補貼涉及11個(gè)鄉鎮1個(gè)農場(chǎng)管委會(huì )補貼面積為665467.8畝,補貼資金支出4471.09萬(wàn)元。勐臘縣涉及10個(gè)鄉(鎮)、4個(gè)農村管理委員會(huì )實(shí)際撥付到戶(hù)補貼金額1878.9935萬(wàn)元(不含歷年結余75.17萬(wàn)元),補貼面積25.9萬(wàn)畝,享受補貼的農戶(hù)數有31775戶(hù)。

  3.項目資金管理情況分析。為實(shí)施好耕地地力補貼工作,切實(shí)保護種糧戶(hù)利益,促進(jìn)糧食生產(chǎn)和供給,保障糧食安全,增加農民收入,推進(jìn)農業(yè)農村工作發(fā)展,各級黨委、政府高度重視補貼工作,一是加大宣傳力度。通過(guò)召開(kāi)群眾大會(huì )、宣傳標語(yǔ)等方式大力宣傳農業(yè)支持保護補貼政策,做到補貼范圍和依據宣傳到戶(hù),補貼金額核定到戶(hù),補貼數額公布到戶(hù),補貼資金兌現到戶(hù),實(shí)現補貼政策家喻戶(hù)曉,有效調動(dòng)農民種糧積極性。二是認真制定實(shí)施方案。各縣市制定了實(shí)施方案,確保保護補貼政策落到實(shí)處,能及時(shí)、準確將補貼資金兌付到種地農民手中;三是層層抓落實(shí)。召開(kāi)會(huì )議,專(zhuān)題研究安排耕地地力保護補貼工作,確保及時(shí)補貼工作有效落到實(shí)處;并安排相對應科室負責,加強補貼實(shí)施、項目管理、資金使用、管理、監督。

  (二)績(jì)效目標完成情況分析

  1.景洪市。

  數量指標:xx年景洪市完成糧食播種面積30.17萬(wàn)畝,產(chǎn)量10.46萬(wàn)噸。其中水稻面積:3.86萬(wàn)畝,產(chǎn)量1.53萬(wàn)噸;玉米面積25.7萬(wàn)畝,產(chǎn)量8.7萬(wàn)噸。完成上級下達30萬(wàn)畝播種面積績(jì)效目標,農業(yè)轉移支付耕地地力保護補貼面積24929戶(hù)246952.71畝。

  質(zhì)量指標:補貼對象審核準確性,符合條件的農戶(hù)100%發(fā)放;補貼面積審核準確性,不符合條件的耕地均不予補貼;補貼資金發(fā)放程序規范性嚴格按照景洪市xx年耕地地力保護補貼實(shí)施方案要求發(fā)放。景洪市xx年耕地地力保護補貼資金分批于6月30日(第一批)和9月30日(第二批)兌付農戶(hù)。資金撥付率100%。

  時(shí)效指標:按照中央、省、州耕地地力保護補貼發(fā)放時(shí)限按時(shí)發(fā)放。

  社會(huì )效益指標:耕地地力保護在保持政策的穩定性和連續性基礎上,兼顧“生產(chǎn)與生態(tài)、公平與效率、指向性與操作性”的原則,充分發(fā)揮農業(yè)支持保護補貼政策效應,調動(dòng)和保護農民務(wù)農種糧的積極性,主動(dòng)保護耕地地力,加強農業(yè)生態(tài)資源保護意識,實(shí)施耕地地力保護補貼約束性任務(wù),xx年全市糧食播種面積達到30萬(wàn)畝。資金使用無(wú)重大違規違紀問(wèn)題

  可持續影響指標:景洪市xx年耕地地力保護補貼項目實(shí)施,減少農藥、化肥施用量,用好畜禽糞便,增施農家肥;一是鼓勵有效利用農作物秸稈,禁止焚燒秸稈,鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田,鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè);二是大力發(fā)展節水農業(yè),鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節水農業(yè)措施,推廣水肥一體化,主動(dòng)保護地力;三是鼓勵深松整地,改善土壤耕層結構,提高蓄水保墑和抗旱能力;四是探索集成其他有利于耕地地力保護、提升的措施。

  滿(mǎn)意度指標。農業(yè)支持保護補貼政策公開(kāi)>95%,補貼農戶(hù)滿(mǎn)意度95%。

  2、勐?h。

  數量指標:xx年勐?h種糧面積為70.01萬(wàn)畝,預計產(chǎn)量達29.3萬(wàn)噸;實(shí)際納入補貼的面積66.55萬(wàn)畝,小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共計3.46萬(wàn)畝沒(méi)有納入補貼面積范圍。

  質(zhì)量指標:為加強農業(yè)耕地及生態(tài)資源保護,補貼資金著(zhù)重引導農民主要用于:減少農藥、化肥施用量,用好畜禽糞便,增施農家肥;鼓勵有效利用農作物秸稈,禁止焚燒秸稈,鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田,鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè);大力發(fā)展節水農業(yè),鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節水農業(yè)措施,推廣水肥一體化,主動(dòng)保護地力;鼓勵深松整地,改善土壤耕作層結構,提高蓄水保墑和抗旱能力;其他有利于耕地地力保護、提升的措施。

  時(shí)效指標:提高種糧農民的積極性,確保勐?h糧食主產(chǎn)縣地位不動(dòng)搖,為全州及周邊地區糧食安全做出應有的努力和貢獻。

  成本指標:不折不扣嚴格執行國家惠農補貼政策,確保資金全部發(fā)放到種糧農戶(hù)手中。

  社會(huì )效益指標:提高種糧農民的積極性,確保勐?h糧食主產(chǎn)縣地位不動(dòng)搖,阻止農田非農化、非糧化現象行為,為全州及周邊地區糧食安全做出應有的努力和貢獻。

  可持續影響指標:提高了糧農投入有機肥料、改良、改善土壤理化性狀,為糧食生產(chǎn)持續發(fā)展提供有力支撐。

  滿(mǎn)意度指標:指導服務(wù)對象滿(mǎn)意度:國家惠農補貼政策對農民是有利無(wú)害的政策,減輕了投入負擔、增加了種植收入,涉及農戶(hù)滿(mǎn)意度達100 %。

  3、勐臘縣。

  數量指標:xx年糧食作物播種面積(萬(wàn)畝)任務(wù)為29.52萬(wàn)畝,通過(guò)上年實(shí)際統計的各鄉鎮和農場(chǎng)管委會(huì )糧食播種面積統計年報為基數,經(jīng)核定xx年補貼實(shí)際面積為25.91萬(wàn)畝。

  質(zhì)量指標:全縣耕地地力保護補貼受益農戶(hù)31775戶(hù)。

  時(shí)效指標:兌現農民的補貼發(fā)放到位率100%成本指標:耕地地力保護補貼發(fā)放金額1878.99萬(wàn)元社會(huì )效益指標:資金使用無(wú)重大違規違紀問(wèn)題

  可持續影響指標:建檔立卡貧困人口受益5615戶(hù)

  經(jīng)濟效益指標:增加個(gè)人耕地地力保護補貼的收入1878.99萬(wàn)元

  滿(mǎn)意度指標:指導服務(wù)對象滿(mǎn)意度%:各鄉鎮、農場(chǎng)耕地地力保護補貼政策公開(kāi)率達到100%。

  三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

  xx年耕地地力保護補貼項目按照項目方案實(shí)施,完成績(jì)效目標,工作中存在問(wèn)題:一是農作物爭地、爭勞現象一年比一年凸顯,農資成本逐年上漲,農民種糧積極性逐年減弱,種糧面積趨于萎縮趨勢。

  二是由于農戶(hù)在提供銀行賬號時(shí),出現提供的.賬號與實(shí)際申報姓名不相符,導致補貼資金未能及時(shí)兌付到農戶(hù)卡中;三是確權戶(hù)主與補貼系統中原存在的戶(hù)主不一致,農戶(hù)換卡、補卡手續復雜而辦理新卡較容易,農民手中一戶(hù)多卡現象突出,補貼資金難于一次發(fā)放到位。四是部分村委會(huì )重視程度不夠,掌握政策不細致,在匯總統計過(guò)程中存在疏忽大意、漏報錯報現象,造成多次返回更正核實(shí)農戶(hù)信息,增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保護補貼專(zhuān)項工作經(jīng)費,導致部分鄉鎮、農場(chǎng)管委會(huì )工作人員進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展工作困難,出現無(wú)法解決工作產(chǎn)生的開(kāi)支等問(wèn)題。下一步我們將加快補貼資金撥付,對項目提前謀劃,提前錄入審核面積,加大與財政部門(mén)對接,加強對鄉鎮補貼資金監督督促,及時(shí)將補貼兌付農戶(hù)手中;同時(shí)加大農民補貼信息網(wǎng)絡(luò )系統的培訓力度,提高基層工作效率。

  四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  項目實(shí)施,彌補了糧價(jià)偏底的不足,提高了種糧農民的積極性,為糧食生產(chǎn)持續發(fā)展提供有力支撐的基礎,保障了糧食安全。

  績(jì)效評估報告 15

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖勘尘、內容。

  為保障城區垃圾及時(shí)清運,降低城區環(huán)境污染、改善城市人居環(huán)境,根據《豐都縣財政局關(guān)于批復20xx年部門(mén)預算的通知》(豐都財政發(fā)〔20xx〕12號)文件下達“建筑垃圾及廢棄家具清運費”。

 。ǘ╉椖抠Y金情況。

  截至20xx年12月,建筑垃圾及廢棄家具清運項目資金到位40.13萬(wàn)元,其中往年結轉結余資金10.13萬(wàn)元;全年使用資金16.34萬(wàn)元,結余23.79元。

 。ㄈ┛(jì)效目標。

  確保20xx年主次干道無(wú)建筑垃圾渣土,無(wú)廢棄家具垃圾。通過(guò)一系列的管理措施美化城區環(huán)境,為居民提供良好的生活環(huán)境。

 。ㄋ模┎块T(mén)(單位)職能職責。

  負責城市管理基礎設施的維護和管理,負責城市道路照明、景觀(guān)照明等城市照明設施的建設、維護和管理。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┛傮w績(jì)效目標完成情況分析

  20xx年全年完成廢棄家具及建筑垃圾清運量1200噸,處清理違規堆放案件數量3000件,超額完成年初既定目標。

 。ǘ┛(jì)效指標完成情況分析

  績(jì)效目標指標設置5項,其中數量指標廢棄家具及建筑垃圾清運1200噸、處清理違規堆放案件3000件;質(zhì)量指標臨垃圾清運合格率100%;社會(huì )效益指標有效改善城市人居環(huán)境、保障城區垃圾及時(shí)清運、降低城區環(huán)境污染;工作人員滿(mǎn)意度95%;主管部門(mén)滿(mǎn)意度95%。

 。ㄈ┰u價(jià)結果

  本項目自評得分100分,達到預期績(jì)效目標。

  三、存在問(wèn)題

 。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯(wèn)題

  無(wú)。

 。ǘ┵Y金使用方面的問(wèn)題

  無(wú)。

 。ㄈ╉椖靠(jì)效方面的問(wèn)題

  績(jì)效管理的經(jīng)驗不足,項目的部分成果無(wú)法用指標形式表示;在績(jì)效考評指標的.設計上,有待完善。

 。ㄋ模┢渌矫娴膯(wèn)題

  無(wú)。

  四、下一步改進(jìn)措施

  規范績(jì)效管理方面需要細化,指標的設計需更加科學(xué)。

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  績(jì)效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),績(jì)效評價(jià)結果與下年度資金安排直接掛鉤。

  績(jì)效評估報告 16

  一、投入

 。1)項目立項

  霍邱縣人民政府已將全縣農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃納入國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展“十四五”規劃;依據省市下發(fā)的《貧困地區農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃實(shí)施辦法》,制定了《霍邱縣農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃實(shí)施辦法》;成立了由縣委副書(shū)記 縣長(cháng)為組長(cháng),教育、發(fā)改委、財政等部門(mén)參加的霍邱縣農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃領(lǐng)導小組,領(lǐng)導小組下設辦公室,辦公室設在縣教育局,教育局局長(cháng)任辦公室主任,各單位職責分明,各司其職,各負其責,教育主管部門(mén)成立專(zhuān)門(mén)的工作機構,有專(zhuān)門(mén)人員負責營(yíng)養餐的日常工作,財務(wù)方面配備一名主管會(huì )計和一名出納會(huì )計,還有兩名核算會(huì )計,辦公條件優(yōu)越,工作經(jīng)費有保障!痘羟窨h農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃實(shí)施辦法》設定了績(jì)效目標,并符合省級實(shí)施辦法分解下達的目標要求,做到了細化、量化;霍邱縣教育局年終對鄉鎮中心學(xué)校的營(yíng)養餐工作開(kāi)展民生工程工作考評。

 。2)資金落實(shí)

  20xx年農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃各項資金落實(shí)到位,資金到位率和及時(shí)率達100%。中央膳食補助資金6890萬(wàn)元(財教〔20xx〕1514號和財教〔20xx〕351號)及地方配套運轉經(jīng)費1500萬(wàn)元均已到位(財預函〔20xx〕8號)。

  二、過(guò)程

 。1)項目管理

  1.目標任務(wù)。為明確目標任務(wù),落實(shí)責任,層層傳導壓力,縣政府與教育局簽訂了目標任務(wù)工作責任書(shū),責任書(shū)的要求已全面得到落實(shí)。鄉鎮中心學(xué)校和中標供應商簽訂的均有供貨合同書(shū),合同書(shū)中明確了雙方的責任和義務(wù)。

  2.政策宣傳。我縣開(kāi)展了多種形式的政策宣傳,加大宣傳力度,擴大宣傳效果。20xx年在六安市和霍邱縣民生工程信息網(wǎng)的工作動(dòng)態(tài)、基層話(huà)民生、圖看民生等專(zhuān)欄多次發(fā)表營(yíng)養餐內容,如《霍邱縣多舉措聚焦教育民生 營(yíng)造良好教育發(fā)展生態(tài)》、《霍邱縣全面確保營(yíng)養餐民生工程安全開(kāi)展》、《霍邱縣貧困地區義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善專(zhuān)輯》、《霍邱縣落實(shí)“四保障”護航學(xué)生營(yíng)養餐》、等。20xx年4月和10月縣教育局參加了由縣民生辦組織,在青少年活動(dòng)中心門(mén)口開(kāi)展民生工程街頭政策宣傳活動(dòng),并制作了霍邱縣教育民生工程政策宣傳展板,宣傳政策明白紙及宣傳品;羟窨h、學(xué)校、班級、家長(cháng)分層建立微信工作群,實(shí)現宣傳營(yíng)養餐全覆蓋。

  3.信息公開(kāi)。我縣在政務(wù)公開(kāi)網(wǎng)公示營(yíng)養餐組織機構和職責、舉報電話(huà)和信箱等。營(yíng)養餐受益學(xué)校嚴格按照《霍邱縣農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃食堂供餐實(shí)施方案》(霍政辦秘〔20xx〕208號)要求的“五統一”中的統一食譜,即以鄉鎮中心學(xué)校為單位進(jìn)行全鎮統一食譜,食譜帶量帶價(jià),學(xué)校將每天的食譜公示張貼在食堂門(mén)口或學(xué)校營(yíng)養餐公示欄處(公示欄和六色臺賬由縣區統一制作),每日公示內容包含就餐人數、食材份量以及價(jià)格等內容。

  4.供餐準入退出機制。糧油等大宗食材由縣政府集中招標采購,中標企業(yè)在霍邱縣政府采購網(wǎng)進(jìn)行公示,接受社會(huì )監督,教育局與中標企業(yè)簽訂供貨合同,合同中約定供貨單位準入和退出機制。葷菜、預包裝食品、素菜和調味品由各中心學(xué)校在公共資源交易平臺進(jìn)行招標,待招投標程序結束后,招標情況由縣教育局備案,新鮮食材實(shí)行“一日一供”,鄉鎮中心學(xué)校與中標供應商的合同由縣教育局統一制定;羟窨h教育局制定了學(xué)!妒称吩喜少徟c質(zhì)量查驗制度》,落實(shí)“三人小組”驗收制度,并建立和落實(shí)食材采購詢(xún)價(jià)制度。

  5.食品安全管理。食品安全是天大的`事,霍邱縣教育局營(yíng)養辦負責全縣營(yíng)養改善計劃的食品安全工作,各校都成立了以校長(cháng)為組長(cháng)的食品安全工作領(lǐng)導小組,具體負責學(xué)校食品安全工作;逐級逐校都制定了詳細的食品安全事故應急預案,并定期不定期開(kāi)展食品安全培訓和演練?h教育局統一印制了六色臺賬和營(yíng)養餐數據類(lèi)各種表格,包括基礎數據和財務(wù)兩種;我縣按照要求制定了《霍邱縣農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃食堂供餐校長(cháng)陪餐制度》,陪餐人員由學(xué)校當天的值日領(lǐng)導組成,每天按時(shí)在學(xué)校食堂陪餐,費用自理。陪餐人員每天提前30分鐘進(jìn)入食堂,檢查食品衛生、飯菜質(zhì)量,做到一看,二聞,三嘗,確定無(wú)任何問(wèn)題才能向學(xué)生供餐,在“食堂供餐日志”中作好記錄。建立了食堂食品安全自查制度,制做了食品安全自查表格,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。我縣定期不定期開(kāi)展食堂管理人員、從業(yè)人員食品安全業(yè)務(wù)培訓,8月18日,全縣20xx年秋學(xué)期開(kāi)學(xué)工作部署會(huì )召開(kāi),就學(xué)校食堂管理及新學(xué)期食堂供餐前準備工作做了專(zhuān)門(mén)部署和安排,要求在開(kāi)學(xué)前對學(xué)校食堂環(huán)境衛生進(jìn)行徹底清掃消毒,進(jìn)行倉儲食材及調味料安全檢查,食堂用水安全及設施設備運行情況檢查,做好食材采購計劃和安排,通過(guò)多層次培訓,進(jìn)一步規范了我縣學(xué)生營(yíng)養改善食堂供餐工作,有效促進(jìn)學(xué)校食堂供餐工作有序、有效、平穩運行,鞏固學(xué)生營(yíng)養改善計劃工作成果。今年9月底,食品安全督查由縣政府督察考核室、縣食安辦統籌組織實(shí)施,從縣督察考核室、縣市場(chǎng)監管局、縣農業(yè)農村局、縣衛健委、縣教育局等有關(guān)部門(mén)抽調人員參加,分6個(gè)組對全縣食品安全進(jìn)行督查。我縣積極開(kāi)展爭創(chuàng )學(xué)生營(yíng)養改善市級“示范食堂”活動(dòng),今年有3所學(xué)校被評為市級“示范食堂”,并在市級“示范食堂”學(xué)校中積極推進(jìn)學(xué)生網(wǎng)絡(luò )版電子營(yíng)養師工作。

  6.勞務(wù)用工。我縣在20xx年秋學(xué)期全部實(shí)行勞務(wù)派遣或承包方式管理和使用食堂從業(yè)人員,縣統一制作規范合同,由中心學(xué)校和勞務(wù)承包公司簽訂承包合同,并且勞務(wù)公司也與聘用工人簽訂了合同。

  7.信息管理。實(shí)施營(yíng)養改善計劃的學(xué)校在每學(xué)期初都上報營(yíng)養餐受益學(xué)生數,由教育局營(yíng)養辦審核、匯總,并且結合安徽省中小學(xué)學(xué)籍管理平臺做到對學(xué)生人數、補助標準、受益人數等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監控,學(xué)校的學(xué)生數如有變動(dòng)每月底都按時(shí)上報《學(xué)生異動(dòng)表》,來(lái)反映出學(xué)生的增減情況。

  8.工作通報制度與執行?h教育局建立了工作通報制度,加強對學(xué)校營(yíng)養改善計劃實(shí)施工作的指導和督辦;霍邱縣學(xué)生營(yíng)養辦每季度制定了工作簡(jiǎn)報,以便反映和上報本地營(yíng)養改善計劃的實(shí)施情況。

 。2)財務(wù)管理

  1.制度建設與執行。制定了食堂財務(wù)管理制度,以制度管人管事,出臺了《霍邱縣農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃專(zhuān)項資金管理辦法》、《霍邱縣農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃食堂供餐專(zhuān)項資金管理暫行辦法》、《霍邱縣人民政府教育局關(guān)于加強中小學(xué)校食堂財務(wù)管理工作的意見(jiàn)》、《霍邱縣中小學(xué)食堂管理制度》、《關(guān)于加強全縣農村中小學(xué)食堂管理工作的通知》(教辦〔20xx〕38號)等;羟窨h已全面實(shí)行網(wǎng)絡(luò )版會(huì )計核算系統管理營(yíng)養餐財務(wù),并于每年暑期進(jìn)行會(huì )計業(yè)務(wù)培訓?h教育局春秋學(xué)期分別至少開(kāi)展一次專(zhuān)項資金檢查。

  2.資金使用合規性。項目專(zhuān)項資金足額用于學(xué)生營(yíng)養餐伙食,縣政府配套的食堂從業(yè)人員報酬和運轉經(jīng)費及教師看護補助均已到位并納入了年初預算管理。學(xué)生膳食資金實(shí)行縣!半p審核制”管理,專(zhuān)項資金撥付嚴格按照國庫集中支付相關(guān)規定執行,將專(zhuān)項資金納入國庫統一管理,實(shí)行分帳核算,集中支付,專(zhuān)款專(zhuān)用。寄宿制學(xué)校食堂早晚餐財務(wù)納入全縣統一管理,資金支出手續齊全、原始憑證合規,沒(méi)有白條抵賬、不合規憑證和大額現金支付等情況。學(xué)生、教職工自繳餐費實(shí)行縣級統一管理,并存入縣級專(zhuān)戶(hù),實(shí)行報賬制結算。項目資金使用不存在克扣、截留、擠占和挪用專(zhuān)項資金等現象。

  3.國庫集中支付管理。項目資金支出嚴格執行了國庫集中支付管理,國庫集中支付程序和手續均符合規定。

  4.監督檢查有效性。廣泛開(kāi)展營(yíng)養餐督查和調研活動(dòng),全年開(kāi)展營(yíng)養餐專(zhuān)項督查3次,范圍覆蓋了中心學(xué)校、九年一貫制、初級中學(xué)、中心小學(xué)、村小以及教學(xué)點(diǎn)各級各類(lèi)學(xué)校,并在霍邱教育網(wǎng)進(jìn)行了專(zhuān)題報道,對督查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題,及時(shí)指出,下發(fā)整改通知單,限期整改。教育局每年都委托第三方會(huì )計事務(wù)所對營(yíng)養餐財務(wù)進(jìn)行審計,發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。各鄉鎮學(xué)校均真正發(fā)揮了膳食委員會(huì )的監督作用。

  三、項目產(chǎn)出

  1. 根據安徽省教育廳《關(guān)于基礎教育項目建設及學(xué)生營(yíng)養改善計劃等截止10月底進(jìn)展的簡(jiǎn)要情況》(皖教秘[20xx]418號),我縣農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃受益學(xué)校和受益學(xué)生全覆蓋,食堂供餐面達100%。

  2.各學(xué)校建立和落實(shí)嚴格的食材質(zhì)量驗收制度,實(shí)行“三人小組”驗收,驗收手續完整。今年11月份教育局委托第三方抽檢縣級招標的食材大米,目前正在等待CMA檢測報告。教育局營(yíng)養辦經(jīng)隨機突擊查看供餐單位現場(chǎng),當日供餐數量和品種與公示菜譜相符。

  四、項目效益

  通過(guò)縣疾病預防控制中心對全縣監測學(xué)校的學(xué)生營(yíng)養健康狀況監測結果看,我縣農村學(xué)生的營(yíng)養健康狀況和身心健康得到了明顯的提升,營(yíng)養結構得到優(yōu)化,學(xué)生身高和健康狀況等各項指標均有改善,營(yíng)養餐不斷改善了農村義務(wù)教育學(xué)生的學(xué)習生活條件,得到了學(xué)生及學(xué)生家長(cháng)的認同。我縣在今年9月份開(kāi)展了“厲行節約、反對浪費”,主題教育和 “光盤(pán)行動(dòng)”活動(dòng),取得了明顯的成效。通過(guò)隨機問(wèn)卷調查、電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)、現場(chǎng)走訪(fǎng)等形式,對社會(huì )公眾、受益對象滿(mǎn)意度進(jìn)行調查,全縣調查對象對營(yíng)養改善計劃這項民生工程非常滿(mǎn)意。

  五、工作創(chuàng )新方面。

  我縣在營(yíng)養餐實(shí)施過(guò)程中,積極探索各類(lèi)創(chuàng )新模式。創(chuàng )新一:我縣各鄉鎮中心學(xué)校新鮮食材招標采購(米、油除外)----通過(guò)在霍邱縣公共資源交易平臺進(jìn)行公開(kāi)招標。創(chuàng )新二:全縣民辦學(xué)校營(yíng)養餐食材納入中心學(xué)校統一招標采購。創(chuàng )新三:全縣公辦寄宿制學(xué)校早晚餐食材納入統一招標采購。

  六、自評結果

  教育局營(yíng)養辦對照安徽省農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃績(jì)效評價(jià)指標,分項認真進(jìn)行自查,自評得分為100分。

  績(jì)效評估報告 17

  為進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系,根據呈貢區財政局《關(guān)于對20xx年度預算支出開(kāi)展績(jì)效自評工作的通知》文件要求,我局對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效進(jìn)行了全面綜合自評,F將有關(guān)情況報告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況

  納入昆明市呈貢區應急管理局部門(mén)20xx年度整體支出績(jì)效評價(jià)的單位共2個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

  20xx年呈貢區應急管理局年初預算收入18,281,866.58元,全年共追加預算8,556,917.16元,全年總收入26,838,783.74元,其中財政撥款收入26,838,783.74元,占總收入的100%。

  20xx年呈貢區應急管理局總支出26,838,783.74元,其中基本支出13,883,212.45元,占總支出的51.73%,項目支出12,955,571.29元,占總支出的48.27%。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標

  區應急局按照新時(shí)代應急管理工作要求,創(chuàng )新建制、有效落實(shí),扎實(shí)推進(jìn)全區應急管理體系逐步健全完善,突發(fā)事件應對水平、應急救援能力不斷提升,切實(shí)為呈貢高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的應急保障。20xx年全區未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故,各項指標均控制在市級下達目標范圍內,安全生產(chǎn)總體形勢持續平穩可控。

  呈貢區應急管理局根據國家相關(guān)法規的規定,結合自身實(shí)際,完善了《呈貢區應急管理局財務(wù)管理制度》、《呈貢區應急管理局“三公”經(jīng)費管理制度》、《呈貢區應急管理局固定資產(chǎn)管理制度》等規章制度,對資金、物資進(jìn)行管理和使用;嚴格按照財經(jīng)紀律規范和使用財政資金,做到資金的使用均有完整的審批程序,并實(shí)行專(zhuān)人管理、轉賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用原則,資金管理情況較好。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出或項目實(shí)施情況分析

 。ㄒ唬┗局С銮闆r。20xx年,用于保障單位正常運轉的基本支出13,883,212.45元。其中,基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,864,445.31元,占基本支出的85.46%,辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出2,018,767.14元,占基本支出的14.54%。

 。ǘ╉椖恐С銮闆r。20xx年,為保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12,955,571.29元。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的。

  本次自評的目的是了解我單位20xx年度財政資金預算支出的績(jì)效狀況,分析存在問(wèn)題及原因,為今后預算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強本單位支出管理的責任,優(yōu)化支出結構,提升預算管理水平,保障更好地履行職責,提高公務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財政資金使用效益。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  1.前期準備:根據呈貢區財政局《關(guān)于對20xx年度區級預算支出開(kāi)展績(jì)效自評工作的通知》等相關(guān)文件要求,呈貢區應急管理局成立了以局長(cháng)為組長(cháng)的績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組,具體負責組織和指導績(jì)效自評工作。領(lǐng)導小組組織全局干部職工學(xué)習領(lǐng)會(huì )績(jì)效自評相關(guān)文件精神及要求,結合部門(mén)實(shí)際情況制定了部門(mén)20xx年度區級預算支出績(jì)效自評工作方案,確定評價(jià)的目的、內容、任務(wù)、依據、開(kāi)展評價(jià)的時(shí)間以及要求等情況。

  2.組織實(shí)施:采用核查法核查20xx年度部門(mén)整體支出數據的準確性、真實(shí)性,著(zhù)重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內部控制制度情況,對內設機構,根據部門(mén)職能和年初制定的績(jì)效考核目標,進(jìn)行了實(shí)地績(jì)效考評。

  3.分析評價(jià):查閱20xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。對收集的評價(jià)材料結合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。根據評價(jià)材料結合各項評價(jià)指標進(jìn)行分析評分并形成績(jì)效自評報告。

  三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

  1、經(jīng)濟性分析

 。1)成本控制情況:20xx年呈貢區應急管理局整體支出按照區財政局下達的預算批復,對于基本支出中的工資福利支出、對個(gè)人和家庭補助支出按照實(shí)際在編人員及進(jìn)度均衡支付;對于商品及服務(wù)支出(日常公用經(jīng)費)按照下達的預算執行,實(shí)現內部報告審批制度,實(shí)時(shí)監控支出情況;對于項目支出的`經(jīng)費使用情況進(jìn)行監督檢查,超過(guò)金額規定的采購支出委托政府采購中心或有政府采購資質(zhì)的代理機構采購。對照昆明市市本級政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄,對單位內需要購買(mǎi)政府服務(wù)的支出均按照程序辦理公式購買(mǎi)。

  預算支出節約情況:20xx年初下達預算指標18,281,866.58元,全年共追加預算8,556,917.16元,全年總收入26,838,783.74元,其中財政撥款收入26,838,783.74元,占總收入的100%。實(shí)際部門(mén)20xx年度財政資金支出共計26,838,783.74元,資金使用率100%。

  我單位嚴格按照成本控制和厲行節約的要求,從嚴控制一般性支出。各部門(mén)對核定的經(jīng)費額度有計劃、有核算、有管理,本著(zhù)高效精簡(jiǎn)、厲行節約、勤儉的原則開(kāi)支業(yè)務(wù)經(jīng)費,在有限的資金保障范圍內提高經(jīng)費使用效益,實(shí)現節支增效目標。

  2、效率性分析

 。1)實(shí)施進(jìn)度:20xx年呈貢區應急管理局各項日常性工作正常有效開(kāi)展,按預算執行進(jìn)度支出,截止20xx年底執行進(jìn)度100%。

  (2)完成質(zhì)量:20xx年呈貢區應急管理局按時(shí)按質(zhì)完成區委、區政府、上級主管部門(mén)績(jì)效考核的各項指標。

  在費用性支出中,呈貢區應急管理局依據“八項規定”及《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》等制度,在保障日常工作的正常有序開(kāi)展的情況下,做到了資金略有結余。項目支出方面,呈貢區應急管理局嚴格審查編制方案和執行政府采購程序,對不符合規定的支出做到事前控制,保證了項目資金使用的合規、有效。

  3、效益性分析,主要包括預期目標完成程度和對經(jīng)濟和社會(huì )的影響等。

  在《昆明市呈貢區突發(fā)事件總體應急預案》的基礎上,率先在全市完成了1+54應急預案體系,建成橫向到邊、縱向到底、全面覆蓋、高效實(shí)用的應急預案體系。將應急預案備案和管理工作納入日常工作,開(kāi)展常態(tài)化管理,深入推進(jìn)企業(yè)應急預案備案率達100%,20xx年以來(lái),按照預案管理“四要素”原則,共審核備案企業(yè)預案141家。

  四、存在的問(wèn)題

  20xx年績(jì)效工作取得了一定的成果,但仍存在不足之處,主要存在的問(wèn)題是預算執行進(jìn)度存在沓進(jìn)度情況,由于有些項目為延續性項目,項目支付按工作時(shí)序來(lái)進(jìn)行,造成有些項目前期無(wú)法支出,影響支付進(jìn)度。

  我單位最終預算執行績(jì)效與績(jì)效目標無(wú)偏離。

  五、有關(guān)建議

  在下步工作中針對預算執行力度不夠,有時(shí)未能在財政要求的時(shí)限內完成支出進(jìn)度等問(wèn)題。我單位在預算執行方面,已完善了預算執行管理辦法,建立健全預算績(jì)效管理體系,增強預算執行的嚴肅性,提高預算執行的準確率和時(shí)效性。通過(guò)加強預算管理、促進(jìn)信息公開(kāi)、建立獎懲機制,遵循先有預算、后有支出的原則,嚴格執行預算,嚴禁超預算或者無(wú)預算安排支出,嚴禁虛列支出、轉移或者套取預算資金等現象發(fā)生。

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

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