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當前銀行內部控制出現的新問(wèn)題及對策(上)
2001年6月至8月,部分銀行組織內部審計人員對基層網(wǎng)點(diǎn)機構實(shí)施了內部控制審計。這次審計是銀行積極貫徹年初全國銀行證券保險工作座談會(huì )議的精神,了解基層網(wǎng)點(diǎn)機構內部控制的基本狀況及薄弱環(huán)節,為加強制度建設,規范業(yè)務(wù)管理,建立健全內控機制,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險提供依據。通過(guò)審計發(fā)現,當前銀行內部控制存在著(zhù)很多方面的新,這些業(yè)務(wù)變化過(guò)程中產(chǎn)生的新問(wèn)題,如果處理不好,就會(huì )對當前銀行內部控制的有效發(fā)揮和效率運轉起著(zhù)制約作用。【當前銀行內部控制出現的新問(wèn)題及對策上】相關(guān)文章:
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