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銀行內部審計外包的操縱與控制

時(shí)間:2024-10-10 05:00:45 審計畢業(yè)論文 我要投稿
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銀行內部審計外包的操縱與控制

提要:銀行實(shí)行內部審計業(yè)務(wù)外包策略,不僅能節約內部審計本錢(qián),而且還可以進(jìn)步內部審計工作的質(zhì)量和效率,但也會(huì )產(chǎn)生一定的風(fēng)險。文中就銀行在操縱內部審計業(yè)務(wù)外包時(shí),如何把握好風(fēng)險評估、外包商選擇、外包合同審查和事后監視控制等主要環(huán)節進(jìn)行了探討。

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