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淺談企業(yè)內部會(huì )計控制審計
2001年6月財政部頒發(fā)了《內部控制規范——基本規范(試行)》和《內部會(huì )計控制規范——貨幣資金(試行)》。兩個(gè)規范的發(fā)表,給的內部審計部分提出了一個(gè)重要的課題。如何使企業(yè)的內部審計部分擺脫傳統的就賬審賬方式,使審計向深度、廣度,對被審單位內部會(huì )計控制的建立健全及有效實(shí)施進(jìn)行評價(jià),充分發(fā)揮內部審計職能有著(zhù)十分重要的意義。本文僅就日常審計實(shí)踐提出如下探討。【淺談企業(yè)內部會(huì )計控制審計】相關(guān)文章:
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