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企業(yè)物資管理制度

時(shí)間:2024-11-02 13:06:18 制度 我要投稿

企業(yè)物資管理制度

  在當下社會(huì ),制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編整理的企業(yè)物資管理制度,歡迎閱讀與收藏。

企業(yè)物資管理制度

企業(yè)物資管理制度1

  一、物資采購計劃的確認階段

  生產(chǎn)部門(mén)對物資的需求,是采購計劃制定的根本依據。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開(kāi)始,這一點(diǎn)國內外企業(yè)沒(méi)有什么不同,但其后的審核批準程序,二者卻存在很大差異,因此產(chǎn)生了不同的控制效果。

  國外企業(yè)物資采購管理制度規定:首先由生產(chǎn)部門(mén)根據生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步,將請購單交由倉儲部門(mén)保管人員審核,保管人員根據庫存情況核定采購數量,并經(jīng)倉儲部門(mén)主管簽字后,傳遞到采購部門(mén);第三步,采購部門(mén)接到請購單后,審查是否重復采購,以及是否存在其他不合理請購品種或數量等,審核同意后,根據已掌握的市場(chǎng)價(jià)格,對采購所需資金做出估算,并將請購單交資金預算管理部門(mén);第四步,資金預算管理人員根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內,審核后再交還采購部門(mén),采購部門(mén)方可根據各部門(mén)審核過(guò)的請購單編制正式采購計劃。

  相對而言,我們企業(yè)這方面的制度比較簡(jiǎn)單:首先,也是由生產(chǎn)部門(mén)根據生產(chǎn)計劃編制用料申請表,報送采購部門(mén);其次,采購部門(mén)審查是否有超范圍、超限額的品種和數量,并根據庫存情況審定采購數量;最后,編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導審批。

  兩種制度的差別在于:首先,業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復雜,要經(jīng)過(guò)四個(gè)部門(mén)審核、批準,有四個(gè)控制點(diǎn);而我們的企業(yè)只經(jīng)過(guò)兩個(gè)部門(mén),加上主管領(lǐng)導把關(guān),有三個(gè)控制點(diǎn)。其次,組織機構設置不同。對生產(chǎn)部門(mén)請購單或用料申請計劃的審核,國外企業(yè)增加了倉儲部門(mén)和資金預算管理部門(mén)的參與,而倉儲部門(mén)與采購部門(mén)是完全獨立的兩個(gè)部門(mén);而我們企業(yè)的機構設置中,倉儲部門(mén)和采購部門(mén)同屬物資管理部門(mén),是一個(gè)部門(mén)內的兩個(gè)相對獨立部門(mén),倉儲部門(mén)一般不直接參與計劃的審核,明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同,但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是,從內部控制理論分析,內部控制實(shí)質(zhì)就是內部牽制,即一項業(yè)務(wù)由二個(gè)或二個(gè)以上的人或部門(mén)經(jīng)手,其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會(huì )大大降低。因而,在管理機構設置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離,將一項業(yè)務(wù)分由兩個(gè)或兩個(gè)以上部門(mén)控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門(mén)、采購部門(mén)、資金預算部門(mén)負責,而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個(gè)部門(mén)審核,其控制效果必然要弱。從另一個(gè)角度分析,雖然我們企業(yè)的物資管理部門(mén)內部,采購部門(mén)和存儲部門(mén)也是分開(kāi)的,具有相對獨立性,但他們同由一個(gè)部門(mén)管理,接觸機會(huì )較多,有共同的部門(mén)利益,很難避免人際關(guān)系和部門(mén)利益等因素的影響?傊,由于機構設置上的差異,國外企業(yè)的內部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內部控制。這一點(diǎn)在實(shí)際工作中已經(jīng)非常明了。

  另外,參與部門(mén)不同,對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規定,生產(chǎn)部門(mén)的.請購單首先經(jīng)倉儲部門(mén)保管人員審核,相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是,國外企業(yè)是由倉儲部門(mén)保管人員來(lái)完成,而我們是由采購人員根據保管人員提供的庫存資料來(lái)完成。由倉儲部門(mén)保管人員直接負責和由采購人員間接負責,最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓?jiǎn)?wèn)題,對積壓物資的使用、處理,應是采購計劃中必須考慮的重要因素,但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大,所以保管人員并不會(huì )積極主動(dòng)地去清理,而國外企業(yè)要求倉儲部門(mén)保管人員參與采購計劃審核,對物資積壓就負有直接責任,因而會(huì )積極主動(dòng)地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生,這一點(diǎn)很值得我們借鑒。

  二、選擇采購渠道,確定采購價(jià)格階段

  采購渠道和采購價(jià)格的確認,是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益,因而無(wú)論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節。

  國外企業(yè)規定:采購部門(mén)應該根據市場(chǎng)情況和以往的業(yè)務(wù)往來(lái),建立供應商資信情況信息庫,或通過(guò)中介機構查詢(xún)有關(guān)供貨商的資信情況,然后向兩家以上供應商索取采購物資的價(jià)格和質(zhì)量指標,比較不同供應商所提供資料,選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價(jià)格最合理的供應商。對于評選供應商,多數企業(yè)還會(huì )成立一個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì ),集體研究決定。選定供應商和采購價(jià)格后,采購部門(mén)就可填制正式訂貨單或采購合同,但還須將定貨單副本交由請購部門(mén)(生產(chǎn)部門(mén)),證實(shí)定單內容符合他們的要求,同時(shí)還要將定貨單副本送收貨部門(mén),以便驗收時(shí)使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價(jià)格確定方面,雖然一般也要求進(jìn)行比價(jià)或招標,一些單位也設置了專(zhuān)門(mén)的崗位或部門(mén)負責監督,但實(shí)際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導審定,比價(jià)或招標對多數單位來(lái)說(shuō)還只是一種形式。

  兩種制度相比,最大的不同之處就在于,國外企業(yè)強調集體決策,弱化了管理者的個(gè)人作用,也更易避免決策中的個(gè)人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價(jià)格的決策中,強調主管領(lǐng)導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別,反映出我們企業(yè)人治觀(guān)念重于法制觀(guān)念,而這種觀(guān)念更易產(chǎn)生個(gè)人行為。當然,這種觀(guān)念也有其客觀(guān)因素,就是我們的市場(chǎng)不規范,依賴(lài)采購人員和領(lǐng)導個(gè)人的經(jīng)驗較多等。

  另外,國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別,如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求,國外企業(yè)很?chē)栏窈芤幏,要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視,記錄資料是為應付檢查而準備,雖然規范但不真實(shí)。

企業(yè)物資管理制度2

  一、目的

  為加強xxxxxx公司內部應急物資和裝備的儲備與管理,提高應急處理能力,保障應急救險預防工作的落實(shí)到實(shí)處。

  二、適用范圍

  適用于xxxxxx公司一切應急物資和裝備管理。

  三、編制依據及術(shù)語(yǔ)

  3.1編制依據

  本制度依據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》等法律法規以及公司事故應急救援制度相關(guān)內容編制。

  3.2術(shù)語(yǔ)

  本制度不涉及相關(guān)專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)。

  四、職責

  物資管理部門(mén)負責應急物資和裝備的采購及儲備管理工作。安全管理部門(mén)負責應急物資和裝備的監督檢查工作。

  五、詳細規定

  5.1采購

  應急物資和裝備由物資管理部門(mén)按需統一進(jìn)行采購,所有物資和裝備采購回來(lái)必須一一填寫(xiě)入庫清單,經(jīng)驗收后統一入庫保管。應急物資和裝備管理要建立專(zhuān)賬,由專(zhuān)人管理。

  5.2儲備

 。1)應急物資和裝備儲備的品種包括自然災害類(lèi)、事故災難類(lèi)、公共衛生類(lèi)、應急搶險類(lèi)及其他。

  1)防護用品類(lèi):個(gè)體防護用品等;

  2)生命救助類(lèi):急救用品等;

  3)生命支持類(lèi):急救藥品等;

  4)臨時(shí)食宿類(lèi):食品、保健品、床上用品等;

  5)通訊廣播類(lèi):移動(dòng)電話(huà)、對講機、有線(xiàn)廣播器材、擴音器(喇叭)等;

  6)污染清理類(lèi):噴霧器、消毒劑、殺菌藥品、除污劑、除污工具等;

  7)動(dòng)力燃料類(lèi):防爆防水電纜、配電箱(開(kāi)關(guān))、電線(xiàn)桿、工業(yè)氧氣瓶、柴油、汽油、干電池、蓄電池等。

  8)器材工具類(lèi):絞盤(pán)、滾杠、千斤頂、手錘、鋼釬、電鉆、電鋸、油鋸、液壓剪、滅火器具等。

 。2)應急物資和裝備儲備定額由各專(zhuān)項預案所在部門(mén)根據突發(fā)事件的應急需要確定。要重點(diǎn)建設重要應急儲備,優(yōu)化現有應急搶險類(lèi)、公共衛生類(lèi)儲備物資和裝備。

 。3)安全管理部門(mén)要統籌各級各類(lèi)應急物資和裝備儲備,綜合實(shí)物儲備資源,各部門(mén)要負責落實(shí)應急物資和裝備儲備,指定人員和地點(diǎn),科學(xué)合理確定物資和裝備儲備資整合實(shí)物儲備種類(lèi)、方式和數量,加強實(shí)物儲備、技術(shù)儲備。

  5.3管理和維護

  5.3.1管理

  (1)應急物資和裝備為應對突發(fā)事件而準備,在應急救援救護中具有舉足輕重的作用,所以必須保證應急物資和裝備在日常的完備有效,不得隨意使用或挪作他用。各部門(mén)要根據應急物資和裝備管理制度,堅持“分工負責、歸口管理”和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則,做到“專(zhuān)業(yè)管理、保障急需、專(zhuān)物專(zhuān)用!币鶕畔蟾嬷贫,定期向安全管理部門(mén)報告應急物資和裝備儲備,使用情況,每季度報告一次。

  (2)各部門(mén)對現有的應急物資和裝備負有儲存和妥善保管的責任,對物資和裝備應定人、定點(diǎn)、定期管理。

  (3)物資和裝備責任人應按規定定期對物資裝備進(jìn)行檢查、維護、清潔,及時(shí)更新有效期以外或狀態(tài)不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進(jìn)行清潔擦拭,如發(fā)現較為嚴重問(wèn)題時(shí),應及時(shí)上報。并將檢查、維護、清潔情況記錄在案。

  1)加強對員工的培訓教育,使員工掌握應急物資和裝備的正確使用和維護保養方法,確保應急物資和裝備在日常情況下的完備有效。

  2)安全管理部門(mén)經(jīng)常對應急物資和裝備存儲、檢查、維護、擦拭、記錄情況進(jìn)行督導,促進(jìn)對物資和裝備管理水平的持續提高。

  (4)對于工作不到位現象,安全管理部門(mén)有權根據相關(guān)管理規定對責任人進(jìn)行處罰,對于由于工作失誤而造成的后果按相關(guān)管理規定執行。

  (5)不得隨意對應急物資和裝備進(jìn)行拆解維修。

  3.2保管和保養

  (1)物資和裝備的保管要依據類(lèi)別、性質(zhì)等要求安排適應的存放倉庫、場(chǎng)地,做到分類(lèi)存放,定點(diǎn)堆碼,合理布局,方便收發(fā)作業(yè),安全整潔。物資和裝備分區、分類(lèi)堆碼,按規格型號系列化擺放,貨架上的物資擺放遵循“上擺輕下擺重”的原則,頂上擺放的不常用,庫內副貨位和棚內存放的物資要下墊,露天存放的物資要上蓋下墊,并持牌標明品名、規格、數量。

  (1)易燃、易爆、劇毒物資和化學(xué)試劑要專(zhuān)庫存放,專(zhuān)人保管,劇毒物資要裝箱,加鎖保管。性質(zhì)相抵觸的物資和腐蝕性的`物資應分開(kāi)存放,不準混存。

  (2)加強物資保管和保養工作,做到“六無(wú)”保存,即無(wú)損壞、無(wú)丟失、無(wú)銹蝕、無(wú)腐爛、無(wú)霉爛變質(zhì)、無(wú)變形。

  (3)紙制油氈要豎放,直徑1.5挪以上運輸帶不準疊放,1.80長(cháng)的油軸要懸掛存放。

  (4)精密儀器、儀表、量具恒溫保管,定期校驗精度。有精度要求的零部件要涂油,軸承用不吸油或塑料薄膜紙包裝存放,電氣物資庫要有除蟲(chóng)滅鼠措施。

  (5)庫存物資要堅持永續盤(pán)點(diǎn)和定期盤(pán)點(diǎn),做到帳、卡、物、資金四對口,盤(pán)盈和盤(pán)虧,損壞物資要如實(shí)上報,并查明原因,報領(lǐng)導審批,保管員不得以盈補虧來(lái)將盤(pán)盈和損壞物資自行處理。代保管物資應和在帳物資同等對待。

  (6〕物資儲存地點(diǎn)要衛生整潔,做到貨架無(wú)灰塵、地面無(wú)垃圾、料場(chǎng)無(wú)雜草、無(wú)積水。

  5.3.3維護管理

  (1)日常檢查

  1)設備或設施、防護器材的每日應檢查由所在崗位執行,各負責人為直接責任人,部門(mén)領(lǐng)導為主要負責人。檢查器材或設備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常。如發(fā)現不正常,應在日登記表中記錄并及時(shí)處理。

  2)定期對備用電源進(jìn)行1-2次充放電試驗,1-3次主電源和備用電源自動(dòng)轉換試驗,檢查其功能是否正常?词欠褡詣(dòng)轉換,再檢查一下備用電源是否正常充電。

  3)定期要對消防通信設備的檢查,應進(jìn)行控制室與所設置的所有電話(huà)通話(huà)試驗,電話(huà)插孔通話(huà)試驗,通話(huà)應暢通,語(yǔ)音應清楚。

  4)安全管理部門(mén)定期檢查備品備件、專(zhuān)用工具等是否齊備,并處于安全無(wú)損和適當保護狀態(tài)。

  〔2〕報警儀年度檢查試驗

  每年對報警系統的功能應作全面檢查試驗,并填寫(xiě)年檢登記表。

  (3)消火栓系統定期檢查

  消火栓箱應經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、碰傷和其它損壞。每半年至少進(jìn)行一次全面檢查維修。檢查要求為:消火栓和消防卷盤(pán)供水閘閥不應有滲漏現象;消防水槍、水帶、消防卷盤(pán)及全部附件應齊全良好,卷盤(pán)轉動(dòng)靈活;消火栓箱及箱內配裝的消防部件的外觀(guān)無(wú)破損、涂層無(wú)脫落,箱門(mén)玻璃完好無(wú)缺;消火栓、供水閥門(mén)及消防卷盤(pán)等所有轉動(dòng)部位應定期加注潤滑油。

  (4)滅火器材的定期檢查

  1)每半年應對滅火器的重量和壓力進(jìn)行一次徹底檢查,并應及時(shí)充填;

  2)對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進(jìn)氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無(wú)干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內干粉是否結塊;

  3)滅火器應進(jìn)行水壓試驗,一般5年一次;瘜W(xué)泡沫滅火器充裝滅火劑兩年后,每年一次。加壓試驗合格方可繼續使用,并標注檢查日期;

  4)檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設計要求,滅火器的保護措施是否正常;

  5)每周應對滅火器進(jìn)行檢查,確保其始終處于完好狀態(tài)。

  (5)防護器材的定期檢查

  防護器材應經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、刮傷和其它損壞。每半月至少進(jìn)行一次全面檢查維修。

  檢查要求為:

  1)防毒面具有無(wú)破碎及剮傷,看是否老化。

  2)檢查濾毒罐體有無(wú)銹蝕,是否失效。

  3)對空氣呼吸器的檢查,應檢查壓力表指示是否在規定范圍內,。

  4)任一項不合格,都應盡快更換。

  5.4物資和裝備調用

  (1)應急物資和裝備的調用,各部門(mén)實(shí)行“一把手”負責制,自主調動(dòng)應急物資和裝備;經(jīng)安全管理部門(mén)授權,方可統籌調配應急物資和裝備。

  (2)情況緊急時(shí),部門(mén)一向其他部門(mén)提出申請調用,經(jīng)安全管理部門(mén)領(lǐng)導批準同意后,從儲存多的部門(mén)直接調用。

  (3)應急物資和裝備調撥運輸應當選擇安全、快捷的運輸方式,緊急調用時(shí),相關(guān)部門(mén)要積極響應,通力合作,密切配合,建立“快速通道”,確保運輸通暢。

企業(yè)物資管理制度3

  一、范圍

  本制度適用于工廠(chǎng)的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設備的采購管理。

  二、職責劃分

  1、事業(yè)部是工廠(chǎng)的歸口采購管理部門(mén)。負責工廠(chǎng)物資、設備的統一采購工作;重要物資、設備的采購按工廠(chǎng)有關(guān)規定實(shí)行歸口管理,凡屬歸口管理的物資、設備統一由事業(yè)部負責采購,實(shí)行統一計劃、統一進(jìn)貨、統一供應的管理。其主要職責如下:

  1.1分析物資市場(chǎng)上的品質(zhì)、價(jià)格等行情;

  1.2尋找物資供應來(lái)源,對每項物資的供貨渠道加以調查和掌握;

  1.3與供應商洽談,并安排對供應商的考察,建立供應商的資料;

  1.4要求報價(jià),進(jìn)行議價(jià),有能力可進(jìn)行估價(jià),并作出比較;

  1.5采購所需的物資;

  1.6查證進(jìn)廠(chǎng)物料的數量和品質(zhì);

  1.7對供應商的價(jià)格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評估;

  1.8掌握主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況,了解市場(chǎng)走勢,加以分析并控制采購成本;

  1.9擬定采購合同,并按合同管理辦法的規定程序進(jìn)行審核批準。

  1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調交貨期。

  2、財務(wù)部參與對采購合同的會(huì )簽,具體從資金安排方面進(jìn)行確認,并負責采購結算、審核票據、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經(jīng)營(yíng)部從市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的角度對采購合同進(jìn)行評審。

  3 、法律顧問(wèn):負責從法律角度審核采購合同。

  三、采購作業(yè)方式

  事業(yè)部可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:

  1 、招標采購

  對所需的各種非緊俏大宗物資,采用招標采購的辦法。招標采購的開(kāi)標必須至少有三家供應商從事報價(jià)投標后方能開(kāi)標。對于金額在100萬(wàn)元以上原材料、金額在20萬(wàn)以上的`備品備件、金額在10萬(wàn)以上的低值易耗品的采購,盡量采用招標采購的方式(議價(jià)采購的物資除外),經(jīng)組織評標后確定中標供應商。

  2、 議價(jià)采購

  對于生產(chǎn)中使用量很大,但市場(chǎng)競爭不夠充分的物資,采用議價(jià)采購的方式進(jìn)行。

  3、 長(cháng)期報價(jià)采購

  凡經(jīng)常性使用,且使用量較穩定的物資,可以從工廠(chǎng)的合格供應商目錄中選定一家或多家供應商,簽訂較長(cháng)期的供應協(xié)議。在工廠(chǎng)采購計劃或請購的需求得到批準后,事業(yè)部根據對方發(fā)出報價(jià)單生成采購訂單,實(shí)施采購。

  四、采購業(yè)務(wù)流程

  1、 采購業(yè)務(wù)應遵循的原則

  事業(yè)部應根據施工計劃、材料消耗定額、結合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃,作為物資采購的依據。

  物資采購計劃中一般應列有材料的名稱(chēng)、采購數量、金額、及用于相關(guān)的工程名稱(chēng)等項。

  事業(yè)部應嚴格按照各種業(yè)務(wù)采購流程和授權進(jìn)行分類(lèi)分級審批,由財務(wù)部負責物資采購價(jià)格的監督,技質(zhì)部負責物資的質(zhì)量驗收。

  對于原材料、備品備件等重要物資的采購,以及采用長(cháng)期報價(jià)采購方式的采購業(yè)務(wù),事前必須對其供應商進(jìn)行評價(jià),如果沒(méi)有充足的理由,不允許從未經(jīng)評價(jià)或評價(jià)不合格的供應商處采購以上物資。

  為避免在采購合同中的法律問(wèn)題,所有的采購合同須經(jīng)法律顧問(wèn)進(jìn)行審查;對于使用法律顧問(wèn)擬定標準的采購合同,沒(méi)有附加條款或特別約定的,可不經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)審查。

  2 、采購業(yè)務(wù)流程

  以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資,其界定為金額在5萬(wàn)元以上;在5萬(wàn)元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同,根據長(cháng)期報價(jià)采購的方式直接發(fā)出采購訂單,直接采購。

  2.1采購流程

  大宗原材料的采購合同,涉及的金額較大,事業(yè)部應嚴格按照采購技術(shù)標準進(jìn)行采購,如果因市場(chǎng)供應等原因需更改采購技術(shù)標準,在簽訂合同前,必須由技質(zhì)部確認。

  2.2采購訂單審批流程

  對于與客戶(hù)簽訂的長(cháng)期采購合同,根據合同規定和工廠(chǎng)經(jīng)審批的月采購計劃,由事業(yè)部填寫(xiě)采購訂單。對于采用合同方式確定的采購,訂單根據采購合同發(fā)出,對于在合同中已確定價(jià)格的,可以直接向供應商發(fā)出采購訂單;對于在合同中未確定最終價(jià)格的,發(fā)出的采購訂單須經(jīng)過(guò)審核后方能實(shí)施采購。

  采購訂單審核后,采購部門(mén)以傳真等書(shū)面的方式將經(jīng)審核的采購訂單傳遞給供應商,并進(jìn)行確認。

  五、其它規定

  1、 事業(yè)部對于采購的材料,要根據供應單位蓋有公章的送貨單(或發(fā)票)、運輸部門(mén)提供的運輸發(fā)票及時(shí)到庫房辦理入庫手續。(送貨 單位上應列有準確的數量、單價(jià)、金額、規格、材料名稱(chēng);入庫日期以送貨單上的日期為準)

  2、 購買(mǎi)材料的運費、吊裝費、開(kāi)平費等,應在相應的購買(mǎi)材料批次中注明清楚,不得單獨報此類(lèi)費用帳。

  3、對于外圍入庫材料,事業(yè)部應及時(shí)將供貨單位蓋有公章的送貨單(或發(fā)貨單)一并交到庫房辦理入庫手續,由庫房管理人員隨同采購相關(guān)負責人員到現場(chǎng)清點(diǎn)數量。對于外圍材料的保管責任由采購部門(mén)負責,每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現場(chǎng)進(jìn)行帳、實(shí)核對盤(pán)點(diǎn)。

  4、對直接送到施工現場(chǎng)的材料,采購部門(mén)相關(guān)人員應催促工程部項目經(jīng)理在1-3天內將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部,由事業(yè)部相關(guān)負責人及時(shí)到庫房辦理入庫手續(備注:送貨單上需有項目部經(jīng)理簽有“數量屬實(shí)”字樣為準;入庫日期以送貨單上的日期為準);如工地在外不能及時(shí)將原件交回的情況下,應及時(shí)將有項目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部,相關(guān)負責人應持傳真件及時(shí)到庫房辦理入庫手續(入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準)。原件應后補交庫房。

  5、應當不定期配合財務(wù)部與供應商核對應付帳款、預付帳款等往來(lái)款項。

  6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況,應將采購合同交一份到財務(wù)。

  7、事業(yè)部相關(guān)負責人應將供貨單位的發(fā)票(增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通發(fā)票)及時(shí)交到財務(wù)部(以對方開(kāi)發(fā)票的日期為準)。

  本規定自下發(fā)之日起執行。

企業(yè)物資管理制度4

  □ 總 則

 。ㄒ唬┪镔Y消耗定額是國民經(jīng)濟計劃中的一個(gè)重要技術(shù)經(jīng)濟指標,是正確確定物資需要量,編制物資供應計劃的重要依據。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟核算的基礎。實(shí)行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

 。ǘ┪镔Y消耗定額應在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,根據本廠(chǎng)生產(chǎn)的具體條件,結合產(chǎn)品結構和工藝要求,以理論計算和技術(shù)測定為主,以經(jīng)驗估計和統計分析為輔來(lái)制定最經(jīng)濟最合理的消耗定額。

  □ 物資消耗定額的內容

 。ㄈ┪镔Y消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分:

  工藝消耗定額:

  1、主要原材料消耗定額――指構成產(chǎn)品實(shí)體的`材料消耗,如六角鋼、氧化鋁等。

  2、工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構成產(chǎn)品實(shí)體的材料,如石蠟,蘇州土等。

  非工藝消耗定額:

  指廢品消耗、材料代用損耗,設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤(pán)盈盤(pán)虧處理)。

  □ 物資消耗定額的制定和修改

 。ㄋ模┎牧瞎に囅亩~由工藝科負責制訂,經(jīng)供應科、車(chē)間會(huì )簽,總工程師批準,由有關(guān)部門(mén)貫徹執行。非工藝消耗定額根據質(zhì)量指標,由供應科參照實(shí)際情況制定供應定額。

 。ㄎ澹┕に囅亩~必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著(zhù)節約的原則制訂。

 。┪镔Y消耗定額一般一年改修一次。由供應科提供實(shí)際消耗資料,工藝部門(mén)修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者,不得提高定額。

 。ㄆ撸┓矊傧铝星闆r之一者,應及時(shí)修改定額。

  1、產(chǎn)品結構設計的變更;

  2、加工工藝方式的變更,影響到消耗定額;

  3、定額計算或編寫(xiě)中的錯誤和遺漏。

  □ 限額供料

 。ò耍┫揞~供料是執行消耗定額,驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段,是分析定額差異和提出改進(jìn)措施的依據。

 。ň牛┫揞~供料范圍:

  1、產(chǎn)品用料,包括本廠(chǎng)自制件和外協(xié)加工件;

  2、大宗的輔料和能源。

 。ㄊ┫揞~供料的依據:

  1、工藝科提供的產(chǎn)品單件材料工藝消耗定額;

  2、生產(chǎn)調度科和車(chē)間提供的月度生產(chǎn)作業(yè)計劃;

  3、車(chē)間提供的在制品、生產(chǎn)余料盤(pán)存表和技術(shù)經(jīng)濟指標月報表。

企業(yè)物資管理制度5

  為加強公司物資供應管理工作,做到"有章可循,有標準可依,切實(shí)貫徹以通信為中心,保質(zhì),保量,及時(shí)成套,主動(dòng)服務(wù),科學(xué)管理"的工作方針,更好地為特區郵電通信現代化服務(wù),充分發(fā)揮物資管理部門(mén)在通信生產(chǎn)建設中的主渠道作用和支撐作用,特下發(fā)此規定,望各單位遵照執行:

  (一)重要物資的歸口管理

  物資供應部在公司主管領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下,負責物資的統一管理工作以及國內通信設備和器材的采購工作,同時(shí)組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門(mén)。重要物資按上級有關(guān)規定衽歸口管理,凡屬歸口管理的物資,統一由物資供應部負責,同時(shí)衽統一計劃,統一申請,統一進(jìn)貨,統一供應,統一管理。歸口的品種,按物資部和郵電部的規定執行。(歸口管理物資目錄見(jiàn)附錄)

  (二)加強物資的計劃管理

  凡屬公司的通信,基建生產(chǎn)等所需的物資(引進(jìn)設備和器材除外),各單位必須按規定向物資供應部申報計劃。物資供應部門(mén)負責全公司計劃物資的申請,匯總,平衡,供應和調度工作,同時(shí)加強與專(zhuān)業(yè)部門(mén)和財務(wù)部門(mén)的聯(lián)系,認真審核,綜合平衡,確定計劃申報量并經(jīng)主管領(lǐng)導同意后編制上報。

  各單位在編制計劃時(shí)要有依據,有核算,并根據物資需求量和自有儲備量進(jìn)行編制,力求準確。在編制計劃時(shí)應按規定和要求填寫(xiě)物資名稱(chēng),型號,規格,計量單位,數量,技術(shù)要求,供應時(shí)間和地點(diǎn)等。根據供應計劃的要求,各單位需按下列時(shí)間向物資供應部申報計劃,年度計劃必須在上一年的12月1日前申報;追加計劃必須提前一個(gè)月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發(fā)到各生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)(填報時(shí)必須將工程料和維護料分開(kāi)填報)。如不按時(shí)送報計劃,影響供應,責任由各單位負責。

  (三)加強物資的采購管理

  各單位所需屬于歸口管理的各類(lèi)物資,必須由物資供應部統一組織訂貨采購,未經(jīng)物資供應部門(mén)同意不得自行采購。部分歸口管理的物資,經(jīng)物資供應部門(mén)認可或委托,可由需求單位或相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)協(xié)調進(jìn)行采購。物資供應中,應樹(shù)立全心全意為生產(chǎn)部門(mén)服務(wù)的思想,做到及時(shí),主動(dòng),優(yōu)質(zhì)。同時(shí)認真做好市場(chǎng)調查及大宗物資采購的招標工作,確保供應好,周轉快,消耗低,費用省。

  物資供應部門(mén)參加通信設備和器材引進(jìn)的技術(shù)談判和商務(wù)工作,負責合同的編制和制訂,做好合同的執行和管理工作以及設備到庫后的核查,并匯同工程技術(shù)部門(mén)做好引進(jìn)設備的驗收工作。

  (四)加強工余料,拆舊料,廢舊料的管理

  各項工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料,拆舊料,篩選料,邊角余料及廢料,應由施工單位,生產(chǎn)部門(mén)負責整理,鑒定后分類(lèi)列單移交物資供應部,施工單位,生產(chǎn)部門(mén)不得自行處理或截留。違者追究有關(guān)單位和個(gè)人的責任。固定資產(chǎn)報廢由相關(guān)單位提出報告經(jīng)財務(wù)部和公司領(lǐng)導審核批準后,通知物資供應部門(mén)回收處理。

  (五)加強物資材料的'轉讓和外售的管理

  郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完成的前提,各種物資材料的轉讓和外售,一律須經(jīng)物資供應部批準,售往特區外的物資材料由總經(jīng)理批準。

  (六)加強物資倉儲的管理

  倉儲工作為抓好物資的入庫驗收,保管保養和出庫發(fā)放等三方面的管理。要積極創(chuàng )造與物資吞吐量相適應,與高科技產(chǎn)品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進(jìn)倉驗收工作的同時(shí),對物資的數量,規格,質(zhì)量,品種等情況要如實(shí)反映,做到準確無(wú)誤。嚴格招待放料須有領(lǐng)料憑證,檢查審核憑證手續是否齊全準確,發(fā)現憑證有不妥之處,倉管員應拒發(fā)材料。切實(shí)做好物資的管理工作,對各類(lèi)物資要求做到合理堆放,牢固堆放,定量堆放,整齊堆放,方便堆放。堅持先進(jìn)先出,切實(shí)做到快收快發(fā)。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤(pán)點(diǎn)工作,做到帳,卡,物三相符。

  (七)加強物資供應人員隊伍的建設

  為了適應通信建設發(fā)展的需要,提高物資管理的水平,必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門(mén)的工作人員必須不斷加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習,熱愛(ài)本如何工作,廉潔奉公,遵紀守法,遵守公司的各項規章制度。嚴禁物資供應部門(mén)工作人員利用工作之便為自己或他人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟活動(dòng)。同時(shí),要經(jīng)常對其工作人員進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育,以確立全心全意為通信建設,為用戶(hù)服務(wù)的思想。

  要充分發(fā)揮公司各單位物資供應人員的積極作用,要求各生產(chǎn)部門(mén)和維護部門(mén)配備一名業(yè)務(wù)素質(zhì)好,思想覺(jué)悟高的專(zhuān)職材料員或保管員,并保持相對穩定,以負責本單位的物資供應工作。各級領(lǐng)導要切實(shí)加強對物資工作的領(lǐng)導,努力為特區郵電事業(yè)作出貢獻。

企業(yè)物資管理制度6

  公司對所有經(jīng)營(yíng)的存貨一律實(shí)行統一采購,統一配送,統一核算,由實(shí)體統一到公司總庫領(lǐng)用的制度,價(jià)格核算上實(shí)行隨行就市。原則上長(cháng)途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實(shí)體,商品價(jià)格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價(jià)5%后撥入各實(shí)體。

  物料及庫存商品的盤(pán)點(diǎn):月末(25日)結賬前,由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并寫(xiě)出盤(pán)點(diǎn)報告,資產(chǎn)會(huì )計負責監盤(pán),對出現的賬實(shí)不一致現象,要查找原因,當月處理完畢。

  燃料盤(pán)點(diǎn):月末(25日)結賬前,由各實(shí)體資產(chǎn)會(huì )計、保管及使用部門(mén)進(jìn)行現場(chǎng)估算盤(pán)點(diǎn)。

  水電表計量:月末(25日)結賬前,由工程部負責抄各水電表數,并將結果報財務(wù)部門(mén)。

  原材料管理規定:

  領(lǐng)用:各實(shí)體在領(lǐng)用原材料時(shí),必須做到數量準確,價(jià)格能隨貨同行,各實(shí)體原材料保管員、廚房人員驗收時(shí)必須核對數量,對出現的.誤差及時(shí)更正,并當場(chǎng)簽字認可,不準代簽。

  庫存:公司采購部倉庫和各實(shí)體的原材料,每月末結賬前必須進(jìn)行一次清庫盤(pán)點(diǎn),所有原材料都要過(guò)稱(chēng)計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進(jìn)行過(guò)稱(chēng)。公司采購部倉庫盤(pán)點(diǎn)時(shí),由資產(chǎn)會(huì )計監督,保證盤(pán)點(diǎn)表的真實(shí)正確,并與財務(wù)賬面核對。如出現積壓的原材料直接記入成本,而不再作為庫存。

  廚房各班組廚師長(cháng)每周六晚和每月25日晚營(yíng)業(yè)結束后要安排人對本班組現存原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),對所有原材料都要過(guò)稱(chēng)計量,盤(pán)點(diǎn)時(shí)由資產(chǎn)會(huì )計監盤(pán)。確保盤(pán)點(diǎn)正確。

  廚房經(jīng)理和廚師長(cháng)要做好原材料的日常監督,對冷庫、廚房?jì)炔總}庫的鑰匙要明確責任人,對出現的損失、變質(zhì)由責任人賠償,分管管理人員負連帶責任。

  高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理,如干貨類(lèi)要由保管人建立收發(fā)記錄,發(fā)出要經(jīng)過(guò)膳食經(jīng)理的審批,收發(fā)記錄要報實(shí)體財務(wù)存檔管理。

  海鮮池養殖員對貴重海鮮要建賬管理,及時(shí)登記收發(fā)記錄,收貨時(shí)要有廚房經(jīng)理或廚師長(cháng)簽字,發(fā)出數量及時(shí)辦理簽字手續,做到日清月結。對出現的海鮮死亡及時(shí)冷藏或協(xié)調處理,每月資產(chǎn)會(huì )計要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),核對盈虧,各店海鮮池每月允許有 500元的合理?yè)p耗,超過(guò)合理?yè)p耗要追究責任。

  各實(shí)體財務(wù)在核算周、月飲食成本率時(shí)必須根據真實(shí)的原材料盤(pán)點(diǎn)表,不能隨意變更、弄虛作假,對違反規定嚴肅處理。

  各實(shí)體膳食經(jīng)理、廚師長(cháng)、主配和保管人員要學(xué)習成本控制的相關(guān)知識,做好成本預算并認真執行以上規定,做好監督控制。

  商品管理規定:公司商品實(shí)行協(xié)議采購制度,對沒(méi)有采購協(xié)議的商品各實(shí)體一律不準銷(xiāo)售。同時(shí)對兩個(gè)月內滯銷(xiāo)的商品,將不再銷(xiāo)售。由采購部每月負責統計各實(shí)體滯銷(xiāo)商品的種類(lèi)、數量、金額及供應商,并通過(guò)財務(wù)部上報公司總經(jīng)理,經(jīng)公司總經(jīng)理批準退貨后,由采購部商品保管員負責在 10日內聯(lián)系客戶(hù)給予全部清退。

  商品盤(pán)點(diǎn):公司總庫由公司資產(chǎn)會(huì )計每月監盤(pán)一次;各實(shí)體倉庫每月由實(shí)體資產(chǎn)會(huì )計監盤(pán),對庫房?jì)瘸霈F因商品過(guò)期而造成的損失,由該保管員負責賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務(wù)稽核員不定期抽查,各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時(shí)檢查,因個(gè)人原因而超過(guò)保質(zhì)期的商品,由該商品員負責賠償。

  商品促銷(xiāo):各實(shí)體按公司統一規定的商品銷(xiāo)售政策推銷(xiāo)。各實(shí)體吧臺商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶(hù)推銷(xiāo)商品,更不允許接受客戶(hù)贈送的禮品,如果發(fā)現上述事件,將對商品保管員、財務(wù)負責人及其他當事人嚴肅處罰。

  商品外借:各實(shí)體庫房、吧臺一律不準對內部員工外借商品,購買(mǎi)可以,但必須以現金結算,不準還商品。對于因外借商品而出現的后果,由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品,須有收銀員的親自簽名,由商品保管員辦理調撥手續。

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